Release 231002.c

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RELEASE 231002.c - CIGAM 11
Gestão de Armazéns
Agronegócio - Gestão de Armazéns - Rotinas - Transferência Saldo Contrato
O.S.: 865450/1
   Descrição da Alteração: Visando a busca de saldo de Contratos do Gestão de Armazéns, foi otimizado o mecanismo de busca de saldo disponível dos contratos, para que ao informar um contrato com saldo na rotina 'Transferência Saldo Contrato' o sistema busque o respectivo saldo disponível para transferência.


Contabilidade
O.S.: 828913/2
   Descrição da Alteração: Rotina "SPED - Escrituração Contábil Digital" passa a emitir mensagem para caminho do arquivo do registro J800 de forma plena.


Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas
O.S.: 845811/2
   Descrição da Alteração:

Rotina "Notas Fiscais de Entradas" passar a executar de forma plena.

O.S.: 850099/2
   Descrição da Alteração:

No Rateio Contábil na Nota de Entrada, a conta contábil passar a ser validada de forma plena.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade
O.S.: 685253/2
   Descrição da Alteração: Alterado o programa "Liberar para Contabilidade" para busca os dados da empresa atráves da tabela "COMPLEMENTO EMPRESA" ao invés da tabela "CONTATO EMPRESA".


O.S.: 846833/2
   Descrição da Alteração:

Melhorias nas configurações da tela de filtros.

O.S.: 836177/2
   Descrição da Alteração: Foram feitas melhorias no processamento dos cálculos do relatório LALUR.


O.S.: 837824/4
   Descrição da Alteração:

Registros M305 e M355 passam a ser impressos de forma plena.

COMEX Importação
Suprimentos - COMEX Importação
O.S.: 804237/7
   Descrição da Alteração: Disponibilizado conector RSF na subtask 'subprocesso'.


Compras
Suprimentos - Compras - Movimentos - Liberação de Alçadas
O.S.: 810272/3
   Descrição da Alteração:

Realizada alteração que envolve a aplicação dos valores apropriados de Imposto Sobre Serviços (ISS), Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) quando essas informações forem fornecidas em uma Ordem de Compra que esteja configurada com um Tipo de Operação que tenha esses impostos sujeitos à retenção.

O.S.: 865247/1
   Descrição da Alteração:

Realizado criação de conector TSI.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas
O.S.: 718257/7
   Descrição da Alteração:

Adicionado a validação do módulo Patrimonial para permitir que seja possivel modificar ou não a capa de uma NFE.

O.S.: 852601/2
   Descrição da Alteração: Adicionada validação no campo 'Empresa' do financeiro de notas de entrada para não permitir que seja alterado para empresas inativas ou inexistentes.


O.S.: 858882/1
   Descrição da Alteração:

Na Nota de Entrada realizado bloqueio de alteração nos campos 'Fornecedor', 'UN' e 'Série' e 'Nota Fiscal' em modo de modificação, quando a nota for do tipo 'Devolução' e possuir itens informados, mesmo que possua o direito GERCOM.

Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas
O.S.: 861345/3
   Descrição da Alteração: Adicionado tratamento no retorno do beneficiamento para que seja possível utilizar os atalhos CTRL + R e CTRL + L na tela de apropriação da OP.


Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas
O.S.: 861917/2
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento no programa de Notas Fiscais de Entrada. Ao criar 2 NFEs com serie, numeração e fornecedor idênticos, mas com UNs diferentes, ao incluir observações em cada uma, ao consultar pela rotina de Notas Fiscais de Saída, cada uma mantenha a sua devida observação.



Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras
O.S.: 855202/2
   Descrição da Alteração:

Realizadas alterações no cadastro de Rateios Contábeis de Itens de Ordem de Compra, a fim de buscar o Rateio Padrão sem UN informada (branco) quando não encontrar registros para a UN da OC.

O.S.: 859290/1
   Descrição da Alteração: Alinhado a efetivação parcial de itens de Ordem de Compra a fim de garantir o controle do Valor Faturado dos itens após Efetivação e Exclusão de NFE.


O.S.: 860989/1
   Descrição da Alteração:

Disponibilizado conectores RSI e CTVF do 'Conta Gerencial' nos programas 'SC00005 – CG00979 #GeraRateioSolicitacit' e 'CG00980 – Gera Rateio OC'.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras
O.S.: 785975/11
   Descrição da Alteração:

Realizado ajuste nos programas que utilizam o antigo programa de calculo de imposto e passado a utilizar o novo.

O.S.: 852213/2
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento no programa de Solicitação de Compras.
Caso o usuário não informar uma conta financeira na capa (manter o campo vazio), após a criação de uma cotação o campo será preenchido com a 'Conta de Entrada' que consta no cadastro da 'Condição de Pagamento' informado na cotação.
Caso o usuário opte por informar a conta financeira diretamente na capa, não ocorrerá esta alteração, mantendo a conta informada inicialmente.


O.S.: 861163/1
   Descrição da Alteração:

Realizado tratamento no programa de Solicitações de Compras, especificamente no campo 'Preço Unitário'.

Com a config. 1482 marcada, se o item não possuir cotações o campo ficará visível pra mostrar o preço sugestão e quando tiver apenas uma cotação selecionada ficará visível também pra mostrar o valor da cotação única. Quando tiver cotações, mas não possuir nenhuma selecionada continuará mostrando o preço sugestão. Caso possuir 2 ou mais selecionadas, no campo 'Preço Unitário' aparecerá um ícone de exclamação, sinalizando ter mais de uma cotação selecionada.


Suprimentos - Compras - Movimentos - Gerenciamento de Compras
O.S.: 852726/3
   Descrição da Alteração: Disponibilizado conector, conforme solicitado.


Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota
O.S.: 820311/6
   Descrição da Alteração:

No PN00103 - Processa XML 2.0, disponibilizado os conectores TPI e RSI. O RSF que foi também solicitado ja existia neste programa.
No PN00102 - .buscaDadosImportPN/NFe 2.0, disponibilizado os conectores TPI e TPF.


O.S.: 832430/71
   Descrição da Alteração: No componente PN00002, na subtask 'CadastroPreNota' disponibilizado conector EVI no UserAction1.


O.S.: 863672/3
   Descrição da Alteração:

Realizadas melhorias na efetivação da Pré Nota, para quando o material controlar lote. Assim, ao efetivar a Pré Nota será possível informar o código do lote ou mesmo a quantidade sem a necessidade de realizar a exclusão do lote atual ou branco, sendo possível apenas informar o novo lote/quantidade e confirmar. Ao confirmar será aberta tela para realizar novamente o vínculo com a OC.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe
O.S.: 809271/4
   Descrição da Alteração:

No Gerenciamento XML NFe/CTe, na funcionalidade de impressão do DANFE, foi revisada a busca da informação impressa através da variável <!$MG_i_preco_unitario> a fim de trazer os dados da tag <vUnCom> do XML selecionado.

O.S.: 856760/2
   Descrição da Alteração: Disponibilizado conectores no RPI e UserAction1


O.S.: 857548/2
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento na versão da Pré Nota 1.0 para que ao importar um XML contendo diversos itens diferentes, através do Gerenciador XML NFe/CTe, utilizando Regra Fiscal, ao gerar a Pré Nota cada item busque a sua regra específica, trazendo o Tipo de Operação de cada item/regra na tela dos itens.


O.S.: 867982/1
   Descrição da Alteração:

No programa PN00100 - Gerenciamento XML 2.0, na subtask 'Lista XMLs', disponibilizado conector EVF no botão 'b_gerarNota'

O.S.: 800330/1
   Descrição da Alteração: Evoluido os portais CIGAM para exibirem os materiais de tipo 'Bem'.


Configurador de Produto
O.S.: 860934/2
   Descrição da Alteração: Realizada evolução relacionada à máscara de conteúdos numéricos de para materiais que utilizam Configurador de Produto nas aplicações WEB. A evolução abrange tanto máscaras inteiras quanto máscaras com casas decimais.


Escrita Fiscal
Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições
O.S.: 855699/1
   Descrição da Alteração: Passamos a gerar o registros D500 para as aquisições de serviços de comunicação eletrônica obtidos por meio da emissão de Nota Fiscal de Comunicação (NFCom). No campo 05 (COD_MOD), será inserido o código “55”, mesmo quando se tratar de aquisições decorrentes da emissão de NFCom. Conforme publicado pela Receita Federal no dia 15 de dezembro de 2023


Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - PIS/COFINS/CSLL - EFD - PIS/COFINS
O.S.: 851360/9
   Descrição da Alteração:

Realizada adequação do cálculo do campo 07 - Valor do PIS/PASEP, do Registro o F500 - Consolidação das Operações da Pessoa Jurídica Submetida ao Regime de Tributação com Base no Lucro Presumido - Incidência do PIS/Pasep e da Cofins pelo Regime de Caixa.
Na impressão de "Lucro Presumido - Regime de Caixa - Detalhamento", ajustado alinhamento dos campos "Subtotal".


O.S.: 860686/2
   Descrição da Alteração:

Alteramos o sistema para considerar na Apuração da Consolidação das Operações por CST/Alíquota, os Valores do PIS/PASEP e Valores da COFINS dos Registros F100-Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e Créditos.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas
O.S.: 798185/2
   Descrição da Alteração: Com intuito de evoluir o Sistema e atender obrigações legais, disponibilizamos com base na "NT 2020.002" os seguintes códigos do grupo de suspensão do enquadramento de IPI: 163, 164 e 165.


Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Pedidos
O.S.: 854044/2
   Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema e melhorar a experiência no uso da aplicação, passamos a validar o limite do tipo de operação configurado na rotina "Limites Tipo de Operação" com Tipo de Operação e Usuários informados e Unidade de Negócio não informada, no pedido, nota fiscal de entrada, nota fiscal de saída, ordem de compra, entre outros.


Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos
O.S.: 864130/1
   Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema e aumentar a performance tanto de pedidos quanto de pedido, ordem de compra notas fiscais(entrada/saída) melhoramos a performance da busca de configurações de TO.


Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Impostos e Contribuições
O.S.: 832807/22
   Descrição da Alteração: Com o objetivo de preservar a integridade do Sistema, asseguramos que, sempre que necessário, as alíquotas de PIS e COFINS sejam buscadas com êxito no cadastro de "Impostos e Contribuições" e levadas ao movimento.


Fiscal - Escrita Fiscal - Pesquisas - Parâmetros - Tipos de Operações
O.S.: 565282/49
   Descrição da Alteração: Visando manter a facilidade em parametrizar as seguintes configurações 'TO - 175 - Aglutinar INSS, SAT, SENAR e FPAS no imposto' e 'TO - 302 - Aglutinar FUNRURAL, SAT e SENAR no imposto', passamos a garantir que o evento zoom (F5) exiba com sucesso a tela 'Faixas Impostos'.


Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras
O.S.: 838355/2
   Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a considerar o percentual de redução no cálculo de IPI na Ordem de Compra.


Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas
O.S.: 832807/33
   Descrição da Alteração:

Em complemento à O.S.: 857556/1, passamos a garantir que todos os movimentos de entrada calculem o ICMS Desonerado com base por dentro utilizando sua respectiva base de cálculo. Para maiores informações quanto a forma de como o Sistema trata o ICMS Desonerado, pode ser consultado o manual "Como Calcular ICMS Desonerado?".

O.S.: 857556/1
   Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir que em movimentos de entrada, o ICMS Desonerado com base por dentro, seja calculado conforme o esperado pelo manual. Para maiores informações quanto a forma de como o Sistema trata o ICMS Desonerado, pode ser consultado o manual "Como Calcular ICMS Desonerado?".


O.S.: 861974/1
   Descrição da Alteração: Visando manter a integridade da geração de retenção de IRRF, passamos a garantir que para movimentos de entrada e pessoa física, seja feita a busca do código IRRF através da Configuração 'LF - GE - 2444 - Código imposto para IRRF para pessoa física na NFE'.


O.S.: 863112/1
   Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar a utilização do CIGAM, passamos a garantir que em uma Nota Fiscal de Entrada que possua retenção de impostos, ao clicar no botão de 'Financeiro', a tela de 'Códigos de imposto' só será exibida ao usuário caso seja encontrado nos materiais dos movimentos, mais de um código para o mesmo imposto.
Ainda nessa tela, implementamos uso da tecla 'enter' para confirmar a escolha do código de imposto.


O.S.: 866074/1
   Descrição da Alteração:

Evoluído sistema de forma que seja possível utilizar a solução de busca de Código de Imposto do cadastro do material, mesmo quando cadastrada uma nota fiscal de entrada com série branca.

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas
O.S.: 702544/72
   Descrição da Alteração: Com o intuito de manter a integridade dos dados a forma do cálculo da Nota Fiscal de Devolução de Saída foi alterada de forma que o a Base de Cálculo e Valor de IPI seja mantida de acordo com a Nota Fiscal de origem quando marcada a opção e 'Buscar Incidências Percentuais e Enquadramento IPI da Nota Fiscal de origem'. No caso da Nota Fiscal de origem o IPI foi calculado com uma base de cálculo reduzida pelo valor de suframa, que por sua vez teve sua base de cálculo reduzida pelo valor de PIS/COFINS.


Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Processo
O.S.: 806750/59
   Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a calcular o rateio de AFRMM baseado no que consta a configuração de Tipo de Operação '179 - Proporção do AFRMM por' quando estiver com as oções 'Quantidade' e 'FOB'.


Fiscal - DIRF - Relatórios - Legais - DIRF a partir de 2021
O.S.: 861692/2
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento para quando há várias Unidade de Negócio no filtro, pois acabava ficando incompleto o comando SQL para procurar a movimentação.


Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF
O.S.: 761065/22
   Descrição da Alteração:

Com o objetivo de preservar a integridade dos dados, aprimoramos o processo de geração do imposto de renda (IR) para os eventos 4010 e 4020 do EFD-REINF. Agora, o sistema irá gerar o imposto sem valor caso não ultrapasse o limite estabelecido nas normas de Impostos e Contribuições. Além disso, implementamos uma sequência de busca que prioriza a verificação da existência do imposto nos parâmetros do cadastro de material. Caso não seja encontrado nesse local, o sistema buscará nas seguintes configurações:

Para o evento 4020, a busca será feita na configuração de sistema '636 - LF Escrita Fiscal - Código imposto para IRRF'.
Para o evento 4010, a busca será feita na configuração de sistema '2444 - LF Escrita Fiscal - Código imposto para IRRF para pessoa física na NFE'.


O.S.: 761065/32
   Descrição da Alteração: A Receita Federal, por meio da Nota Técnica 04/2023, determinou a atualização da Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-REINF) para a versão 2.1.2. As modificações incluem ajustes no layout de arquivos, implementação de novas regras de validação e tratamento de dados, visando garantir a conformidade do sistema com as normativas vigentes.


O.S.: 848610/2
   Descrição da Alteração:

Realizadas melhorias para garantir a estabilidade e eficiência das rotinas relacionadas à REINF, atráves do uso do "nolock" em pontos estratégicos para evitar interferências nas demais rotinas.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal
O.S.: 826042/27
   Descrição da Alteração:

Realizada evolução no Sped Fiscal para que os cilentes que não possuem a tabela de Combustível ANP na base possam gerar o sped.

O.S.: 842016/4
   Descrição da Alteração: Otimizado o processo de geração do registro C176, implementando a explosão de insumos quando o material possui engenharia, assim geramos registros C176 por insumos, sempre realizando a busca da ultima compra e respeitando as regras especificas do registro.


O.S.: 858662/2
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento para não gerar C197 sem valores no SPED Fiscal, quando utilizado os Tipos de Ajustes 003-Nota Fiscal de Saída com Crédito Presumido e 005-Nota Fiscal de Entrada com Crédito Presumido.
Ajustado tratamento do direito "MOD GESTAO POSTOS" no SPED Fiscal para habilitar a opção "Módulo Gestão de Postos".


O.S.: 860586/2
   Descrição da Alteração: Ajustada geração de C113-Complemento de Documento Fiscal Referenciado, para gravar a empresa participante e realizar a geração no registro 0150-Tabela de Cadastro do Participante.


O.S.: 863623/2
   Descrição da Alteração:

Aplicado tratamento no script que gera os registros para a movimentação das Notas Fiscais de Saída, para quando há registros no Gerenciamento NF-e sem número de Nota Fiscal.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS
O.S.: 765311/2
   Descrição da Alteração:

Para operações interestaduais com produtos destinados a uso/consumo ou imobilizado, a soma dos valores a recolher da diferença de alíquota do período deve ser equalizada ao valor do ICMS a recolher. Evoluímos o relatório de Apuração do ICMS para ser gerado no campo ‘Outros Débitos’ e considerado junto ao campo ‘ICMS a recolher’ do período. No Sped Fiscal, o valor calculado passou a ser gerado no registro C197, no registro E110, no campo ‘Valor total ajustes a débito (doc. fiscal)’, e somado ao campo ‘Valor total do ICMS a recolher’, sendo gerada a guia no registro E116.

O.S.: 794527/16
   Descrição da Alteração:

Alterada regra para gerar Apuração no Retido/Efetivo (Decreto ST) nas Notas Fiscais de Saída, não será considerada busca da última compra para apuração dos valores.
Também modificamos a geração do FCP ST no registro H030 - Informações complementares do inventário das mercadorias sujeitas ao regime de ST, passando a somar no campo04-Valor médio unitário do ICMS ST em vez de gerar no campo05-Valor médio unitário do FCP.


Gestão Fiscal Municipal
Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - MG - Minas Gerais - DES - Belo Horizonte
O.S.: 855150/2
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento no programa DES - Belo Horizonte. Na geração da DES BH, o campo 10 do leiaute refere-se ao Tipo de recolhimento de ISS. Caso o lançamento financeiro possua retenção de ISS, ao informar uma numeração 0,1 ou 2, no arquivo gerado, será apresentado conforme informado no programa.
Antes da alteração, caso informado '1' na tela de geração, no arquivo seria gerado como '2'.


Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável
O.S.: 824943/3
   Descrição da Alteração:

Para permitir que o sistema faça o processo de envio de NFSe sem apresentar mensagem em tela, foi disponibilizado um parâmetro nos programas relacionados.

O.S.: 863990/3
   Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foi evoluído o sistema para que ao abrir o navegador em tela através da impressão, seja usado no navegador EDGE.


O.S.: 867222/3
   Descrição da Alteração:

Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, conforme mudança de provedor no município de Canoas - RS, realizado alterações nos programas de envio de nota fiscal de serviço para adequar o processo de Canoas, ao que já temos parametrizado para Caxias do Sul - RS.

Logística e Distribuição
Logística - Logística e Distribuição - Rotinas - Operacionais - Gerenciar Ordens de Entrega
O.S.: 793621/2
   Descrição da Alteração: Evoluída a tela do gerenciador de ordens de entrega, passando a apresentar informações de identificador/especificação 1, especificação 2, especificação 3 e numeração referentes ao item do Pedido.


Fiscal - NFe - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico
O.S.: 691283/75
   Descrição da Alteração: Para garantir que a ferramenta CIGAM permaneça sempre atualizada e ofereça a melhor experiência ao usuário, realizamos adaptações no módulo de Conhecimento de Transporte Eletrônico para a transição para o CTe 4.0. Uma das principais mudanças é a eliminação da necessidade de emitir uma Nota Fiscal Eletrônica de anulação para gerar o CTe substituto. Por isso, renomeamos o campo de 'Chave NFe de Anulação' para 'Chave CTe Original' e inicializamos o campo da Chave do CTe Original. Além disso, removemos o botão 'Inutilizar' da tela do Conhecimento de Transporte e a opção 'CTe de Anulação' do menu que é acionado ao clicar com o botão direito sobre os registros. Essas atualizações visam simplificar e otimizar o processo para os usuários da ferramenta.


Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico
O.S.: 844158/2
   Descrição da Alteração: A fim de manter a evolução constante da ferramenta CIGAM, foram feitas evoluções para que a chave do CTe seja gerada no envio do CTe 4.0 Complementar de Valores.


Faturamento/Pedidos
Comercial - Faturamento/Pedidos
O.S.: 558743/227
   Descrição da Alteração:

Para aprimorar a usabilidade no Portal CRM, implementamos uma atualização relacionada à troca de controle em pedidos com múltiplas condições de pagamento. Agora, quando a troca de controle é realizada em um pedido que já possui múltiplas condições de pagamento ativas, o portal não redirecionará mais automaticamente para a página de múltiplas condições.

O.S.: 824252/1
   Descrição da Alteração: Visando melhorar a usabilidade para o usuário, agora o PortalCRM dispõe de uma nova modal para exibir a Situação Financeira por centralizadora.

A nova modal é exibida ao informar o cliente no cadastro de pedido, dessa forma quando tivermos as configurações 3133 e 2648 marcadas a modal a ser exibida sera a modal de Situação Financeira por centralizadora. Em casos onde a penas a configuração 3133 esteja marcada ou se a configuração 2648 estiver marcada mas o cliente nao possuir uma centralizadora informarda, será exibida a modal de Situação financeira do Cliente.


O.S.: 832807/39
   Descrição da Alteração:

Com o objetivo de manter a compatibilidade entre portais, foram adicionadas condições relativas aos parâmetros do autocomplete do material.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais
O.S.: 802606/49
   Descrição da Alteração:

Visando melhorar o funcionamento da ferramenta CIGAM, agora é possível a geração da informação da unidade de medida do ICMS monofásico.

O.S.: 832806/40
   Descrição da Alteração: A fim de manter a ferramenta CIGAM funcionando sempre da melhor forma possível foi implementada uma alteração na busca de notas fiscais após efetivação de pedido dando zoom pelo campo Pedido, na capa da NF. Agora após o aviso de Nota fiscal gerada com sucesso, a mesma nota gerada aparece para o usuário no modo pesquisar.


O.S.: 844868/2
   Descrição da Alteração: Com o intuito de aprimorar continuamente as funcionalidades do CIGAM, foi implementada uma atualização que valida a config 3051 juntamente com o campo representante da Nota Fiscal. Agora, quando a config 3051 está marcada e o campo representante preenchido, a tag do XML 'xTexto' é impressa. Quando a config 3051 está marcada e o campo representante vazio, não imprime. Assim como quando a config 3051 está desmarcada também não imprime, indepentende do campo representante. Essa alteração vale para impressões com e sem o nome lógico TMNLP_NF00063 = S. Essa modificação visa proporcionar uma abrangência melhor da config 3051 em relação as impressões de Nota Fiscal.


O.S.: 852546/4
   Descrição da Alteração: A fim de manter sempre a ferramenta CIGAM atualizada e funcional, foi evoluido o retorno das notas de Limeira - SP para que gere a tag de integridade conforme novo layout da prefeitura.


O.S.: 857446/1
   Descrição da Alteração: Afim de aprimorar cada dia mais a ferramenta CIGAM, estamos trazendo uma atualização em que será possível imprimir na NFE e NFCE o valor bruto do item, valor do desconto do item, valor total bruto da nota e valor total do desconto da nota, através das tags de impressão: <!$MG_valor_total_desconto>; <!$MG_valor_total_bruto>; <!$MG_i_valor_desconto_item>; <!$MG_i_valor_bruto_item>;


O.S.: 857721/2
   Descrição da Alteração:

Com o objetivo de aprimorar continuamente a eficácia da ferramenta CIGAM, uma atualização foi implementada, incorporando alterações nas máscaras de quantidade. Essas modificações foram direcionadas especificamente para o programa de seleção de lotes e quantidades durante a efetivação parcial de pedidos, especialmente quando ocorre uma explosão de kits comerciais.
Adicionalmente, foi realizado um ajuste no funcionamento interno para eliminar bloqueios previamente causados pela configuração 38 em situações de explosão de kits, onde os materiais filhos estavam distribuídos em Centros de Armazenagens (CA's) distintos. Agora os materiais filhos respeitam adequadamente o CA selecionado na janela de seleção de materiais com lote. Essas melhorias visam otimizar a experiência do usuário e garantir um fluxo mais suave e eficiente no processo de efetivação de pedidos.


Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos
O.S.: 558743/194
   Descrição da Alteração:

Para enriquecer a experiência do usuário, implementamos algumas melhorias no Portal CRM. Agora, na página de cadastro de itens, ao lado do código do pedido, você encontrará a sequência do item, proporcionando uma visualização mais clara e organizada. Também aprimoramos o recurso de autocomplete, onde agora o código do material é exibido junto com sua descrição, oferecendo uma referência mais completa e intuitiva durante a inserção de dados. Essas mudanças visam tornar o processo de cadastro mais eficiente e amigável para os usuários do Portal CRM.

O.S.: 558743/221
   Descrição da Alteração: Visando melhorar a experiência do usuário agora o Portal CRM possibilita que a busca no campo 'Material' no cadastro de itens do pedido seja feita através do código da TG.
Para que a busca funcione através do código da TG é necessário que no pedido tenha uma TG vinculada, está TG deve conter itens cadastrados e a configuração 'ES - GE - 79 - Tipo de código dos itens' deve estar selecionada como TG.


O.S.: 558743/238
   Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar a experiência do usuário, o portal CRM agora oferece uma funcionalidade onde, ao configurar 'FA - GE - 74 - Tipo de desconto' como 'Fora', o campo de desconto será automaticamente atualizado com o percentual informado pelo usuário durante o cadastro de itens no Portal CRM. Essa melhoria simplifica o processo, permitindo que os usuários insiram facilmente o desconto desejado, resultando em uma experiência mais intuitiva e eficiente.


O.S.: 801923/2
   Descrição da Alteração: Para aprimorar a experiência dos usuários e garantir conformidade nas transações comerciais realizadas, o Portal CRM agora realiza a validação do valor mínimo após a inserção dos itens no pedido e o cálculo dos impostos conforme a definição da configuração 'FA - PE - 2217 - Bloquear efetivação de pedido sem valor mínimo'. Se o total faturado do pedido não atender ao valor mínimo exigido pela condição de pagamento, o sistema emitirá uma mensagem de aviso ao usuário, informando que o valor do pedido não atende ao valor mínimo definido na condição de pagamento. Desta forma, existe a necessidade de ser alterada a condição de pagamento ou ser aumentado o valor do pedido para cumprir com o requisito mínimo.

Além disso, no gerenciador de pedidos no Portal, a efetivação será bloqueada para os pedidos que não cumpram o valor limite mínimo infornado na condição de pagamento.


O.S.: 804730/2
   Descrição da Alteração:

A fim de manter a evolução constante da ferramenta CIGAM, ao fazer o uso de uma condição de pagamento que aplique o Frete na primeira parcela, essa cálculo será feito na WEB, na criação dos pedidos pelo portal CRM.

Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos
O.S.: 831009/3
   Descrição da Alteração: Realizado evolução para gravar log de comissão quando o pedido é criado através da função "Repetir".


Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos
O.S.: 832807/20
   Descrição da Alteração:

Com o intuito de assegurar a apresentação integral das informações, optamos por manter os espaços em branco no campo "Ordem de Compra" no cadastro de pedidos do Portal CRM.

O.S.: 849465/1
   Descrição da Alteração: Visando enriquecer a experiência dos usuários do Portal CRM, foi realizada uma evolução na funcionalidade de repetir pedidos, que passa a incluir três novos campos: 'Número Pedido Repetido', 'Sufixo', e 'Sugerir Pedido Repetido'. Esses campos são inicializados em branco e podem ser livremente editados pelo usuário, oferecendo a possibilidade de personalizar o número do pedido de venda criado. Quando o usuário opta por ativar a opção 'Sugerir Pedido Repetido', o sistema automaticamente preenche o campo 'Número Pedido Repetido' com o número do pedido original, enquanto o campo 'Sufixo' permanece editável para qualquer ajuste adicional.
Uma consideração importante dessa nova funcionalidade é a limitação na quantidade de caracteres para a combinação do número do pedido e o sufixo, que não pode exceder 12 caracteres. Caso a soma dos caracteres do número do pedido e do sufixo ultrapasse esse limite, o sistema informa ao usuário através de uma mensagem, indicando que a combinação deve conter no máximo 12 caracteres. Nesse caso, o pedido não será criado até que o usuário ajuste o número do pedido e/ou o sufixo para atender a esse requisito.


O.S.: 849468/1
   Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar a experiência do usuário no Portal CRM, agora é possível associar um projeto a um pedido por meio da aba 'Complemento', no campo 'Projeto' durante o cadastro do pedido. O projeto vinculado ao pedido é automaticamente transferido para os lançamentos financeiros, seguindo o mesmo procedimento do campo 'Projeto' no cadastro de pedido no ambiente desktop.


O.S.: 856426/2
   Descrição da Alteração: Para oferecer uma experiência mais rápida aos usuários do Portal CRM, foi realizada uma melhoria no processo de cadastro de pedidos, especialmente na forma como o sistema verifica as múltiplas formas de pagamento.
A melhoria implementada foca em otimizar a consulta de dados relacionados às múltiplas condições de pagamento. Ao simplificar o processo de busca dessas informações, o sistema agora realiza as consultas de maneira mais direta e eficiente. Isso significa que, ao entrar na tela de cadastro de um pedido com Múltiplas, as informações são trazidas mais rapidamente, deixando o carregamento mais rápido.


O.S.: 859967/3
   Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar continuamente a ferramenta CIGAM, foi implementada uma nova funcionalidade: agora, ao ser informada a empresa de entrega na tela do pedido, caso ocorra a busca de uma informação em branco no cadastro, essa informação não será sobrescrita, garantindo maior precisão e consistência nos dados apresentados.


O.S.: 859984/3
   Descrição da Alteração: Para aprimorar continuamente a ferramenta CIGAM, implementamos uma melhoria na funcionalidade de repetir pedido. Agora, ao clicar em "repetir pedido" na capa do pedido, você será direcionado para uma tela onde pode selecionar as opções que deseja manter ou não para o próximo pedido a ser criado.
Anteriormente, mesmo sem selecionar a opção de repetir a Ordem de Compra (OC), a descrição do item do pedido continha a OC vinculada em alguns casos. Com a atualização mais recente, o programa agora limpa automaticamente a OC da descrição do item do pedido, caso você não tenha selecionado a opção de repetir a OC. Essa melhoria garante uma experiência mais limpa e precisa ao repetir pedidos, eliminando informações desnecessárias e simplificando o processo de criação de novos pedidos.


O.S.: 864092/2
   Descrição da Alteração:

449: TPI
EX_CG00449Seleciona OrdenaçãoTPI = S
EX_CG00449Seleciona OrdenaçãoTPICabPrg =
EX_CG00449Seleciona OrdenaçãoTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
RPI
EX_CG00449Seleciona OrdenaçãoRPI = S
EX_CG00449Seleciona OrdenaçãoRPICabPrg =
EX_CG00449Seleciona OrdenaçãoRPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

2763: TPI
EX_CG02763Seleciona OrdenaçãoTPI = S
EX_CG02763Seleciona OrdenaçãoTPICabPrg =
EX_CG02763Seleciona OrdenaçãoTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
RPI
EX_CG02763Seleciona OrdenaçãoRPI = S
EX_CG02763Seleciona OrdenaçãoRPICabPrg =
EX_CG02763Seleciona OrdenaçãoRPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

576: TPI
EX_CG00576Processa Itens OrdenadoTPI = S
EX_CG00576Processa Itens OrdenadoTPICabPrg =
EX_CG00576Processa Itens OrdenadoTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
RPI
EX_CG00576Processa Itens OrdenadoRPI = S
EX_CG00576Processa Itens OrdenadoRPICabPrg =
EX_CG00576Processa Itens OrdenadoRPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

CGNFE 51: TPI
EX_NE00051Ordenação ImpressãoTPI = S
EX_NE00051Ordenação ImpressãoTPICabPrg =
EX_NE00051Ordenação ImpressãoTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
RPI
EX_NE00051Ordenação ImpressãoRPI = S
EX_NE00051Ordenação ImpressãoRPICabPrg =
EX_NE00051Ordenação ImpressãoRPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\


Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios - Gerenciais - * SIG Movimentações dos itens
O.S.: 834250/2
   Descrição da Alteração: Feito tratamento para que o relatório respeito os filtros de Centralizadora, Mercado, TG e Grupo de material restringindo os filtros em tabelas conforme os campos informados.


SIG - Faturamento/Pedidos - Relatórios - * SIG Pedidos
O.S.: 834785/5
   Descrição da Alteração: Visando aprimorar cada vez mais as funcionalidades da ferramenta CIGAM, foi implementada a estrutura de impressão das tags <!$MG_especif3> - <!$MG_nome_especif3> - <!$MG_descricao_especif3> no relatório SIG PEDIDOS. Para tal, é necessário marcar a opção 'Detalhar por Garde', na guia 'Opções' do relatório.


Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas
O.S.: 832806/25
   Descrição da Alteração: Ajustado a ordenação dos TAB's da Guia 'Opções' do programa de Devoluções de saídas.


Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Atualizar situação em lote
O.S.: 853264/2
   Descrição da Alteração: Para aprimorar continuamente a experiência do usuário CIGAM, implementamos uma melhoria no controle de verificação de crédito através da rotina de Alterar Situação em Lote. Agora, o sistema verifica se o T.O. utilizado no pedido possui o campo "Faturar" definido como 'S' ou 'N'. Se o campo estiver configurado como 'N', a rotina passará pelo pedido sem realizar a verificação de crédito. Essa otimização visa tornar o processo mais eficiente e alinhar o fluxo de trabalho às necessidades específicas dos usuários.


Fiscal - NFe - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico
O.S.: 849991/2
   Descrição da Alteração: Visando a melhoria da ferramenta cigam, agora temos a verificação da tag indAlteraToma na geração do CTe quando o tipo do TE é = 3 e o tomador for o mesmo.


Conciliação de Cartões
Finanças - Conciliação de Cartões - Rotinas - Importa Arquivo à Conciliar
O.S.: 853915/1
   Descrição da Alteração: Para garantir a continuidade do funcionamento da importação dos arquivos da CIELO mediante a nova versão (v15), o programa de leitura do arquivo foi adaptado para o novo layout.


Gestão de Frotas
Serviços - Gestão de Frotas - Movimentos - Abastecimento - Abastecimento externo
O.S.: 853620/2
   Descrição da Alteração: Visando manter o controle do Histórico de Abastecimentos e Histórico do Odômetro do Veículo, foi otimizado o processamento para considerar a Origem do hístórico que está sendo criado, a fim de que os registros dos Históricos de Odômetro do Veículo sejam de acordo com o tipo de movimento que está sendo criado no sistema.


Genéricos
O.S.: 826242/43
   Descrição da Alteração:

Implementado alternativa "Disponível" na área de visualização de itens do tipo gráfico.

O.S.: 826242/105
   Descrição da Alteração: Drill Through habilitado no Grid


O.S.: 855010/2
   Descrição da Alteração: Ajustada a tela de preview do demonstrativo para que ela retorne as prioridades dos filtros ao ser fechada.


O.S.: 859625/1
   Descrição da Alteração: Melhorada a performance ao fazer login na versão web do BI.


O.S.: 859625/4
   Descrição da Alteração: Aprimorado método de exibição da visibilidade escolhida para métricas e dimensões.


O.S.: 859625/6
   Descrição da Alteração: Habilitado o Drill Through no Gráfico e Gráfico Pizza nas versões web, desktop e mobile.


O.S.: 859625/11
   Descrição da Alteração: Aplicado tratamento na linha de expressão quando uma das linhas utilizadas por ela não possui dados.


O.S.: 859625/14
   Descrição da Alteração: Tratado caso em que valor do gauge era cortado pelo split.


O.S.: 859625/16
   Descrição da Alteração: Melhorado o carregamento dos filtros de dashboard após o dashboard ser convertido de "Normal" para "Filtros Globais".


O.S.: 859625/17
   Descrição da Alteração: Melhorado o controle dos filtros globais quando o dashboard é aberto em modo de edição e ele possua Drill Through ou seja aberto por outro dashboard recebendo publicação de dados.


O.S.: 859625/18
   Descrição da Alteração: Tratado exportação avançada XLSX de pivot grid, possibilitando exportar mesmo com as expressões de métricas não ordenadas.


O.S.: 859625/20
   Descrição da Alteração: Ajuste na descrição das dimensões apresentadas na tela de filtro global, para mostrar a qual tabela elas pertencem.


O.S.: 859625/22
   Descrição da Alteração: Removida a verificação da sessão do usuário ao gerar a URL do dashboard incluída na mensagem do Whatsapp.


O.S.: 859625/26
   Descrição da Alteração: Melhorias no Drill Through, Elementos Disponíveis e Drill Down nos itens: Grid, Gráfico e Grafico Pizza.


O.S.: 865868/1
   Descrição da Alteração:

Adicionado o botão "Selecionar" na aba "Item" permitindo selecionar o grupo, visível apenas para itens dentro de um grupo.

Suprimentos - Compras
O.S.: 845686/2
   Descrição da Alteração: Realizada alteração que visa condicionar dados e configurações do CIGAM para apresentar cotações pela rotina do Portal Fornecedor, assim ao acessar o link de cotações, serão apresentados todas os itens, independente da quantidade.


Utilidades/Diversos - Genéricos
O.S.: 373456/161
   Descrição da Alteração:

Fornecido um controle para listar as discrepâncias identificadas ao relatar um erro de licença. Ao exibir a mensagem de aviso de bloqueio, é possível verificar as divergências encontradas durante a validação por meio do botão 'Detalhes' na mensagem. Caso o período de aviso expire ao iniciar o CIGAM, uma tela será apresentada, obrigando o usuário a atualizar a licença e exibindo, neste momento, as divergências identificadas durante a validação.

O.S.: 373456/344
   Descrição da Alteração: Com a finalidade de aprimorar a segurança durante o acesso ao CIGAM, foi implementada a funcionalidade de autenticação em duas etapas nos Portais. Agora, os usuários com autenticação em duas etapas configurada serão solicitados a inserir um código de verificação ao realizar o acesso. Essa medida visa fortalecer a segurança do sistema e garantir uma experiência mais segura para os usuários.


O.S.: 373456/559
   Descrição da Alteração: Implementado ajuste para aprimorar o desempenho e reduzir o tempo de execução do Auditor de Ambiente (CGAuditor).


O.S.: 373456/609
   Descrição da Alteração: Com o intuito de aprimorar a precisão das coletas periódicas, a metodologia de coleta foi ajustada para atender clientes que empregam variação de ambiente parametrizada.


O.S.: 373456/615
   Descrição da Alteração: Implementada alteração para nos portais não ser possível voltar para tela de login pelo botão de voltar do navegador após o login bem-sucedido. Evitando erros de sessão ao acessar novamente o portal.


O.S.: 373456/628
   Descrição da Alteração: Adicionado disparo de mensagem para que o usuário confirme que realmente deseja excluir os calendários conforme filtros aplicados


O.S.: 373456/637
   Descrição da Alteração: Revisado o menu dos portais web para assegurar que a grafia dos nomes dos portais esteja correta.


O.S.: 373456/639
   Descrição da Alteração: Com o intuito de aprimorar a validação do ambiente após a atualização do CIGAM, agora a chamada do Auditor de Ambiente (CGAuditor) foi incorporada ao término da rotina de atualização. O Auditor é iniciado imediatamente após o fechamento da tela do Assistente de Atualização, estando pronto para realizar a verificação de todas as tabelas.


O.S.: 373456/647
   Descrição da Alteração: Implementado alteração que efetua o encerramento total da aplicação Auditor de Ambiente (CGAuditor) ao clicar no botão para fechar, simbolizado pelo ícone 'X' localizado no canto superior direito.


O.S.: 373456/648
   Descrição da Alteração: Implementado alteração para logins realizados por meio de acessos externos, garantindo a validação de todos os contatos da empresa associados ao CNPJ e ao e-mail informados.


O.S.: 373456/651
   Descrição da Alteração: Incorporada alteração que permite a atualização das informações do usuário e da data de modificação ao realizar alterações nos registros de Empresa/Pessoa por meio dos Portais Web.


O.S.: 373456/671
   Descrição da Alteração: Alterado desvio do município de Canoas RS para utilizar o novo provedor Envelope - Canoas RS.


O.S.: 783133/13
   Descrição da Alteração: alterado método de avaliação de conector ativo.
$/net_Cigam.Web/FCL/Cigam.Web/ViewModelController.Custom.cs


O.S.: 832807/19
   Descrição da Alteração: Implementada modificação para filtrar os scripts a serem executados de acordo com a escolha da funcionalidade e especificar os tipos de scripts durante a execução da rotina de Manutenção de Scripts de Banco de Dados no componente de Atualização.


O.S.: 845074/3
   Descrição da Alteração: Disponibilizado recurso que permite personalizar os modelos de e-mail para as funcionalidades 'Esqueceu sua senha?', 'Autenticação em duas etapas' e login por acesso externo. Este recurso permite modificar os modelos 'AutenticacaoDuasEtapas.html', 'LoginPorContato.html', 'EsqueceuSenhaDesktop.html' e 'EsqueceuSenhaPortal.html' que estão localizados na pasta de modelos originais.


O.S.: 850934/4
   Descrição da Alteração: Adicionados conectores no fim das views:
$/www_CGPortalBase/CGPortalBase/CGPortalBase/Areas/GE/Views/ContatoPessoa/_ParametrosModal.cshtml
$/www_CGPortalBase/CGPortalBase/CGPortalBase/Areas/GE/Views/ContatoPessoa/Pesquisa.cshtml


O.S.: 854803/1
   Descrição da Alteração: Aprimorada a geração do log no processo de manutenção de scripts em bancos de dados Oracle, visando uma indicação mais clara dos objetos processados mediante seleção do usuário, assim como dos objetos recompilados devido ao seu estado inválido no banco de dados.
Adicionalmente, foi inserida uma mensagem ao término do processo de atualização de arquivos de apoio para notificar o usuário sobre a conclusão do mesmo.


O.S.: 854982/2
   Descrição da Alteração: Aprimorada na formatação das datas anteriores a 1985, empregadas na agenda do Portal CIGAM, possibilitando a exata exibição dos aniversariantes dentro do respectivo intervalo temporal.


O.S.: 855411/1
   Descrição da Alteração: Aprimorado a manipulação de dados para empresas no Distrito Federal, assegurando que, ao consultar os dado e a inscrição estadual possuir menos de 13 caracteres, a informação seja automaticamente complementada com zeros à esquerda até atingir essa extensão específica.


O.S.: 865854/2
   Descrição da Alteração:

Foram alterados os controles que tratam da condição para permitir a criação, modificação e exclusão de acompanhamentos de pedidos. A partir desta mudança os direitos MOD_PEDIDOS_ASP e MODF_PEDIDOS_ASP não são mais considerados pelo programa.

Serviços - Gestão de Frotas
O.S.: 789678/1
   Descrição da Alteração: 1 - Rastreamento Simples de OSs Canceladas:
Encontre rapidamente as ordens de serviço (OSs) canceladas no registro de Documentos/Preventivas do seu veículo. Com nossa interface intuitiva, localizar e identificar OSs canceladas é mais fácil do que nunca.

2 - Atualizações Integradas do Odômetro:
Ao cancelar uma Ordem de Serviço, nosso sistema garante que qualquer registro relacionado ao odômetro do seu veículo seja automaticamente revertido. Mantemos seus dados precisos e atualizados, sem qualquer esforço extra da sua parte.

3 - Prevenção de Duplicatas de OS:
Nunca mais se preocupe com a abertura de duas Ordens de Serviço para o mesmo documento preventivo. Nosso sistema é projetado para evitar duplicatas, proporcionando uma experiência livre de complicações e garantindo que você se mantenha organizado em todas as suas operações.

Com essas funcionalidades integradas, você pode confiar em nosso sistema para simplificar sua gestão de veículos, mantendo você no controle e permitindo que você se concentre no que é mais importante: manter sua frota em movimento.


Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos
O.S.: 848271/2
   Descrição da Alteração: Prog 3:
EX_CT00003Contrato_BancarioEVI_b_titulos
EX_CT00003Contrato_BancarioEVI_b_titulosCab
EX_CT00003Contrato_BancarioEVI_b_titulosCabPrg
EX_CT00003Contrato_BancarioEVF_Atualiza_Valores_Contrato
EX_CT00003Contrato_BancarioEVF_Atualiza_Valores_ContratoCab
EX_CT00003Contrato_BancarioEVF_Atualiza_Valores_ContratoCabPrg
EX_CT00003Contrato_BancarioRSI
EX_CT00003Contrato_BancarioRSICab
EX_CT00003Contrato_BancarioRSICabPrg
Prog 5:
EX_CT00005Gerenc. Lancto EmprestimoTPI
EX_CT00005Gerenc. Lancto EmprestimoTPICab
EX_CT00005Gerenc. Lancto EmprestimoTPICabPrg
EX_CT00005Gerenc. Lancto EmprestimoRPI
EX_CT00005Gerenc. Lancto EmprestimoRPICab
EX_CT00005Gerenc. Lancto EmprestimoRPICabPrg
EX_CT00005Gerenc. Lancto EmprestimoEVI_User_Action_1
EX_CT00005Gerenc. Lancto EmprestimoEVI_User_Action_1Cab
EX_CT00005Gerenc. Lancto EmprestimoEVI_User_Action_1CabPrg
EX_CT00005Gerenc. Lcto_EmprestimoTPI
EX_CT00005Gerenc. Lcto_EmprestimoTPICab
EX_CT00005Gerenc. Lcto_EmprestimoTPICabPrg


Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Autoriza Pagamentos em Lote
O.S.: 862200/2
   Descrição da Alteração: A rotina de Autorização de Pagamentos em Lote foi evoluída para que comporte em sua execução Lançamentos Financeiros com número de Nota Fiscal com mais de 10 caracteres.


Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque
O.S.: 820023/24
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento na tela de movimentação dos números de série ao gerar sequenciais maiores do que 100.


Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos
O.S.: 853832/2
   Descrição da Alteração: Realizada adição do valor do “Fundo de Combate à Pobreza” no rateio da “Substituição Tributária” quando utilizada a configuração 2075 e resíduo de ST na condição de pagamento. Até então ele era sempre rateado igualmente entre as parcelas.


Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Usuários - Usuário - Grupos e Direitos
O.S.: 848873/3
   Descrição da Alteração: Realizado ajuste na validação de variação de ambiente ao adicionar um grupo para um usuário através do programa 'Usuário - Grupos e Direitos' (CG02049), impedindo a inclusão se o novo grupo possuir variação e o usuário já estiver associado a um grupo com variação.


Utilidades/Diversos - Genéricos - Cadastros - Empresas/Pessoas
O.S.: 373456/658
   Descrição da Alteração:

Disponibilizadas na tela as informações do usuário responsável pela criação e modificação do cadastro de grupos de empresas, acessíveis através do botão 'Grupos' na guia 'Complemento' dentro do cadastro de Empresas/Pessoas.

O.S.: 373456/661
   Descrição da Alteração:

Implementada alteração que possibilita a abertura de registros por meio de um clique nos mosaicos, respeitando a ação definida do 'ClickAction' no modelo de pesquisa. Essa melhoria se aplica especificamente a pesquisas dinâmicas parametrizadas para utilizar mosaicos, como a utilizada no cadastro de Empresas/Pessoas.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Pesquisas - Cadastros - Empresas/Pessoas
O.S.: 834259/4
   Descrição da Alteração: Implementado um ajuste que armazena a senha de uma divisão durante toda a sessão do usuário, permitindo o acesso contínuo a essa divisão sem a necessidade de digitar a senha repetidamente. Também foram ajustados os comportamentos dos botões na tela de pesquisa de empresa para permitir a inclusão e modificação dos registros diretamente a partir dessa tela.


Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamentos por Controle
O.S.: 831110/3
   Descrição da Alteração: Com o objetivo de aumentar a integridade do uso da configuração "CL - GE - 300556 - Gerar um item por grade ao mesclar/dividir" quando a mesma estiver desmarcada, foram feitos tratamentos em casos onde materiais sejam informados em duplicidade, com a mesma grade dentro do orçamento, em diferentes orçamentos no processo de mesclagem.


Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SP - São Paulo - ISS - Santos
O.S.: 862747/2
   Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a correta geração do arquivo ISS Santos, quando o CEP do cliente possuír 0(zero) como o primeiro dígito, será impresso o CEP completo.


Agronegócio - Gestão de Armazéns - Movimentos - Painel de Pesagem
O.S.: 861348/1
   Descrição da Alteração: Realizado melhorias no sistema para tornar mais fácil visualizar as notas fiscais vinculadas às cargas no painel de pesagem. Isso significa que agora você pode acompanhar suas cargas com ainda mais clareza e praticidade.


Serviços - Gestão de Serviços - Parâmetros - Tipos de OS
O.S.: 864088/2
   Descrição da Alteração: Visando a usabilidade do sistema ajustado para permitir a criação de Tipo de OS após ser removido o campo 'Exigir Assinatura'.


Serviços - Gestão de Serviços - Relatórios - Gerenciais - * Listagem de horas por cliente
O.S.: 837671/2
   Descrição da Alteração: Visando buscar o percentual de Horas Faturadas e Horas Não Faturadas, foi criado as tags 'cliente_horas_reais_fat_perc' e 'cliente_horas_nao_fat_perc' para o relatório "GS07595_Horas por cliente Atividades", que apresentam o respectivo percentual de horas Faturadas e Não Faturadas.


Serviços - Gestão de Cemitérios - Movimentos - Atendimento Imediato
O.S.: 851151/3
   Descrição da Alteração: Visando a facilidade de busca de preços para Serviço que exige que Unidade de Sepultamento destino, foi automatizado para que ao informar a unidade de sepultamento na tela de 'Informações necessárias' e sair da mesma, o sistema faça uma nova busca de preço, pela Área de Vinculação a qual a Unidade de Sepultamento se encontra.


O.S.: 835639/2
   Descrição da Alteração:

Rotina "*Bens Adquiridos" passa a executar de forma plena.

O.S.: 580067/131
   Descrição da Alteração:

Realizada evolução na API Cigam a fim de facilitar a utilização de datas para ambientes Oracle.

BPM - Workflow - Movimentos - Gerenciador de Processos
O.S.: 759090/4
   Descrição da Alteração: Nessa evolução disponibilizamos o relatório de Cartas de Cobrança como uma rotina capaz de rodar de forma agendada e automatizada pelo Agendador de Processos do CIGAM, promovendo a hiper automação das rotinas do cliente em seu gerenciamento da geração das Cartas de Cobrança.


Gestão Financeira
Comercial - Faturamento/Pedidos
O.S.: 825449/4
   Descrição da Alteração: Disponibilizada uma alteração onde agora a regra de busca do historico do lançamento a receber, na efetivação do pedido, seja da condição de pagamento caso não tenha busca do Tipo de Operação.


Finanças - Gestão Financeira
O.S.: 716991/12
   Descrição da Alteração: Para complementar a documentação da API, foram adicionados detalhamentos sobre o retorno dos dados em cada método.


Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Retorno Cobranças Bancárias
O.S.: 860272/2
   Descrição da Alteração: Disponibilizada uma alteração para facilitar a conciliação de Lançamentos após o Retorno Bancário em situações que possua Retenções de Saída e o valor da retenção esteja informado na posição e o desconto esteja zerado, a rotina passa a permitir a selecionar todos os registros que estão nessa situação e confirmar a operação, marcando a opção ‘Replicar para todos os lançamentos’.


Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Gerenciais - Síntese Gerencial
O.S.: 859808/2
   Descrição da Alteração: Disponibilizada uma alteração para efetuar filtros utilizando um intervalo de de contas gerenciais.


Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Comissões - Listagem de Comissões
O.S.: 855789/3
   Descrição da Alteração: Disponibilizado uma alteração no relatório Listagem de Comissões, onde agora é possível informar a Unidade de negócio na geração da Nota fiscal de Entrada de comissões, assim facilitando a geração de notas de outras unidades sem a necessidade de trocar a Unidade de negócio padrão.


Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos
O.S.: 825449/3
   Descrição da Alteração:

Disponibilizada uma evolução onde é possível agora trocar o portador e historico dos lançamentos gerados ao liquidar o lançamento de adiantamento do pedido contra a Nota Fiscal efetivada, isso é possível informando nas configurações, 3220 - Portador para liquidação do adiantamento na efetivação da NF e Histórico para liquidação do adiantamento na efetivação da NF, uma das dependencias para é a configuração 178 - Considerar adiantamentos de Pedidos na Nota Fiscal.

O.S.: 863512/2
   Descrição da Alteração:

Ajustado regra para edição do campo 'Valor Indexado' passando a permitir modificar e editar o valor em modo Criar e Modificar. Adicionado a regra não permitindo o usuário gravar o lançamento com índice informado e valor indexado zerado.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas
O.S.: 863100/1
   Descrição da Alteração: Visando otimização de performance, o sistema passa a verificar o código dos impostos PIS, COFINS, CSLL e IRRF somente quando estiver efetuando a geração dos lançamentos de retenção das Notas Fiscais de entrada.


Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Portadores
O.S.: 799313/16
   Descrição da Alteração: Adicionados control names no cadastro de portadores (CG02076).


Suprimentos - COMEX Importação - Parâmetros - Portadores
O.S.: 816297/20
   Descrição da Alteração: Disponibilizada uma alteração onde os comandos “Protestar” e “Negativar” no Open Banking CIGAM são parametrizadas no cadastro do portador, o banco Santander possui somente a opção de “Prostestar”.


Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Portadores
O.S.: 849008/2
   Descrição da Alteração: Adicionado evento zoom (F5) no campo "Nº Banco" no cadastro de Portadores


Finanças - Contratos - Movimentos - Contrato Bancário
O.S.: 858942/2
   Descrição da Alteração: Conectores:
EX_CT00003Contrato_BancarioVCI_v_guias
EX_CT00003Contrato_BancarioVCI_v_guiasCab
EX_CT00003Contrato_BancarioVCI_v_guiasCabPrg


Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Sicredi
O.S.: 857589/1
   Descrição da Alteração: Adicionada validação na geração da forma de pagamento do arquivo CNAB para banco Sicredi para que quando a opção 'Enviar registros como TED' estiver marcada também verifique se o banco da conta corrente cadastrada na empresa seja Sicredi.


Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Remessa de Cobrança Open Banking
O.S.: 816297/16
   Descrição da Alteração: É considerado um registro excedente todo aquele que possui Status Open Banking como "Consulta" e campo Altera Situação desmarcado. Pensando nisso, foram disponibilizadas funcionalidades para a limpeza deste tipo de registro promovendo melhor utilização do armazenamento, mantendo somente o registro de consulta mais atual.



Gestão de Lojas
Comercial - Gestão de Lojas
O.S.: 851825/2
   Descrição da Alteração:

Para custumização do programa, foram criados os conectores RSI e RSF para chamar um componente.

Nomes Lógicos:

RSI:
EX_DskEcfCreVerificaDescontosPedRSI
EX_DskEcfCreVerificaDescontosPedRSICabPrg
EX_DskEcfCreVerificaDescontosPedRSICab

RSF:
EX_DskEcfCreVerificaDescontosPedRSF
EX_DskEcfCreVerificaDescontosPedRSFCabPrg
EX_DskEcfCreVerificaDescontosPedRSFCab


O.S.: 856200/5
   Descrição da Alteração:

Visando proporcionar ainda mais integridade e agilidade ao sistema, a procedure CGPR_ATUALIZA_CABECALHO_PAF_PEDIDO foi alterada para atualizar adequadamente os registros de Data, Vendedor, Cliente, Tipo de Operação, Controle e Situação da tabela GLPAFPED, de acordo com os campos da tabela FAPEDIDO.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos
O.S.: 826618/33
   Descrição da Alteração:

Para melhorar o sistema, o Gerenciador Tef foi atualizado para incluir duas novas formas de validação ao abortar um processo que está aguardando resposta. Agora, antes de abortar o processo, uma mensagem de confirmação será exibida para garantir que o usuário realmente deseja realizar essa ação. Além disso, será validado o uso das seguintes configurações de cancelamento: 'FA - EC - 128 - Utilizar senha ao cancelar', 'FA - EC - 129 - Senha para liberar cancelamento' e 'CL - GE - 300488 - Utilizar Senha Logon nas Senhas por Usuário'.

O.S.: 849857/28
   Descrição da Alteração:

Com o objetivo de preservar a integridade do sistema, implementou-se uma validação referente ao Prazo Médio Máximo cadastrado nas Condições de Pagamento, acessível pela tela de Múltiplas Condições de Pagamento, a qual não permitirá mais edição do Prazo após confirmação do pagamento.


Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos
O.S.: 861412/3
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento para passar a considerar o campo de Valor ICMS Dispensado ao utilizar Múltiplas Formas de Pagamento na rotina Faturamento/Movimentos/Pedidos.


Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Emissor de Cupom Fiscal
O.S.: 816485/53
   Descrição da Alteração: Para melhor experiência de uso e identificação na descrição dos materiais, agora na tela nova do Emissor de Cupom Fiscal também é possível informar código e descrição dos materiais compostos conforme configurações LF – GE – 2284 – Código do Material parametrizável nos Arquivos Legais e LF – GE – 2285 - Descrição do Material parametrizável nos Arquivos Legais.


Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento
O.S.: 857679/2
   Descrição da Alteração: Com a finalidade de manter as informações de forma mais clara e completa ao imprimir o Pedido, foi ajustado a quantidade de caractere a ser impressa nas informações de Descrição Alternativa do Item na impressão do Pedido.


Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamentos por Controle
O.S.: 855201/2
   Descrição da Alteração:

Para preservar a integridade do sistema, foi implementada a configuração "CL – GE – 3222 – Habilitar 'Atualizar preços conforme tabela' ao duplicar Orc". Essa configuração controlará se a opção 'Atualizar preços conforme tabela' estará disponível para modificação na tela de duplicação de Orçamento.

Quando o checkbox estiver marcado, o sistema realizará a atualização automática do valor de todos os itens, seguindo os preços cadastrados na respectiva tabela de preços. Se estiver desmarcado, o sistema manterá o preço unitário conforme o valor registrado no orçamento que está sendo duplicado.


O.S.: 869315/1
   Descrição da Alteração:

Para customização das Notas Fiscais de Saída acessadas pelo Módulo de Lojas, foi disponibilizado um conector TPI.

Nomes lógicos:
EX_EditaNotaFiscalSaidaNfsEVI_ZoomCustomizado
EX_EditaNotaFiscalSaidaNfsEVI_ZoomCustomizadoCabPrg
EX_EditaNotaFiscalSaidaNfsEVI_ZoomCustomizadoCab
EX_EditaNotaFiscalSaidaNfsEVI_ZoomCustomizadoName


Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Gerenciais - CMV - Custo Mercadoria Vendida
O.S.: 854801/2
   Descrição da Alteração: Aprimorado o Relatório CMV - Custo Mercadoria Vendida, possibilitando considerar as devoluções quando não for informado filtro para uma Unidade de Negócio específica ao utilizar o banco de dados MSSQL.


Gestão de Materiais
Suprimentos - Gestão de Materiais
O.S.: 842571/2
   Descrição da Alteração: Revisada a geração de números de série em sequência ao realizar movimentações de materiais que controlam números de série.


Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque
O.S.: 820023/21
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento na tela de movimentação dos números de série ao gerar sequenciais maiores do que 100.


Suprimentos - Gestão de Materiais - Pesquisas - Cadastros - Material integrado
O.S.: 844551/2
   Descrição da Alteração: Evoluída a pesquisa do Material Integrado de forma a passar a considerar a configuração 'ES - GE - 3036 - Origem dos dados de estoque', cujas opções são '0 Versão Padrão' e '1 Versão Calculada'.
0 – Versão Padrão: A busca das informações de consulta de estoque ocorre com base na tabela de estoque.
1 – Versão Calculada: A busca das informações de consulta de estoque ocorre com base na posição de estoque, a partir do último inventário até a data atual.


Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Balanço - Divergências de Balanço
O.S.: 749170/48
   Descrição da Alteração:

Aprimorada a rotina "Divergência de Balanço", agora gerando rateio gerencial para os movimentos quando a configuração "CO - GE - 961 - Rateio gerencial para movimento" está marcada e o Tipo de Operação utilizado está devidamente parametrizado para essa operação.

O.S.: 829580/8
   Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa Cria/Lista Registros de Balanço (CG05759) sendo disponibilizadas a operação "4 Criar Registro de Balanço com Quantidade Zero (Divergência)", bem como a opção "Criar somente para materiais que possuam controle por endereçamento". O objetivo das funcionalidades é o de registrar novos balanços apurados visando zerar a quantidade de materiais não contados e que estejam vinculados ao módulo multiendereçamento.

Também foi realizada melhoria sobre o programa Divergências de Balanço (CG00427), sendo disponibilizados novos filtros de centro de armazenagem inicial, final e botão múltiplos para identificar quais serão os centros de armazenagem utilizados que irão gerar movimentações quando a opção "Zerar saldo de materiais não informados na Divergência de Balanço" estiver marcada.


O.S.: 858119/2
   Descrição da Alteração:

Revisada a criação de movimentos de materiais que utilizem lotes, numerações ou ambos através da divergência de balanço quanto a data de fabricação gravada nas movimentações.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Conferências - Lista Balanço
O.S.: 857701/2
   Descrição da Alteração: Tratado o relatório 'Lista Balanço', o qual passa a listar todos os números de séries mencionados no Balanço, sendo separados pelo centro de armazenagem.


Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Atendimento Imediato
O.S.: 808139/1
   Descrição da Alteração: Visando o uso das configurações 'LC GE 2631 Código do plano padrão para unidades perpétuas' e a 'LC GE 2675 Código do plano padrão para unidades temporárias' foram tratados os programas para considerar a Unidade de Negócio do atendimento que está sendo realizado.


Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque
O.S.: 803506/4
   Descrição da Alteração:

Alterado na Valorização de Estoque via Banco de Dados para que na atualização dos Movimentos sejam atualizados também o campo 'Usuário de Modificação' com o Usuário que está executando a Valorização, e o campo 'Data de Modificação' com a Data atual, a fim de que sejam avaliados os Limites Permitidos somente do Usuário que está executando a Valorização, e assim ele possa atualizar também Movimentos que tinham sido modificados por outros Usuários.

O.S.: 854080/1
   Descrição da Alteração:

Realizada alteração na Valorização de Estoque para garantir a busca da Tabela de Preços em todos os registros de Movimentos da OP, mesmo que os Movimentos estejam em Datas diferentes, para tratar os casos de retorno de Beneficiamento parcial, onde uma parte pode ter sido feita em período diferente da outra.
*Observação: alteração necessária somente para clientes que utilizam Banco de Dados Oracle.


Gestão de Serviços
Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço
O.S.: 859189/2
   Descrição da Alteração:

Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, no encerramento da Ordem de Serviço, foi revisado a forma de inclusão da Causa, levando em conta as boas práticas de User Experience.

O.S.: 866333/2
   Descrição da Alteração:

Visando o encerramento de Ordem de Serviço, foi otimizado o mecanismo de validação das informações alteradas antes de concluir as atividades da Ordem de Serviço, a fim de que o sistema valide os dados com os dados atualizados para o encerramento.

Serviços - Gestão de Serviços - Rotinas - Operacionais - Gerar faturamento de OS
O.S.: 858400/2
   Descrição da Alteração: Visando o uso dos serviços com descontos aplicados as atividades da Ordem de Serviço foi ajustado o cálculo do percentual de desconto ao utilizar a opção 'Unificar serviços num único item' quando realizar o faturamento da OS.


O.S.: 845138/1
   Descrição da Alteração:

Visando agregar cada vez mais qualidade ao Erp, criamos o novo Portal Cliente Serviços, onde a empresa pode liberar acesso externo para seus clientes consultarem ordens de serviço abertas para si.

O.S.: 852552/1
   Descrição da Alteração: Visando manter a integridade visual do sistema, adicionamos novas cores de etiqueta para o Kanban.


O.S.: 864458/1
   Descrição da Alteração:

Com o propósito de assegurar a continuidade operacional, foram introduzidas validações suplementares para garantir a estabilidade quando técnicos atribuídos a tarefas no Kanban são retirados da sprint.

LALUR/LACS
O.S.: 814079/9
   Descrição da Alteração: Alterado o programa "Contas LALUR/LACS" para não deixa mais ser possivel excluir contas que estejam sendo usadas no parâmetro do LALUR na parte A.


Multiendereçamentos
O.S.: 791179/76
   Descrição da Alteração:

Atualmente, para realizar a alteração de um endereço físico se faz necessária a alteração via cadastro de endereços físicos, sendo necessário que o usuário que está efetuando o endereçamento de uma Nota Fiscal de Entrada ou de uma Ordem de Produção se direcione para tal funcionalidade. Com o intuito de facilitar o fluxo, foi realizada melhoria de forma que o sistema possibilite permanecer na tela de exibição dos itens da OP/NFE e vincular o material a um endereço exclusivo existente desejado. Além disso, em caso de atualização do endereço, o usuário será alertado caso o novo endereço selecionado possuir saldo de um item diferente do que está sendo endereçado no momento, devido a possibilidade de exisitir um saldo no sistema e não fisicamente, permitindo assim que o usuário adote uma ação para tratar a divergência.

De forma que o sistema se comporte da forma relatada acima, é necessário que o usuário possua a nova opção 'Vincular automaticamente o item da NFE/OP ao cadastro de endereço' marcada no menu Multiendereçamento/Gerenciador de documentos/Botão Mais/Parâmetros.


O.S.: 856553/2
   Descrição da Alteração: Evoluído o Portal ERP quanto a performance na abertura do cadastro de Endereços Físicos


O.S.: 859003/1
   Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a impressão de pedidos do gerenciador de documentos do módulo multiendereçamento do portal ERP sendo disponibilizadas novas tags para as informações da transportadora no cabeçalho do relatório:

<!$MG_pedido_cod_transp> - Código da transportadora
<!$MG_pedido_nomecomp_transp> - Nome completo da transportadora
<!$MG_pedido_fantasia_transp> - Nome fantasia da transportadora


O.S.: 863125/2
   Descrição da Alteração:

Revisada a exibição de 'Aguarde, processando' ao realizar movimentações de itens de Pedido quando a opção 'Habilitar a pesquisa por código de barras nos itens do Pedido' nos parâmetros de gerenciamento.

Orçamentos
O.S.: 766348/46
   Descrição da Alteração:

Alterado na tela do botão 'Itens' do Orçamento de Projetos, da Controladoria, para que ao fazer a validação do campo de Tipo de Operação (T. Oper.) o sistema já posicione o cursor no próprio campo, para que o Usuário possa ajustar o valor.

O.S.: 766348/49
   Descrição da Alteração: Realizada alteração na tela de Orçamento de Projetos, da Controladoria, para que ao informar a Tabela de Preço sejam buscados os totais somente se houver algum Item informado (se o Total de Materiais for maior que zero).


O.S.: 766348/50
   Descrição da Alteração:

Realizadas alterações na opção 'Replicar Orçamento' da tela de Orçamento de Projetos do Controladoria.
Alterado para primeiro realizar a pergunta de confirmação e depois solicitar a Versão que seja replicar.
Também alterado para replicar a Versão mesmo que o Usuário feche a tela de seleção pelo 'X' da janela ou teclando 'Esc'.


Programação e Controle de Produção
Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Apontamentos Manuais de Produção
O.S.: 863346/2
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento no CG06317 Apontamentos Manuais de Produção para que a 'Quantidade Consumida' da demanda da OP criada manualmente fique de acordo com o movimento de estoque.


O.S.: 800502/100
   Descrição da Alteração: Realizada evolução na funcionalidade de Substituição de Demandas no Portal Indústria relacionada à substituição por materiais que possuem lote e configurador de produto.


Engenharia
Manufatura - Engenharia - Cadastros - Engenharia
O.S.: 862744/2
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento no Cadastro da Engenharia para que seja possível visualizar uma engenharia já existente quando o usuário possui apenas os direitos de pesquisa e criação.


Gestão de Projetos
BPM - Gestão de Projetos
O.S.: 770581/17
   Descrição da Alteração: Visando a usabilidade e experiência do usuário foram disponibilizados no módulo de Gestão de Projetos as opções de menu para o cadastro de Motivo de Versão do Projeto e a Pesquisa de Motivo de Versão, facilitando o acesso aos mesmos para uso no Projeto Estruturado.


Agronegócio - Gestão de Armazéns - Rotinas - Faturamento Periódico
O.S.: 845532/3
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que não seja mais salvo data zerada e sim passe a gravar NULL nas tabela de banco de dados.


BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Visões Gerenciais
O.S.: 764636/1
   Descrição da Alteração: Otimize sua produtividade com a praticidade de acessar facilmente a causa do apontamento diretamente na tela de Visões Gerenciais. Elimine a necessidade de entrar e sair várias vezes do detalhamento do apontamento para obter informações essenciais. Tenha tudo o que precisa de forma rápida e conveniente em um único lugar.


BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Projeto Estruturado
O.S.: 770581/26
   Descrição da Alteração:

Visando regrar o uso da gravação do histórico de modificações no Projeto Estruturado e a exibição do botão de log, foram disponibilizados novas opções na guia Configurações Gerais para ativar ou desativá-lo, tendo em vista que quando ativo, em alguns casos, pode gerar lentidão.

O.S.: 832807/32
   Descrição da Alteração:

Visando maior usabilidade e agilidade no uso do Projeto Estruturado foram disponibilizadas teclas de atalho para os botões disponíveis.

Gerenciamento de Scrum
Serviços - Gerenciamento de Scrum - Movimentos - Gerenciamento de Sprint
O.S.: 858911/1
   Descrição da Alteração: Visando maior agilidade no uso do Gerenciamento de Sprint foi disponibilizada a opção de inclusão de OS a partir de um Sprint que não tenha Ordem de Serviço informada ainda, desde que possua os papéis necessários.


Vendas/CRM
Utilidades/Diversos - Genéricos
O.S.: 850934/3
   Descrição da Alteração: Adicionado conector no fim da view
-$/www_CGPortalCRM/CGPortalCRM/CGPortalCRM/Areas/FA/Views/Oportunidade/_CadastroSimplificado.cshtml


Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Oportunidades
O.S.: 815551/45
   Descrição da Alteração:

Com o objetivo de aprimorar a experiência do usuário, o Portal CRM agora permite que, ao criar um pedido por meio de uma oportunidade, o valor inserido no campo 'Desconto 1' do cadastro do cliente seja automaticamente transferido para o pedido e adicionado aos itens cadastrados. Essa funcionalidade simplifica o processo de criação de pedidos, garantindo consistência e facilitando a aplicação de descontos, o que resulta em uma experiência mais eficiente e conveniente para o usuário.

O.S.: 847412/2
   Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, implementamos um tratamento para garantir que, ao adicionar um Vendedor, Representante ou Contatante a uma oportunidade no Portal CRM, e caso haja uma comissão associada a essa pessoa, essa informação seja devidamente integrada à oportunidade correspondente no ambiente desktop.


O.S.: 854482/2
   Descrição da Alteração:

Visando melhorar a experiência do usuário, o Portal CRM disponibiliza que quando ao criar um oportunidade e criar um pedido a partir da mesma o campo 'Valor da Proposta' não será zerado na hora da criação do pedido. O valor da proposta ficará com o valor informado até que o pedido vinculado a ela sofra alguma alteração, a partir desse momento o valor do campo passa a ser o mesmo valor do campo 'Total do pedido', do próprio pedido.

Workflow
BPM - Workflow - Movimentos - Gerenciador de Processos
O.S.: 854238/1
   Descrição da Alteração: Visando a usabilidade do módulo de Worflow realizadas melhorias no uso de processos que possuem parâmetros do tipo Blob.


Web Serviços
O.S.: 861210/2
   Descrição da Alteração:

Realizada melhoria sobre o sistema de webservice do CIGAM responsável pelo integrador de materiais, sendo elaborado novo método de nome "PosicaoEstoque", responsável por listar as informações de estoque.

* Parâmetros de entrada: Código do material, unidade de negócio, centro de armazenagem, especificações 1 a 3, numeração, lote, data e tipo da posição.

* Retornos: Código do material, especificações 1 a 3, numeração, lote, unidade de negócio, centro de armazenagem, quantidade em estoque, preço custo e preço médio.


O.S.: 861210/5
   Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o sistema de webservice do CIGAM responsável pelo integrador de materiais, sendo elaborado novo método de nome "ModificarPesosEVolume", responsável pela atualização de dados do Cadastro de Materiais, sendo eles: peso, peso embalagem e volume.

* Parâmetros de entrada: Código do material, peso, peso embalagem e volume.


O.S.: 832807/11
   Descrição da Alteração:

Descubra nossa nova funcionalidade! Agora, quando você tem apenas uma atividade em seu Item de Ordem de Serviço e seleciona a Configuração 'GM - GE - 1185 - Exigir Causa para o encerramento do item da O.S.', nossa plataforma garante que você informe a causa antes de finalizar. Com a última atualização, você experimentará uma experiência mais intuitiva e eficiente. Nunca mais se preocupe com detalhes perdidos - nós cuidamos de tudo para você!