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Nota Fiscal Retorno X OP

Rotina para cadastrar os vínculos das Notas Fiscais de retorno do beneficiamento com as OP´s Envolvidas.
O cadastro terá uma tela inicial onde será informada a NF que está retornando. A partir desta tela o sistema irá buscar quais foram os movimentos de entrada dos materiais retornados na nota.

Assim o sistema irá abrir uma tela de pesquisa destes itens onde é possível acessar outra tela onde será informado as OP´s envolvidas.

Ao informar as OP´s o usuário irá digitar a OP´s e a quantidade para a mesma.

Nota Fiscal Retorno x OP



Grupo Filtros

Fornecedor: neste campo/filtro informe o código da empresa/Fornecedor. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

Nota Fiscal: neste campo deve informar o numero da nota fiscal. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

Série: neste campo deve informar a série da nota fiscal. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

Unidade de Negócio: neste campo/filtro informe a unidade de negócio. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

Item: neste campo deve informar o item da nota fiscal que será utilizado na rotina.

T.Oper.Serv: neste campo deve informar o tipo de operação que será utilizado pelo serviço. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

Distribuir quantidade proporcionalmente: marcando esta opção as quantidades serão distribuídas proporcionalmente.

Botões

Botão Confirmar: ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro, quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.

Botão Cancelar: ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.