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Importar EDIFIN

Rotina utilizada para liquidar Lançamentos a “Receber” e para importar arquivos de Lançamentos do Tipo ‘Pagar’ com ‘Situação’ em ‘Aberto’ com vínculo de retenções de impostos(ex.: IR, ICMS, COFINS,....).

Guia Geral


Importa EDIFIN



Grupo Arquivo a ser Importado

Grupo salvar arquivo Processado em

Grupo Lançamentos

Grupo Deferimentos

Grupo Exclusão com Documento Informado

Grupo Exclusão com Remessa enviada Marcada

Grupo Na Liquidação considerar do arquivo

Liquidação de Lançamentos a Receber

A rotina de importação de EDIFIN permite operações de ‘B’aixa para lançamentos de ‘Previsão’ de ‘Contratos’ que não geram faturamento, fazendo com que o sistema mude o lançamento para efetivo e efetua a liquidação normalmente.

Obs.: Uma vez já importado Lançamento de Liquidação, o mesmo não será feito duas vezes, para não haver duplicidade de Lançamentos Liquidados, apenas para juros, multa, outras despesas e/ou desconto.

Guia Retenção/Ordem de Serviço


Importa EDIFIN

Grupo Retenção

Grupo Ordem de Serviço

Lançamentos com vínculo de retenções de impostos

Para a criação de retenção de impostos, conforme cada Lançamento, o checkbox ‘Gerar Lançamento de Retenção’ NÃO poderá estar marcado. E para verificar as posições da(s) linha(s) de retenção de impostos, no arquivo, olhar o layout que se encontra em I:\CIGAM\DOC\EDI\ EDIFIN Lançamentos Financeiros 8i.

Obs.: para o campo ‘Alíquota’, caso estiver com porcentagem zerada no arquivo, será utilizado o percentual informado na retenção do Código do Imposto, no Cadastro de Impostos, com exceção do imposto de retenção do tipo ‘Efetivo’, que sempre pegará a porcentagem informada no Código do Imposto.Para os demais impostos, entretanto, se ambos estiverem com alíquota zerada, dará mensagem de erro.

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Layout EDIFIN

Lançamentos

Linha Campo Atributo Máscara Posição Faixa Válida Comentários
1 Tipo Registro Car 1A 1 a 1 "L"
2 Operação Car 1A 3 a 3 "I"nclusão;
"E"xclusão;
"B"aixa.
Ver em observações
3 Lançamento Num ########A 5 a 16 • Inclusão = 0 ou o número;
• Exclusão e Baixa = obrigatório informar o nº do lançamento ou do Documento.
4 Data Data ##/##/##A 18 a 25 Emissão ou Data da Liquidação (Baixa).
5 Vencimento Data ##/##/##A 27 a 34
6 NF Num 10A 36 a 45
7 Fatura Num 10A 47 a 56
8 Complemento Car 5A 58 a 62 Parcela. Ex.:"1/4"
9 Codigo Historico Car UUUA 64 a 66
10 Histórico Memo 201 68 a 268
11 Conta Car UU.UU.UUA 270 a 277
12 Tipo Car XA 279 a 279 "R"eceber;
"c"Recebido;
"P"agar;
"d"Pago;
"E"ntrada;
"S"aida.
• Exclusão e Baixa = "branco";
• Inclusão= "R", "P", "E" ou "S".
13 Valor Num N11.2CA 281 a 298
14 Empresa Car UUUUUUA 300 a 305
15 Cobranca Car UUUUUUA 307 a 312
16 Cheque Num 9A 314 a 322
17 Portador Car UUUA 324 a 326
18 Emissão Data ##/##/##A 328 a 335
19 C_Partida Num ########A 337 a 348 • Exclusão = Cpartida;
• Inclusão e Baixa = 0.
20 Saldo Num N11.2CA 350 a 367
21 Conferido Car 1A 369 a 369 "branco"
22 Campo20 Num 3.2A 371 a 376 0
23 Situação Car UA 378 a 378 Clique aqui para visualizar as Faixas. • Inclusão = informar situação,;
• Exclusão=”branco”;
• Baixa=”L”.
24 Conciliado Car UA 380 a 380 "branco"
25 Série Car UUUUUA 382 a 386
26 Contabilizado Car UA 388 a 388 " " a Contabilizar;
"C"ontabilizado;
"A"bertura;
"N"ão Contabilizar.
27 Usuário Car 3A 390 a 392 "branco"
Modificação
28 Tipo de Pagamento Car 2A 394 a 395
29 Numero no Banco Car 15A 397 a 411
30 Campo 28 Num N11.2CA 413 a 430 0
31 Juros Dia Num N11.2CA 432 a 449
32 Ultima Liquidação Data ##/##/##A 451 a 458 "branco"
33 Unidade de Negocio Car 3A 460 a 462
34 Documento Car 12A 464 a 475 Informar um código único identificador do lançamento, obrigatório quando não informado o nº do lançamento e desejar excluir, modificar ou informar rateios.
35 Tipo Documento Car UA 477 a 477 Clique aqui para visualizar as Faixas. Caso seja informado Documento informar também o tipo, caso contrário = "branco".
36 Valor Indexado Num N10.5CA 479 a 498 0
37 Saldo Indexado Num N10.5CA 500 a 519 0
38 Tolerância Vencimento Num 3A 521 a 523
39 Campo37 Num N3.2%A 525 a 531
40 Valor Multa Num N11.2CA 533 a 550
41 Tolerância Multa Num 3A 552 a 554
42 Tolerância Juros Num 3A 556 a 558
43 Campo41 Num N3.2%A 560 a 566 0
44 Tipo Juros Car UA 568 a 568 "S"imples;
"C"omposto.
45 Valor Desconto Num N11.2CA 570 a 587
46 Lançamento Vinculado Num ########A 589 a 600 0
47 Data Inclusão Data ##/##/##A 602 a 609 "branco"
48 Sacador Avalista Car UUUUUUA 611 a 616 "branco"
49 Modalidade Car UA 618 a 618 "V"ista;
"A"presentação;
" " Prazo;
"E"ntrada.
0
50 Modalidade Pagamento Car UA 620 a 620 " " Exato;
"A"nterior;
"S"eguinte;
"P"revisto.
51 Espécie Documento Car 2A 622 a 623 "branco"
52 Vencimento Data ##/##/##A 625 a 632
Original
53 Projeto Car 12A 634 a 645 "branco"
54 Campo52 Car 8A 647 a 654 "branco"
55 Índice Car UUUUUA 656 a 660
56 Bloqueto Impresso Logical 1A 662 a 662 "S"im;
"N"ão.
"N"
57 Duplicata Impressa Logical 1A 664 a 664 "S"im;
"N"ão.
"N"
58 Remessa enviada Logical 1A 666 a 666 "S"im;
"N"ão.
"N"
59 Autorizado Por Car 3A 668 a 670 "branco"
60 Autorizado Em Data ##/##/##A ##/##/##A "branco"
61 Data Modificação Data ##/##/##A 681 a 688 "branco"
62 Usuário Criação Car 3A 690 a 692 "branco"
63 Sessão Num 8A 694 a 701 0
64 Campo60 Data ##/##/##A 703 a 710 "branco"
65 Campo61 Data ##/##/##A 712 a 719 "branco"
66 Campo62 Data ##/##/##A 721 a 728 "branco"
67 Campo63 Data ##/##/##A 730 a 737 "branco"
68 Campo64 Car UUUUUUA 739 a 744 "branco"
69 Campo65 Car UUUUUUA 746 a 751 "branco"
70 Campo66 Car UUUUUUA 753 a 758 "branco"
71 Campo67 Car UUUUUUA 760 a 765 "branco"
72 Ordem
Endereço
Cobrança
Car UA 767 a 767
73 Campo69 Car UA 769 a 769 "branco"
74 Pagamento Car UA 771 a 771 "L"iberado;
"B"loqueado;
"A"utorizado.
“branco”
75 Listar DAÍ Car 2A 773 a 774 " "Não;
"A"bertura NF;
"S"im.
"branco"
76 Código de Barras Lido Car 2A 776 a 777 "S" e "N" "N"
77 Data DIRF Car 2A 779 a 780 "branco"
78 Campo74 Car 3A 782 a 784 "branco"
79 Campo75 Car 3A 786 a 788 "branco"
80 Ordem Conta Corrente Car 3A 790 a 792
81 Previsão Logical 794 a 794 "S"im e "N"ão
82 Listar DIRF Logical 796 a 796 "S"im e "N"ão "N"
83 Possui Cheques Títulos Logical 798 a 798 "S"im e "N"ão "N"
84 Sequência Num N8.6CA 800 a 817 0
85 Campo81 Num N8.6CA 819 a 836 0
86 Campo82 Num N11.2CA 838 a 855 0
87 Campo83 Num N11.2CA 857 a 874 0
88 Campo84 Num N11.2CA 876 a 893 0
89 Campo85 Num N11.2CA 895 a 912 0
90 Sessão Car 20ª 914 a 933 "branco"
Operador
91 Campo87 Car Car 935 a 954 "branco"
92 Hora Criação Time HH:MM:SS 956 a 963 "branco"
93 Usrlanc1 Car 20 965 a 984 "branco"
94 Usrlanc2 Data ##/##/##A 986 a 993 "branco"
95 Usrlanc3 Num N11.2CA 995 a 1012 0
96 Numero OS Num 6P0 1014 a 1019
97 Item OS Num 3 1021 a 1023
98 Valor Juros Num 13.2CA 1025 a 1044 Somente Liquidação
99 Valor Multa Num 13.2CA 1046 a 1065 Somente Liquidação
100 Outras Despesas Num 11.2CA 1067 a 1083 Somente Liquidação
101 Valor Desconto Num 11.2CA 1085 a 1101 Somente Liquidação
102 Autorizacao Cartao Car 25A 1103 a 1127
103 NSU_Autenticacao Bancaria Car 25A 1129 a 1153

Faixas Válidas - Campo: Situação

• "A"berto
• "B"onificação
• "C"artório
• "D"evolvido
• "E"xecutado
• "I"nadimplente
• "J"uros/CM/Multa
• "L"iquidado
• "P"rotestado
• "U"nificado
• "X" Adiantado
• "R"etenção
• "S"aldo Inicial

Faixas Válidas - Campo: Tipo Documento

• "P"edido;
• "O"rdem;
• " " Geral;
• "U"nificado;
• "C"ontrato;
• "F"olha;
• "A"grupado;
• "D"evolução;
• "R"etenção;
• "M" Diferimento.

Observações

Entre cada campo deve haver um caracter de espaço (ASC 32) Utilizar vírgula como separador decimal nos valores, sendo opcional o separador de milhar (‘ponto’) (Ex: 1234,56 ou 1.234,56) Utilizar barras simples para separar dia, mês e ano (Ex.: 25/04/01) Utilizar dois pontos para separar hora, minuto e segundo (Ex.:12:35:56) Os campos livres (CampoXX ou UsrXX) são opcionais, não necessitam de preenchimento, no caso, utilizar espaços ou omitir quando (últimos campos). A Situação na inclusão depende do tipo. Não existe tratamento para baixa parcial Quanto a Operação de Exclusão: Quando a exclusão for pelo Número do Documento verificar opções de Exclusão na tela, pois está leva em consideração o Tipo e a Contabilização do Lançamento. O Padrão é ‘Aberto’ e ‘Não Contabilizado’. Quando não informado registro de Rateio, será gerado o rateio Padrão conforme o Tipo e Situação do Lançamento.

Rateios Contábeis/Gerenciais/Diferimento

Linha Nome Campo Atributo Faixa Válida Máscara Nova Posição Inicial Comentário
1 Tipo Registro A "R" (rateio)
"D" (Diferimento)
1 1 a 1
2 Lançamento N 8 3 a 14
3 Reduzido Contábil A UUUUUU 16 a 21 Código Contábil
4 % Contábil N 3,8 23 a 34
5 Conta Gerencial A UUUUUU 36 a 41
6 % Gerencial N 3.8 43 a 54
7 Data D DD/MM/AA 56 a 63
8 Tipo Documento A " " Geral UA 65 a 65 "branco"
9 Documento A 12A 67 a 78

É obrigatório ser informado o nº do Lançamento ou o Documento. Se Lançamento e Documento estiver em branco irá assumir o último número de Lançamento gerado para o último Registro de Lançamento importado. Somente para registro = "R". Se o registro "R" não for enviado logo após o registro "L" correspondente, o rateio será criado conforme o rateio "Padrão" conforme as regras de contabilização de acordo com o Tipo e Situação do Lançamento. Os registros de Rateios podem ser informados abaixo de cada registro "L" correspondente.
Se Lançamento e Documento estiver em branco irá assumir o último número de Lançamento gerado para o último Registro de Lançamento importado.

Ex.

    L I 000012345600 24/04/07
    R 000012345600 666666 100,00000000
    L I 000012345601 24/04/07
    R 000012345601 777777 100,00000000
    

Podem ser gerados todos os registros "R" no final do arquivo após os registros de lançamentos. Neste caso devem ser informados os números dos lançamentos/documentos correspondentes

    L I 000012345600 24/04/07
    L I 000012345601 24/04/07
    R 000012345600 666666 100,00000000
    R 000012345601 777777 100,00000000
    

Em ambos os formatos de importação, prevalecerá o rateio indicado no arquivo. Para os lançamentos que não possuírem registros de rateio, será gerado o rateio conforme o rateio padrão de acordo com a parametrização de cada lançamento.

Diferimentos:
Os diferimentos são informados no EDI com o tipo de registro "D" (Diferimento). Quando é lido este registro, o sistema passa a gerar dois novos lançamentos financeiros vinculados ao original da seguinte forma:

• "Tipo Documento" = "M" Diferimento
• "Documento" = <Número do lançamento original>

Serão gerados um lançamento de entrada e outro de saída, com o lançamento vinculado um apontando para o outro.
O valor desses lançamentos será igual ao valor do lançamento original multiplicado pelo percentual de diferimento. A data será de acordo com a data informada no registro de diferimento. O portador, a conta e o histórico ficarão conforme definido na regra. Para contas a receber, o rateio do lançamento de saída será igual ao original e o lançamento de entrada conforme o que vem no EDI. Para contas a pagar a regra é invertida.

Comissões

Linha Nome do Campo Atributo Faixa Válida Máscara Posição Comentário
1 Tipo Registro A "C" 1 1 a 1 "C"
2 Lançamento N 8 3 a 14
3 Representante A UUUUUU 16 a 21
4 Comissão (%) N 3.7 23 a 34 %
5 Tipo Documento A " "Geral UA 36 a 36 "branco"
6 Documento A 12A 38 a 49

Atenção: É obrigatório ser informado o nº do Lançamento ou o Documento.

CONSISTÊNCIAS: Faixa válida

1 Tipo de lançamento: "L", "R", "D" ou "C".
2 Operação: "I", "E" ou "B"
3 Data: Diferente de zero
4 Vencimento: Diferente de zero e maior do que a emissão.
5 Tipo de lançamento: "R", "c", "P", "d", "E" ou "S"
6 Valor : Maior do que zero
7 Empresa: Empresa cadastrada
8 Cobrança: Cobrança cadastrada
9 Emissão: Diferente de zero
10 Saldo: Menor ou igual ao Valor
11 Situação: "A", "B", "C", "D", "E", "I", "J", "L", "P", "U", "X", "R" ou "S".
12 Contabilizado: " ", "A", "C" ou "N"
13 Tipo de Pagamento: Tipo cadastrado
14 U.N.: U.N. cadastrada
15 Tipo Documento: " ", "P", "O" ou "U"
16 Tipo Juros: " ", "S" ou "C"
17 Modalidade Vencimento: " ", "V" ou "A"
18 Modalidade Pagamento: " ", "A", "S" ou "P"
19 Previsão: "S" ou "N"
20 Listar Dirf: "S" ou "N"
21 Reduzido Contábil: Reduzido Contábil cadastrado
22 Rateio Contábil: Maior que zero até 100
23 Reduzido Gerencial: Reduzido Gerencial cadastrado
24 Rateio Gerencial: Maior que zero até 100
25 Representante: Representante cadastrado
26 Percentual de Comissão: Maior que zero até 100

Para contas a receber, o rateio do lançamento de saída será igual ao original e o lançamento de entrada conforme o que vem no EDI. Para contas a pagar a regra é invertida.

Registro RENEGOCIAÇÃO

OBSERVAÇÃO: Não Tratado.

Linha Nome do Campo Atributo Máscara Posição Faixa Válida Comentários
001 Tipo Registro Car 1 1 A 1 "N"
002 Operação Car 1 3 A 3 A=Acréscimo
D=Desconto
U=Unificação
003 Modelo Lançamento Car 5 5 A 9 Código do modelo de lançamento a ser criado conforme o valor de acréscimo.
004 Valor Acréscimo/Desconto Num 1.2 11 a 24 Valor de acréscimo/Desconto na negociação. Diferença entre o Valor Negociado e a soma dos lançamentos envolvidos.
005 Data Negociação Data DD/MM/AA 26 A 33 Data da geração do novo compromisso
006 Vencimento Data DD/MM/AA 35 A 42 Vencimento do novo compromisso
007 Valor Negociado Num 11.2 44 a 57 Novo valor
008 Código Histórico Car UUU 59 a 61
009 Complem.Histórico Memo 201 63 a 263
010 Conta Financeira Car UU.UU.UU 265 a 272
011 Portador Car UUU 274 a 276
012 Contabilizado Car U 278 a 278 " " a Contabilizar;
"C"ontabilizado;
"A"bertura;
"N"ão Contabilizar.
013 Fatura Num 10 280 a 289
014 Complemento Car 5 291 a 295 Parcela Ex.:"1/4"
015 Tipo de Pagamento Car 2 297 a 298
016 Numero no Banco Car 15 300 a 314
017 Atualizar Unidade Negócio Car U 316 a 316 I = Informar
O = Original
P = Padrão
018 Unidade de Negocio Car 3 318 a 320 Informar se a opção anterior for "I" = Informar
019 Documento Car 12 322 a 333
020 Tolerância Vencimento Num 3A 335 a 337
021 Juros Dia Num N11.2CA 339 a 352 Para o lançamento a receber
022 Valor Multa Num N11.2CA 354 a 367 Para o lançamento a receber
023 Tolerância Multa Num 3A 369 a 371 Para o lançamento a receber
024 Tolerância Juros Num 3A 373 a 375 Para o lançamento a receber
025 Tipo Juros Car UA 377 a 377 "S"imples
"C"omposto
Para o lançamento a receber
026 Valor Desconto Num N11.2CA 379 a 392 Para o lançamento a receber
027 Modalidade Vencimento Car UA 394 a 394 "V"ista;
"A"presentação;
" " Prazo;
"E"ntrada.
028 Modalidade Pagamento Car UA 396 a 396 " " Exato;
"A"nterior;
"S"eguinte;
"P"revisto.
029 Buscar última fatura Car U 398 a 398 Sim
Não
030 Parcelar Unificado Car U 400 a 400 Sim
Não
031 Número de Parcelas Num 3 402 a 404
032 Periodicidade Num 3 406 a 408
033 Histórico Liquidação Originais Car UUU 410 a 412
034 Portador Liquidação Originais Car UUU 414 a 416

Registro de Impostos de Retenção

Importante: Para impostos cujo regime de pagamento esteja igual a "Efetivo" o sistema irá validar apenas o código do imposto e o código DARF do arquivo. As outras informações do arquivo cfe layout não serão validadas. Para esse regime, o sistema irá considerar as informações cadastradas no programa Impostos e Contribuições.

Linha Nome do Campo Atributo Faixa Válida Máscara Posição Comentários
001 Tipo Registro A
002 Código do Imposto A Qualquer código de imposto cadastrado no CIGAM 6A 003 a 008 Será validado na importação.
003 Código DARF N Qualquer código DARF cadastrado no Cigam 4P0 010 a 013 Será validado na importação.
004 Base Imposto N 13.2CA 015 a 030 Caso for informado em branco ou zero será utilizado o próprio valor do lançamento
005 Alíquota do Imposto N 3.2 032 a 037 Caso for informado em branco ou zero será utilizada a alíquota informada no cadastro de Impostos e contribuições.
006 Valor do Imposto N N11.2CA 039 a 054 Caso for deixado em branco será calculado conforme a Base de Imposto e a Alíquota.
007 Histórico A 3A 056 a 058
008 Conta Financeira A UU.UU.UU 060 a 067
009 Portador A 3A 069 a 071