FA Efetivar pedidos

De CIGAM WIKI

Comercial > Faturamento/Pedido > Rotinas > Operacionais > Efetivar pedidos

Rotina para efetivar vários pedidos do mesmo cliente em uma nota de saída. A efetivação pode ser total ou parcial.

Efetivar Pedido


Efetivar Pedido Parâmetros



Remessa NF: Informe o número de remessa que deverá ser gravado na Nota Fiscal gerada.

Transportadora NF: Informar a transportadora que deverá constar na Nota Fiscal.

Placa NF: Informar a placa que deverá constar na Nota Fiscal gerada.

Data saída NF e Hora saída NF: Ao serem informadas essas datas, o sistema irá utilizar as mesmas para as notas geradas através da rotina. Caso a configuração 'LF NE 2400 - Verificar o status da NF anterior ao criar uma NF' esteja marcada não será possível utilizar esta rotina, pois ela não permite a validação da numeração das Notas Fiscais já emitidas.

Unidade de Negócio: Informar a Unidade de Negócio que será considerada para realizar a efetivação dos pedidos informados. Este campo será iniciado conforme a Unidade de Negócio informada na configuração ‘GE AM 21 – Unidade de negócio padrão’.

Série: Este campo possibilita escolher para qual série deverá ser gerada a Nota Fiscal. O campo terá como sugestão a série informada na configuração 'FA NF 159 - Série padrão N.F.S.'.

Efetivar Pedido Opções



Aglutinar itens por: Este campo permite aglutinar todos os itens de mesmo ‘Código Material’ ou ‘Referência’ em apenas um item. Caso os preços sejam diferentes, irá aglutinar os itens separando-os por preço.

Aglutinando por Referência: avaliar a configuração 'FA GE 2710 - Ao aglutinar por referência atualizar o código do item com':
  1. Quando estiver selecionada a opção Código do Material: o sistema irá criar o item aglutinado da Nota Fiscal com o último código de material processado na aglutinação, pois serão materiais distintos com o mesmo código de referência.
  2. Quando estiver selecionada a opção Referência: será necessário que exista um código de material (Nulo) cadastrado com o mesmo código de referência para que o sistema valide corretamente o código do item da NF. Ao realizar a efetivação dos pedidos e os materiais aglutinados tiverem a mesma referência, na tela dos itens da Nota Fiscal será apresentada na coluna ‘Código Material’ esta referência.


Importante: Somente é possível aglutinar por referência quando a configuração ‘104 - Permitir aglutinar itens por referência’ estiver marcada.



Aglutinar por Cliente: Quando estiver selecionada será avaliado se cada item do Pedido possui saldo no 'Centro de Armazenagem' definido na Empresa. Caso não possua saldo disponível, o material informado no item do Pedido será substituído automaticamente pelo material alternativo definido no cadastro de materiais. Caso o sistema não encontre material alternativo o item do Pedido não será efetivado e será criado um arquivo de LOG informando qual Pedido + Sequência não possui material alternativo. Quando esta opção estiver selecionada e nos pedidos indicados existirem adiantamentos, abrirá a tela para gerar parcelas com uma entrada equivalente ao valor dos adiantamentos somados dos pedidos com o mesmo cliente. Nessa tela só será possível indicar mais de 2 parcelas, gerando assim no financeiro da NF um lançamento de Entrada liquidado. Caso sejam efetivados vários pedidos para a mesma Nota Fiscal, e esta opção esteja selecionada, será considerado sempre o ‘Portador’ e o 'Tipo de Pagamento' do último lançamento financeiro do último pedido efetivado para gerar o financeiro da nota criada. Caso existam pedidos com lançamentos com Portadores, Tipo de Pagamento ou Prazos diferentes será apresentada uma mensagem perguntando se o usuário deseja continuar. Confirmando será gerada a Nota conforme regra citada acima, caso contrário será abortada a efetivação. Se na rotina não for selecionada a opção para aglutinar, cada nota será criada conforme os dados do lançamento de seu respectivo pedido. E caso não existam lançamentos no Pedido, os lançamentos da Nota Fiscal serão criados conforme a condição de pagamento informada ou o cadastro do cliente.

Criar NF Triangular Aglutinada: Com esta opção selecionada, o sistema irá criar uma Nota Fiscal de Saída, com todos os itens efetivados que tenham no seu tipo de operação o campo 'Tipo de Operação Triangular' preenchido. Esta nova nota terá o representante do primeiro pedido como cliente.

Criar NF conforme a sequência da seleção múltipla: Marcar esta opção para que os pedidos sejam efetivados exatamente na ordem em que foram colocados. Quando essa opção for selecionada, não será possível fazer a aglutinação por cliente nem a criação de NF Triangular aglutinada.