CC - Contabilidade

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CC - CA - 80017 - Conta caixa para livro caixa
Código reduzido da conta caixa para lançamentos no livro caixa

CC - CA - 80018 - Histórico débito do livro caixa
Informar o código do histórico padrão para lançamentos a débito no livro caixa

CC - CA - 80019 - Histórico crédito do livro caixa
Informar o código do histórico padrão para lançamentos a crédito no livro caixa

CC - CA - 80049 - Número do Livro Caixa
Número do último Livro Caixa oficial emitido

CC - CA - 80050 - Folha oficial do Livro Caixa
Número da última folha oficial do Livro Caixa

CC - CA - 80051 - Folha atual do Livro Caixa
Folha oficial atual do Livro Caixa

CC - CA - 80065 - Máximo de folhas Livro Caixa
Quantidade de folhas oficiais por Livro Caixa. Coloque 0 para não utilizar este parâmetro de quebra de livro

CC - CA - 80150 - Modelo Merge para o Termo de Abertura no Livro Caixa


CC - CA - 80151 - Modelo Merge para o Termo de Encerramento no Livro Caixa


CC - CB - 80067 - Empresa para conciliação bancária
Empresa para conciliação bancária

CC - CB - 80068 - Integração com extrato bancário
Utiliza integração com extrato bancário

CC - GE - 80107 - Diretório de relatórios
Diretório onde serão salvos os relatórios gerados. Informe o caminho separando os sub-diretório com duas barras

CC - GE - 80146 - Banco de Dados Utilizado (Contábil/Patrimônio)
Informe o banco de dados que está sendo utilizado para a base de dados para os módulos Contábil e Patrimônio.

CC - GE - 80147 - Release da Última Conversão (Contábil/Patrimônio)
Configuração de sistema e somente visível para usuários com direito "Parceiro".
Não é permitido alterar esta configuração.

CC - GE - 80230 - Determina a validade (dias) do Saldo SPED
Caso tenha passado a validade do saldo SPED, irá bloquear o uso da mesma.

CC - GE - 80231 - TG para demonstrativo Livro Caixa
Informe a TG para as contas contábeis que irão compor o livro caixa (registro Q100) do SPED ECF.

CC - LV - 80054 - Número do Livro Diário
Número do último Livro Diário oficial emitido

CC - LV - 80055 - Folha oficial do Livro Diário
Número da última folha oficial do Livro Diario

CC - LV - 80056 - Folha atual do Livro Diário
Folha oficial atual do Livro Diário

CC - LV - 80058 - Quantidade de meses processados por Livro Diário
Quantidade de meses já processados por Livro Diário oficial

CC - LV - 80059 - Número do Livro Razão
Número do último Livro Razão oficial emitido

CC - LV - 80060 - Folha oficial do Livro Razão
Número da última folha oficial do Livro Razão

CC - LV - 80061 - Folha atual do Livro Razão
Folha oficial atual do Livro Razão

CC - LV - 80062 - Quantidade de meses por Livro Razão
Quantidade de meses contido por Livro Razão. Coloque 0 para não utilizar este parâmetro de quebra de livro

CC - LV - 80063 - Quantidade de meses processados por Livro Razão
Quantidade de meses já processados por Livro Razão oficial

CC - LV - 80064 - Máximo de folhas Livro Razão
Quantidade de folhas oficiais por Livro Razão. Coloque 0 para não utilizar este parâmetro de quebra de livro

CC - LV - 80066 - Máximo de folhas Livro Diário
Quantidade de folhas oficiais por Livro Diário. Coloque 0 para não utilizar este parâmetro de quebra de livro

CC - LV - 80152 - Modelo Merge para o Termo de Abertura no Livro Diário


CC - LV - 80153 - Modelo Merge para o Termo de Encerramento no Livro Diário


CC - LV - 80154 - Modelo Merge para o Termo de Abertura no Livro Razão


CC - LV - 80155 - Modelo Merge para o Termo de Encerramento no Livro Razão


CC - LV - 80156 - Modelo Merge para o Termo de Abertura Livro Movimentação
Modelo Merge para o Termo de Abertura no Livro Movimentação Financeira

CC - LV - 80157 - Modelo Merge para o Termo de Encerramento Livro Movimentação
Modelo Merge para o Termo de Encerramento no Livro Movimentação Financeira

CC - LV - 80165 - Encerrar Livro Razão por
Define se o termo de abertura/encerramento do relatório Razão deverá ser impresso por quantidade de folhas (Configuração 80064 Máximo de folhas Livro Razão) ou pela quantidade de meses processados (Configuração 80062 Quantidade de meses por Livro Razão

CC - LV - 80177 - Encerrar Livro Diário por
Define se o termo de abertura/encerramento do relatório Diário deverá ser impresso por quantidade de folhas (Configuração 80066 Máximo de folhas Livro Diário) ou pela quantidade de meses processados (Configuração 80057 Quantidade de meses por Livro Diário

CC - LV - 80179 - Imprimir Relatórios Legais por
Escolha opção que deseja imprimir nos Relatórios Legais. Relatórios incluídos: Livro Razão, Livro Diário, Balanço Patrimonial, Demonstrativo Resultado, Demonstrativo Lucro Prejuízo, Termo Abertura/Encerramento, Livro caixa, Livro movimentação financeira e seus Termos de Abertura e Encerramento

CC - LV - 80198 - Ocultar informações da licenciada nas demonstrações contábei
Define se as informações referentes à licenciada serão geradas no cabeçalho dos relatórios contábeis Balancete, Diário, Balanço Patrimonial, Demonstrativo Resultado e Razão, ou somente ao final dos mesmo.

CC - LV - 80219 - Habilita campo empresa nas telas de lançamentos contábeis.
Habilita campo empresa nas telas de lançamentos contábeis.

CC - MO - 80002 - Mês/ano de processamento
Mês/ano que está em processamento

CC - MO - 80004 - Apurar saldo desde
Ano para o qual estão transferidos os saldos

CC - MO - 80005 - Data inicial do movimento contábil
Data de início do período de movimento contábil

CC - MO - 80006 - Data final do movimento contábil
Data de término do período de movimento contábil

CC - MO - 80007 - Fechar débito e crédito entre unidades de negócio
Fechar débito e crédito entre unidade de negócio

CC - MO - 80011 - Inicia dia do lançamento com anterior
Nos lançamentos, iniciar dia com o do lançamento anterior

CC - MO - 80012 - Inicia conta débito com anterior
Nos lançamentos, iniciar conta débito com a do lançamento anterior

CC - MO - 80013 - Inicia conta crédito com anterior
Nos lançamentos, iniciar conta crédito com a do lançamento anterior

CC - MO - 80014 - Inicia valor com anterior
Nos lançamentos, iniciar valor com o do lançamento anterior

CC - MO - 80015 - Inicia histórico com anterior
Nos lançamentos, iniciar histórico com o do lançamento anterior

CC - MO - 80069 - Mostra saldo no movimento
Mostra saldo no movimento

CC - MO - 80070 - Digito separador decimal
Utiliza dígito separador decimal

CC - MO - 80071 - Separador decimal
Símbolo separador decimal

CC - MO - 80072 - Pedir documento no movimento
Pedir documento nos lançamentos

CC - MO - 80073 - Tipo de Rateio
Tipo de rateio a ser utilizado

CC - MO - 80075 - Permitir zerar o controle de DB/CR para lançamentos com dife
Permitir zerar o controle de débitos e créditos quando houver diferenças entre eles nos lançamentos de um usuário

CC - MO - 80076 - Ampliar tela do complemento do histórico
Ampliar tela para digitação do complemento do histórico padrão

CC - MO - 80077 - Permitir conta gerencial em lançamento contábil
Permitir conta gerencial em lançamento contábil

CC - MO - 80078 - Inicia documento com anterior
Nos lançamentos, iniciar documento com o do lançamento anterior

CC - MO - 80079 - Tamanho padrão para histórico
Tamanho para visualização de quebra do histórico. Deve ser configurado de acordo com o tipo de relatório emitido

CC - MO - 80100 - Número do lote
Tipo de numeração dos lotes

CC - MO - 80141 - Utiliza Auto Skip nas telas de lançamentos
Nas telas de lançamentos, mudar automaticamente de campo ao completar o preenchimento do campo

CC - MO - 80144 - Controlar quebra de palavras
Controla a quebra das palavras na impressão dos relatórios.

CC - MO - 80159 - Permite alterar histórico padrão


CC - MO - 80160 - Exigir ratear 100% nos lançamentos com gerenciais
Esta configuração obriga que o usuário a rateie completamente o valor de um lançamento, quando o mesmo tiver lançamentos gerenciais associados.

CC - MO - 80166 - Considerar saldo anterior
Está configuração tem por objetivo definir como será tratado o saldo anterior quando a moeda ativa for diferente da moeda ofícial do país. Opções: 1 Zero (O saldo anterior será sempre zero),2 Diário/Mensal (o sistema irá avaliar todos lançamentos/saldos mensais a partir da data estipulada na configuração 80004 Apura saldo desde, tratando os índices equivalentes),3 Índice Atual (o sistema irá calcular o saldo anterior e após isso irá converter o valor com o índice da data inicial).

CC - MO - 80171 - Inicia lote com anterior
Nos lançamentos, iniciar o lote com o do lançamento anterior

CC - MO - 80172 - Não importar folha se houver histórico com problema
Caso seja marcada esta configuração, ao importar a folha de pagamento, o sistema consistirá se houve erro no histórico, caso tenha tido o programa não importará a folha.

CC - MO - 80173 - Fechar Débito e Crédito em Multi-Lançamento
Esta configuração obriga que o usuário feche o valor entre débito e crédito na tela de multi-lançamento.

CC - MO - 80175 - Abrir rateio gerencial nos lançamentos padrões
Define se o rateio gerencial deverá ser solicitado na emissão dos lançamentos padrões para contas que possuam um relacionamento e rateio gerencial padrão definido.

CC - MO - 80178 - Ativa Sincronismo entre temporário e lançamentos contábeis
Ativa o sincronismo entre o temporário, utilizado nas telas de lançamentos contábeis em tela/linha e lançamentos caixa, e os lançamentos contábeis.

CC - MO - 80182 - Ativa validação de erros Banco em telas de Lançamentos
Ativa validação de erros Banco em telas de Lançamentos Contábeis

CC - MO - 80183 - Ativa Saldos Contábeis X Gerenciais
Caso ativa, o sistema gravará os saldos mensais Contábeis X Gerenciais em tabelas no banco, melhorando o desempenho na extração destes saldos. Caso desativado, o sistema buscará os dados diretamente dos lançamentos contábeis (mais lento).ATENÇÃO! Caso o sistema já possua lançamentos contábeis cadastrados, após a ativação deverá ser executada a rotina de Restauração de Saldos.

CC - MO - 80185 - Unidade Matriz SPED
Unidade de Negócio que será identificada como Matriz na exportação de dados para o SPED Contábil

CC - MO - 80186 - Tipos LALUR Adição
Informe os Tipos Lalur relacionados, conforme identificação abaixo. Exemplo: ABCA_Adi C.Social B_Adi LR C_Adi C.Social/LR D_Exc C.Social E_Exc LR F_Exc C.Social/LR G_Adi/Exc C.Social H_Adi/Exc LR I_Adi/Exc C.Social/LR J_Receita p/ LE K_Adi LE L_Exc LE O_Adi C.Social/LE/LR P_Exc C.Social/LE/LR Q_Adi/Exc C.Social/LE/LR R_Deduções

CC - MO - 80187 - Tipos LALUR Exclusão
Informe os Tipos Lalur relacionados, conforme identificação abaixo. Exemplo: DEFA_Adi C.Social B_Adi LR C_Adi C.Social/LR D_Exc C.Social E_Exc LR F_Exc C.Social/LR G_Adi/Exc C.Social H_Adi/Exc LR I_Adi/Exc C.Social/LR J_Receita p/ LE K_Adi LE L_Exc LE O_Adi C.Social/LE/LR P_Exc C.Social/LE/LR Q_Adi/Exc C.Social/LE/LR R_Deduções

CC - MO - 80188 - Respeitar Rateio Padrão na troca de Contas Contábeis
Esta configuração indica se o Rateio Padrão será respeitado na troca de Contas Contábeis, vinculadas a contas gerenciais, nos lançamentos. Caso ativa não transportará os gerenciais da conta antiga e gerará os novos gerenciais baseados no rateio padrão.

CC - MO - 80192 - Máscara para Transações
Para montar a máscara utilize "#". A máscara deve começar com "#." e terminar com "A". Ex: #.##.###.####A

CC - MO - 80210 - Inicia fato contábil com anterior
Nos lançamentos, iniciar o fato contábil com o do lançamento anterior

CC - MO - 80211 - Preenche Fato Contábil com Lançamento, caso zerado nas telas
Caso ativa preenche o Fato Contábil, nas telas de lançamento, com o número do lançamento caso o mesmo não tenha sido preenchido.

CC - MO - 80212 - Apura diferenças Fato Contábil saída Lançamentos(Tela/Linha)
Caso ativo será apurado e habilitado a opção de visualizar as diferenças entre os fatos contábeis na saída das telas de lançamentos (Tela/Linha).

CC - MO - 80214 - Bloquear Lançamentos em ano com encerramento.
Os Lançamentos contidos em um ano com encerramento ficarão bloqueados para receber alterações, exclusões ou mesmo inclusões de novos lançamentos naquele ano.

CC - MO - 80216 - Bloquear lançamentos Contábeis integrados.
Desmarque esta opção caso deseje que seja liberada a alteração e exclusão dos lançamentos gerados pelas rotinas de integração (Libera Contábil). ATENÇÃO, com a opção desmarcada poderá ocorrer divergências entre a contabilidade e a origem.

CC - MO - 80217 - Habilitar validação de divergências de saldos ctb x ger
Caso ativa, irá bloquear divergências entre saldos contábeis e saldos contábeis x gerenciais durante o e encerramento de exercício.

CC - MO - 80218 - Utiliza objetos banco para apuração de saldos
Caso ativa, irá apurar os saldos usando objetos criados no banco visando um melhor desempenho.

CC - MO - 80220 - Bloquear histórico zerado nas telas de lançamentos.
Caso ativa, irá obrigar o preenchimento do código do histórico padrão nas telas de lançamentos contábeis.

CC - MO - 80221 - Histórico padrão para transferência de saldos
Informe o código a ser sugerido nas transferências de saldos e utilizado na transferência automática executada no encerramento de exercícios.

CC - MO - 80222 - Ativar transferência automática de saldos no encerramento
Caso ativa ao encerrar a última unidade para o último exercício do ano, a rotina irá efetuar automaticamente a transferência de saldos para o próximo ano.

CC - MO - 80223 - Ativar exclusão automática da transferência de saldos.
Caso ativa ao desfazer a primeira unidade de negócio para o último encerramento de exercício do ano, a rotina irá efetuar automaticamente a exclusão da transferência de saldos.

CC - MO - 80224 - Bloquear ativação de uneg de grupos de limites diferentes.
Caso ativa esta configuração irá bloquear ativação de unidades de negócio pertencentes a grupos de limites diferentes.

CC - MO - 80225 - Bloquear geração ECD caso existam diferenças no saldo diário
Caso a configuração esteja ativa, será bloqueada a geração da ECD caso existam diferenças entre débito e crédito no saldo diário no período de apuração informado e para as unidades de negócio vinculadas a unidade de negócio matriz informada.

CC - MO - 80227 - Bloquear descontabilizar lançamentos contábeis encerrados
Caso ativa irá bloquear a descontabilização de lançamentos contábeis em períodos de encerramento de exercícios e desfazer o encerramento, mesmo que o usuário tenha direitos necessários para desfazer encerramentos.

CC - MO - 80228 - Bloquear descontabilizar lanç. contábeis fora dos limites
Caso ativa irá bloquear a descontabilização de lançamentos contábeis fora dos limites permitidos, mesmo que o usuário tenha os direitos necessários para alterar os limites.

CC - PC - 80008 - Código da conta com digito verificador
Utilizar digito verificador no cadastro de Plano de Contas

CC - PC - 80009 - Código da conta automático
Utilizar código automático no cadastro de Plano de Contas

CC - PC - 80010 - Última conta sem digito verificador
Última conta sem dígito verificador no Plano de Contas

CC - PC - 80020 - Máscara contábil grupo 1
Para montar a máscara utilize "#". A máscara deve começar com "#." e terminar com "A". Ex: #.##.###.####A

CC - PC - 80021 - Tipo contábil grupo 1
Tipo contábil do grupo 1

CC - PC - 80022 - Grupo contábil 1
Escolha: 1_Ativo,2_Passivo,3_Custo,4_Receita,5_Despesa,6_Resultado,7_Interferência,8_Gerencial,9_Não utilizada

CC - PC - 80023 - Máscara contábil grupo 2
Para montar a máscara utilize "#". A máscara deve começar com "#." e terminar com "A". Ex: #.##.###.####A

CC - PC - 80024 - Tipo contábil grupo 2
Tipo contábil grupo 2

CC - PC - 80025 - Grupo contábil 2
Escolha: 1_Ativo,2_Passivo,3_Custo,4_Receita,5_Despesa,6_Resultado,7_Interferência,8_Gerencial,9_Não utilizada

CC - PC - 80026 - Máscara contábil grupo 3
Para montar a máscara utilize "#". A máscara deve começar com "#." e terminar com "A". Ex: #.##.###.####A

CC - PC - 80027 - Tipo contábil grupo 3
Tipo contábil do grupo 3

CC - PC - 80028 - Grupo contábil 3
Escolha: 1_Ativo,2_Passivo,3_Custo,4_Receita,5_Despesa,6_Resultado,7_Interferência,8_Gerencial,9_Não utilizada

CC - PC - 80029 - Máscara contábil grupo 4
Para montar a máscara utilize "#". A máscara deve começar com "#." e terminar com "A". Ex: #.##.###.####A

CC - PC - 80030 - Tipo contábil grupo 4
Tipo contábil do grupo 4

CC - PC - 80031 - Grupo contábil 4
Escolha: 1_Ativo,2_Passivo,3_Custo,4_Receita,5_Despesa,6_Resultado,7_Interferência,8_Gerencial,9_Não utilizada

CC - PC - 80032 - Máscara contábil grupo 5
Para montar a máscara utilize "#". A máscara deve começar com "#." e terminar com "A". Ex: #.##.###.####A

CC - PC - 80033 - Tipo contábil grupo 5
Tipo contábil do grupo 5

CC - PC - 80034 - Grupo contábil 5
Escolha: 1_Ativo,2_Passivo,3_Custo,4_Receita,5_Despesa,6_Resultado,7_Interferência,8_Gerencial,9_Não utilizada

CC - PC - 80035 - Máscara contábil grupo 6
Para montar a máscara utilize "#". A máscara deve começar com "#." e terminar com "A". Ex: #.##.###.####A

CC - PC - 80036 - Tipo contábil grupo 6
Tipo contábil do grupo 6

CC - PC - 80037 - Grupo contábil 6
Escolha: 1_Ativo,2_Passivo,3_Custo,4_Receita,5_Despesa,6_Resultado,7_Interferência,8_Gerencial,9_Não utilizada

CC - PC - 80038 - Máscara contábil grupo 7
Para montar a máscara utilize "#". A máscara deve começar com "#." e terminar com "A". Ex: #.##.###.####A

CC - PC - 80039 - Tipo contábil grupo 7
Tipo contábil do grupo 7

CC - PC - 80040 - Grupo contábil 7
Escolha: 1_Ativo,2_Passivo,3_Custo,4_Receita,5_Despesa,6_Resultado,7_Interferência,8_Gerencial,9_Não utilizada

CC - PC - 80041 - Máscara contábil grupo 8
Para montar a máscara utilize "#". A máscara deve começar com "#."e terminar com "A". Ex: #.##.###.####A

CC - PC - 80042 - Tipo contábil grupo 8
Tipo contábil do grupo 8

CC - PC - 80043 - Grupo contábil 8
Escolha: 1_Ativo,2_Passivo,3_Custo,4_Receita,5_Despesa,6_Resultado,7_Interferência,8_Gerencial,9_Não utilizada

CC - PC - 80044 - Máscara contábil grupo 9
Para montar a máscara utilize "#". A máscara deve começar com "#." e terminar com "A". Ex: #.##.###.####A

CC - PC - 80045 - Tipo contábil grupo 9
Tipo contábil do grupo 9

CC - PC - 80046 - Grupo contábil 9
Escolha: 1_Ativo,2_Passivo,3_Custo,4_Receita,5_Despesa,6_Resultado,7_Interferência,8_Gerencial,9_Não utilizada

CC - PC - 80161 - Conta inicial para visão contábil


CC - PC - 80162 - Conta final para visão contábil


CC - PC - 80163 - Conta gerencial inicial para visão contábil


CC - PC - 80164 - Conta gerencial final para visão contábil


CC - PC - 80168 - Tipo de impressão do saldo nas contas de resultado/gerencial
Define como será impresso o saldo nos seguintes grupos de contas: 3-Custo, 4-Receita, 5-Despesa, 6-Resultado e 8-Gerencial

CC - PC - 80170 - Tipo de impressão do saldo nas contas patrimoniais
Define como será impresso o saldo nos seguintes grupos de contas: 3-Custo, 4-Receita, 5-Despesa, 6-Resultado e 8-Gerencial

CC - PC - 80174 - Permite classificação repetida no Plano de Contas


CC - PC - 80189 - Tela inicial do Plano de Contas Tree
Utilize para exibir a tela inicial do programa com opção de exibição para o plano de contas como Arvore ou Tabela.

CC - PC - 80190 - Conta Sintética do Patrimônio Líquido
Conta Sintética (Grupo de Contas) que abrange as contas analíticas que representam o Patrimônio Líquido.

CC - PC - 80200 - Código Automático Sequencial do Plano de Contas
Informa se o Código do Plano de Contas será sequencial, ou seja, não haverá discriminação entre grupos (Ativo, Passivo, Receita, Despesa, Resultado, Interferência, Gerencial...).

CC - PC - 80201 - Última conta sem digito verificador grupo 1.
Última conta sem dígito verificador no Plano de Contas, grupo 1 Ativo.

CC - PC - 80202 - Última conta sem digito verificador grupo 2.
Última conta sem dígito verificador no Plano de Contas, grupo 2 Passivo.

CC - PC - 80203 - Última conta sem digito verificador grupo 3.
Última conta sem dígito verificador no Plano de Contas, grupo 3 Custo.

CC - PC - 80204 - Última conta sem digito verificador grupo 4.
Última conta sem dígito verificador no Plano de Contas, grupo 4 Receita.

CC - PC - 80205 - Última conta sem digito verificador grupo 5.
Última conta sem dígito verificador no Plano de Contas, grupo 5 Despesa.

CC - PC - 80206 - Última conta sem digito verificador grupo 6.
Última conta sem dígito verificador no Plano de Contas, grupo 6 Resultado.

CC - PC - 80207 - Última conta sem digito verificador grupo 7.
Última conta sem dígito verificador no Plano de Contas, grupo 7 Interferência.

CC - PC - 80208 - Última conta sem digito verificador grupo 8.
Última conta sem dígito verificador no Plano de Contas, grupo 8 Gerencial.

CC - PC - 80209 - Última conta sem digito verificador grupo 9.
Última conta sem dígito verificador no Plano de Contas, grupo 9 Não Utilizada.

CC - PC - 80215 - Respeita máscara/validação do plano principal no alternativo
Caso ativo a tela de contas do plano alternativo respeita as mesmas máscaras e validações da tela do plano principal.

CC - PC - 80229 - Obrigar relac. com plano ref. no cadastro plano contas
Caso ativa irá obrigar o cadastramento do relacionamento contábil com o plano referencial da receita na inclusão de novas contas contábeis analíticas.