Plano de Manutenção

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Rotina utilizada para gerar os lançamentos financeiros de controle das notas de Contrato de Manutenção. Ao gerar estas notas via integração com o GDS, o tipo de operação não deverá estar parametrizado para gerar financeiro:


Manut.png


Objetivo:

Quando é levado um veículo para concessionária e este está na garantia, a concessionaria repõe as peças e gera uma nota não faturada em nome do cliente.

A rotina Plano de Manutenção lê notas de um determinado grupo de Tipos de Operações (se na tela estiver selecionada a opção “Padrão” no campo ‘Tipo de Operação’, será utilizada a informação da configuração FA - DU - 852 - Grupo de faturamento para o Plano de manutenção. Se tiver selecionada a opção “Comercial”, será utilizada a informação da configuração 1561). Essas notas são do tipo "Não Faturada", pois são notas de garantia.

Para cada nota é gerado um Lançamento Financeiro à receber do valor das peças, sendo que o Lançamento é gerado com mesmo número de nota, porém, a empresa (conforme configuração FA - DU - 851 - Empresa padrão para o Plano de manutenção) é a fábrica na qual irá repassar o valor das peças.

O Lançamento é avulso, não está diretamente ligado a Nota Fiscal, mas ao gerar o Lançamento, o campo Gerou Lançamento da Nota Fiscal é selecionado. Assim, ao executar a rotina novamente as Notas Fiscais com esta opção selecionada serão desconsideradas.


Configurações envolvidas:

FA - DU - 851 - Empresa padrão para o Plano de manutenção
FA - DU - 852 - Grupo de faturamento para o Plano de manutenção
FA - DU - 1561 - Grupo de Faturamento para Plano Manut. - Garantia Comercial
FA - EX - 894 - Permitir gerar Cupom Fiscal para pedido de garantia e plano

Os Lançamentos Financeiros gerados deverão ter:

  • A Unidade de Negócio, Série, Nota e Data do Lançamento serão iguais aos respectivos campos da Nota Fiscal.
  • A empresa do Lançamento é igual a empresa informada na tela da rotina.
  • O tipo do lançamento deverá ser 'R' ou 'c'.
  • Lançamentos gerados a partir desta rotina não devem ficar Bloqueados para Faturamento, independente do status da Nota Fiscal e devem ser listados corretamente na rotina de Pagamentos e Recebimentos.