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Índice
- 1 Importar EDIFIN
- 1.1 Guia Geral
- 1.1.1 Grupo Arquivo a ser Importado=
- 1.1.2 Grupo salvar arquivo Processado em
- 1.1.3 Grupo Lançamentos
- 1.1.4 Grupo Deferimentos
- 1.1.5 Grupo Exclusão com Documento Informado
- 1.1.6 Grupo Exclusão com Remessa enviada Marcada
- 1.1.7 Grupo Na Liquidação considerar do arquivo
- 1.1.8 Liquidação de Lançamentos a Receber
- 1.2 Guia Retenção/Ordem de Serviço
- 1.3 Grupo Retenção
- 1.4 Grupo Ordem de Serviço
- 1.1 Guia Geral
- 2 Botões
- 3 Layout EDIFIN
Importar EDIFIN
Rotina utilizada para liquidar Lançamentos a “Receber” e para importar arquivos de Lançamentos do Tipo ‘Pagar’ com ‘Situação’ em ‘Aberto’ com vínculo de retenções de impostos(ex.: IR, ICMS, COFINS,....).
Guia Geral
Grupo Arquivo a ser Importado=
Grupo salvar arquivo Processado em
Grupo Lançamentos
Grupo Deferimentos
Grupo Exclusão com Documento Informado
Grupo Exclusão com Remessa enviada Marcada
Grupo Na Liquidação considerar do arquivo
Liquidação de Lançamentos a Receber
A rotina de importação de EDIFIN permite operações de ‘B’aixa para lançamentos de ‘Previsão’ de ‘Contratos’ que não geram faturamento, fazendo com que o sistema mude o lançamento para efetivo e efetua a liquidação normalmente.
Obs.: Uma vez já importado Lançamento de Liquidação, o mesmo não será feito duas vezes, para não haver duplicidade de Lançamentos Liquidados, apenas para juros, multa, outras despesas e/ou desconto.
Guia Retenção/Ordem de Serviço
Grupo Retenção
Grupo Ordem de Serviço
Lançamentos com vínculo de retenções de impostos
Para a criação de retenção de impostos, conforme cada Lançamento, o checkbox ‘Gerar Lançamento de Retenção’ NÃO poderá estar marcado. E para verificar as posições da(s) linha(s) de retenção de impostos, no arquivo, olhar o layout que se encontra em I:\CIGAM\DOC\EDI\ EDIFIN Lançamentos Financeiros 8i.
Obs.: para o campo ‘Alíquota’, caso estiver com porcentagem zerada no arquivo, será utilizado o percentual informado na retenção do Código do Imposto, no Cadastro de Impostos, com exceção do imposto de retenção do tipo ‘Efetivo’, que sempre pegará a porcentagem informada no Código do Imposto.Para os demais impostos, entretanto, se ambos estiverem com alíquota zerada, dará mensagem de erro.
Botões
Botão Confirmar:
Botão Cancelar:
Layout EDIFIN
Lançamentos
Linha | Campo | Atributo | Máscara | Posição | Faixa Válida | Comentários |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tipo Registro | Car | 1A | 1 a 1 | "L" | |
2 | Operação | Car | 1A | 3 a 3 | "I"nclusão; "E"xclusão; "B"aixa. |
Ver em observações |
3 | Lançamento | Num | ########A | 5 a 16 | • Inclusão = 0 ou o número; • Exclusão e Baixa = obrigatório informar o nº do lançamento ou do Documento. | |
4 | Data | Data | ##/##/##A | 18 a 25 | Emissão ou Data da Liquidação (Baixa). | |
5 | Vencimento | Data | ##/##/##A | 27 a 34 | ||
6 | NF | Num | 10A | 36 a 45 | ||
7 | Fatura | Num | 10A | 47 a 56 | ||
8 | Complemento | Car | 5A | 58 a 62 | Parcela. Ex.:"1/4" | |
9 | Codigo Historico | Car | UUUA | 64 a 66 | ||
10 | Histórico | Memo | 201 | 68 a 268 | ||
11 | Conta | Car | UU.UU.UUA | 270 a 277 | ||
12 | Tipo | Car | XA | 279 a 279 | "R"eceber; "c"Recebido; "P"agar; "d"Pago; "E"ntrada; "S"aida. |
• Exclusão e Baixa = "branco"; • Inclusão= "R", "P", "E" ou "S". |
13 | Valor | Num | N11.2CA | 281 a 298 | ||
14 | Empresa | Car | UUUUUUA | 300 a 305 | ||
15 | Cobranca | Car | UUUUUUA | 307 a 312 | ||
16 | Cheque | Num | 9A | 314 a 322 | ||
17 | Portador | Car | UUUA | 324 a 326 | ||
18 | Emissão | Data | ##/##/##A | 328 a 335 | ||
19 | C_Partida | Num | ########A | 337 a 348 | • Exclusão = Cpartida; • Inclusão e Baixa = 0. | |
20 | Saldo | Num | N11.2CA | 350 a 367 | ||
21 | Conferido | Car | 1A | 369 a 369 | "branco" | |
22 | Campo20 | Num | 3.2A | 371 a 376 | 0 | |
23 | Situação | Car | UA | 378 a 378 | Clique aqui para visualizar as Faixas. | • Inclusão = informar situação,; • Exclusão=”branco”; • Baixa=”L”. |
24 | Conciliado | Car | UA | 380 a 380 | "branco" | |
25 | Série | Car | UUUUUA | 382 a 386 | ||
26 | Contabilizado | Car | UA | 388 a 388 | " " a Contabilizar; "C"ontabilizado; "A"bertura; "N"ão Contabilizar. |
|
27 | Usuário | Car | 3A | 390 a 392 | "branco" | |
Modificação | ||||||
28 | Tipo de Pagamento | Car | 2A | 394 a 395 | ||
29 | Numero no Banco | Car | 15A | 397 a 411 | ||
30 | Campo 28 | Num | N11.2CA | 413 a 430 | 0 | |
31 | Juros Dia | Num | N11.2CA | 432 a 449 | ||
32 | Ultima Liquidação | Data | ##/##/##A | 451 a 458 | "branco" | |
33 | Unidade de Negocio | Car | 3A | 460 a 462 | ||
34 | Documento | Car | 12A | 464 a 475 | Informar um código único identificador do lançamento, obrigatório quando não informado o nº do lançamento e desejar excluir, modificar ou informar rateios. | |
35 | Tipo Documento | Car | UA | 477 a 477 | Clique aqui para visualizar as Faixas. | Caso seja informado Documento informar também o tipo, caso contrário = "branco". |
36 | Valor Indexado | Num | N10.5CA | 479 a 498 | 0 | |
37 | Saldo Indexado | Num | N10.5CA | 500 a 519 | 0 | |
38 | Tolerância Vencimento | Num | 3A | 521 a 523 | ||
39 | Campo37 | Num | N3.2%A | 525 a 531 | ||
40 | Valor Multa | Num | N11.2CA | 533 a 550 | ||
41 | Tolerância Multa | Num | 3A | 552 a 554 | ||
42 | Tolerância Juros | Num | 3A | 556 a 558 | ||
43 | Campo41 | Num | N3.2%A | 560 a 566 | 0 | |
44 | Tipo Juros | Car | UA | 568 a 568 | "S"imples; "C"omposto. |
|
45 | Valor Desconto | Num | N11.2CA | 570 a 587 | ||
46 | Lançamento Vinculado | Num | ########A | 589 a 600 | 0 | |
47 | Data Inclusão | Data | ##/##/##A | 602 a 609 | "branco" | |
48 | Sacador Avalista | Car | UUUUUUA | 611 a 616 | "branco" | |
49 | Modalidade | Car | UA | 618 a 618 | "V"ista; "A"presentação; " " Prazo; "E"ntrada. |
0 |
50 | Modalidade Pagamento | Car | UA | 620 a 620 | " " Exato; "A"nterior; "S"eguinte; "P"revisto. |
|
51 | Espécie Documento | Car | 2A | 622 a 623 | "branco" | |
52 | Vencimento | Data | ##/##/##A | 625 a 632 | ||
Original | ||||||
53 | Projeto | Car | 12A | 634 a 645 | "branco" | |
54 | Campo52 | Car | 8A | 647 a 654 | "branco" | |
55 | Índice | Car | UUUUUA | 656 a 660 | ||
56 | Bloqueto Impresso | Logical | 1A | 662 a 662 | "S"im; "N"ão. |
"N" |
57 | Duplicata Impressa | Logical | 1A | 664 a 664 | "S"im; "N"ão. |
"N" |
58 | Remessa enviada | Logical | 1A | 666 a 666 | "S"im; "N"ão. |
"N" |
59 | Autorizado Por | Car | 3A | 668 a 670 | "branco" | |
60 | Autorizado Em | Data | ##/##/##A | ##/##/##A | "branco" | |
61 | Data Modificação | Data | ##/##/##A | 681 a 688 | "branco" | |
62 | Usuário Criação | Car | 3A | 690 a 692 | "branco" | |
63 | Sessão | Num | 8A | 694 a 701 | 0 | |
64 | Campo60 | Data | ##/##/##A | 703 a 710 | "branco" | |
65 | Campo61 | Data | ##/##/##A | 712 a 719 | "branco" | |
66 | Campo62 | Data | ##/##/##A | 721 a 728 | "branco" | |
67 | Campo63 | Data | ##/##/##A | 730 a 737 | "branco" | |
68 | Campo64 | Car | UUUUUUA | 739 a 744 | "branco" | |
69 | Campo65 | Car | UUUUUUA | 746 a 751 | "branco" | |
70 | Campo66 | Car | UUUUUUA | 753 a 758 | "branco" | |
71 | Campo67 | Car | UUUUUUA | 760 a 765 | "branco" | |
72 | Ordem Endereço Cobrança |
Car | UA | 767 a 767 | ||
73 | Campo69 | Car | UA | 769 a 769 | "branco" | |
74 | Pagamento | Car | UA | 771 a 771 | "L"iberado; "B"loqueado; "A"utorizado. |
“branco” |
75 | Listar DAÍ | Car | 2A | 773 a 774 | " "Não; "A"bertura NF; "S"im. |
"branco" |
76 | Código de Barras Lido | Car | 2A | 776 a 777 | "S" e "N" | "N" |
77 | Data DIRF | Car | 2A | 779 a 780 | "branco" | |
78 | Campo74 | Car | 3A | 782 a 784 | "branco" | |
79 | Campo75 | Car | 3A | 786 a 788 | "branco" | |
80 | Ordem Conta Corrente | Car | 3A | 790 a 792 | ||
81 | Previsão | Logical | 1ª | 794 a 794 | "S"im e "N"ão | |
82 | Listar DIRF | Logical | 1ª | 796 a 796 | "S"im e "N"ão | "N" |
83 | Possui Cheques Títulos | Logical | 1ª | 798 a 798 | "S"im e "N"ão | "N" |
84 | Sequência | Num | N8.6CA | 800 a 817 | 0 | |
85 | Campo81 | Num | N8.6CA | 819 a 836 | 0 | |
86 | Campo82 | Num | N11.2CA | 838 a 855 | 0 | |
87 | Campo83 | Num | N11.2CA | 857 a 874 | 0 | |
88 | Campo84 | Num | N11.2CA | 876 a 893 | 0 | |
89 | Campo85 | Num | N11.2CA | 895 a 912 | 0 | |
90 | Sessão | Car | 20ª | 914 a 933 | "branco" | |
Operador | ||||||
91 | Campo87 | Car | Car | 935 a 954 | "branco" | |
92 | Hora Criação | Time | HH:MM:SS | 956 a 963 | "branco" | |
93 | Usrlanc1 | Car | 20 | 965 a 984 | "branco" | |
94 | Usrlanc2 | Data | ##/##/##A | 986 a 993 | "branco" | |
95 | Usrlanc3 | Num | N11.2CA | 995 a 1012 | 0 | |
96 | Numero OS | Num | 6P0 | 1014 a 1019 | ||
97 | Item OS | Num | 3 | 1021 a 1023 | ||
98 | Valor Juros | Num | 13.2CA | 1025 a 1044 | Somente Liquidação | |
99 | Valor Multa | Num | 13.2CA | 1046 a 1065 | Somente Liquidação | |
100 | Outras Despesas | Num | 11.2CA | 1067 a 1083 | Somente Liquidação | |
101 | Valor Desconto | Num | 11.2CA | 1085 a 1101 | Somente Liquidação | |
102 | Autorizacao Cartao | Car | 25A | 1103 a 1127 | ||
103 | NSU_Autenticacao Bancaria | Car | 25A | 1129 a 1153 |
Faixas Válidas - Campo: Situação
• "A"berto
• "B"onificação
• "C"artório
• "D"evolvido
• "E"xecutado
• "I"nadimplente
• "J"uros/CM/Multa
• "L"iquidado
• "P"rotestado
• "U"nificado
• "X" Adiantado
• "R"etenção
• "S"aldo Inicial
Faixas Válidas - Campo: Tipo Documento
• "P"edido;
• "O"rdem;
• " " Geral;
• "U"nificado;
• "C"ontrato;
• "F"olha;
• "A"grupado;
• "D"evolução;
• "R"etenção;
• "M" Diferimento.
Observações
Entre cada campo deve haver um caracter de espaço (ASC 32) Utilizar vírgula como separador decimal nos valores, sendo opcional o separador de milhar (‘ponto’) (Ex: 1234,56 ou 1.234,56) Utilizar barras simples para separar dia, mês e ano (Ex.: 25/04/01) Utilizar dois pontos para separar hora, minuto e segundo (Ex.:12:35:56) Os campos livres (CampoXX ou UsrXX) são opcionais, não necessitam de preenchimento, no caso, utilizar espaços ou omitir quando (últimos campos). A Situação na inclusão depende do tipo. Não existe tratamento para baixa parcial Quanto a Operação de Exclusão: Quando a exclusão for pelo Número do Documento verificar opções de Exclusão na tela, pois está leva em consideração o Tipo e a Contabilização do Lançamento. O Padrão é ‘Aberto’ e ‘Não Contabilizado’. Quando não informado registro de Rateio, será gerado o rateio Padrão conforme o Tipo e Situação do Lançamento.
Rateios Contábeis/Gerenciais/Diferimento
Linha | Nome Campo | Atributo | Faixa Válida | Máscara | Nova Posição Inicial | Comentário |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tipo Registro | A | "R" (rateio) "D" (Diferimento) |
1 | 1 a 1 | |
2 | Lançamento | N | 8 | 3 a 14 | ||
3 | Reduzido Contábil | A | UUUUUU | 16 a 21 | Código Contábil | |
4 | % Contábil | N | 3,8 | 23 a 34 | ||
5 | Conta Gerencial | A | UUUUUU | 36 a 41 | ||
6 | % Gerencial | N | 3.8 | 43 a 54 | ||
7 | Data | D | DD/MM/AA | 56 a 63 | ||
8 | Tipo Documento | A | " " Geral | UA | 65 a 65 | "branco" |
9 | Documento | A | 12A | 67 a 78 |
É obrigatório ser informado o nº do Lançamento ou o Documento. Se Lançamento e Documento estiver
em branco irá assumir o último número de Lançamento gerado para o último Registro de Lançamento
importado. Somente para registro = "R". Se o registro "R" não for enviado logo após o registro "L"
correspondente, o rateio será criado conforme o rateio "Padrão" conforme as regras de contabilização de
acordo com o Tipo e Situação do Lançamento. Os registros de Rateios podem ser informados abaixo de
cada registro "L" correspondente.
Se Lançamento e Documento estiver em branco irá assumir o último número de Lançamento gerado para o último Registro de Lançamento importado.
Ex.
L I 000012345600 24/04/07 R 000012345600 666666 100,00000000 L I 000012345601 24/04/07 R 000012345601 777777 100,00000000
Podem ser gerados todos os registros "R" no final do arquivo após os registros de lançamentos. Neste
caso devem ser informados os números dos lançamentos/documentos correspondentes
L I 000012345600 24/04/07 L I 000012345601 24/04/07 R 000012345600 666666 100,00000000 R 000012345601 777777 100,00000000
Em ambos os formatos de importação, prevalecerá o rateio indicado no arquivo. Para os lançamentos
que não possuírem registros de rateio, será gerado o rateio conforme o rateio padrão de acordo com a
parametrização de cada lançamento.
Diferimentos:
Os diferimentos são informados no EDI com o tipo de registro "D" (Diferimento). Quando é lido este
registro, o sistema passa a gerar dois novos lançamentos financeiros vinculados ao original da seguinte
forma:
• "Tipo Documento" = "M" Diferimento
• "Documento" = <Número do lançamento original>
Serão gerados um lançamento de entrada e outro de saída, com o lançamento vinculado um apontando
para o outro.
O valor desses lançamentos será igual ao valor do lançamento original multiplicado pelo percentual de
diferimento. A data será de acordo com a data informada no registro de diferimento.
O portador, a conta e o histórico ficarão conforme definido na regra. Para contas a receber, o rateio do
lançamento de saída será igual ao original e o lançamento de entrada conforme o que vem no EDI. Para
contas a pagar a regra é invertida.
Comissões
Linha | Nome do Campo | Atributo | Faixa Válida | Máscara | Posição | Comentário |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tipo Registro | A | "C" | 1 | 1 a 1 | "C" |
2 | Lançamento | N | 8 | 3 a 14 | ||
3 | Representante | A | UUUUUU | 16 a 21 | ||
4 | Comissão (%) | N | 3.7 | 23 a 34 | % | |
5 | Tipo Documento | A | " "Geral | UA | 36 a 36 | "branco" |
6 | Documento | A | 12A | 38 a 49 |
Atenção: É obrigatório ser informado o nº do Lançamento ou o Documento.