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Índice
- 1 Importar EDIFIN
- 1.1 Guia Geral
- 1.1.1 Grupo Arquivo a ser Importado=
- 1.1.2 Grupo salvar arquivo Processado em
- 1.1.3 Grupo Lançamentos
- 1.1.4 Grupo Deferimentos
- 1.1.5 Grupo Exclusão com Documento Informado
- 1.1.6 Grupo Exclusão com Remessa enviada Marcada
- 1.1.7 Grupo Na Liquidação considerar do arquivo
- 1.1.8 Liquidação de Lançamentos a Receber
- 1.2 Guia Retenção/Ordem de Serviço
- 1.3 Grupo Retenção
- 1.4 Grupo Ordem de Serviço
- 1.1 Guia Geral
- 2 Botões
- 3 Layout EDIFIN
Importar EDIFIN
Rotina utilizada para liquidar Lançamentos a “Receber” e para importar arquivos de Lançamentos do Tipo ‘Pagar’ com ‘Situação’ em ‘Aberto’ com vínculo de retenções de impostos(ex.: IR, ICMS, COFINS,....).
Guia Geral
Grupo Arquivo a ser Importado=
Grupo salvar arquivo Processado em
Grupo Lançamentos
Grupo Deferimentos
Grupo Exclusão com Documento Informado
Grupo Exclusão com Remessa enviada Marcada
Grupo Na Liquidação considerar do arquivo
Liquidação de Lançamentos a Receber
A rotina de importação de EDIFIN permite operações de ‘B’aixa para lançamentos de ‘Previsão’ de ‘Contratos’ que não geram faturamento, fazendo com que o sistema mude o lançamento para efetivo e efetua a liquidação normalmente.
Obs.: Uma vez já importado Lançamento de Liquidação, o mesmo não será feito duas vezes, para não haver duplicidade de Lançamentos Liquidados, apenas para juros, multa, outras despesas e/ou desconto.
Guia Retenção/Ordem de Serviço
Grupo Retenção
Grupo Ordem de Serviço
Lançamentos com vínculo de retenções de impostos
Para a criação de retenção de impostos, conforme cada Lançamento, o checkbox ‘Gerar Lançamento de Retenção’ NÃO poderá estar marcado. E para verificar as posições da(s) linha(s) de retenção de impostos, no arquivo, olhar o layout que se encontra em I:\CIGAM\DOC\EDI\ EDIFIN Lançamentos Financeiros 8i.
Obs.: para o campo ‘Alíquota’, caso estiver com porcentagem zerada no arquivo, será utilizado o percentual informado na retenção do Código do Imposto, no Cadastro de Impostos, com exceção do imposto de retenção do tipo ‘Efetivo’, que sempre pegará a porcentagem informada no Código do Imposto.Para os demais impostos, entretanto, se ambos estiverem com alíquota zerada, dará mensagem de erro.
Botões
Botão Confirmar:
Botão Cancelar:
Layout EDIFIN
Lançamentos
Linha | Campo | Atributo | Máscara | Posição | Faixa Válida | Comentários |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tipo Registro | Car | 1A | 1 a 1 | "L" | |
2 | Operação | Car | 1A | 3 a 3 | "I"nclusão; "E"xclusão; "B"aixa. |
Ver em observações >CLIQUE< |
3 | Lançamento | Num | ########A | 5 a 16 | • Inclusão = 0 ou o número; • Exclusão e Baixa = obrigatório informar o nº do lançamento ou do Documento. | |
4 | Data | Data | ##/##/##A | 18 a 25 | Emissão ou Data da Liquidação (Baixa). | |
5 | Vencimento | Data | ##/##/##A | 27 a 34 | ||
6 | NF | Num | 10A | 36 a 45 | ||
7 | Fatura | Num | 10A | 47 a 56 | ||
8 | Complemento | Car | 5A | 58 a 62 | Parcela. Ex.:"1/4" | |
9 | Codigo Historico | Car | UUUA | 64 a 66 | ||
10 | Histórico | Memo | 201 | 68 a 268 | ||
11 | Conta | Car | UU.UU.UUA | 270 a 277 | ||
12 | Tipo | Car | XA | 279 a 279 | "R"eceber; "c"Recebido; "P"agar; "d"Pago; "E"ntrada; "S"aida. |
• Exclusão e Baixa = "branco"; • Inclusão= "R", "P", "E" ou "S". |
13 | Valor | Num | N11.2CA | 281 a 298 | ||
14 | Empresa | Car | UUUUUUA | 300 a 305 | ||
15 | Cobranca | Car | UUUUUUA | 307 a 312 | ||
16 | Cheque | Num | 9A | 314 a 322 | ||
17 | Portador | Car | UUUA | 324 a 326 | ||
18 | Emissão | Data | ##/##/##A | 328 a 335 | ||
19 | C_Partida | Num | ########A | 337 a 348 | • Exclusão = Cpartida; • Inclusão e Baixa = 0. | |
20 | Saldo | Num | N11.2CA | 350 a 367 | ||
21 | Conferido | Car | 1A | 369 a 369 | "branco" | |
22 | Campo20 | Num | 3.2A | 371 a 376 | 0 | |
23 | Situação | Car | UA | 378 a 378 | Clique Aqui para visualizar as Faixas. | • Inclusão = informar situação,; • Exclusão=”branco”; • Baixa=”L”. |
24 | Conciliado | Car | UA | 380 a 380 | "branco" | |
25 | Série | Car | UUUUUA | 382 a 386 | ||
26 | Contabilizado | Car | UA | 388 a 388 | " " a Contabilizar; "C"ontabilizado; "A"bertura; "N"ão Contabilizar. |
|
27 | Usuário | Car | 3A | 390 a 392 | "branco" | |
Modificação | ||||||
28 | Tipo de Pagamento | Car | 2A | 394 a 395 | ||
29 | Numero no Banco | Car | 15A | 397 a 411 | ||
30 | Campo 28 | Num | N11.2CA | 413 a 430 | 0 | |
31 | Juros Dia | Num | N11.2CA | 432 a 449 | ||
32 | Ultima Liquidação | Data | ##/##/##A | 451 a 458 | "branco" | |
33 | Unidade de Negocio | Car | 3A | 460 a 462 | ||
34 | Documento | Car | 12A | 464 a 475 | Informar um código único identificador do lançamento, obrigatório quando não informado o nº do lançamento e desejar excluir, modificar ou informar rateios. | |
35 | Tipo Documento | Car | UA | 477 a 477 | Clique Aqui para visualizar as Faixas. | Caso seja informado Documento informar também o tipo, caso contrário = "branco". |
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Faixas Válidas - Campo: Situação
• "A"berto
• "B"onificação
• "C"artório
• "D"evolvido
• "E"xecutado
• "I"nadimplente
• "J"uros/CM/Multa
• "L"iquidado
• "P"rotestado
• "U"nificado
• "X" Adiantado
• "R"etenção
• "S"aldo Inicial
Faixas Válidas - Campo: Tipo Documento
• "P"edido;
• "O"rdem;
• " " Geral;
• "U"nificado;
• "C"ontrato;
• "F"olha;
• "A"grupado;
• "D"evolução;
• "R"etenção;
• "M" Diferimento.