Como enviar e-mail informativo aos Fornecedores assim que realizado a baixa dos pagamentos realizados a eles no Cigam através da Rotina Pagamentos/Recebimentos?

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Esta funcionalidade permite que ao liquidar um lançamento “Pagar/Aberto”, seja encaminhado um e-mail ao seu fornecedor, indicando que a Cigam fez a liquidação do título.

Para uso desta solução, inicialmente é necessário que o cadastro da empresa do Fornecedor esteja parametrizado no seu contato, a opção “Recebe e-mail de Pagamentos”:

  1. Acesse o cadastro do Fornecedor e em seguida, o botão <Contatos>:


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  3. Marque a opção “Recebe e-mail de Pagamentos”:


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  5. Além de marcar esta opção, o contato deve possuir um e-mail cadastrado:


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Para realizar as liquidações, acesse a rotina Pagamentos/Recebimentos:

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  1. Selecione os títulos que deseja liquidar e botão <Liquidar Marcados>:

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  2. Na tela de confirmação da liquidação, marque a opção “Enviar por E-mail”:

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  3. É necessário existir um modelo de relatório indicado no botão <Alterar Modelo>:

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  4. O modelo pode ser localizado no CIGAM_INSTAL, pasta “Modelos de Relatórios”, subpasta “Gestão Financeira”. O nome do modelo é “0014_email_pagamentos”.

  5. Após informar o modelo, basta <Confirmar> e retornar para tela de confirmação de liquidação. Informe então os dados referentes a liquidação e confirme:

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  6. Após confirmar, o e-mail é enviado e operação concluída.



O e-mail é enviado desta forma:

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Por tratar-se de um arquivo modelo, a empresa pode criar o modelo conforme layout e texto desejado.


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Dicas:

  1. Menu de acesso ao cadastro de Empresas: Utilidades/Diversos > Genéricos > Cadastros > Empresas/Pessoas
  2. Menu de acesso a rotina Pagamentos/Recebimentos: Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Pagamentos/Recebimentos
  3. É importante comentar que para o uso desta funcionalidade, o envio de e-mails através do Cigam já deve estar implementado.