Como desconsiderar UF x CFOP (operação) na Nota de Entrada?

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Para casos em que a operação realizada no documentão não condiz com a UF destino e origem do nosso fornecedor em relação a nossa Unidade de Negócio, podemos parametrizar da seguinte forma.

Dentro do cadastro de empresas, na aba padrão temos que ter uma atividade.


FaqDescUF1.png


Se preciso, podemos usar o F5 para acessar as atividades criadas e mais um F5 para entrar no modo de cadastro, usando CTRL + I.


FaqDescUF2.png


Na operação, temos que criar/usar uma em que a opção "Desconsiderar UfxOperação" esteja como "Sim"


FaqDescUF3.png


Assim, nós podemos usar este fornecedor e Unidade de negócio com qualquer CFOP que o sistema não vai bloquear.

Exemplo: fornecedor do RS


FaqDescUF4.png


Unidade de negócio do RS:


FaqDescUF5.png


Podemos usar tanto 1101 como 2101


FaqDescUF6.png


Devido a esta parametrização.

No Gerenciamento XML

Temos como importar um CTe via Gerenciamento XML em que a regra fiscal será buscada conforme UF de origem e destino da prestação de serviço, não necessariamente do fornecedor que constará como empresa.


FaqDescUF7.png


Neste nosso exemplo, nossa empresa "fornecedora" é do RS.


FaqDescUF8.png


Nossa UN 001 também é do RS.


FaqDescUF9.png


Ao importar o XML via Gerenciamento, a Nota de Entrada busca CFOP 235.2A interestadual.


FaqDescUF10.png


No item vemos que ele usou a regra fiscal 2151.


FaqDescUF11.png


Estas foram as parametrizações usadas na importação.


FaqDescUF12.png


Vemos que a regra fiscal é para operações interestaduais. Sendo assim, o sistema considerou a UF SC conforme XML e não conforme estado da empresa "fornecedora".


FaqDescUF13.png