Release 211004.c

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RELEASE 211004.c - CIGAM 11
Folha de Pagamento
O.S.: 713357/36
   Descrição da Alteração: Adicionado o campo Título Totalizador na versão web e desktop, permitindo a edição do título gerado ao marcar a opção totalização.


Gestão de Associações
Serviços - Gestão de Associações - Cadastros - Empresas/Pessoas
O.S.: 722555/1
   Descrição da Alteração: Visando a melhor experiência do usuário foi alterado para somente quem possuir direitos modificar o Cadastro de Empresas/Pessoas do Gestão de Associações, em ambientes que possuam ou não possuam uma Pesquisa Dinâmica disponível.


Serviços - Gestão de Associações - Movimentos - Registro de Locações
O.S.: 689463/45
   Descrição da Alteração: Visando a melhor experiência do usuário foi alterado para que sejam salvos os registros de hora inicial dos Materiais no Controle de Locações do Gestão de Associações, sendo possível sua impressão através da tag <!$MG_sl_hr>.


Compras
Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas
O.S.: 702544/24
   Descrição da Alteração:

Realizada revisão na exclusão dos correlatos da Nota Fiscal quando a mesma é excluída pelo Usuário Autorizado na Nota Fiscal de Entrada.

O.S.: 710493/2
   Descrição da Alteração: Na tela de Notas fiscais de entrada, revisada a funcionalidade que busca a informação se a nota deverá ser contabilizada, para que seja possivel fazer a avaliação quando Tipos de operação possuam menos 5 digitos no código.


O.S.: 711219/2
   Descrição da Alteração: Realizada a revisão na exclusão dos correlatos da Nota Fiscal de Entrada quando a Nota é lançada por um usuário, porém no campo 'Usuário Autorizado' é informado outro usuário no qual não possui o direito GERCOM, após isso o Usuário Autorizado realiza a exclusão da Nota Fiscal de Entrada e os correlatos são excluídos.


O.S.: 722214/1
   Descrição da Alteração:

Revisada a atualização das demandas gerais dos insumos de Ordens de Produção vinculadas ao retorno de Beneficiamento quando no mesmo foram informadas sobras.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras
O.S.: 717722/8
   Descrição da Alteração:

Realizada a criação de duas novas variáveis para utilização na impressão das Ordens de Compra, são elas: <!$MG_totalIPIOutrosETribOC> No qual recebe a soma de todos os valores de IPIs dos Itens na O.C ( adicionar no cabeçalho do relatório) <!$MG_totalIPIOutrosETribItem> No qual recebea soma dos valores de IPI Tributado e IPI Outros do Item (adicionar junto as informações dos Itens)

O.S.: 721509/1
   Descrição da Alteração:

Realizada revisão para não ser possível a troca do Controle da Ordem de Compra e também o envio do E-mail ao realizar a impressão da Ordem de Compra para usuário que não possuírem o direito 'CO ORDEM COMPRA MODIFICAR'.

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas
O.S.: 639672/4
   Descrição da Alteração:

TranslateNR('%EX_CG04099RPI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_CG04099RPIVF', NULL()) TranslateNR('%EX_CG04099RPICabPrg%') TranslateNR('%EX_CG04099RPICab%') GetParam('EX_CG04099RPIVFMSG') GetParam('EX_CG04099RPIVF') = 'W' GetParam('EX_CG04099RPIVF') = 'E'

TranslateNR('%EX_CG04099EVI_UserAction3%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_CG04099EVI_UserAction3VF', NULL()) TranslateNR('%EX_CG04099EVI_UserAction3CabPrg%') TranslateNR('%EX_CG04099EVI_UserAction3Cab%') GetParam('EX_CG04099EVI_UserAction3VFMSG') GetParam('EX_CG04099EVI_UserAction3VF') = 'W' GetParam('EX_CG04099EVI_UserAction3VF') = 'E'

O.S.: 692622/2
   Descrição da Alteração:

Na rotina de Devolução de Entradas, podemos ao realizar uma devolução liquidar os lançamentos que estão abertos na Nota Fiscal a ser devolvida através da aba 'Financeiro', deixando a check box 'Liquidar lançamentos financeiros abertos da NFE devolvida' e parametrizando os campos conforme desejar. Foi realizada uma revisão nos lançamentos criados a partir dessa rotina.

O.S.: 717721/2
   Descrição da Alteração: Realizada uma revisão na busca da configuração 'PN - GE - 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe' referente ao caminho de destino dos XMLs baixados.


Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota
O.S.: 660667/30
   Descrição da Alteração:

Foi realizada uma evolução na Importação de XML por meio do Gerenciamento de XML 2.0 para atender XMLs que tenham neles Prestação de Serviços e valores de retenção de IRRF e/ou INSS, sendo possível atrelar com as Incidências parametrizadas no Tipo de Operação utilizado. Na aba 'Parametrizações' parametrizando o campo 'Importar XML considerando' como Tipo Operação, irá trazer os valores e percentuais do XML, porém buscará as incidências do T.O.

O.S.: 675809/2
   Descrição da Alteração: Evoluir o gerenciamento XML, para que nos casos onde o material possui uma conta gerencial nos 'dados legais' do casastro de materiais, o sistema busque esta conta para a prenota, e posterior a nota de entrada.


O.S.: 705153/3
   Descrição da Alteração: Foi realizada evolução no sistema quando feita a geração de Pré Nota de Importação utilizando o Gerenciamento de XML 2.0, em que nela tenha Valores de Seguro Internacional e Frete Internacional buscados a partir do XML. Estes valores podem ser buscados por meio dos Itens do XML ou na tag Totais do XML. Valores referentes aos Itens podem ser visualizados na aba 'Complementares' nos Impostos do Item, e os valores referentes a tag Totais visualizados na aba 'Complemento' da capa da Pré Nota.


O.S.: 718519/1
   Descrição da Alteração:

Realizada alteração na funcionalidade Pré-nota, disponível em "Suprimentos – Recebimento/Pré Nota – Movimentos – Pré Nota", em que passa a validar a quantidade convertida do item após importação/lançamento manual, afim de obstruir divergências.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe
O.S.: 504542/17
   Descrição da Alteração:

Adicionada a chamada para conector RSF nos programas 'ProcessaXML' e 'ProcessaXML 2.0'.

O.S.: 717677/3
   Descrição da Alteração:

Realizado controle para aceitar complementos de TG para materiais cujo código do fornecedor possua asterisco na sua formação.

Contratos
Finanças - Contratos - Relatórios - Operacionais - * Imprime Contrato
O.S.: 715504/1
   Descrição da Alteração:

Disponibilizadas variáveis para Relatório contemplando informações referentes ao Cadastro do Material utilizando suas especifs. Variáveis criadas:

<!$MG_end_avalista1> - Campo Endereço do cadastro de empresa. <!$MG_end_numero_avalista1> - Campo Número do cadastro de empresa. <!$MG_end_complemento_avalista1> - Campo Complemento do cadastro de empresa. <!$MG_end_bairro_avalista1> - Campo Bairro do cadastro de empresa. <!$MG_end_municipio_avalista1> - Campo Município do cadastro de empresa. <!$MG_end_uf_avalista1> - Campo UF do cadastro de empresa. <!$MG_end_cep_avalista1> - Campo CEP do cadastro de empresa. <!$MG_fone_avalista1> - Campo Fone do cadastro de empresa. <!$MG_contato_avalista1> - Campo Contato do cadastro de empresa. <!$MG_fax_fone_avalista1> - Campo Fone/Fax do cadastro de empresa. <!$MG_end_avalista2> - Campo Endereço do cadastro de empresa. <!$MG_end_numero_avalista2> - Campo Número do cadastro de empresa. <!$MG_end_complemento_avalista2> - Campo Complemento do cadastro de empresa. <!$MG_end_bairro_avalista2> - Campo Bairro do cadastro de empresa. <!$MG_end_municipio_avalista2> - Campo Município do cadastro de empresa. <!$MG_end_uf_avalista2> - Campo UF do cadastro de empresa. <!$MG_end_cep_avalista2> - Campo CEP do cadastro de empresa. <!$MG_fone_avalista2> - Campo Fone do cadastro de empresa. <!$MG_contato_avalista2> - Campo Contato do cadastro de empresa. <!$MG_fax_fone_avalista2> - Campo Fone/Fax do cadastro de empresa. <!$MG_mat_desc_especif1> - Campo descrição da especificação1 do parâmetro grupos no cadastro de materiais. <!$MG_mat_desc_especif2> - Campo descrição da especificação2 do parâmetro grupos no cadastro de materiais. <!$MG_mat_desc_especif3> - Campo descrição da especificação3 do parâmetro grupos no cadastro de materiais. <!$MG_mat_desc_especif4> - Campo descrição da especificação4 do parâmetro grupos no cadastro de materiais. <!$MG_mat_desc_especif5> - Campo descrição da especificação5 do parâmetro grupos no cadastro de materiais. <!$MG_mat_desc_especif6> - Campo descrição da especificação6 do parâmetro grupos no cadastro de materiais. <!$MG_mat_codigo_fabrica> - Campo Código de fabrica <!$MG_cpf_cnpj_avalista1> - Campo CPF/CNPJ do cadastro de empresa. <!$MG_cpf_cnpj_avalista2> - Campo CPF/CNPJ do cadastro de empresa.



Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos
O.S.: 712744/6
   Descrição da Alteração:

Disponibilizadas novas variáveis na rotina Contratos para listar as seguintes informações já com as respectivas variáveis:

CARGO DO CONTATO CONTRATANTE:

Variável de Detalhe:

Cargo 0: <!$MG_Cargo do Contato 0 = cargo_contato0_contratante> Cargo 1: <!$MG_Cargo do Contato 1= cargo_contato1_contratante>


Variáveis dos dados cadastrais do Campo RESPONSAVEL da capa do Contrato:

Variável de Detalhe:

Empresa: <!$MG_empresa_responsavel>

Nome Completo: <!$MG_nome_completo_responsavel>

Fone: <!$MG_fone_responsavel>

Endereço: <!$MG_endereco_responsavel>

Bairro: <!$MG_bairro_responsavel>

Município: <!$MG_municipio_responsavel>

UF: <!$MG_uf_responsavel>

CEP: <!$MG_cep_responsavel>

CNPJ/CPF: <!$MG_cnpj_cpf_responsavel>

Número do Endereço:<!$MG_numero_responsavel>

Complemento do Endereço: <!$MG_complemento_responsavel>


Variáveis do CONTATO DO RESPONSÁVEL DA CAPA DO CONTRATO:

Variável de Detalhe:

Código da Função: <!$MG_c_funcao_contato0_responsavel>

Nome: <!$MG_nome_contato0_responsavel>

CEP: <!$MG_cep_contato0_responsavel>

Bairro: <!$MG_bairro_contato0_responsavel>

Município: <!$MG_municipio_contato0_responsavel>

UF: <!$MG_uf_contato0_responsavel>

CPF: <!$MG_cpf_contato0_responsavel>

RG: <!$MG_rg_contato0_responsavel>

Órgão Expedidor: <!$MG_org_exp_contato0_responsavel>

Endereço: <!$MG_endereco_contato0_responsavel>

Função: <!$MG_n_funcao_contato0_responsavel>

Número do Endereço: <!$MG_numero_contato0_responsavel>

Cargo: <!$MG_cargo_contato0_responsavel>



Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Reverter Faturamento
O.S.: 724459/2
   Descrição da Alteração:

Adicionada condição para validar a tela prévia de Lançamentos a Reverter Faturamento, onde: - Contratos com NF já impressa; - Possui Liquidações; - NF Contabilizada; - NFe Transmitida; Quando alguma dessas opções estiverem marcadas, o Sistema não permite reverter faturamento. Validado para não abrir mais a tela de Inutilização de Notas.



DIRF
Fiscal - DIRF - Relatórios - Legais - DIRF a partir de 2021
O.S.: 721772/1
   Descrição da Alteração:

Evoluído a DIRF para atender o leiaute 2022. Alterado para que o relatório abranja diferentes versões a partir de 2021, para isso foi incluso campo para seleção de versão com validação de período.Ajustado o menu da 'DIRF2021' para 'DIRF a partir de 2021'.

Disponibilizada nova tela com seleção de Unidades de Negócio para a geração de relatórios com mais de uma UN, possibilitando ser selecionada as Unidade de negócio que deverão ser listadas.


Escrita Fiscal
Utilidades/Diversos - Genéricos
O.S.: 611480/9
   Descrição da Alteração: Ajustado cadastro de componentes o nome oficial do Sincronismo XML NFe e do Cálculo de imposto 4.0 para que os mesmos estejam iguais ao nome da pasta onde os scripts estão armazenados.


Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - PA - Pará
O.S.: 681548/4
   Descrição da Alteração:

Para que as notas fiscais de serviço do município de Marituba - PA sejam corretamente atualizadas no CIGAM, faz-se necessário a importação de um arquivo TXT disponibilizado pela prefeitura com a listagem das notas confirmadas.

Para tal, foi desenvolvida uma rotina que fará essa atualização de notas conforme unidade de negócio, série e os dados retornados no TXT da prefeitura.


Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas
O.S.: 721083/2
   Descrição da Alteração: Realizada evolução na rotina especial Recálculo de Impostos (CA00080) e na guia Rotinas Específicas, adicionada a opção: '#10 Atualizar base do PIS e COFINS para diminuir valor ICMS'. Quando esta opção estiver selecionada serão recalculadas as Notas Fiscais de Saída que estiverem dentro das faixas de filtros informados, fazendo com que ocorra o recálculo da BASE e VALOR do PIS e COFINS existentes no Movimentos encontrados, considerando a inclusão ou não do ICMS na composição de suas bases de cálculo, se assim o tipo de operação estiver parametrizado.


Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições
O.S.: 637151/2
   Descrição da Alteração:

Feitas alterações para realizar a geração dos registros F500, F525, M200 e M210, M600 e M610 para os lançamentos financeiros do tipo de documento igual “Contrato” provenientes das NFS de saída.

O.S.: 713793/2
   Descrição da Alteração:

Visando a evolução do sistema, foi implementado a validação da configuração "LF - GE - 2284 - Código do Material parametrizável nos Arquivos Legais" na Geração do Registro 0200 do EFD Contribuições quando o material possui identificador (especif1).

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas
O.S.: 625846/2
   Descrição da Alteração:

O Sistema foi evoluído para que seja possível destacar na Nota Fiscal de Serviço o valor da Retenção Contratual. Para isso, foi disponibilizado o campo de 'Total de Retenção Contratual' na tela de Descontos/Encargos. Por definição, o valor desta retenção deve ser abatido do Total faturado da Nota, porém não deve influenciar nenhuma das Bases de Cálculo dos demais impostos. Esta solução não contempla o cálculo no cadastro de Pedidos.

O.S.: 704821/3
   Descrição da Alteração: Revisado os scripts em SQL e Oracle utilizados quando a configuração 'GE VC 1800 - Versão da busca da regra fiscal' está parametrizada para '1 - Versão performance'. Feita a revisão para equalização entre as duas versões (0 e 1) quando a configuração 'FA GE 80 - Utilizar regra fiscal' estiver parametrizada igual a “OperaçãoXCondicional”, na busca de percentuais e incidências através da Regra Fiscal ou Tipo Operação nas Notas de Saída.


O.S.: 717722/15
   Descrição da Alteração:

Visando manter a integridade do sistema, ao efetivar um pedido que possua observações cadastradas manualmente, assim como observações configuráveis parametrizadas no Tipo de Operação, ao gerar a Nota Fiscal de Saída, todas as observações serão geradas em sequência separadas, sem que elas sejam mescladas.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal
O.S.: 712035/2
   Descrição da Alteração:

Revisada a criação de registros 'C110' para Notas de Entrada com observação cadastrada, a criação deste registro depende, também, do 'Mod. Formulário'.

O.S.: 713919/15
   Descrição da Alteração: Realizada alteração nos Scripts CGPR_EFDII_NFS para manter a integridade dos dados na busca da TG Conversão Unidades informada na Nota Fiscal.

Devido a incompatibilidades entre os Scripts, no CIGAM e10 foi desativada a opção "Utilizar versão otimizada em Banco de Dados (Beta)", essa funcionalidade estará disponível apenas no CIGAM 11.

Gestão Fiscal Municipal
Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciador NFS-e
O.S.: 701898/2
   Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar constantemente a ferramenta CIGAM, foi realizado um tratamento para validação do layout do gerenciador da nfse não configurável quando for feito a assinatura dos arquivos XMLs.


Faturamento/Pedidos
Fiscal - Gestão Fiscal Municipal
O.S.: 709080/3
   Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM foi desenvolvido o programa NFSe - Queimadas - PB para que seja feita a geração do arquivo txt para importação na prefeitura.


Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais
O.S.: 700099/2
   Descrição da Alteração:

Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, a validação da mensagem "Não é possível transferir veículos entre filiais através do cadastro de Notas Fiscais de Saída. Acesse a rotina específica." só ocorrerá quando o usuário possuir o direito EXCLUSIVO4.

O.S.: 723310/1
   Descrição da Alteração:

Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, ao alterar os dados do tipo de frete da nota, através da carta de correção, o campo Tipo Frete na capa da nota será alterado.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas
O.S.: 695466/5
   Descrição da Alteração:

O Rateio Gerencial significa poder informar no item de um movimento do CIGAM, mais de uma Conta Gerencial. Nesse caso, é atribuído para cada conta parte do valor total daquele movimento. No item da nota, significa que haverá uma distribuição do valor total do item em várias contas gerenciais.

O cadastro do rateio gerencial nos movimentos já estava disponível para notas oriundas de contrato, porém agora passa a ser possível também o cadastro para notas criadas manualmente e notas triangulares, desde que a configuração 'FA GE 3173 - Rateio Gerencial para Itens' esteja igual a '1 Nota fiscal' e o tipo de operação possua o controle da conta gerencial igual a 'Gerencial'.


Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas
O.S.: 639672/5
   Descrição da Alteração:

TranslateNR('%EX_CG03792CriaTemporario414RSF%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_CG03792CriaTemporario414RSFVF', NULL()) TranslateNR('%EX_CG03792CriaTemporario414RSFCabPrg%') TranslateNR('%EX_CG03792CriaTemporario414RSFCab%') GetParam('EX_CG03792CriaTemporario414RSFVFMSG') GetParam('EX_CG03792CriaTemporario414RSFVF') = 'W' GetParam('EX_CG03792CriaTemporario414RSFVF') = 'E'



Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável
O.S.: 720803/4
   Descrição da Alteração: Visando atender a prefeitura de Luis Eduardo Magalhães, foi tratado para que seja feita a criação dos dados de senha e cnpj do prestador no arquivo corpo.


Gestão de Frotas
Serviços - Gestão de Frotas - Rotinas - Importação abastecimentos externos Ticket Log
O.S.: 724873/1
   Descrição da Alteração: Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, foi revisado a criação de registros considerando a utilização de datas, levando em conta as boas práticas de User Experience.


Genéricos
O.S.: 675241/67
   Descrição da Alteração:

Alterado o tamanho do campo Cd_Int da tabela utilizada para fazer a importação de dados baseados em log, para aceitar conteúdos maiores.

O.S.: 695298/45
   Descrição da Alteração: Habilitada a inclusão de filtros comparativos e de métricas especiais (contador, média, máximo e mínimo).


O.S.: 713357/6
   Descrição da Alteração: Habilitado o tipo conteúdo de Função e Tabela nos Filtros de Dashboard na Web.


O.S.: 713357/17
   Descrição da Alteração: Habilitada a tranformação de item na Web com Dashboard em modo não-flutuante.


O.S.: 713357/25
   Descrição da Alteração: Melhorado o comportamento ao desenhar o gauge quando ele não possui dados.


O.S.: 713357/35
   Descrição da Alteração: Melhorada a performance no tratamento de dados nulos nos filtros de lista e tabela.


O.S.: 713357/42
   Descrição da Alteração: Adicionadas propriedades pra customização do layout do questionário.


O.S.: 713357/45
   Descrição da Alteração: Implementado destaque das linhas totalizadoras na exportação e impressão.


O.S.: 713357/46
   Descrição da Alteração: Criado propriedade Design Compacto e corrigido erro da divisao por zero.


O.S.: 713357/50
   Descrição da Alteração: Implementado cor e fonte nos títulos dos itens tipo filtro na Web.


O.S.: 723478/2
   Descrição da Alteração: Incluída a propriedade Nome Fantasia nas configurações do BI para que seja possível customizar o título da tela principal do BI.


O.S.: 723478/3
   Descrição da Alteração: Adicionado recurso para customizar o layout do corpo do email que é enviado com o link do dashboard.


O.S.: 723478/4
   Descrição da Alteração: Ajustes na tela de configurações da linha do indicador.


O.S.: 723478/6
   Descrição da Alteração: Melhorado o cálculo do tamanho das bolhas na versão web do mapa e também incluída a propriedade "Mostrar Tela de Erros".


O.S.: 723478/8
   Descrição da Alteração: Aplicado tratamento em conteúdos com o caracter ' antes de realizar o carregamento de um grupo de filtros na versão desktop.


O.S.: 723478/9
   Descrição da Alteração: Ajustes na geração do email com o link do dashboard.


O.S.: 723478/10
   Descrição da Alteração:

Incluídas novas propriedades na configuração do modelo de relatório.

Utilidades/Diversos - Genéricos
O.S.: 373456/359
   Descrição da Alteração:

Com o objetivo de facilitar e agilizar o processo foi revisado o fluxo de busca de representante para o cadastro de empresa no nos portais CIGAM para quando o usuário logado tiver ou não o direito de pedidos ASP.

O.S.: 373456/392
   Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar o processo foi delimitado a quantidade de caracteres dos campos 'Assunto' (256) e 'Texto' (2001) da tela de acompanhamento dos Portais, visando a integridade das informações descritas nesses campos.


O.S.: 709829/2
   Descrição da Alteração: Visando melhorar a visibilidade dos alertas implementado novo controle com as seguintes regras:

  • Para ter permissão de criar alertas, o usuário deve estar com a 'GE - AM - 1716 - Ativar controle de alertas' igual a "Sim".
  • Para que o usuário possa ser escolhido como destinatário no momento da criação do alerta, seu tipo de acesso precisa estar diferente de "Nenhum".
  • Para que a notificação de um alerta seja apresentada ao usuário, é mandatório que a 'GE - AM - 1716 - Ativar controle de alertas' esteja igual a "Sim" no momento definido para exibição da notificação.
  Obs.: mesmo não sendo exibida a notificação, o alerta deve seguir sendo listado em Alertas até que seja descartado ou concluído pelo usuário. 
  • Quando for o momento de exibição do alerta, independentemente da notificação ser exibida ao usuário, deve haver a sinalização de alerta disponível junto ao ícone Alertas (imagem de sino no menu de topo).
  • Sobre notificações e sinalizações, devem atender ao que segue:
 . Ao lado do ícone Alertas deve constar um indicador de quantidade de alertas pendentes (Um alerta pendente é aquele cuja data e hora de aviso seja igual ou menor que a data e hora corrente, e que ainda não tenha sido 'descartado' ou 'concluído' pelo usuário destinatário)
 . O momento para notificação e sinalização do alerta deve considerar a data/hora de aviso do mesmo.
 . A 'Conclusão prevista' deve considerar a data/hora de início do alerta.


O.S.: 709952/2
   Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar a troca e bloqueio de usuários, será possível realizar mais tentativas de acesso caso a senha ou o usuário informado estejam incorretos.


O.S.: 717619/1
   Descrição da Alteração: Para facilitar a visualização dos boletos no modelo indicado foi ajustada a busca através da tabela GMODEL de forma que ao cadastrar um modelo ou mais seja repeitada a ordem por grupo e nome do relatório.


O.S.: 720749/3
   Descrição da Alteração: Criado parametro para Sobreescrever campos com branco, para que seja possivel atualizar registro em branco. Tratado para que não grave o municipio, caso não venha informação de municipio, uf ou codigio do IBGE.


O.S.: 721245/3
   Descrição da Alteração:

Visando a integridade dos cálculos expostos foi ajustada a variável de resultado para que sua quantidade de casas decimais seja igual as demais, para fins de resultados sem arredondamentos ao utilizar o programa.

Comercial - Vendas/CRM - Relatórios - Gerenciais - BI Contatos / Acompanhamentos - CRM
O.S.: 716780/1
   Descrição da Alteração: Otmizada a busca do usuário realizada ao abrir o modelo do extrator.


Utilidades/Diversos - Genéricos - Cadastros - Divisões
O.S.: 715781/2
   Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar e agilizar o processo de criação de contas contábeis, o CIGAM passa a validar a máscara dos campos 'Contábil Fornecedor', 'Contábil Cliente', 'Contábil Adiantamento Fornecedor' e 'Contábil Adiantamento Cliente' na tela de cadastro de empresa/pessoas e no cadasto da divisão.


Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - TG - Tecnologia de Grupo - Cadastro de TG
O.S.: 717677/2
   Descrição da Alteração: Visando facilitar a criação do registro, foi ajustado a utilização do caractere "*" quando informado na criação do cadastro de TG.


Gestão Financeira
Finanças - Conciliação de Cartões
O.S.: 723331/2
   Descrição da Alteração: Adicionada condição no Bloco IF para a chamada da Procedure CGPR_CCART_COMISS.


Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Legais
O.S.: 707128/1
   Descrição da Alteração: Realizado melhorias na impressão de relatórios legais em caracter e merge, quanto a ordenação por Nome e Código.


Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Pagar - * Contas a Pagar
O.S.: 724914/2
   Descrição da Alteração:

Para flexibilizar a impressão e fins de arquivamento, foi aumentado a Máscara da Data no Cabeçalho do Relatório para Caractere. Ficando com máscara igual DD/MM/AAAA.



Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos
O.S.: 723053/2
   Descrição da Alteração: Na utilização da API de Cobrança do Banco do Brasil (BB), alterou-se o arquivo JSON das informações do boleto na chave "endereco" do Pagador, passando a constar também o Número e Complemento, além do Endereço (Logradouro) que já era utilizado. O endereço completo se faz necessário para situações onde o boleto registrado está indicado a ir para cartório, do contrário, não havendo o endereço completo, o cartório pode recusar o título.


Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Pagamentos/Recebimentos
O.S.: 628662/235
   Descrição da Alteração:

Revisado a lógica de programação, validando os campos de pesquisa do cabeçalho, onde foi implementado validação do Portador Inativo e possibilite realizar as pesquisas de: - Lançamento: mesmo que digitado um número inexistente o Sistema deve emitir mensagem de: “Lançamento não cadastrado”, permitindo continuar pesquisa. - Duplicatas: quando digitado um dado inexistente o Sistema não lista nada em tela e permite continuar a pesquisa; - Valor: quando digitado um valor inexistente o Sistema não lista nada em tela e permite continuar a pesquisa; - Portador: quando realizado a pesquisa por um Portador inativo o Sistema valida e emite mensagem de “Portador inativo”;



Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Unificar Contas a Receber
O.S.: 720513/3
   Descrição da Alteração: Realizado alteração para os totalizadores da rotina de Unificação tanto a Pagar quanto a Receber, adequando as somatórias e subtrações do cabeçalho e rodapé, conforme seleção dos registros e utilização dos botões de Selecionar Todos, Inverter ou Limpar.


Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - PIX - Transações PIX
O.S.: 721403/3
   Descrição da Alteração: Para garantir a engenharia reversa, foram revisados pontos ao qual passa não permitir a Exclusão do Lançamento Financeiro oriundos de operações PIX através do Cadastro do Lançamento Financeiro. Para tal processo deve ser realizado através da rotina de Transações PIX.


Gestão de Lojas
Comercial - Gestão de Lojas - Pesquisas - Cadastros - Materiais
O.S.: 723174/2
   Descrição da Alteração:

Disponibilizado controle na Pesquisa de Materiais para permitir que a pesquisa possa ser acessada nos ambientes com banco de dados Oracle versão '11g Express Edition'.

O.S.: 724282/2
   Descrição da Alteração: Visando proporcionar ainda mais praticidade e integridade ao usuário, a coluna 'Locais de Armazenagem' da Pesquisa Dinâmica de Materiais foi reduzida e renomeada para 'Locais Armazenagem'.


O.S.: 724755/2
   Descrição da Alteração: Visando a integridade do sistema, passa a ser possível verificar a Disponibilidade em estoque de um material na pesquisa de Materiais quando a configuração "ES - GE - 3036 - Origem dos dados de estoque" está como "1 Versão Calculada" e a configuração "ES - GE - 1009 - Todos os C.A.s válidos para planejamento na disponibilidade" estiver marcada.


O.S.: 725286/2
   Descrição da Alteração:

Visando a integridade das informações, a pesquisa de Materiais do módulo Gestão de Lojas, passa a exibir a disponibilidade dos materiais conforme apresentada no módulo Gestão de Materiais.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Emissor de Cupom Fiscal
O.S.: 486325/325
   Descrição da Alteração:

Visando a agilidade no processo de liquidações de parcelas pelo Recebimento de Prestações sistema passa a habilitar novamente o botão de "Confirmação" nas telas de Múltiplas Formas de Pagamento.



Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento
O.S.: 716919/3
   Descrição da Alteração:

Visando a personalização da impressão do Orçamento foram disponibilizadas as seguintes variáveis:

<!$MG_itemped_descri_complementar> = Imprime a descrição complementar do item do Orçamento; <!$MG_pedido_volume> = Imprime o campo 'Volume' do Pedido.

O.S.: 717747/5
   Descrição da Alteração: Visando a facilidade de uso do sistema passa ser permitida duplicação de Orçamentos para outras Unidades de Negócio.


O.S.: 725863/1
   Descrição da Alteração: Visando permitir a apresentação dos valores de Difal na impressão do Orçamento, foram disponibilizadas as variáveis: <!$MG_itemped_vl_difal_origem>, <!$MG_itemped_vl_difal_destino>, <!$MG_itemped_base_difal>, <!$MG_itemped_percent_difal_orig>, <!$MG_itemped_percent_difal_dest>, <!$MG_itemped_prop_difal_orig>, <!$MG_itemped_prop_difal_dest>, <!$MG_pedido_total_difal_orig> e <!$MG_pedido_total_difal_dest>. Também foi disponibilizada a variável: <!$MG_unidade_negocio_fantasia> para exibir o nome fantasia da unidade de negócio do orçamento.



Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Conferência Itens Pedido
O.S.: 723272/2
   Descrição da Alteração: Visando agregar ainda mais praticidade e integridade à Conferência Itens Pedido, quando o Pedido possuir itens cancelados, estes não serão listados.


Gestão de Materiais
Utilidades/Diversos - Genéricos
O.S.: 694240/4
   Descrição da Alteração:

Criado botão customizado 'b_customizado' com as especificações a seguir: Init: TranslateNR('%EX_CG03991PBName%') Visible: TranslateNR('%EX_CG03991PB%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' - No evento de Zoom do botão colocado o call by name: TranslateNR('%EX_CG03991PBCabPrg%')

TranslateNR('%EX_CG03991PBCab%')


Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais
O.S.: 717706/2
   Descrição da Alteração: Implementada melhoria na pesquisa de Estoque de forma a aumentar a performance na exibição dos dados de acordo com os filtros escolhidos.


Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque
O.S.: 723175/2
   Descrição da Alteração: Revisado recurso que faz a busca da Última posição financeira dos movimentos, utilizada na funcionalidade Implanta Estoque 3.0, referente a uma inconsistência encontrada no componente após a sua migração para o CGESCore.ecf.


Suprimentos - Compras - Movimentos - Requisições de Materiais
O.S.: 723397/2
   Descrição da Alteração: Com intuito de garantir a integridade do estoque, adicionadas validações da disponibilidade na tela de Grade do item da Requisição de Materiais ao alterar o Lote, Numeração ou Especif3 informados previamente.


Gestão de Serviços
Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço
O.S.: 723380/2
   Descrição da Alteração: Visando a melhor experiência do usuário foi alterado para quando informado um material em uma Ordem de Serviço a busca de preço deste ser feita somente quando o Tipo de Operação não for branco.


Multiendereçamentos
O.S.: 702544/25
   Descrição da Alteração:

Realizado tratamento do campo "Centro de Armazenamento", na área de cadastro de Endereços Físicos, para que seja exibida a descrição do mesmo após finalizar o cadastro.

O.S.: 721330/2
   Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de geraçao da divergência de balanços do multiendereçamento web, de forma a retornar as validações referentes às movimentações geradas e das trocas de data de validade de lotes vencidos nas mensagens de tipo toast em tela para o usuário.


O.S.: 721993/2
   Descrição da Alteração:

Realizada melhoria sobre o registro de novos itens de requisição, de forma a validar se o código da requisição foi informado no momento da gravação do novo item.

O.S.: 586187/118
   Descrição da Alteração: Realizado tratamento do campo "Centro de Armazenamento", na área de cadastro de Endereços Físicos, para que seja exibida a descrição do mesmo após a seleção. Realizado tambem tratamento para correto processo ao salvar os Grupos e Subgrupos dos endereços.


Controle Patrimonial
O.S.: 691231/3
   Descrição da Alteração: Rotina passa a operar de forma plena quando a contabilização do bem precisa ser refeita após a descontabilização do mesmo.


Programação e Controle de Produção
Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção
O.S.: 718930/2
   Descrição da Alteração: Visando garantir a integridade dos dados referente as Ordens de Produção selecionadas para envio para beneficiamento, incluída avaliação da configuração "PC - MP - 1031 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no Leitor" para o cancelamento de toda a movimentação quando a configuração citada ou quando a configuração "ES - GE - 38 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no movimento" estiver como Bloquear e pelo menos uma das demandas não possuir saldo.


Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal
O.S.: 720263/2
   Descrição da Alteração:

O SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI) trata-se de um arquivo legal, a ser entregue mensalmente com diversas informações quanto notas, impostos, mercadorias, estoques e produção. Existem registros referentes a produção conjunta: K290 - Produção Conjunta – Ordem de Produção K291 - Produção Conjunta – Itens Produzidos K292 - Produção Conjunta – insumos Consumidos

Conforme o layout do SPED: Entenda-se por produção conjunta a produção de mais de um produto resultante a partir do consumo de um ou mais insumos em um fluxo produtivo comum, onde não seja possível apontar o consumo de insumos diretos aos produtos resultantes, que podem ser classificados, conforme a relevância nas vendas do contribuinte, como coprodutos ou subprodutos.

No Bloco K, devem ser considerados para a classificação de produção conjunta apenas os produtos resultantes classificados como co-produtos (produto principal). No Cigam a produção conjunta passa a ser identificada pela entrada da demanda negativa realizada pelo leitor, ou seja, quando houver a entrada do produto + (n) entrada(s) via demanda negativa e estas possuírem o código GIA igual a 03 ou 04, constarão nos registros de produção conjunta.

No SPED Fiscal, foi incluído nova opção para ser marcada na sessão da geração do Bloco K, para inclusão dos registros K290/K291/K292 no arquivo gerado.