Release 221107
RELEASE 221107 - CIGAM 11 |
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Custo Estrutural |
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O.S.: 738740/3 Descrição da Alteração: Alteradas as datas dos módulos do Controladoria para 4 dígitos no ano ao ínves de 2 dígitos. |
Gestão do Resultado |
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O.S.: 766348/1 Descrição da Alteração: Removido o botão "Button" do programa "Ranking Direto". |
Estratégia de Preços |
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O.S.: 761085/1 Descrição da Alteração: Realocado os seguintes programas de rotinas do módulo Estratégias de Preços: Formatação Tabela Preços Cálculo dos Materiais Cálculo dos Recursos Exclui Custo Insumo De Menu: Controladoria > Estratégia de Preços > Rotinas Para Menu: Controladoria > Estratégia de Preços > Rotinas > Auxiliares |
Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
O.S.: 740393/6 Descrição da Alteração: Evoluído o processo de Formação de Custo e Preço na Nota de Entrada. Para isso foi criada a Configuração 3193 - Formar Custo e Preço ao sair da tela de Nota de Entrada. O valor desta Configuração pode ser gravado por Usuário. Quando esta Configuração estiver marcada, ao sair da tela de Itens da Nota, e ao regerar o Financeiro da mesma, o sistema fará a pergunta: Formar custo e preço? Se for selecionado 'Sim', o sistema fará o cálculo e abrirá automaticamente a tela de Liberação de Custos, para que o Usuário possa fazer a liberação diretamente pela tela da Nota de Entrada. Se for selecionado 'Não', o sistema fará o mesmo processamento que fazia antes, onde será gerado um registro de Log da NFE, e a partir disso o Usuário deverá executar a rotina 'Processa NF Posterior' para realizar o cálculo, e depois entrar no programa 'Liberação de Custos' para acessar o registro de liberação e poder aprová-lo. |
Gestão de Associações |
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Serviços - Gestão de Associações - Cadastros - Empresas/Pessoas |
O.S.: 702544/48 Descrição da Alteração: Buscando evitar qualquer inconsistência no programa de cadastro foi adicionada verificação para impedir o preenchimento de município que não esteja cadastrado na base. |
Serviços - Gestão de Associações - Movimentos - Controle de Eventos |
O.S.: 738681/4 Descrição da Alteração: Visando garantir a integridade das informações a respeito do Pedido gerado via locação, o CIGAM passa a atualizar o Controle e a Situação em outro ponto do programa. |
Serviços - Gestão de Associações - Movimentos - Cursos |
O.S.: 756179/3 Descrição da Alteração: Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, foi revisado a interface do programa, levando em conta as boas práticas de User Experience. |
Serviços - Gestão de Associações - Parâmetros - Combos |
O.S.: 686067/2 Descrição da Alteração: Visando a melhor experiência para o usuário no uso da aplicação foi realizada validação para não permitir informar o código de gravação do combo de forma a gerar duplicidade. |
Serviços - Gestão de Associações - Relatórios - Cadastros - *Cadastro de Empresas/Pessoas |
O.S.: 685789/8 Descrição da Alteração: Visando correto processamento do relatório o CIGAM passa a considerar na avaliação do filtro vazio um espaço em branco. |
Genéricos Controladoria |
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O.S.: 743175/2 Descrição da Alteração: Feita melhoria na chamada de menus do módulo Orçamento de Projetos. |
Custo Estrutural |
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O.S.: 738740/2 Descrição da Alteração: Alteradas as datas dos módulos do Controladoria para mostrar 4 dígitos na parte do ano invés de 2 dígitos. |
Contabilidade |
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O.S.: 745051/2 Descrição da Alteração: Programas excluídos. Contábil - Contabilidade - Movimentos - Específicos - Lançamentos SPED - FCONT
Contábil - Contabilidade - Movimentos - Específicos - Lançamentos Razão auxiliar subcontas (RAS)
Contábil - Contabilidade - Rotinas - Legais - Específicos - Instrução Normativa IN68
Contábil - Contabilidade - Rotinas - Legais - Específicos - Instrução Normativa IN86
Contábil - Contabilidade - Rotinas - Legais - Específicos - Gera Arquivo Bacen
Contábil - Contabilidade - Rotinas - Legais - Específicos - MANAD - Portaria MPS/SRP Nº 58/2005
Contábil - Contabilidade - Rotinas - Legais - Específicos - SPED - Controle Fiscal Contábil de Transição
Contábil - Contabilidade - Parâmetros - Específicos - DIPJ - Relacionamento de Contas
Contábil - Contabilidade - Rotinas - Operacionais - Específicos
Contábil - Patrimônio - Relatórios - Operacionais - Específicos |
Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Legais |
O.S.: 768075/2 Descrição da Alteração: Relatório passa a considerar a opção 'Listar empresas sem movimento financeiro' |
O.S.: 778122/1 Descrição da Alteração: Revisão dos modelos e variáveis dos relatórios personalizados do módulo Contábil e Patrimonial. |
Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Legais - Posição de Fornecedores |
O.S.: 758007/8 Descrição da Alteração: Alterado nos relatórios legais de Posição (Empresas, Clientes, Fornecedores), nos Diários Auxiliares (Empresas, Clientes, Fornecedores), e também no Posição para o Sped Contábil, para que na leitura dos Lançamentos de Variação Monetária, quando a opção 'Somente títulos em aberto' estiver marcada, seja calculado o Saldo do Valor Indexado até a Data final informada no filtro, pois o Lançamento original pode estar em aberto no período filtrado, e se estiver então os Lançamentos de Variação Monetária também devem ser listados no relatório. |
O.S.: 735921/29 Descrição da Alteração: Feito melhorias na rotina 'Ativa Unidade de Negócio', quanto a gravação do 'Mês/Ano de Processamento'. |
Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Usuários - Direitos |
O.S.: 754466/1 Descrição da Alteração: Incluídos direitos de acesso aos menus dos módulos Contábil e Patrimônio. |
Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade |
O.S.: 738991/4 Descrição da Alteração: Rotina Libera Contábil 3.0 passa a trazer o PIS/COFINS não destacado de forma plena quando o mesmo é necessário no cálculo da linha de desconto, conforme é feito no Libera Contábil 1.0 |
O.S.: 508351/4 Descrição da Alteração: Criado programa para exclusão de fórmulas em lotes. Também foi adicionada validação nesses campos para não permitir informar um valor que não exista no respectivo cadastro. |
COMEX Importação |
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Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Embarques |
O.S.: 760487/1 Descrição da Alteração:
TranslateNR('%EX_CG00004PBName%') EX_CG00004PB = S EX_CG00004PBCabPrg = EX_CG00004PBCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Processo |
O.S.: 463305/7 Descrição da Alteração: O objetivo da sugestão está relacionada a extração de relatórios que possibilitem ter um acompanhamento/gestão do valores de Custos e Despesas por CONTEINER's. Foi adiconado uma nova guia "Contêiner" ao processo Comex, com os campos: Frete, THC e Outros. Estes, são apresentados em soma no campo "Total Frete". Estes campos são meramente informativos e não fazem base para impostos ou totalizadores. |
Compras |
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Suprimentos - Compras |
O.S.: 623242/100 Descrição da Alteração: Realizada alteração sobre a validação dos limites permitidos quanto ao portador informado na Pré-nota como nas Ordens de Compras, permitindo a parametrização de múltiplos limites realizando a correta validação. |
Suprimentos - Recebimento/Pré Nota |
O.S.: 623242/108 Descrição da Alteração: No programa 'Gerenciamento de XML 2.0' a interface do menu esquerdo foi atualizada com intuito de tornar a navegação entre os filtros mais dinâmica. |
Suprimentos - Compras - Relatórios |
O.S.: 623242/89 Descrição da Alteração: Realizada evolução nos principais relatórios do Compras, passando a informar o usuário a mensagem 'Nenhum modelo de impressão foi encontrado', quando selecionado algum modelo já cadastrado porém o nome do arquivo do modelo foi alterado ou o arquivo não existe mais no caminho informado. |
Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
O.S.: 623242/37 Descrição da Alteração: Revisada os programas que executam sem abrir telas de interação com o usuário, alterando a propriedade 'Allow Events' para No, evitando que inputs possam parar o processamento. |
Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Notas de Entrada - Compras |
O.S.: 770462/2 Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a integridade das Notas Fiscais de Entrada, realizado tratamento para sempre atualizar o valor da variável 'v_statusNFe' pelo SEFAZ antes de validá-la. |
Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras |
O.S.: 623242/113 Descrição da Alteração: Realizado revisão na alteração do item 100 desta OS, para ajustar a validação quando os cadastros de limites não possuirem usuários cadastrados. |
Suprimentos - Compras - Movimentos - Cotações |
O.S.: 751200/1 Descrição da Alteração: Realizada revisão para atender o caso da configuração 80 - Buscar Regra Fiscal estando como 'Condicional' na tela de cadastro de Cotações. O programa seguirá conforme descrito nas observações da configuração. |
Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras |
O.S.: 650006/12 Descrição da Alteração: Realizado evolução na tela de itens de solicitação de modo a garantir a exibição de todas as cotações Selecionadas de um item, e não paenas a primeira. |
Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Cria NFE de NFS de filial |
O.S.: 764723/15 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a atualização de movimentos de produção, de forma a gerar as movimentações distintas de cada material caso for utilizado o programa Cria NFE de NFS Filial (CG00946) em conjunto com a configuração "2703 - Versão para a atualização da tabela de Estoque" igual a '1 Em Fila' e se existirem movimentos do mesmo material não atualizados no sistema. |
Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Envia Email para Fornecedor |
O.S.: 774611/1 Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a integridade da rotina de envio de e-mail ao fornecedor,foi realizado tratamento a fim de identificar os itens como Solicitação ou Requisição. |
Suprimentos - Compras - Relatórios - Operacionais - Ordens de Compras - *Análise Percentual de Entrega |
O.S.: 759155/2 Descrição da Alteração: No relatório foi revisado os pontos em que os dados são limpos a fim de garantir a integridade dos dados, estando com a tabela vazia antes de inciar o processamento. |
Suprimentos - Compras - Movimentos - Inspeção de Recebimento |
O.S.: 720359/6 Descrição da Alteração: Realizada alteração para o uso de conectores na rotina de Inspeção de Recebimento. |
Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
O.S.: 702544/16 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados e performance, adicionamos alguns cálculos auxiliares nas notas fiscais de entrada, quando estiverem utilizando Tipo de Operação com a configuração ‘#177 - Descontar PIS/COFINS em notas com Suframa nos campos’ parametrizada para as opções que envolvem Total Mercadoria, e assim realizar os devidos descontos no campo ‘Total Mercadoria’. |
Suprimentos - Compras - Relatórios - Operacionais - Notas Fiscais - Entradas - Compras |
O.S.: 747068/2 Descrição da Alteração: Disponibilizado novos conectores. |
Suprimentos - Compras - Relatórios - Operacionais - Ordens de Compras - Posição |
O.S.: 760820/2 Descrição da Alteração: Ajustado formato da Data na impressão Caracte, no relatorio 'posição', de modo a apresentar ao menos os dois digitos finais do Ano, pois não há expaço suficiente para todos os digitos da Data. |
Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas |
O.S.: 688506/1 Descrição da Alteração: Revisado o cálculo da Base do Suframa para Notas de devolução de saídas de acordo com a configuração '234 - SUFRAMA - Considerar desconto de PIS/COFINS na base do SUFRAMA' do Tipo de Operação. |
Suprimentos - Compras - Pesquisas - Movimentos - Log Auditoria Solicitações/Requisições |
O.S.: 743190/2 Descrição da Alteração: Revisada a informação gravada nos campos Usuário Alteração, Usuário Criação e Usuário Modificação gravados no log. |
Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Entradas |
O.S.: 691283/44 Descrição da Alteração: Tratado mensagem que era exibida ao desmarcar a opção 'Criar uma NFS para cada NFE' para que não fique se repetindo quando selecionado a opção "Sim". |
O.S.: 705153/1 Descrição da Alteração: Para melhor visualização das unidades de negócio parametrizadas, o CGConsulta reordena de acordo com CNPJ e UN parametrizada. Também é possível adicionar duas UNs com o mesmo número porém com o CNPJ diferente. |
Suprimentos - Compras - Movimentos - Gerenciamento de Compras |
O.S.: 623242/101 Descrição da Alteração: Realizado revisão e tratamento na Tela do Gerenciamento de compras a fim de evitar exibições em desacordo ao alteranar entre as Guias de Gráfico e Coplemento.
O.S.: 742056/2 |
Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota |
O.S.: 623242/87 Descrição da Alteração: Com o objetivo de evoluir o programa de Recebimento/PréNota, foi realizado tratamento a fim de evitar lentidão ao fazer a troca de situação/controle da Pré-Nota e realizado tratamento para enviar apenas um e-mail como confirmação de troque de situação/controle, ao invés de um e-mail para cada item. |
Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe |
O.S.: 686397/2 Descrição da Alteração: Criada verificação do campo 'Controle Pré-notas Canceladas' para quando não estiver informado irá disparar a mensagem 'Controle para Pré-notas Canceladas não informado. Favor informar por meio da guia 'Configurações>Geral'. Para visualização dessas duplicatas do XML na Pré Nota, foi disponibilizado em tela na capa da PN, um botão chamado 'Duplicatas' pertencente ao grupo 'Financeiro'. AO clicar no botão irá abrir uma tela no estilo 'browse' onde é possível visualizar as duplicatas. Nessa tela não é permitido edição dos registros, nem mesmo excluir, ou criar, apenas visualização. Ao efetivar a Pré Nota para um Nota Fiscal de Entrada, deve-se marcar a opção 'Gerar Financeiro Automaticamente' e o sistema irá verificar de forma automática se há duplicatas lidas do XML e gerar os lançamentos de acordo com elas. Caso não haja Duplicatas na Pré Nota, o comportamento já existente irá ocorrer, ou seja, irá abrir a tela de Controle de Duplicatas, onde deve-se informar os prazos e etc. |
O.S.: 639206/16 Descrição da Alteração: Para uma melhor visualização dos itens em uma cotação, agora os campos de descrição alternativa e descrição complementar são apresentados no Portal Fornecedor. |
Configurador de Produto |
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Suprimentos - Configurador de Produto - Relatórios |
O.S.: 580067/76 Descrição da Alteração: Foram realizadas alterações nos programas que imprimem relatórios merges a fim de alterar o nome do botão "Confirmar" para “Imprimir” e o botão "Alterar modelo" para um ícone de engrenagem. Também foi adicionada uma mensagem ao usuário quando não encontrar dados para os filtros informados. As telas alteradas foram: Conteúdos dos Produtos, Listagem de Características, Listagem de Configuradores, Listagem Material x Identificador, Características X Configurador e Listagem de Regras. |
O.S.: 760686/1 Descrição da Alteração: Criado conectores no zoom do campo identificadaor e no control verification das caracteristicas Conector zoom campo identificador: EX_ET00094ConfiguraItem_TelaEVI_Zoom_V_identificador = S EX_ET00094ConfiguraItem_TelaEVI_Zoom_V_identificadorCabPrg = EX_ET00094ConfiguraItem_TelaEVI_Zoom_V_identificadorCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ Conector control verification caracteristicas Inicial: EX_ET00094ConfiguraItemTelaCTVI_Caracteristica = S EX_ET00094ConfiguraItemTelaCTVI_CaracteristicaCabPrg = EX_ET00094ConfiguraItemTelaCTVI_CaracteristicaCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ Final: EX_ET00094ConfiguraItemTelaCTVF_Caracteristica = S EX_ET00094ConfiguraItemTelaCTVF_CaracteristicaCabPrg = EX_ET00094ConfiguraItemTelaCTVF_CaracteristicaCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
Contratos |
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Finanças - Contratos |
O.S.: 755691/2 Descrição da Alteração: A rotina de Geração de Contratos pelo Pedido foi revisada para que as informações de ISS e Descrições Complementares sejam passadas corretamente do pedido para o contrato em sua criação. |
Finanças - Contratos - Relatórios - Operacionais - Contrato Bancário |
O.S.: 766271/1 Descrição da Alteração: Disponibilizados novos totalizadores (Parcelas Liquidadas, Parcelas Abertas, Total Liquido, Total Aberto) na impressão de relatórios Analíticos de Contratos Bancários, evoluído também o cabeçalho que agora contempla a Unidade de Negócio de cada contrato. |
Finanças - Contratos - Relatórios - Operacionais - * Imprime Contrato |
O.S.: 770500/1 Descrição da Alteração: Disponibilizada seguintes tags para impressão de contratos: - <!$MG_contrato_terceiro> = campo "Contrato Terceiro"
- <!$MG_matricula_terceiro> = campo "Matrícula Terceiro" <!$MG_tt_item_cfe_cfg_74_tp_desc> <!$MG_tt_item_cfe_cfg_74_tp_desc_2_d> |
Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos |
O.S.: 738951/2 Descrição da Alteração: Inserido Tooltip explicativo sobre a opção “Excluir todas as parcelas e recriá-las” da funcionalidade “Gerar Parcelas” do Contrato. Esta opção só habilita para Contratos Múltiplas Notas, cuja opção “Múltiplas Notas” do Objeto do Contrato esteja marcada. |
Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Contratos |
O.S.: 773461/2 Descrição da Alteração: Para garantir a coerência entre os dados, foi revisada a validação das variáveis responsáveis pela exibição de períodos Pro Rata ao gerar os lançamentos das parcelas. |
Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gerar Faturamento de Cobrança |
O.S.: 575470/1 Descrição da Alteração: A combo box de unificação de Parcelas foi adicionada aos padrões de relatórios. |
Finanças - Contratos - Movimentos - Contrato Bancário |
O.S.: 689568/49 Descrição da Alteração: Disponibilizada Pesquisa Paginada para melhor visualização dos registros. |
Controle de Viagens |
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Finanças - Gestão de Viagens - Movimentos - Prestação de Contas |
O.S.: 745984/1 Descrição da Alteração: A prestação de contas passa a contemplar na geração da informação da ação (com opções de reembolso, devolução ou sem alteração), somente quando a prestação constar com a Situação diferente de "Pendente". |
Escrita Fiscal |
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Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições |
O.S.: 612410/4 Descrição da Alteração: Visando a evolução do sistema, foi alterado os Registros M400 e M800 para respeitar a quebra determinada no guia prático, onde é considerado CST e, a partir de agora, também pela conta contábil informada. |
Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Conferências - Relatório Conferência Decreto RS |
O.S.: 735921/10 Descrição da Alteração: Visando manter integridade do sistema, realizamos alterações na emissão do 'Relatório Conferência Decreto RS' quando a configuração 'FA - GE - 2990 - Metodologia de busca de NF's de ressarcimento' estiver com a opção 4 (4 - Valor móvel, valor médio ponderado móvel unitário (avalia as entradas, devoluções e o estoque)), o material com estoque zerado em seu fechamento de inventário e tenha uma compra imediatamente no dia posterior a este inventário, de forma que passe a não apresentar mais o valor da compra no lugar do inventário zerado. |
Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Tipos de Operações |
O.S.: 740863/12 Descrição da Alteração: Disponibilizada Configuração de Tipo de Operação 'TO - 302 - Aglutinar FUNRURAL, SAT e SENAR no imposto' afim de gerar retenção aglutinada dos impostos FUNRURAL, SAT e SENAR. |
Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Resumos de Apurações |
O.S.: 754717/2 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, foi tratado o código da espécie fiscal na pesquisa paginada para buscar no banco de dados espécies fiscais com espaços em branco em seu código. EX: código de espécie "1", será gravado com "1 ", com isso o registro em questão será localizado, fazendo com que a tela entre em modo visualizar quando clicado no botão "Visualizar" e em modo modificar quendo clicado no botão "Modificar". |
Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Gerenciador GNRE |
O.S.: 698005/2 Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar e agilizar o processo de identificação e pagamento da guia GNRE, adicionamos as variáveis <!$MG_municipio_destinatario>, <!$MG_cnpj_cpf_destinatario>, <!$MG_c37_razaoSocialDestinatario> e <!$MG_codigo_barras_linha_digitavel> a serem utilizadas no modelo de impressão da GNRE DIFAL. |
Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
O.S.: 740863/5 Descrição da Alteração: A fim de atender uma demanda foi disponibilizada a nova configuração de TO '299 - Não abater valores dos impostos rurais do total da nota e total faturado', para que os valores do Total da Nota e Total Faturado da Nota Fiscal de Saída sejam calculados corretamente conforme sua variação. Essa nova configuração somente será habilitada quando as configurações de 'TO - 218 - Abater valores de impostos rurais somente no Total Faturado' estiver desmarcada e a ‘TO – 271 - Abater valor do Senar' estiver com a opção "3-Nenhum" selecionada. Quando marcada a configuração TO '299 - Não abater valores dos impostos rurais do total da nota e total faturado', o sistema passará a NÃO abater os impostos SENAR, SAT, FUNDERSUL, FACS, FETHAB, FUNDEMS, FABOV, FAMAD e FESA, do Total da Nota e do Total Faturado. A configuração TO '299 - Não abater valores dos impostos rurais do total da nota e total faturado' não poderá ser utilizada em conjunto com as configurações #218 nem a #271. Na informação auxiliar das configurações está disponível esta informação. Também serão apresentadas mensagens ao usuário para avisar que não é possível utilizar as configurações em conjunto.
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Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
O.S.: 663171/2 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, foi criada a configuração 'TO - 282 - Subtrair Suframa e PIS/COFINS não destacado na base de ICMS ST'que será habilitada apenas quando configuração 'TO - 258 - Gerar ICMS Desonerado' estiver marcada. Estando a configuração como Sim, sendo a origem de mercadoria 0,3,4,5 ou 8 e havendo valor de Suframa calculado, o valor de Suframa será abatido da Base de Cálculo e Valor da Substituição Tributária. Com estas condições, o valor de PIS/COFINS não destacado também será abatido da Base de Cálculo de Substituição Tributária, mas para isso, além das condições anteriores, é necessário que a configuração 'TO - 177 - Descontar PIS/COFINS em notas com Suframa nos campos' esteja diferente de '08 Nenhum'.Realizado tratamento para Nota Fiscal de Saída e Devolução de Saída. |
Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
O.S.: 761119/2 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, nas notas de entrada oriundas da devolução de saída, o valor de SUFRAMA passa a ser subtraído adequadamente da base do IPI. |
Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
O.S.: 718257/6 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade da Integração do Cálculo de Imposto com o 'Contabil/Patrimonial - Altera Valor Bens/NF' foi reavalida a ordem em que os parâmetros são enviados do programa CA00032 ao PK00048. |
Utilidades/Diversos - Genéricos - Cadastros - Estados |
O.S.: 643129/17 Descrição da Alteração: Para garantir o Tipo de Ajuste no cadastro de Estado, quando clicar com F5 (Zoom) no campo 'Tipo de Ajuste' irá listar as devidas opções de acordo com a 'Espécie de Ajuste' selecionada (Nota Fiscal, Movimento ST ou Resumo Apuração). |
Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - ANP No 1/2004 - DPMP |
O.S.: 752456/1 Descrição da Alteração: Realizado adequação para passar a retornar o Lote do Inventário, obedecendo os filtros de busca do material em relação ao Lote informado no Cadastro de Material. |
Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas |
O.S.: 748704/2 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, na nota de devolução de venda passamos a descontar o valor de Suframa na base de cálculo do ICMS somente para as incidências de ICMS ST (10, 30, 60, 70). |
Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Guias de Recolhimento dos Impostos - 10/10 |
O.S.: 702544/58 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade da Guia de Recolhimento de Difal, o CIGAM passar a garantir que no XML da GNRE, quando a UF favorecida for Mato Grosso do Sul ou Paraíba e a receita for '100102', não seja gerada a tag "<documentoOrigem>" pois de acordo com o Manual para Preenchimento do XML de Lote ela não é necessária quando atender os requisitos que foram citados anteriormente. |
Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Entradas |
O.S.: 683212/2 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade de dados e performance, foi evoluído o processamento de dados dos impostos PIS/COFINS, para atender a legislação. Notas de devolução de entrada precisam ter o cálculo de PIS/COFINS como "Não destacado". |
Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SP - São Paulo - RPS - Barueri |
O.S.: 768822/1 Descrição da Alteração: Na geração do arquivo da RPS Barueri, o campo referente ao número da Inscrição Municipal constante no Cabeçalho do arquivo foi modificado de númerico para alfanúmerico. |
Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável |
O.S.: 738288/4 Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, realizado o tratamento para o provedor IPM Sistemas para o município de Guaíba - RS. |
Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SP - São Paulo - NFTS - São Paulo - SP |
O.S.: 736519/2 Descrição da Alteração: Com objetivo de garantir a rotina de geração do arquivo NFTS - São Paulo - SP, ajustamos sobreposições de campos no Registro 9, gerando corretamente o valor total dos serviços. |
Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF |
O.S.: 724274/2 Descrição da Alteração: Na rotina R-9000 - Exclusão de Eventos, disponibilizamos no campo 'Tipo Evento' a opção "R-2055" referente Aquisições de Produtor Rural. |
Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - GIA - Rio Grande do Sul - Versão 8 |
O.S.: 764301/2 Descrição da Alteração: O sistema passa a gerar o registro C197 do SPED Fiscal com o texto 'DEVOLUCAO DE MERCADORIAS TRIBUTADA POR ST - ART 25, INCISO II, PARAGRAFO 1, LIVRO III, DO RICMS E DECRETO 47338 DE 29/06/10' para as notas segmentadas de impostos referente ao Crédito ICMS, geradas pelo processo de Devolução de Entrada. O texto citado será seguido pelo número da Nota de Devolução referenciada na nota de Crédito ICMS. A config 143 do Tipo de Operação deve ser parametrizada com o ajuste igual a '013'. |
Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - GIA - São Paulo |
O.S.: 761466/2 Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para considerar no Registro CR=14 das Notas Fiscais de Entrada de documentos de Transporte, os dados da "UF de Destino" informado no botão Frete quando houver a informação, senão continuará a utilizar a UF da NFE. |
Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DIME - Santa Catarina (SC) |
O.S.: 765279/2 Descrição da Alteração: Implementada a geração dos Registros 36 (Quadro 15), 37 (Quadro 16) e 85 (Quadro 85) na DIME - Santa Catarina. |
Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - PER/DCOMP - 09/06 |
O.S.: 721939/2 Descrição da Alteração: Evoluído o Tipo de Geração '02 - Exportações Diretas' do PERDCOMP, para que a 'Data de Embarque' busque dos processos de Embarque (COMEX Exportação) ou Embarque Simplificado (Faturamento/Pedido), caso contrário irá buscar do campo 'Data de Embarque' na aba 'Transporte' da Nota Fiscal de Exportação. |
Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - DCTF Mensal |
O.S.: 704211/1 Descrição da Alteração: Realizada alteração na rotina DCTF Mensal, disponível em "Escrita Fiscal – Rotinas - Legais – GIA – GIAS Federais – DCTF Mensal", que passa a permitir a listagem de impostos e contribuições informando tanto um período mensal quanto um período trimestral, sem a necessidade de especificar um código de imposto. |
Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal |
O.S.: 552560/3 Descrição da Alteração: Disponibilzado botão 'Prévia Escrituração' na rotina do Sped Fiscal onde serão apresentadas as notas fiscais de saídas listadas no C100 com seu respectivos C170 e C176 quando houver, possibilitando melhor conferência dos dados de ressarcimento de ICMS ST. |
Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe |
O.S.: 754003/2 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, no momento da criação da pré-nota, passa a ser gerado somente o registro do tipo P na tabela LFICMSER. |
Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS |
O.S.: 752268/2 Descrição da Alteração: Visando garantir a impressão correta da Apuração ICMS com Resumos 007 - ESTORNO DE DÉBITOS, foi criado o controle para realizar a impressão de Resumos gerados com o tipo de Imposto '7-ST'. |
Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Registros - Saídas |
O.S.: 702544/63 Descrição da Alteração: Adequado o relatório de Registro de Saídas quanto as informações do cabeçalho, incluído a Inscrição Estadual e CNPJ, da Unidade de Negócio corrente. |
Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Importa arquivo FCI |
O.S.: 753448/2 Descrição da Alteração: Adicionado tratamentos para garantir maior eficiência na importação do arquivo FCI. |
Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - CSLL/IRPJ Lucro Presumido |
O.S.: 593114/2 Descrição da Alteração: Visando a evolução do sistema, foi implementada solução que equaliza o relatório fiscal de apuração IRPJ e CSLL com o relatório de conferência do ECF (Escrituração Contábil Fiscal). |
Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - Ressarcimento de ICMS/ST |
O.S.: 666883/2 Descrição da Alteração: Visando a evolução do sistema, foi implementado a funcionalidade de conferência dos valores do ressarcimento de ICMS ST, considerados no registro 'C176' do Sped Fiscal, relativos às notas fiscais de saída interestaduais para adjudicação do crédito através da emissão da nota fiscal de entrada com CFOP 1603, de acordo com a legislação' Livro III, Art. 23, RICMS/RS'. |
Gestão Fiscal Municipal |
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Utilidades/Diversos - Genéricos |
O.S.: 743329/3 Descrição da Alteração: Adicionado município de Pato Bragado - PR na DLL de comunicação especifica e utilizado as mesmas configurações de julio de Castilhos - RS. |
Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Parâmetros - Cadastro NFS-e Configurável |
O.S.: 755688/6 Descrição da Alteração: Para a comunicação de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica com alguma prefeituras, o XML de resposta de algumas das operações de comunicação retornam com o XML em uma estrutura diferente do comum, onde toda a estrutuda com os dados que o CIGAM utiliza para leitura de informações, nota, protocolo, código de verificação, etc, estão agrupados em uma única tag de grupo do XML. Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi disponibilizado no Cadastro da NFSe Configurável, especificamente no botão <Serviços>, a opção " Fazer a leitura do XML resposta conforme Tag Única" e o campo "Caminho Tag Única", tornando esses retornos específicos de algumas prefeituras parametrizável. |
Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável |
O.S.: 705127/3 Descrição da Alteração: Existe atualmente para o envio de Notas Fiscais de Serviço, a necessidade de algumas prefeituras de um tempo de processamento do envio da nota para ser possível fazer o retorno, o que geralmente é tratado com o retorno do erro "E192 - Nota em processamento". Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM e para a prefeitura de Marmeleiro - PR e outras que forem necessárias desse tratamento, foi desenvolvido uma parametrização no Cadastro da NFSe Configurável, no botão <Temporizador>, sendo o campo para informar o tempo de espera para poder fazer o processo de retorno da NFSe. Esse tempo será avaliado conforme a data e hora de envio da nota fiscal e caso não tenha passado o tempo pré-determinado, vai ser avisado ao usuário que aguarde. |
Logística e Distribuição |
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Logística - Logística e Distribuição - Cadastros - Placas |
O.S.: 746566/1 Descrição da Alteração: Conectores: EX_CG00560TPI EX_CG00560TPICabEX_CG00560TPICabPrg |
Logística - Logística e Distribuição - Rotinas - Operacionais - Excluir Entregas de Expedição |
O.S.: 707372/8 Descrição da Alteração: Revisada a disposição de registros que atendem os filtros para a exclusão das entregas quando realizado filtro por Pedido. |
Logística - Logística e Distribuição - Rotinas - Operacionais - Gerenciar Ordens de Entrega |
O.S.: 756213/2 Descrição da Alteração: Revisado os Botões 'Selecionar Todos' e 'Selecionar por Faixa' da rotina 'Gerencia Ordens de Entrega', que passam a ter as seguintes funcionalidades: 'Selecionar Todos' quando clicado selecionará todos os itens que possuam quantidade disponível, aqueles que estão com quantidade igual a 0 ou menor não serão selecionados, já o 'Selecionar por Faixa' terá a mesma verificação do 'Selecionar Todos', só será selecionado os itens com quantidade disponível dentro da faixa estipulada pelo usuário. |
Logística - Logística e Distribuição - Relatórios - Operacionais - * Imprime Itens de Expedição |
O.S.: 736685/2 Descrição da Alteração: Evoluído o relatório 'Imprime Itens de Expedição', adicionando a opção "Aplicar PVPS nos pedidos vinculados as entregas, usando como base a data" em que ao marcar a opção serão buscados os lotes via PVPS. É possível optar pela utilização da data atual ou a data do Pedido vinculado para que sejam buscados lotes movimentados e possuam quantidade em estoque até a determinada data. |
Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico |
O.S.: 395980/44 Descrição da Alteração: Visando manter a ferramenta CIGAM sempre atualizada e atendendo a todas as normas técnicas da SEFAZ, foram feitas alterações na geração do XML do CTe para que a tag/variável CRT do emitente seja gerada, conforme regras da norma técnica 2022.001. |
Faturamento/Pedidos |
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Comercial - Faturamento/Pedidos |
O.S.: 691283/48 Descrição da Alteração: Visando melhorar constantemente a experiência do usuário, foi ajustada a rotina que busca as Tabelas de Preço que podem ser utilizadas nos Pedidos. O ajuste não afeta a forma de utilização do sistema. |
Utilidades/Diversos - Genéricos |
O.S.: 770522/1 Descrição da Alteração: Revisado o método 'ListarCondicaoPagamento' do serviço de cadastro de condições de pagamento do integrador para que seja listadas todas as condições de pagamento cadastradas quando o parâmetro 'codigoCondicaoPagamento' não for informado. Incluído o parâmetro 'somentePublicadosWeb', o mesmo quando for informado irá realizar o filtro para exibir as condições de pagamento que estiverem com a opção publicar dados na web como 'S'. |
Comercial - Vendas/CRM |
O.S.: 558743/174 Descrição da Alteração: Com o objetivo de manter a integridade dos dados, no Portal CRM, ao salvar uma oportunidade, os botões "Salvar", "Pedido", "Acomp." e "Excluir" são desabilitados até que a submissão das alterações esteja completa. |
Comercial - Faturamento/Pedidos - Parâmetros - Tipos de Operações |
O.S.: 743031/35 Descrição da Alteração: Descrição da configuração 'TO -49 - Habilita botão Desc./Enc.' passa a informar reflexos que a mesma possui referente aos valores informados no botão <Desc./Enc.>. |
Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
O.S.: 639238/9 Descrição da Alteração: Realizada alteração para exclusão de correlatos referente aos processos do Painel de Adiantamentos para o Hub, quando a Base possuir a Tabela (GEHDPAPE)e a Configuração – FA – DU – 478 – Gerar desdobramento para estiver igual “Nenhum”. Ao realizar a exclusão do Lançamento Financeiro de Liquidação da Nota Fiscal de Saída, o Sistema irá reabrir o Saldo do Lançamento a Receber da Nota Fiscal e também do Saldo do Vale Adiantamento, mantendo-o criado, caso a Nota Fiscal seja excluída, o Pedido volta para Controle Pedente e se realiar o processo novamente de troca de Situação do Painel de Adiantamento, o Sistema refaz o vínculo do Adiantamento já criado na primeira etapa no Pedido. |
Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
O.S.: 672345/2 Descrição da Alteração: Para notas fiscais provenientes de contrato, apenas em alguns campos é permitida alteração de dado, portanto ao entrar em modificar o sistema apresentará uma tela com o que pode ser alterado.
Para permitir que sejam informadas uma ou várias notas de referência também para notas de contrato, foi adicionado essa opção na tela 'Dados da Nota', acessada através do botão com o mesmo nome. Esses campos possuem a mesma regra e funcionalidade dos campos já presentes na aba 'Complemento' da capa da nota. |
Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 558743/168 Descrição da Alteração: Disponibilizada a possibilidade de integrações entre o ERP CIGAM e outros sistemas para consultar e gerenciar Pedidos através de um conjunto de APIs flexíveis e que atendem todas as regras de negócio já existentes no sistema. |
Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 690523/35 Descrição da Alteração: ; Conectores EX_CG00449PedidoEVI_Zoom_b_avaliarMargem = S EX_CG00449PedidoEVI_Zoom_b_avaliarMargemCabPrg = EX_CG00449PedidoEVI_Zoom_b_avaliarMargemCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 691283/46 Descrição da Alteração: Revisada a forma de busca de ID para a tabela de Log de Comissões na rotina evitando inconsistências. |
Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 691283/47 Descrição da Alteração: Tratado Log de Comissões na tela de Comissões dos Pedidos para que quando a config 175 = Item não gere resgitros de log em branco. Tratado também para não permitir a exclusão de auditorias de comissões. |
Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 703211/3 Descrição da Alteração: Visando otimizar a experiência do usuário, o Portal CRM em todo o escopo de Pedidos, possibilita a busca da configuração 103 parametrizada por Unidade de Negócio no botão 'Por Usuário'. |
Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 717374/2 Descrição da Alteração: Para que seja possível fazer a impressão dos valores de Difal durante a impressão do pedido nos portais, foram disponibilizadas as tags de impressão <!$MG_itemped_vl_difal_origem>, <!$MG_itemped_vl_difal_destino>, <!$MG_itemped_base_difal>, <!$MG_itemped_percent_difal_orig>, <!$MG_itemped_percent_difal_dest>, <!$MG_itemped_prop_difal_orig>, <!$MG_itemped_prop_difal_dest>, <!$MG_pedido_total_difal_orig> e <!$MG_pedido_total_difal_dest>. |
Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 732029/2 Descrição da Alteração: Visando atender a demanda do cliente, agora o filtro de tabela de preços responde ao filtro por 'divisão' que pode ser parametrizado no botão 'Empresas' das tabelas de preço.
Vale lembrar que nesse tipo de configuração, o sistema irá utilizar o preço da primeira tabela que estiver cadastrada com Tipo igual a divisão, para o material informado no pedido. |
Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 752892/2 Descrição da Alteração: Ao criar um pedido é possível que, mesmo que o pedido esteja com um controle "Pendente" selecionado, o sistema já faça a criação das demandas necessárias para os itens desse pedido. Essa funcionalidade é definida através da configuração 'FA PE 82 - Situação para reservar item', que deve estar com a opção "Pendente" selecionada.
Para esses casos, ao fazer a troca do controle do pedido, o sistema passa a considerar as demandas já criadas desse pedido para verificar se existe ou não saldo suficiente em estoque.
O bloqueio ou aviso de saldo insuficiente continua sendo feito conforme parametrização da configuração 'FA PE 92 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque'. EX_CG00449PedidoCTVI_Unidade de Negocio = S EX_CG00449PedidoCTVI_Unidade de NegocioCabPrg = EX_CG00449PedidoCTVI_Unidade de NegocioCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 758935/1 Descrição da Alteração: No Portal CRM, ao modificar a situação de um Pedido para um controle que realiza a validação de crédito do cliente, caso o crédito não seja aprovado, serão exibidas mais informações sobre os detalhes da situação financeira do Cliente do Pedido. Passam a ser exibidos o limite de crédito, valores vencidos, dias de atraso, valores a vencer e o crédito já liberado. Para atender a complexidade de meios de pagamentos existentes, além do cadastro de condições de pagamento foi desenvolvida a funcionalidade Múltiplas Formas de Pagamento, onde é possível utilizar combinações de formas de pagamento de forma fácil e prática em apenas uma tela, atendendo as necessidades do mercado. Neste primeiro momento serão atendidos Múltiplos Pagamentos envolvendo as Formas de Pagamento “Dinheiro”, “Cartão de Crédito” e “Cartão de Débito” respeitando os valores de descontos, encargos e juros informados nas Condições de Pagamento.
Existe uma limitação para a utilização de Troco, estando disponível apenas para as Condições de Pagamento “Dinheiro”. |
Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - EDI - Recebe - EDI Pedido - CIGAM |
O.S.: 755463/2 Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, criado uma nova opção em tela chamada " Buscar o Tipo de Operação cfe. Regra Fiscal" que quando marcada, desconsiderará o tipo de operação informado no arquivo e buscará a regra fiscal para o tipo nota Normal. Deixando essa opção desmarcada e marcando somente a opção "Calcular Impostos" irá buscar a regra conforme o tipo de operação que consta no arquivo EDI. |
Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Oportunidades |
O.S.: 691283/49 Descrição da Alteração: No Portal CRM ao abrir uma Oportunidade, foi ajustada a forma com que o texto explicativo do Título da Oportunidade é criado, para apresentar corretamente as informações pertinentes |
Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Tabela de Preços |
O.S.: 748121/2 Descrição da Alteração: Ao fazer o cadastro de um preço na tabela de preços, é possível que antes de salvar o registro, seja clicado no botão "Regras". Quando isso acontecer, o sistema passa a primeiro salvar o preço informado no item para, somente depois, abrir o cadastro de regras. Esse tratamento já é feito em outros botões, como por exemplo no botão 'Impostos'. Para a correta utilização dessa funcionalidade, faz-se necessária a utilização do Nome Lógico: RepositionAfterModify = N. |
Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
O.S.: 723965/2 Descrição da Alteração: Durante a impressão de uma nota fiscal de entrada, quando a configuração 'LF NE 2807 - Método para geração do Danfe da NFe' estiver como "Padrão", o sistema não buscará mais os movimentos de entrada gerados automaticamente através de uma nota de transferência e sim apenas os movimentos de entrada vinculados a nota que está sendo impressa. |
Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Parâmetros - Tabelas de Preços - * Tabelas de Preços geral |
O.S.: 743031/12 Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, tratado para que a tag <material_descricao_padrao> respeite a máscara do material ao imprimir a Faixa Inicial e Faixa Final. |
Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios - Operacionais - Pedidos - Mapa Faturamento Pedido |
O.S.: 747377/1 Descrição da Alteração: Visando atender demanda do cliente, foram criadas três variáveis de relatório personalizado: 1 - Descrição do controle do pedido <!$MG_desc_controle_pedido> - Imprime a descrição do controle da capa do pedido. 2 - Controle do Item do pedido <!$MG_controle_item> - Imprime o código do controle do primeiro item do pedido. 3 - Descrição do controle do item do pedido <!$MG_desc_controle_item> - Imprime a descrição do controle do primeiro item do pedido. |
Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas |
O.S.: 684479/2 Descrição da Alteração: A Nota Fiscal com Diferimento Parcial de ICMS tem como característica principal a emissão de uma Nota Fiscal de Saída ou Entrada com redução no valor do ICMS. Sua parametrização é feita no tipo de operação tanto da entrada quanto da saída, conforme descrito no manual 'Como Fazer - Notas Fiscais com Diferimento Parcial'.
Para essas notas são geradas automaticamente observações do tipo "Observação" e "Registro" informando o valor do diferimento, que também são levadas ao fazer a devolução da nota, caso o TO da entrada também esteja parametrizado para tal. EX_CG03792EVF = S
EX_CG03792EVFCabPrg =
EX_CG03792EVFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas |
O.S.: 767881/2 Descrição da Alteração: Ao fazer o envio de uma nota fiscal, caso ela não possua o financeiro gerado o sistema apresenta uma mensagem bloqueando o envio dessa nota fiscal. Para notas com Tipo Nota Devolução ou Transferência, o sistema não fará mais essa verificação no momento do seu envio para a SEFAZ. Para essa verificação não será levado em consideração e Espécie de Estoque do Tipo de Operação. |
Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Gerar NF de expedição |
O.S.: 586187/183 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa Gerar NF de Expedição (CG04276), de forma a manter atualizadas as informações em tela após a realização bem-sucedida de uma leitura de código de barras através do botão quantidade, link Cod. Barras da tabela. |
Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Atualizar situação em lote |
O.S.: 694603/2 Descrição da Alteração: Na rotina 'Atualiza Situação em Lote', foi adicionado o filtro de 'Representante'. |
Fiscal - NFe - Rotinas - Gerar e Enviar XML da NFe |
O.S.: 640628/3 Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi desenvolvida na rotina "Gerar e Enviar XML" uma funcionalidade para avaliar se existem as informações da tabelas complementares da nota fiscal (FACITDEL e FACOMDEL) e tem informado o XML de Envio e o XML de Retorno na tabela FAGERNFE. Nessa alteração, caso não tenha uma dessas informações, o programa irá recriá-las conforme necessidade. |
Fiscal - NFe - Movimentos - Gerenciamento NFe |
O.S.: 674054/6 Descrição da Alteração: Atualmente existe uma espera de 10 segundos no envio e no cancelamento da NFe síncrono, o qual é repetido por mais duas vezes, nos casos em que o CIGAM não consiga obter o retorno da Sefaz. Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foi condicionado esse tempo de espera para que aconteça apenas depois da primeira execução de envio/retorno para a SEFAZ da NFe. |
Fiscal - NFe - Movimentos - Gerenciador de Documentos Eletrônicos |
O.S.: 761927/4 Descrição da Alteração: Para tornar possível a visualização dos campos Data de Expedição e Hora de Expedição do pedido no grid de resultados do gerenciador de documentos eletrônicos, foi disponibilizado o nome logico 'EXIBE_EXPEDICAO_BROWSER' que deve estar como 'S' no arquivo Magic.Ini. Caso esse nome lógico não seja utilizado, o sistema continuará apresentando esses dados na sessão 'Dados Complementares' do gerenciador. |
Comercial - Gestão de Lojas - Parâmetros - Condições de Pagamento |
O.S.: 721911/3 Descrição da Alteração: Visando trazer maior versatilidade para o cálculo de Múltiplas Formas de Pagamento, a partir de agora é possível inserir o valor de Encargo Financeiro na última Condição de Pagamento selecionada, dentro da tela de Pagamentos. Para que seja possível utilizar este novo método, deve ser marcado o checkbox "Somar valor de encargos financeiros apenas na última parcela" dentro do Cadastro das Condições de Pagamento. |
Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável |
O.S.: 731772/3 Descrição da Alteração: Tratada a comunicação do municipio de Ourinho para que seja possível fazer a leitura do retorno em tag única, semelhante ao município de Pelotas. |
Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Parâmetros - Gerencia Configurações NFS-e Configurável |
O.S.: 770749/2 Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foram reavaliadas as mensagens de validações na tela de Gerenciamento de Configurações da NFSe Configurável. |
Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - EDI - Recebe - Integrador |
O.S.: 741824/2 Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, atualizado a funcionalidade de criação de pedidos pelo Integrador para quando o item não possuir tipo de operação informado na rotina, seja buscado a informação da regra fiscal. |
Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios - Operacionais - Pedidos - * Controle |
O.S.: 746957/3 Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, no relatório "* Controle", adicionada a funcionalidade de permitir a vizualização do relatório gerado pelo modo "Personalizado" conforme parametrização dos modelos de impressão. |
Conciliação de Cartões |
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Finanças - Conciliação de Cartões - Rotinas - Importa Arquivo à Conciliar |
O.S.: 719433/1 Descrição da Alteração: Desenvolvida comunicação para importação de arquivos SITEF. |
Gestão de Frotas |
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Serviços - Gestão de Frotas - Rotinas - Importação abastecimentos externos Ticket Log |
O.S.: 711283/2 Descrição da Alteração: Visando a melhor esxperiência do usuário foi realizada inclusão de tags para relatório e disponibilizado modelo para contemplar rotina de Importação de Abastecimentos Internos e Externos Ticket Log. |
Serviços - Gestão de Frotas - Rotinas - Importação movimentos internos e externos Ticket Log |
O.S.: 711283/4 Descrição da Alteração: Visando a melhor experiência para o usuário no uso da aplicação foi evoluído o sistema para ser possível definir se deseja desconsiderar o preço informado no arquivo da Ticket Log e passar a considerar o Preço Médio do Material importado. |
Serviços - Gestão de Frotas - Cadastros - Veículos |
O.S.: 711283/6 Descrição da Alteração: Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação foi permitido o encerramento de OS geradas a partir das preventivas do veículo do módulo Gestão de Frotas. Caso o horímetro/odômetro da OS esteja com valor inferior ao odômetro ou horímetro do cadastro do veículo quando a configuração '2988 - MF - GE - Permitir editar KM e Horas de abastecimento' estiver marcada. Se faz necessário, pois uma OS da preventiva do veículo pode ter sido gerada em determinado tempo e nesse intervalo de tempo até sua execução, o veículo teve seu odômetro atualizado por um abastecimento por exemplo fazendo com que o seu valor real estava maior que o valor que consta na OS já gerada. |
Genéricos |
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O.S.: 736740/6 Descrição da Alteração: Adicionado recurso que permite que a url em modo restrito seja integrada dentro de outra aplicação web. |
Fiscal - Escrita Fiscal |
O.S.: 729862/3 Descrição da Alteração: Visando melhorar a experiência do usuário, a validação feita em notas fiscais de devolução geradas pela rotina de Devolução de Saídas foi evoluída, para que considere o percentual e o valor do ICMS conforme a nota de origem e não do cadastro de Estados. |
Comercial - Faturamento/Pedidos |
O.S.: 558743/179 Descrição da Alteração: No Portal Representante, ao modificar um Pedido, não será possível modificar o campo 'Quantidade' caso a configuração 'PC MP 689 - Bloquear alteração do campo quantidade do item do pedido' estiver marcada e o Item possuir Ordem de Produção ou Remessa. Da mesma forma não será permitida a edição dos campos 'Quantidade', 'Material', 'Especif1' e 'Especif2' caso a configuração 'PP GE 1324 - Bloquear modificação do item do pedido após gerar remessa' estiver marcada e o Item possuir Remessa. Importante: A validação da configuração 1324 somente será realizada caso a configuração 'PP GE 381 – Utiliza remessa produção' estiver marcada. |
Utilidades/Diversos - Genéricos |
O.S.: 373456/329 Descrição da Alteração: Revisado o recurso de programa em execução para passar a mostrar o nome público do programa junto na mensagem ao usuário. TranslateNR('%EX_CK00100#.GerenciadorAnexosTPI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_CK00100#.GerenciadorAnexosTPIVF', NULL())
TranslateNR('%EX_CK00100#.GerenciadorAnexosTPICabPrg%')
TranslateNR('%EX_CK00100#.GerenciadorAnexosTPICab%')
GetParam('EX_CK00100#.GerenciadorAnexosTPIVFMSG')
GetParam('EX_CK00100#.GerenciadorAnexosTPIVF') = 'W'
GetParam('EX_CK00100#.GerenciadorAnexosTPIVF') = 'E' |
Comercial - Gestão de Lojas |
O.S.: 770601/2 Descrição da Alteração: Com o intuito de tornar o CIGAM compativel para todos os clientes, foi adicionado na condição do parâmetro de retorno 'r_Cab.ValorFrete' para zerar quando o valor de frete não for enviado pela capa do orçamento e a config '300627' estiver marcada como 'SIM'. |
Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos |
O.S.: 696376/2 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, evoluímos o Cálculo de Impostos para as notas de Saída e Devolução de Saída, criando a configuração 'TO - 300 - Calcular apenas a RETENÇÃO, no caso de PIS e COFINS'. Esta configuração será habilitada quando a incidência do PIS e COFINS estiver como 'Retenção', com isso o CIGAM não deve calcular o DÉBITO do PIS/COFINS na saída ou o CRÉDITO na devolução de saída. |
Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros |
O.S.: 772643/2 Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar a usabilidade para o usuário, foi ajustado no programa Grupos e Direitos, o cursor para iniciar posicionado no campo 'Nome'. |
Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - TG - Tecnologia de Grupo |
O.S.: 742100/1 Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a funcionalidade foi revisado o processo de cadastro da TG para quando efetuar a troca de material e ao retornar para o material original o campo Descrição Alternativa seja atualizado corretamente. |
Comercial - Vendas/CRM |
O.S.: 763069/7 Descrição da Alteração: Visando facilitar a utilização do WebServices do Integrador, criou-se um método: ListarPedidosDataEmissao. Este considera a data de emissão dos pedidos nos filtros de data inicial e final, listando-os no intervalo de data informado.O método considera mesmos filtros do método ListarPedidos, mudando somente a data, onde considera a data de emissão do pedido. |
Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Conferências - Movimentos de Clientes |
O.S.: 759362/2 Descrição da Alteração: Disponibilizado uma alteração no relatório onde é possível listar lançamentos de adiantamento com liquidação parcial, marcado a opção “Listar lançamentos à vista” |
Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Liquidados - Efetivos |
O.S.: 687999/2 Descrição da Alteração: Disponibilizada nova variável de detalhe para exibição de CNPJ/CPF: <!$MG_cnpj_cpf> |
Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Liquidados - Extrato de Portadores |
O.S.: 703693/2 Descrição da Alteração: Evoluído o relatório para contemplar o valor de lançamentos com até 10 caracteres. |
Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Pagar - Contas a Pagar p/Emissão |
O.S.: 719479/2 Descrição da Alteração: Revisado o campo "Data de Emissão" da tela de filtros de modo a executar a filtragem pela emissão informada na capa dos Lançamentos Financeiros. |
Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Receber - Aberto por Cliente |
O.S.: 749256/2 Descrição da Alteração: Avaliado o componente responsável pelos cálculos de variação e índice e para o relatório Aberto por Cliente, foi adicionado condição para validação referente ao processo de listar o Saldo em aberto para Lançamentos que possuírem liquidações parciais com Juros/Multa. |
Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - Operacionais - Validador de Envio de E-mail |
O.S.: 744417/2 Descrição da Alteração: Com o objetivo de proporcionar uma melhor experiência de uso, a tabela 'GEACOMP' foi aprimorado o envio de e-mail. |
Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições |
O.S.: 641342/2 Descrição da Alteração: A obtenção da informação para o preenchimento do campo 04 'COD_BARRA' do registro '0200' (Tabela de Identificação do Item (Produtos e Serviços)) do arquivo da EFD - Contribuições deve considerar as características do configurador de produto para realizar a busca do código EAN (código de barras). A regra é buscar primeiramente da TG informada na rotina na guia do Registro 0200, no campo "TG do EAN', analisando a característica e verificando qual o EAN correspondente do material. Se não tiver TG informada na rotina, ou se tiver TG, mas o material não estiver informado nela, então será buscado o EAN do Cadastro de Materiais. Importante: Para buscar o EAN corretamente, será avaliado o vínculo entre a especif1 e as características dela na TG, ou seja verificar as variações de características cadastradas na TG informada na rotina. |
Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - PIS/COFINS/CSLL - EFD - PIS/COFINS |
O.S.: 737433/3 Descrição da Alteração: Para garantir o fechamento mensal da Apuração EFD PIS/COFINS, foi ajustado o controle para excluir os resumos que são gerados automaticamente referente ao Saldo de Pis e Cofins. |
O.S.: 756323/3 Descrição da Alteração: Realizado melhorias na apresentação das contas de resultados na impressão do relatório. |
Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos |
O.S.: 745964/2 Descrição da Alteração: Para que seja possível realizar a operação de Liquidação de um Lançamento onde é preenchido o campo ‘Lote’ contra 2 Vales Adiantamentos, foi adicionado validação para diferenciar uma operação de Cheque e uma operação Normal, pois ambas as operações utilizam o mesmo campo mudando a nomenclatura conforme parametrização. |
Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Leitor de Código de Barras - Pagar |
O.S.: 771036/4 Descrição da Alteração: Revisado o processo de leitura de boletos na rotina quando o lançamento CIGAM possuir valor menor, permitindo a criação de um novo título referente à diferença de valor diretamente pelo leitor de código de barras do lançamento. |
Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Atualização Monetária Parcial |
O.S.: 745492/3 Descrição da Alteração: Para atender ao processo de utilização de Cotação e suas particularidades. Quando se tratar de um movimento criado, sendo o Lançamento como registro final ou oriundo de Pedido ou Nota, caso esse movimento caia em uma Data que antecede ao final de semana e o final do mês esteja próximo e não tenha Cotação parametrizada para o último dia do mês, ao gerar a Variação Monetária, o Sistema passa gravar a informação no campo Complemento do Lançamento Financeiro referente as Datas e últimas Cotações buscadas. |
Suprimentos - Compras - Parâmetros - Cadastro de Alçadas |
O.S.: 748435/2 Descrição da Alteração: Realizada alteração nas Regras de Alçada, disponível em "Suprimentos – Compras – Parâmetros – Cadastro de Alçadas", assim como em Implementação de Alçadas através do botão 'Regras Alçadas'. A partir de agora, passa a validar a regra de alçadas que possuir múltiplos usuários através do botão Usuários, disponível na tela das regras, em que há a conferência do grupo informado em relação aos múltiplos usuários informados, não permitindo definir o mesmo grupo de alçadas quando ao menos um usuário já pertencer àquele grupo. |
O.S.: 767976/2 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de busca do estoque inicial, de forma a comprimir a descrição completa do identificador caso a string gerada por ele a partir de suas características e conteúdos das características seja maior do que o tamanho máximo suportado pelo campo no banco de dados. |
Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
O.S.: 732831/3 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade de dados, sistema passa a não exigir que a configuração'TO - 49 - Habilita botão Desc./Enc.' esteja marcada, caso o Tipo de Operação utilizado esteja com a opção Faturar como 'S - Faturar', se tratando de valor de desconto informado no botão 'Desc./Encargos' da Nota Fiscal. |
Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
O.S.: 601901/63 Descrição da Alteração: Disponibilizado no envio automatizado de notas fiscais através do gerenciador de processos, parâmetro para que o sistema desconsidere as notas com o status = '4 - Erro' ao fazer o envio. |
Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 558743/164 Descrição da Alteração: Visando uma melhor experiência do usuário, o campo "Material" da tela de cadastro de Itens do Pedido passa a preservar o nome do produto previamente informado caso o usuário tenha que alterar o material depois de já ter realizada uma seleção prévia. Com isso, o usuário ganha agilidade para encontrar mais facilmente o material correto para ser adicionado ao pedido. |
Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 745579/2 Descrição da Alteração: Opção de solicitação da tela de pedidos passa a permitir que seja possível decidir o que criar conforme tipo de movimento da Espécie de Estoque do Tipo de operação, caso seja uma entrada irá criar uma solicitação, caso seja uma saída irá criar uma requisição. |
Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 746942/3 Descrição da Alteração: Visando a melhora constante da ferramenta CIGAM, foi realizado um pequeno aumento de tamanho na tabela de exibição dos itens do pedido. |
Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 760020/1 Descrição da Alteração: Adicionada coluna para exibição da descrição dos materiais presentes no pedido na tela de Geração de Contratos pelo pedido. |
Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Oportunidades |
O.S.: 737837/2 Descrição da Alteração: Flexibilizar a forma de pagamento dos clientes é uma prática cada vez mais comum, não somente no varejo, mas também na indústria e na venda de serviços. Para atender essa prática, à tempos o CIGAM possui o recurso Múltiplas Formas de Pagamento no módulo Gestão de Lojas. Parte desse recurso estava disponível no Pedido do módulo Faturamento/Pedidos, agora, uniformizamos as funcionalidades entre os dois módulos. Conforme a necessidade de evoluir constantemente a ferramenta CIGAM, foi também disponibilizado o recurso de Múltiplas Formas de Pagamento, com o controle sendo feito através da configuração "FA GE 3170 - Versão das múltiplas formas de pagamento no Mód. Faturamento" na criação do pedido pelo módulo Telemarketing/CRM.
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Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
O.S.: 733653/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que o impsoto seja atualizado ao sair dos itens caso o checkbox 'impostos ajustados' esteja marcado e a configuração 1429 - FA GE - 'Atualizar o botão 'Impostos' do cadastro da Nota Fiscal' esteja desmarcada. |
Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Notas de Entrada - Compras |
O.S.: 718257/1 Descrição da Alteração: Integração entre o módulo Patrimônio e Compras, para criação, alteração, baixa e exclusão do imobilizado de forma automática ao criar ou alterar as notas fiscais de entrada. |
Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras |
O.S.: 767660/2 Descrição da Alteração: Realizada alteração no processo de Efetivação da Ordem de Compra, através da rotina da nota de entrada no botão 'Efetivar Ordem' nos itens da Nota de Entrada, em que passa a validar a grade informada na Ordem de Compra no momento em que realiza a baixa dos itens, quando o material estiver parametrizado para utilizar grade mas não possui uma grade padrão definida em seu cadastro. |
Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras |
O.S.: 755490/5 Descrição da Alteração: Ao acessar o link do portal do fornecedor para preenchimento da cotação passa a ser realizada a autenticação do usuário antes de qualquer alteração. |
Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Encontro de Contas |
O.S.: 753190/2 Descrição da Alteração: Adicionada validação na rotina para não permitir liquidações de Lançamentos Bloqueados NFe. |
Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Gerenciamento de acessos externos - Portais |
O.S.: 735920/34 Descrição da Alteração: Com o objetivo de proporcionar a melhor experiência de uso, foi otimizado a tela de Acessos Externos. |
Utilidades/Diversos - Genéricos - Cadastros - Empresas/Pessoas |
O.S.: 373456/386 Descrição da Alteração: Revisado o fluxo de busca dos dados de cadastros da situação da empresa consultada junto a API Pesquisa de Mercado e Receita Federal, e caso esteja com a situação nula, suspensa, inapta ou baixada será emitido um aviso ao usuário para que ele possa optar por utilizá-los ou realizar a busca em outra fonte de dados. |
Suprimentos - COMEX Importação - Parâmetros - Portadores |
O.S.: 752332/2 Descrição da Alteração: Visando manter a compatibilidade com as versões de banco de dados MS SQL Server compatíveis com o CIGAM, a procedure CGPR_CALC_AUTO_SALDO foi alterada, não utilizando mais a função Trim(), no seu lugar, utilizou-se LTrim e RTrim() disponíveis nas versões mais antigas do banco de dados. |
Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Portadores |
O.S.: 776081/2 Descrição da Alteração: Visando manter a consistência em relação ao Cadastro de Portadores, os botões de 'Boletos / Duplicata' e 'Cheques' tiveram suas regras de ativação revisadas quanto a necessidade do direito 'Usuário de Rotinas'. Além disso, os campos referentes a 'Fator de vencimento', 'Data autenticação' e 'Saldo Inicial' tiveram sua máscara alterada, utilizando 4 dígitos para compor o ano. |
Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Configurações |
O.S.: 744206/1 Descrição da Alteração: Evoluída a configuração 'ES - GE - 40 - Considerar reserva/encomenda nos pedidos/orçamentos' de forma que a mesma passa a poder ser parametrizada por usuário. |
Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos |
O.S.: 679417/2 Descrição da Alteração: Agora a rotina permite alterações no campo "Adiantar Parcelas no Retorno Bancário" da guia Financeiro do Contrato, podendo marcar ou desmarcar conforme o necessário. |
Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gera Faturamento de Pagamento |
O.S.: 761851/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que quando gerar os lançamentos efetivos de retenção faça a exclusão das previsões tanto na tabela DIRETENC quando na tabela GFLANCAM. |
Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas |
O.S.: 715963/2 Descrição da Alteração: Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, foi realizada a evolução no cálculo da nota fiscal de Devolução de Saída que utiliza Suframa nos seguintes pontos: Total Faturado e no botão de impostos da nota nos totalizadores do ICMS Não Tributado. |
O.S.: 753423/2 Descrição da Alteração: A fim de evitar problemas nos registros de Comissão do Pedido, foi alterado para que no cálculo do botão 'Avaliar Margem' seja atualizado o valor Base dos registros de Comissão somente quando utiliza Comissão por Margem (parametrizado na tela 'Regras para gerar Comissões'). Conectores: EX_CG05772EtiquetasQuantidadeBotaoConfirmarEV = S EX_CG05772EtiquetasQuantidadeBotaoConfirmarEVCabPrg = EX_CG05772EtiquetasQuantidadeBotaoConfirmarEVCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção |
O.S.: 750509/2 Descrição da Alteração: Tratado o leitor de produção para que não permita ler OPs vinculadas a materiais com a opção de engenharia bloqueada para movimento marcada |
Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Produção |
O.S.: 777948/2 Descrição da Alteração: Revisada a criação de Ordens de Produção com o intuito de certificar o preenchimento de todos os campos que fazem parte do Índice Único da tabela de Recursos da OP. |
Manufatura - Engenharia - Relatórios - Operacionais - * Explosão da Engenharia |
O.S.: 745881/2 Descrição da Alteração: Revisado recurso de banco de dados que realiza a explosão da engenharia, para que seja possível explodir Materiais que possuam mais de dez mil registros vinculados a essa engenharia. |
Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - * Imprime Itens de Expedição |
O.S.: 776756/1 Descrição da Alteração: O relatório foi atualizado para ser incluída a possibilidade de imprimir as entregas que já foram carregadas/verificadas. |
Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Criar Lançamentos Conforme Modelos |
O.S.: 746591/2 Descrição da Alteração: Disponibilizada nova caixa de marcação "Exigir Portador" no cadastro de Modelos de Lançamento. |
Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Ponto de reposição |
O.S.: 737313/2 Descrição da Alteração: Como forma de otimizar o processo, foi implementado o campo 'Lote Múltiplo' no relatório *Ponto de Reposição, incluindo a tag <!$MG_lote_multiplo>. |
Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Caixa |
O.S.: 746562/2 Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a integridade na criação de sessões de caixa através do programa "Caixa", foi desenvolvido bloqueio para que via aba "Favoritos" não seja possível abrir o programa mais de uma vez. |
Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - ECF - Devolução de Vendas |
O.S.: 749582/4 Descrição da Alteração: Com o intuito de aumentar a integridade dos registros de remessa de entrega futura, foi realizado um tratamento dentro do cancelamento de notas de Devolução de venda. |
Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento |
O.S.: 745933/4 Descrição da Alteração: Para custumização do programa, foi criado o conector no EVI do evento de 'Ctrl + T', para chamar um componente. Nomes lógicos: EX_ItensOrcamentoItensEVI_Ctrl+T = S EX_ItensOrcamentoItensEVI_Ctrl+TCabPrg = EX_ItensOrcamentoItensEVI_Ctrl+TCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - PA - Pará - RPS - Marabá |
O.S.: 742615/2 Descrição da Alteração: A fim de atender as necessidades do cliente e manter a ferramenta CIGAM atualizada, foi disponibilizada a opção "considerar o município do prestador" na rotina de NFSe de Marabá. Marcando essa opção e a nota sendo gerada com o campo Operação Presencial como 1 ou 5 o município de prestação de serviço será gerado com a informação do município da Unidade de Negócio. |
Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável |
O.S.: 687061/2 Descrição da Alteração: A fim de atender as necessidades do cliente, foram criadas as variáveis <!$MG_ag_possui_cod_servico> e <!$MG_ag3_possui_cod_servico> para que seja possível criar modelos variando os dados impressos |
Agronegócio - Gestão de Armazéns - Rotinas - Apuração de Cargas |
O.S.: 755582/2 Descrição da Alteração: Visando garantir a integridade dos processos, a rotina fora evoluída para que nas apurações que geram devolução, sejam consideradas as quantidades das cargas que estão com situação igual a 'Segunda Pesagem', na hora de gerar a NF de devolução. |
Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço |
O.S.: 767934/2 Descrição da Alteração: Visando o melhor uso da Execução Paralela foi ajustado o programa de Ordem de Serviço para que não feche a execução quando fechar uma Ordem de Serviço. |
Suprimentos - Compras - Movimentos - Gerenciamento de Compras |
O.S.: 747566/7 Descrição da Alteração: Visando a manutenção da performance do banco de dados e do processo de análise da compra realizada pelo Gerenciamento de Compras, foi disponibilizada automação através do Gerenciador de Processos Workflow ‘EXCLUI ID COMPRA - GER COMPRAS’, para que seja possível excluir os Ids de Compras retroativos que foram gerados a partir de cenários de compras, podendo assim ser mantidos somente cenários com a quantidade de dias de criação selecionada por parâmetro na automação. |
Utilidades/Diversos - Genéricos - Pesquisas - Rotinas - Consultar Log Integrador |
O.S.: 547746/238 Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, ao utilizar o integrador CIGAM se a nota se encontrar como Cancelada, o integrador retornará a mensagem 'A nota fiscal já se encontra Cancelada com o status 5'. |
Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - EDI - Recebe - Integrador |
O.S.: 547746/176 Descrição da Alteração: Com a proposta de otimizar o processo de integração de inventário de estoque, foi revisado para que o mesmo possua um controle de transação, onde caso ocorra algum erro durante o processo de integração não fique dados remanescentes na tabela de integração. Também foi adicionado o método de liberação dos registros pendentes da tabela de integração no serviço de inventário de estoque. |
O.S.: 742664/2 Descrição da Alteração: Alterado para que o programa 'Orçamento de Projetos' sempre inicialize em modo 'Pesquisa' quando acionado diretamente pelo menu. |
Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe |
O.S.: 745628/3 Descrição da Alteração: Adicionada opção na tela de parametrização para abrir a tela de parâmetros ao gerar o documento, sendo assim possível edita-los antes de gerar. |
Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Parâmetros - Matriz de Consistência |
O.S.: 765517/2 Descrição da Alteração: Revisado os campos disponiveis da Capa da Pré-Nota para serem utilizados como regra na rotina de Matriz de Consistência, tambem criado checklist para normatizarjá já existentes que possuem os campos desativados. |
O.S.: 373456/471 Descrição da Alteração: Com a finalidade de manter a mesma experiência de uso tanto no desktop quanto no portal, os campos descritivos do menu Agenda foram padronizados. |
Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Sicredi |
O.S.: 732663/2 Descrição da Alteração: Adicionada validação no campo Unidade Cedente para que a rotina não o permita em branco. |
Finanças - Controle Orçamentário - Rotinas - Transferência de Verbas |
O.S.: 749996/2 Descrição da Alteração: Revisada a rotina para que não haja inconsistências entre transferência de verbas. |
Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Conciliações Bancárias - Conciliação de Extrato Automatizada 2.0 |
O.S.: 742879/6 Descrição da Alteração: Disponibilizado checkbox "Desconsiderar" na tela de parametrização de Conciliação Bancária do Portador permitindo informar históricos bloqueados de modo a não importá-los na Conciliação de Extrato Automatizada. |
Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Conciliação de Extrato Automatizada 2.0 |
O.S.: 761104/2 Descrição da Alteração: A nova versão da rotina de Conciliação de Extrato Bancário Automatizada 2.0 trouxe muito mais agilidade, facilidade e usabilidade com as novas informações e novos recursos disponíveis. Assim, visando manter os recursos da rotina disponíveis, realizou-se a revisão no uso das tabelas de banco de dados quanto ao seu uso em leitura ou escrita e seu compartilhamento em relação a múltiplos usuários. |
Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Retorno de Cobrança Open Banking |
O.S.: 737041/5 Descrição da Alteração: Disponibilizadas Tags Totalizadoras para emissão de Relatórios de Retorno de Cobrança Open Banking: <!$MG_total_liquido_acao> <!$MG_total_juros_acao> <!$MG_total_multa_acao> <!$MG_total_desconto_acao> <!$MG_total_tarifa_acao> <!$MG_total_liquido_status> <!$MG_total_juros_status> <!$MG_total_multa_status> <!$MG_total_desconto_status> <!$MG_total_tarifa_status> <!$MG_total_liquido_registro> <!$MG_total_juros_registro> <!$MG_total_multa_registro>
<!$MG_total_desconto_registro> <!$MG_total_tarifa_registro>
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Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Registros - Saídas |
O.S.: 743034/2 Descrição da Alteração: Com objetivo de facilitar e auxiliar visualmente os dados da empresa Unidade de Negócio, adicionamos no cabeçalho da impressão do relatório gráfico o CNPJ referente a empresa e o número de Inscrição Estadual correspondente. |
Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Conferências - Impostos - Saídas |
O.S.: 740906/2 Descrição da Alteração: Com intuito de seguir os padrão conforme PDC, passado trazer para o Cabeçalho do Relatório de Conferência Imposto Saida a empresa constante no filtro do relatório. |
Gestão Financeira |
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Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI |
O.S.: 760736/1 Descrição da Alteração: Disponibilizado Remessa de Pagamento do Sicoob e seu Retorno. |
Finanças - Gestão Financeira |
O.S.: 654299/1 Descrição da Alteração: Liberados modelos de relatórios (AA07579 e AA07578) de modo a atender impressões de dados anuais. Além disso, passa a contar com um novo menu lateral chamado "Autorização de Pagamentos", ao qual será possível visualizar todos os pagamentos pendentes de aprovações e os já aprovados. Um dos recursos de melhoria é a aprovação em lote, onde na guia "Pendentes" é possível selecionar um ou mais lançamentos financeiros à pagar, realizando a aprovação do conjunto de títulos selecionados. Ainda na guia "Pendentes" é possível visualizar os Últimos Pagamentos e as Últimas Compras relacionados à empresa. A partir de agora também é possivel visualizar os pagamentos que já foram autorizados utilizando a guia "Aprovados". Como recurso de pesquisa, é possível encontrar o lançamento desejado informando o código do lançamento, empresa, portador ou unidade de negócio. E para visualizar o detalhamento do pagamento, basta clicar sobre o registro desejado. |
Serviços - Gestão de Cemitérios |
O.S.: 747239/23 Descrição da Alteração: Adequação da Rotina Atendimento Imediado no CIGAM 11 para operar da mesma maneira que a versão e10 |
Serviços - Gestão de Funerárias e Crematórios |
O.S.: 747239/5 Descrição da Alteração: Com o intuito de equalizar a versão da Cortel em e10 para a versão do Cigam 11, foram feitas as seguintes mudanças em contratos, adicionado o campo de desconto na tela de "Detalhamento de Parcelas" na Repactuação e Integralização de contratos, alterado a busca do desconto do portador do campo “ % Desconto até o Vencimento” na geração das parcelas do contrato. |
Comercial - Gestão de Lojas |
O.S.: 772786/1 Descrição da Alteração: Para garantir a coerência entre os dados, foi revisada a validação de CPF e CNPJ no registro de Operações Pix e seu txID presente no JSON. |
Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking |
O.S.: 778096/40 Descrição da Alteração: Removida a borda da barra superior na tela de Retorno de Cobrança Open Banking |
Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios |
O.S.: 658133/13 Descrição da Alteração: Para garantir a coerência entre os dados, os parâmetros de caminhos de relatórios e seus logos agora possuem maior capacidade de armazenamento. |
Finanças - Gestão Financeira - Rotinas |
O.S.: 640040/2 Descrição da Alteração: Diante das possibilidades liberadas pelo Banco SICOOB, nesta evolução foi desenvolvido o retorno de cobrança online, que permite por meio da rotina “Retorno de Cobrança Open Banking” visualizar a listagem do retorno, consultando os títulos que estão em abertos e os que já foram pagos, possibilitado também a liquidação dos respectivos títulos. |
Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Gerenciais - Base para Análise de Crédito |
O.S.: 745830/2 Descrição da Alteração: Avaliado relatório e alterado pontos que estavam divergentes. O Modelo de relatório que estava sendo utilizado, passou a ser obsoleto, sendo apontado então Modelo correto padrão. Para Banco de Dados SQL, quando não informado nenhum período para os anos comparativos, foi adicionado regra na programação permitindo esse processo. Alterado os campos que estavam sendo passados da Tabela de Unidade de Negócio para o filtro inicial em tela, para atender a Unidade inicial e final. |
Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Etiquetas / Cartas - * Cartas de Cobrança |
O.S.: 623613/2 Descrição da Alteração: Disponibilizado novo filtro de Portadores Múltiplos e revisada a compatibilidade da Manutenção de Empresas. |
Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - * Lançamentos Gerais |
O.S.: 668281/2 Descrição da Alteração: Evoluídas Tags de Datas para serem impressas no formato ##/##/####. A combobox de Tipo Documento recebeu uma nova opção: H Contrato Bancário. Os padrões visuais gerais foram atualizados. |
Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Conferências - Lançamentos por Conta - Lançamentos por Conta Contábil |
O.S.: 776988/2 Descrição da Alteração: Revisada a geração do relatório ao informar os filtros referentes à conta contabil. |
Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Gerenciais - Síntese Financeira |
O.S.: 743077/2 Descrição da Alteração: Disponibilizada nova checkbox 'Considerar tipo histórico', responsável por configurar a rotina de modo a exibir de acordo com o tipo do histórico em detrimento do tipo do lançamento. |
Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Gerenciais - Síntese Comparativa Mensal |
O.S.: 709471/2 Descrição da Alteração: Foram atualizadas as definições de exibição do relatório de Síntese Comparativa Mensal: Ao filtrar por Unidade de negócio, o relatório agora consta no cabeçalho o nome da unidade especificada. Os campos referentes a exibição dos valores monetários foram formatados para comportar uma maior capacidade de saldo. Relatório de Síntese Gerencial: Impressão de detalhes agora disponibiliza 2 novos campos informativos referentes ao valor do rateio por lançamento e ao total geral do rateio da conta. |
Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Pagar - * Contas a Pagar |
O.S.: 706283/1 Descrição da Alteração: Disponibilizadas variáveis de detalhe para a impressão da conta financeira:
<!$MG_det_conta_financeira>
<!$MG_det_desc_conta_financeira> |
Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Receber - Contas a Receber |
O.S.: 751730/1 Descrição da Alteração: Realizada alteração para as variáveis:
'valor_j_m_vm' , 'total_geral_lanc' , 'valor_acumulado' , 'atraso' , 'total_j_vm_m' , 'subtotal_j_vm_m' , 'subtotal' , 'total_geral' , 'total_acumulado' , 'num_lanctos'.
Retirando os espaços em branco da variável possibilitando copiar e colar sem espaços brancos.
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Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Liquidados - Extrato de Portadores |
O.S.: 779754/2 Descrição da Alteração: O campo Valor das linhas de detalhe em relatórios gráficos foi ajustado para comportar valores bilionários. |
Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Liquidados - Movimento de Caixa |
O.S.: 717747/25 Descrição da Alteração: Disponibilizada tag de detalhe <!$MG_corpo_data_emissao> para exibição da data de emissão do lancamento em relatórios personalizados.
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Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Legais - Posição de Fornecedores |
O.S.: 741932/2 Descrição da Alteração: Alterado nos relatórios legais de Posição de Empresas (incluindo Posição de Clientes, Posição de Fornecedores, Diário Auxiliar de Clientes, e Diário Auxiliar de Fornecedores) para listarem todos os Lançamentos de Variação Monetária quando marcada a opção 'Listar Lançamentos de situação monetária', incluindo também os que foram gerados pela rotina 'Atualização Monetária Parcial', onde o Lançamento de Variação Monetária fica vinculado diretamente ao Lançamento Original, e não a uma liquidação. |
Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Gerenciais - Fluxo Sintético |
O.S.: 754433/2 Descrição da Alteração: Os filtros da rotina foram atualizados para comportar a possibilidade de busca e visualização do relatório por registros que desconsideram sábados, domingos e feriados e registros que consideram os dias de tolerância na compensação bancária do portador vinculado ao lançamento. |
Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Receber - Aberto por Cliente |
O.S.: 743238/2 Descrição da Alteração: Adicionada validação para quando selecionado a opção ‘Listar em Ordem Alfabética’ marque automaticamente também a opção ‘Considerar Código da Empresa na Ordenação’. Isso se faz necessário quando Empresas possuírem o mesmo nome na Descrição sendo necessário essa separação e avaliação pelo Código de Empresa para ordenação alfabética. Caso seja desmarcado a opção ‘Considerar Código da Empresa na Ordenação’ Sistema entende e agrupa pelo mesmo nome da descrição da Empresa. Ajustado também a coluna que lista a informação da Nota Fiscal sendo aumentado para comportar mais números. |
Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Autorização de Pagamentos |
O.S.: 745874/3 Descrição da Alteração: Disponibilizado conectores no prgrama AA02478 - Autorizacao de Pagamentos. Conectores: EX_AA02478*.AutorizacaoPagamentos_2478TPI EX_AA02478*.AutorizacaoPagamentos_2478TPICab EX_AA02478*.AutorizacaoPagamentos_2478TPICabPrg Conectores: EX_AA02478*.AutorizacaoPagamentos_2478RPI EX_AA02478*.AutorizacaoPagamentos_2478RPICab EX_AA02478*.AutorizacaoPagamentos_2478RPICabPrg Conectores: EX_AA02478*.AutorizacaoPagamentos_2478RSI EX_AA02478*.AutorizacaoPagamentos_2478RSICabEX_AA02478*.AutorizacaoPagamentos_2478RSICabPrg |
Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Cheques - * Cheques |
O.S.: 756213/6 Descrição da Alteração: Adicionada nova variável <!$MG_slco> para que seja listado a quantidade total de lançamentos retornados no relatório. |
Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Comissões - Listagem de Comissões |
O.S.: 721182/4 Descrição da Alteração: Realizada alteração para relatório quando:
- Metodologia for igual “Liquidado”;
- Listar Base de Comissão for igual “Líquida”,
E se tratar de uma operação de Devolução de Nota de Saída, realizando a devolução utilizando a opção “Gerar um Lançamento de devolução de comissão” da guia “Financeiro”.
O relatório para este cenário deve listar e no fim zerar os valores tanto a base quando comissão.
Alteração está contemplando as Metodologias da Configuração – 175 igual a “Rep.Cliente” e “Item”.
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Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Gerenciais - * SIG Financeiro |
O.S.: 750255/2 Descrição da Alteração: Revisada variavel de detalhe <!$MG_projeto_descricao> responsável por exibir o projeto do lancamento, de modo que atenda os dois tipos de impressão do relatório Merge. |
SIG - Gestão Financeira - Relatórios - * SIG Financeiro |
O.S.: 755342/1 Descrição da Alteração: Para melhor visualização, adicionado filtro "Projeto" para permitir localizar lancamentos pelos projetos desejados. |
Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos |
O.S.: 692824/2 Descrição da Alteração: Conectores: EX_RF00034CapturaBoletoEletronicoEVF_Select EX_RF00034CapturaBoletoEletronicoEVF_SelectCab EX_RF00034CapturaBoletoEletronicoEVF_SelectCabPrg EX_RF00034CapturaBoletoEletronicoTSF EX_RF00034CapturaBoletoEletronicoTSFCab EX_RF00034CapturaBoletoEletronicoTSFCabPrg Para manter a coerência entre os dados, ao parcelar ou repetir Lançamentos Financeiros com boleto emitido e remessa enviada ou código de barras lido, os novos lançamentos não contemplam as informações de Dados Bancários da origem. Em caso de parcelamento o Lançamento de origem terá essas informações limpadas, já ao repetir os dados se manterão. EX_FD00120.LiberaLanctosBloqueadosNFeTSF EX_FD00120.LiberaLanctosBloqueadosNFeTSFCab EX_FD00120.LiberaLanctosBloqueadosNFeTSFCabPrg Apesar do Sistema proporcionar flexibilidade nos processos de liquidação foi necessário adicionar validação para o campo ‘Total’ da tela ‘Liquidar Títulos’.
Pois caso usuário informe um valor maior que o próprio Valor e Saldo a ser liquidado o Sistema emitirá mensagem não permitindo seguir o processo, pois o valor máximo a ser liquidado foi ultrapassado.
<!$MG_det_documento>: Exibe o documento relacionado ao Lançamento Financeiro;
<!$MG_det_projeto>: Exibe o Projeto informado no Lançamento;
<!$MG_det_descri_projeto>: Exibe descrição do Projeto informado.
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Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Pagamentos/Recebimentos |
O.S.: 747239/44 Descrição da Alteração: A rotina foi atualizada para também considerar o % de desconto até o vencimento(do cadastro de portadores) ao alterar lançamentos, com as caixas de marcação 'Portador' e 'Alterar dados dependentes do portador' marcadas. |
Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Leitor de Código de Barras - Pagar |
O.S.: 765236/1 Descrição da Alteração: Adicionada mensagem explicativa na tela de seleção do tamanho do NN para linhas digitáveis de boletos que começam com 001(BB). A mensagem somente será exibida se existir o cadastro de pelo menos 2 NNs no programa FEBRABAN(CG00010). |
Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Emissão de Cheques/Recibos - Cheque Avulso |
O.S.: 750392/3 Descrição da Alteração: Disponibilizado conectores no programa CG00055 - Cheque Avulso, tais quais. Conectores: EX_CG00055ContaViasRSI EX_CG00055ContaViasRSICab EX_CG00055ContaViasRSICabPrg Conectores: EX_CG00055ContaViasRSF EX_CG00055ContaViasRSFCabEX_CG00055ContaViasRSFCabPrg |
Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Emissão de Boletos - * Emissão de Boletos Personalizados |
O.S.: 716991/5 Descrição da Alteração: Alterado o diretório de onde o QrCode é buscado para ser inserido no relatório. EX_GB00098Boleto Personalizado 98VCI_v_guia EX_GB00098Boleto Personalizado 98VCI_v_guiaCab EX_GB00098Boleto Personalizado 98VCI_v_guiaCabPrg Revisão das tag's 'l_contrato', 'l_reneg' e 'l_parcela' que verificam a existência de Renegociação para os contratos, havendo, exibirá informações do documento encontrado, do contrário, serão as informações do contrato tradicional. |
Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Itaú |
O.S.: 719401/8 Descrição da Alteração: O uso de EDI (Intercâmbio Eletrônico de Dados, em português) é uma forma consolidade para a troca de informações entre os sistemas dos bancos e dos seus clientes. Desta forma, para o programa de geração de arquivo de Remessa de CNAB de Pagamentos do Itaú, foi realizado o revínculo dos campos de TG ao seu grupo no tela principal da rotina, passando a ocorrer o controle correto para habilitar os campos de TG's de acordo com a regra já vigente. Segmento O: Tributo gerado com Código de Barras, passa gerar um Cabeçalho Header. Segmento N: Tributo gerado sem Código de Barras, passa gerar um Cabeçalho Header. Com isso quando utilizado a TG e possuir esses dois registros o arquivo é gerado separando os Segmentos com seus respectivos Header.
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Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Bradesco |
O.S.: 772109/3 Descrição da Alteração: Rotina evoluida para identificar quando o usuário está enviando pagamentos via DOC. Tando para TED quanto para DOC a Forma de Lançamento do layout do banco utiliza o código '03' porém os dados utilizados nas posições 218 a 219 e 225 a 226 se alteram quando deve ser TED ou quando deve ser DOC. Tendo agora esta validação o sistema entende o uso de cada modalidade para montar o arquivo de forma adequada. |
Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Banrisul |
O.S.: 750251/2 Descrição da Alteração: A rotina recebeu um novo segmento responsável pela geração dos registros do tipo DARF sem codigo de barras |
Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Retorno Cobranças Bancárias - CNAB 400 - Retorno Personalizado |
O.S.: 753039/1 Descrição da Alteração: Conector já existente: EX_RB00010LançamentoRSF EX_RB00010LançamentoRSFCabEX_RB00010LançamentoRSFCabPrg |
Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Retorno Pagamentos Bancários - Safra |
O.S.: 704722/2 Descrição da Alteração: O sistema de identificação de arquivos foi atualizado para identificar com mais acuracidade o tipo de arquivo a ser executado pela rotina. Adicionada nova caixa de marcação que permite a impressão de um relatório constando as ocorrências do arquivo de retorno. O layout gráfico atualizado. |
Finanças - Controle Orçamentário - Movimentos - Liberação de Verbas |
O.S.: 771498/2 Descrição da Alteração: Para garantir a coerência entre os dados, foi revisada a rotina de modo que seja permitido diversas Suplementações em Planejamentos Financeiros em bancos Oracle. |
Finanças - Controle Orçamentário - Relatórios - Gerenciais - * SIG - Verbas por Conta |
O.S.: 747595/2 Descrição da Alteração: Avaliado os índices das tabelas envolvidas referente as tasks que tem como funcionalidade listar os totalizadores. Alterados para contemplar as informações listadas no relatório, com isso é possível ter o mesmo Planejamento Financeiro com os mesmos valores para diversos meses. |
Finanças - Gestão Financeira - Pesquisas - Movimentos - Fluxo Diário - Calendário |
O.S.: 722941/1 Descrição da Alteração: Revisada a rotina para registrar com maior precisão o histórico de filtros. |
Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
O.S.: 636541/3 Descrição da Alteração: Para contemplar o descrição da "Configuração - GF - GE - 2749- Divisão do frete entre duplicatas" foi adicionado seguinte trecho no descritivo:
Esta configuração não atende Múltiplas Condições de Pagamento, Configurações 1475 e 2516. |
Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras |
O.S.: 747239/19 Descrição da Alteração: Ao realizar a efetivação de uma Solicitação pelos itens, passa a ser atendida a regra de rateio automaticamente. |
Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Portadores |
O.S.: 751761/2 Descrição da Alteração: Realizado a revisão do fluxo 'Importar registros para a tabela selecionada' na aplicação Manutenção para trazer os registros importados. |
Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Configurações |
O.S.: 760830/1 Descrição da Alteração: Adicionado trecho "Não trata Efetivação Parcial" na descrição da config 1188 (Controlar lançamentos oficiais gerados no Pedido). |
Finanças - Controle Orçamentário - Relatórios - Gerenciais - Planejado x Financeiro - Comparativo por Conta Contábil |
O.S.: 761798/2 Descrição da Alteração: Disponibilizadas novas variáveis de detalhe substitutas optativas pelas variáveis originais referentes a Diferença Mensal e Diferença Acumulada. As novas variáveis funcionam exatamente igual as originais com exceção do seguinte ponto: Elas têm seu sinal matemático invertido. VARIÁVEIS ORIGINAIS || NOVAS VARIÁVEIS OPTATIVAS CORRESPONDENTES <!$MG_c_diferenca> -> <!$MG_c_diferenca_sin_opos> <!$MG_c_diferenca_acumulado> -> <!$MG_c_diferenca_acumulado_sin_opos> <!$MG_diferenca> -> <!$MG_diferenca_sin_opos> <!$MG_diferenca_acumulado> -> <!$MG_diferenca_acumulado_sin_opos> <!$MG_diferencag> -> <!$MG_diferencag_sin_opos> <!$MG_diferenca_acumuladog> -> <!$MG_diferenca_acumuladog_sin_opos> |
Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos |
O.S.: 590468/2 Descrição da Alteração: Alterado as variáveis responsáveis por montar o Complemento do Histórico dos Contratos na guia Complemento.
@I – Data Inicial – Passa avaliar a Data de Vencimento Original para listagem do período.
@F – Data Final - Passa avaliar a Data de Vencimento Original para listagem do período.
Antes essas tags avaliavam a Data de Vencimento, porém nos casos que o Contrato possuísse Vencimento do mesmo mês para mais de uma parcela era considerado então a Data como referência de Vencimento, listando o mesmo período para duas parcelas.
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Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Contratos |
O.S.: 747711/8 Descrição da Alteração: Na geração dos contratos, foi revisada a regra em relação ao controle da data de validade da manutenção para a correta semestralidade. |
Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gera Faturamento de Pagamento |
O.S.: 741555/2 Descrição da Alteração: Mantendo a coerência para com a geração da Nota Fiscal de Entrada onde no campo Nota Fiscal comporta apenas 10 dígitos, foi modificado a máscara do campo Nota Fiscal da tela principal para 10 dígitos também. |
Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade |
O.S.: 745863/2 Descrição da Alteração: A fim de evitar possíveis divergências entre o Valor da Linha e o Valor das Gerenciais, na tela da Prévia Contábil da rotina Liberar para Contabilidade, foi alterado para arredondar os valores de IRPJ e CSLL, pois eles podem estar gravados com até 6 casas decimais na tabela de Complemento da Nota Fiscal (%FACOMPLEMENTONF%).
Alteração necessária somente para clientes que utilizam o Banco de Dados Microsoft SQL Server. |
Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Modelos de Lançamentos |
O.S.: 660667/6 Descrição da Alteração: Através da alteração passa ser possível editar ou informar de modo manual a Conta Financeira tanto para versão Otimizada quanto para versão Normal da Configuração – 1427 - Modelo da tela de "Cria lançamentos cfe. modelo". |
Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Criar Lançamentos Conforme Modelos |
O.S.: 717747/57 Descrição da Alteração: Adicionada validação no campo "Unidade de Negócio" quando a config GE AM 21 - Unidade de negócio padrão estiver em branco, tornando o campo obrigatório para a criação de lançamentos. |
Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Unificar Contas a Pagar |
O.S.: 745577/1 Descrição da Alteração: As rotinas de Unificar Contas a Pagar e Unificar Contas a Receber agora também disponibilizam o complemento das notas fiscais através da caixa de marcação: Adicionar número das notas fiscais ao Complemento do Histórico. |
Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Retorno Cobranças Bancárias - CNAB 240 - Retorno Personalizado |
O.S.: 729733/6 Descrição da Alteração: Para garantir a coerência entre os dados, foi revisado a rotina de modo que liquidações possam ser feitas com diferentes carteiras de acordo com a parametrização do portador. |
Finanças - Conciliação de Cartões - Movimentos - Exibe Arquivos da Conciliação |
O.S.: 756245/2 Descrição da Alteração: Verificado que a variável responsável por gravar a informação do percentual da Tarifa do Cartão estava com o formato indevido, desconsiderando as casas decimais.
Para que fosse possível trabalhar as tarifas listadas pela Operadora na tela de Conciliação de Cartões, foi alterado o formato da variável ‘pe_tarifa’ Numeric (N.3.2%A) (virtual responsável por armazenar o percentual da tarifa com casas decimais).
Com isso Sistema passa listar a Tarifa do arquivo com casas decimais nas posições 210 a 213 – 4 Posições – grava Taxa de Comissão.
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Finanças - Gestão Financeira - Cadastros - Metaconta |
O.S.: 747202/2 Descrição da Alteração: A criação de Metacontas passa a permitir a utilização de Projetos com o tamanho máximo do ID, até 10 dígitos. Solução necessária somente para clientes que utilizam o Banco de Dados Microsoft SQL Server. |
Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - PIX - Transações PIX |
O.S.: 780100/1 Descrição da Alteração: Liberado uma atualização para o PIX onde na tela de consulta é possível verificar qual o status do PIX no banco, se o mesmo está como Ativo, Devolvido, Cancelado ou Concluído. |
Serviços - Gestão de Funerárias e Crematórios - Rotinas - Geração de Notas a partir de lançamentos |
O.S.: 673798/8 Descrição da Alteração: Disponibilizado uma atualização para o modulo do plano assistencial na rotina de “Geração de Notas a partir de Lançamentos”, na qual agora é possível gerar Notas fiscais com os valores de lançamentos unificados |
Serviços - Gestão de Cemitérios - Rotinas - Comissões - Gerar Apontamentos |
O.S.: 747239/22 Descrição da Alteração: Revisão do campo Valido Até do cadastro de Times para a busca de Comissões quando a data Valido Até for nula ou zerada no banco de dados. |
Serviços - Gestão de Cemitérios - Rotinas - Reajuste de Contratos |
O.S.: 747239/14 Descrição da Alteração: O CIGAM por meio das suas Configurações permite que o ERP se adeque a cada regra de negócio pertinente ao contexto do mercado. Neste sentido, passa-se a avaliar a configuração 'LT GE 3113 - Versão da geração da Parcela Padrão de Contrato Assistencial' e a versão nela escolhida para as algumas alterações de contrato pertinentes ao módulo. |
Serviços - Gestão de Funerárias e Crematórios - Rotinas - Reajuste de Contratos |
O.S.: 747239/26 Descrição da Alteração: Visando manter a compatibilidade entre versões de Cigam e10 e Cigam11, o filtro de Não Reajustados/ Reajustados na exibição dos Contratos na rotina de Reajuste foi revisado. |
Serviços - Gestão de Cemitérios - Rotinas - Cancelamento de Renegociação de Contrato |
O.S.: 747239/21 Descrição da Alteração: Visando manter a compatibilidade com o banco de dados Oracle e mantendo ainda a mesma funcionalidade da rotina, esta OS trata a atualização do campo de Última Liquidação do Lançamento Financeiro, bem como o Valor Atualizado durante a execução da rotina de Cancelamento de Renegociação. |
Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Retorno Pagamentos Bancários - Sicredi |
O.S.: 765015/4 Descrição da Alteração: O EDI (Eletronic Data Interchange) ou Intercâmbio Eletrônico de Dados em português é um processo comum e consolidado na troca de informações entre sistemas no contexto das informações financeiras de uma empresa e seu(s) banco(s). Visando manter a funcionalidade, foi revisada a arquitetura dos programas utilizados para as rotinas de CNAB's de Pagamento, Remessa e Retorno, para os bancos Sicredi e Sicoob. |
Finanças - Controle Orçamentário - Pesquisas - Movimentos - Consulta Saldo de Verbas |
O.S.: 702544/59 Descrição da Alteração: Alterado os objetos de Banco responsáveis por realizar o cálculo dos registros Realizado, Previstos.
Através desses totalizadores é possível visualizar o Planejamento Financeiro e seus consumos e movimentações.
Através desses totalizadores é possível visualizar o Planejamento Financeiro e seus consumos e movimentações. |
Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Retorno de Cobrança Open Banking |
O.S.: 750254/2 Descrição da Alteração: Efetuada uma melhoria, onde no retorno dos títulos liquidados pela Cobrança Online do Banco do Brasil, serão criados os lançamentos de juros e multa aglutinados e não mais separados, assim como retornado pelo Banco do Brasil. |
Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Remessa de Cobrança Open Banking |
O.S.: 768642/1 Descrição da Alteração: Foi disponibilizada a mensagem para a API do Itaú, "A união dos campos Agência e Conta Corrente do Portador deve totalizar 12 dígitos, completar com zeros à esquerda caso necessário. Ex: ag. 999 e conta 19999 = 99919999 ficam com 8 dígitos, alterar para ag. 0999 e c/c 00019999 para 12 dígitos.", assim facilitando a parametrização dos titulos para envio. Adicionada a Mensagem para a API do Banco do Brasil "Caso o seu CIGAM já esteja funcional no OB e de forma inesperada o registro de títulos pare de ocorrer e o retorno “erro interno de servidor” apresentado sem que tenha havido nenhuma atualização/alteração do seu ambiente CIGAM. Entre em contato com o seu gerente de cash, pois esse retorno acontece, dentre outras situações, quando é feita alguma alteração nos registros do cliente no próprio banco sem que elas tenham sido publicadas corretamente. Nestes casos, a correção é feita diretamente no banco e o registro volta a funcionar normalmente." |
Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Retorno de Cobrança Open Banking |
O.S.: 689463/133 Descrição da Alteração: Disponibilizados os seguintes conectores no RSF da task 'Liquidacao de Titulos': EX_RF00078Liquidacao de TitulosRSF EX_RF00078Liquidacao de TitulosRSFCab EX_RF00078Liquidacao de TitulosRSFCabPrg Realizado tratamento no programa 'Retorno Cobrança Open Banking' para que quando informar um portador no campo 'Portador Carteira Desconto' não marque automaticamente o checkbox 'Não Contabilizar Juros e Descontos nas Liquidações da Carteira Descontada'. |
Gestão de Lojas |
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Comercial - Gestão de Lojas |
O.S.: 440325/197 Descrição da Alteração: Visando agregar ainda mais integridade e usabilidade ao módulo, durante a validação de Notas Abertas do Emissor de Cupom Fiscal, o usuário passa a ser avisado sobre o processo de exclusão das notas, para estar melhor informado sobre o que está sendo executado. Programa DskFisc_BuscaRegraFiscal: Conector inícial: EX_DskFisc_BuscaRegraFiscalBuscaInformacoesRegraFiscalRSI = S EX_DskFisc_BuscaRegraFiscalBuscaInformacoesRegraFiscalRSICabPrg = EX_DskFisc_BuscaRegraFiscalBuscaInformacoesRegraFiscalRSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ Conector final: EX_DskFisc_BuscaRegraFiscalBuscaInformacoesRegraFiscalRSF = S EX_DskFisc_BuscaRegraFiscalBuscaInformacoesRegraFiscalRSFCabPrg = EX_DskFisc_BuscaRegraFiscalBuscaInformacoesRegraFiscalRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ Programa DskFisc_BuscaDadosTipoOperacao: Conector inícial: EX_DskFisc_BuscaDadosTipoOperacaoBuscaDadosTipoOperaçãoRSI = S EX_DskFisc_BuscaDadosTipoOperacaoBuscaDadosTipoOperaçãoRSICabPrg = EX_DskFisc_BuscaDadosTipoOperacaoBuscaDadosTipoOperaçãoRSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ Conector final:
EX_DskFisc_BuscaDadosTipoOperacaoBuscaDadosTipoOperaçãoRSF = S
EX_DskFisc_BuscaDadosTipoOperacaoBuscaDadosTipoOperaçãoRSFCabPrg =
EX_DskFisc_BuscaDadosTipoOperacaoBuscaDadosTipoOperaçãoRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ Para melhor visualização do Gerenciamento de Cargas, foi alterado o modelo de exibição na tela de itens da carga. Para melhor funcionalidade, foi disponibilizado a opção de desmarcar a check box de troca de placa quando ela já havia sido marcada na opção de alterar a entrega caso não se queira mais utilizar esse campo. Conector inicial: EX_DsmEcfOrcamentoOrçamentoCTVI_Tipo Operacao = S EX_DsmEcfOrcamentoOrçamentoCTVI_Tipo OperacaoCabPrg = EX_DsmEcfOrcamentoOrçamentoCTVI_Tipo OperacaoCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ Conector final:
EX_DsmEcfOrcamentoOrçamentoCTVF_Tipo Operacao = S
EX_DsmEcfOrcamentoOrçamentoCTVF_Tipo OperacaoCabPrg =
EX_DsmEcfOrcamentoOrçamentoCTVF_Tipo OperacaoCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ Segue abaixo os nomes logicos: RSF: EX_EcfCompAtualizaVendedorPedidoRSF = S EX_EcfCompAtualizaVendedorPedidoRSFCabPrg = EX_EcfCompAtualizaVendedorPedidoRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ TSF: EX_EcfCompAtualizaVendedorPedidoTSF = S EX_EcfCompAtualizaVendedorPedidoTSFCabPrg = EX_EcfCompAtualizaVendedorPedidoTSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos |
O.S.: 486325/336 Descrição da Alteração: Com o intuito de manter o programa compativel para todas as versões, foi alterado o comando 'TRIM()' para 'LTRIM()' e 'RTRIM()' no Direct SQL do programa 'Emissor de NFCe/Orcamento' Segue abaixo os nomes lógicos: EX_SelecionaSituacaoPedidoSelecioneoControleEVI_Zoom_b_Controle = S EX_SelecionaSituacaoPedidoSelecioneoControleEVI_Zoom_b_ControleCabPrg = EX_SelecionaSituacaoPedidoSelecioneoControleEVI_Zoom_b_ControleCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
Comercial - Gestão de Lojas - Pesquisas - Cadastros - Materiais |
O.S.: 741158/2 Descrição da Alteração: Visando a integração dos módulos Gestão de Materiais e Gestão de Lojas os materiais alternativos cadastrados através do cadastro de Materiais do módulo Gestão de Materiais passam a ser visualizados no cadastro e pesquisa de Materiais do módulo Gestão de Lojas. |
Comercial - Gestão de Lojas - Cadastros - Ficha de Clientes |
O.S.: 709867/2 Descrição da Alteração: Disponibilizados os seguintes conectores: EX_DsmEcfMovPesquisaClientesTPI = S
EX_DsmEcfMovPesquisaClientesTPICabPrg =
EX_DsmEcfMovPesquisaClientesTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Caixa |
O.S.: 772649/3 Descrição da Alteração: Visando equalizar as regras de vínculo de lançamentos financeiros do programa de Caixa com o restante do CIGAM, os lançamentos de transferência passam a olhar também para o campo 'Tipo Lancamento' do cadastro de Modelos de Lançamentos. |
Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Emissor de Cupom Fiscal |
O.S.: 628662/272 Descrição da Alteração: Disponibilizado os seguintes conectores: EX_DsmEcfMovEmissorNfceEVI_F7 = S
EX_DsmEcfMovEmissorNfceEVI_F7CabPrg =
EX_DsmEcfMovEmissorNfceEVI_F7Cab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Devolução de Vendas |
O.S.: 602473/57 Descrição da Alteração: Visando entregar ainda mais praticidade e integridade, o cálculo da base e valor da Substituição Tributária no módulo tangendo as Entradas passa a ocorrer de acordo com a incidência de ICMS e alíquota respectiva. |
Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento |
O.S.: 486325/210 Descrição da Alteração: Visando a integridade das informações as notas fiscais geradas através de Orçamentos com controle de cargas tipo "4", passam a ter o campo 'Contabilizar' como "Não Contabilizar" para as notas de remessa (entrega). EX_EcfCompEfetivaPedidoSalvaSituaçãoPedidoRSF = S
EX_EcfCompEfetivaPedidoSalvaSituaçãoPedidoRSFCabPrg =
EX_EcfCompEfetivaPedidoSalvaSituaçãoPedidoRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ Mais detalhes nos acompanhamentos e no item 1 da OS. Esses dados poderão ser usados como filtros da rotina "Remessa de Cargas" e estarão disponíveis na tela de cargas através da utilização do nome lógico EXIBE_EXPEDICAO_BROWSER = S. Foram disponibilizadas as variáveis Data Expedição <!$MG_ped_data_expedicao> e Hora Expedição <!$MG_ped_hora_expedicao> para impressão no Cabeçalho/Subtotal/Rodape do Orçamento.
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Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Recebimento de Prestações |
O.S.: 742681/4 Descrição da Alteração: Visando a integridade das informações foi disponibilizado bloqueio no Recebimento de Prestações para não permitir que se efetue a liquidação dos lançamentos com Tipo de Pagamento onde o campo 'Forma de Pagamento' esteja com a opção "5 - Boleto". Conector: EX_DsmEcfMovCompRecebPrestacaoConfirmaLiquidacaoRSI EX_DsmEcfMovCompRecebPrestacaoConfirmaLiquidacaoRSICabPrg EX_DsmEcfMovCompRecebPrestacaoConfirmaLiquidacaoRSICab |
Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Específicos - Replica Regra Fiscal |
O.S.: 486325/334 Descrição da Alteração: Com o objetivo de tratar o valor padrão de novos campos da tabela de Regra fiscal, foi realizado um tratamento no programa de "Replica Regras Fiscais", para que suporte o preenchimento de campos obrigatórios. |
Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Operacionais - Ranking de Vendas |
O.S.: 773628/1 Descrição da Alteração: Para customização do programa, foi criado o conector no TPI da task 'Imprimindo' com os seguintes nomes lógicos: EX_DsmLojaRelRankingDeVendasImprimindo...TPI = S EX_DsmLojaRelRankingDeVendasImprimindo...TPICabPrg = EX_DsmLojaRelRankingDeVendasImprimindo...TPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ Com o objetivo de deixar a tela de filtro do relatório mais intuitica, foi ajustado o botão de 'Confirmar' para 'Imprimir'. |
Gestão de Materiais |
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Suprimentos - Gestão de Materiais |
O.S.: 673528/3 Descrição da Alteração: Evoluídos objetos do Estoque 3.0 visando aumentar a performance destes, relatório Posição de Estoque e na geração do inventário são exemplos de locais em que a evolução terá impacto. |
Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos |
O.S.: 580067/68 Descrição da Alteração: Realizada evolução sobre o gerenciador de documentos do módulo multiendereçamento, de forma a exibir as tabelas de notas fiscais de entrada, pedidos e ordens de produção em formato paginado utilizando o recurso de data tables para a listagem e pesquisa de dados. |
O.S.: 586187/154 Descrição da Alteração: O programa do cadastro de materiais foi modificado para que possibilite fechar a tela de cadastro quando informar um range inválido e também para que não entre em loop ao exibir uma mensagem de registro não encontrado ao usuário. |
Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque |
O.S.: 673528/1 Descrição da Alteração: A solução deverá diminuir o volume e tempo de processamento, otimizando a busca do saldo, para atender as diversas movimentações de estoque geradas pelo ERP Cigam (vendas, consumos, transferências), principalmente para clientes que não fecham inventários regularmente. Esta alteração deverá gerar de forma automática a posição de estoque "prévia" do dia anterior de cada item, à medida que forem sendo movimentados, otimizando a busca por parte da posição do estoque do ultimo saldo armazenado mais as movimentações do dia. |
Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Balanço - Divergências de Balanço |
O.S.: 742551/2 Descrição da Alteração: O sistema passa a criar movimentos de saída para materiais de número de série com data anterior a das movimentações quando realizado Saldo Inicial de forma a adequar as quantidades em estoque. |
Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 770307/1 Descrição da Alteração: Com intuito de customizar, foi criado conectores. |
Suprimentos - Gestão de Materiais - Parâmetros - Tabelas de Preços - Preços da Tabela |
O.S.: 691283/43 Descrição da Alteração: Revisada funcionalidade Filtro de Itens, que é executada pelo botão nos itens da Tabela de Preço, para que aplique os filtros somente se algum dado for informado. |
Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
O.S.: 733197/2 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a tela de entradas de beneficiamento (CG00995), de forma a habilitar o campo de código do material para edição independentemente do valor da configuração 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção, contanto que o campo OP/Talão não esteja vinculado a uma ordem de produção e talão já existentes. |
Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Notas de Entrada - Compras |
O.S.: 771598/1 Descrição da Alteração: Revisado bloqueio na confirmação do retorno de beneficiamento através do botão 'Efetivar NF', de forma que apenas será possível confirmar o processo quando a apropriação dos valores já tenha sido realizada. |
Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
O.S.: 491973/71 Descrição da Alteração: Como forma de automatizar e facilitar a geração da OS, a partir de uma Nota de Entrada, o sistema passa a permitir escolher se essa OS deve ser criada para o Fornecedor ou para a Empresa da Unidade de Negócio atrelada a NFE. |
Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Estoque 3.0 - Painel de Advertências |
O.S.: 761578/2 Descrição da Alteração: Evoluída a rotina visando a performance da mesma, além da criação de uma tela para filtros e opções de execução de acordo com a necessidade de cada usuário. |
Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - * Ficha de movimentos |
O.S.: 599574/1 Descrição da Alteração: Com o intuito de facilitar a análise completa da rotina de 'Ficha de Movimentos', foram adicionadas as tags (merge) <!$MG_cd_tp_oper_mov> = 'COD. TIPO MOV.', <!$MG_desc_infor_oper_mov> = 'DESC. TIPO MOV.', <!$MG_cd_natureza_mov> = 'COD. NAT. MOV.' e <!$MG_desc_nota_fiscal_mov> = 'DESC. NAT. MOV.', possibilitando a modificação do relatório conforme demanda, tendo em vista que esses campos trazem o tipo de operação e o código de natureza da movimentação do(s) material(is) citado(s) no relatório e suas respectivas descrições. |
Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Posição do Estoque - * Posição de Estoque |
O.S.: 452549/20 Descrição da Alteração: Realizada evolução do relatório, em que foi criada a variável <!$MG_qtde_ultima_compra>, para mostrar a quantidade da última compra. |
Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Parâmetros - Tabelas de Preços - * Tabelas de Preços geral |
O.S.: 681400/2 Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, na tela de impressão do relatório Tabela de Preços Geral, foi atualizada a disposição dos campos para facilitar a leitura. Aprimorada também a lista de opções do campo 'Tipo Tabela' para aparecer a opção 'Venda'. |
Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Cadastros - * Armazenagem X Material |
O.S.: 721775/2 Descrição da Alteração: Revisada ordenação dos registros do relatório por Unidade de Negócio, Centro de Armazenagem, Local de Armazenagem e Material. |
Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Gerenciais - * Curva ABC Materiais |
O.S.: 586187/172 Descrição da Alteração: Relatório de Curva ABC Materiais passa a informar corretamente a descrição da especif 1 do material. |
Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Grade - Lote / Numeração - * Ficha Movimento com Lotes |
O.S.: 396467/177 Descrição da Alteração: Para que o usuário possua maiores possibilidades de inclusão de variáveis no relatório merge, foi incluído as virtuais de série, talão e OP para que recebessem o valor dos campos referentes aos mesmos, e incluído as respectivas tags para que fossem adicionadas aos relatórios: - <!$MG_serie> = serie - <!$MG_talao> = talao - <!$MG_OP> = OP |
Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Resumos - Materiais sem Movimento |
O.S.: 666059/2 Descrição da Alteração: Realizada evolução do relatório, em que foram criadas as variáveis <!$MG_cab_uni_neg>, referente ao campo ‘Unidade de Negócio’ em tela e <!$MG_cab_desc_uni_neg>, referente a descrição da mesma. |
Suprimentos - Configurador de Produto - Pesquisas - Cadastros - Conteúdo Características |
O.S.: 760723/1 Descrição da Alteração: Criado conector para chamar tela customizada Conector Task Prefix: EX_ET00089PesquisaConteudoTPI = S EX_ET00089PesquisaConteudoTPICabPrg = EX_ET00089PesquisaConteudoTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ Conector Task Sufix: EX_ET00089PesquisaConteudoTSI = S EX_ET00089PesquisaConteudoTSICabPrg = EX_ET00089PesquisaConteudoTSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Produção |
O.S.: 586187/148 Descrição da Alteração: Visando padronizar a mensagem que é exibida quando o Material informado não existe, revisada mensagem utilizada ao informaro Material substituto da tela de Substituição de demandas. |
Manufatura - Planejamento de Materiais - Relatórios - Operacionais - * Disponibilidade de Materiais |
O.S.: 680318/2 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o relatório de disponibilidade, de forma a melhorar o desempenho da impressão quando forem encontrados materiais com quebra de grade (Lote/Numeração/Especificação 3) na pesquisa. |
Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Estoque 3.0 - Painel de Inventários |
O.S.: 586187/95 Descrição da Alteração: Evoluído o relatório de registros do inventário quanto a busca/gravação de padrões de usuário de acordo com o padrão do CIGAM 11. |
Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Integração de Produtos ECOMMERCE |
O.S.: 639238/19 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de integração com E-Commerce utilizado pelo CIGAM HUB, de forma a permitir informar filtros de múltiplas tabelas de preço por unidade de negócio. |
Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço |
O.S.: 750150/1 Descrição da Alteração: Visando a melhor experiência do usuário no uso da aplicação foram alterados os programas de forma a contemplar a evolução do aumento do número da ordem de serviço e item. |
Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Atendimento Imediato |
O.S.: 773818/1 Descrição da Alteração: Visando facilitar a visualização do usuário, o programa passa a refletir todos os tipos de contratos possíveis para o Atendimento Imediato. |
Serviços - Gestão de Cemitérios - Movimentos - Atendimento Administrativo |
O.S.: 747711/3 Descrição da Alteração: O CIGAM passa a bloquear a utilização de contratos no Atendimento Administrativo que estejam sendo utilizados em Atendimentos Imediatos que constem com a situação igual a 'Pendente' ou 'Ativo'. |
Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Gerar tempos operacionais |
O.S.: 751643/2 Descrição da Alteração: Revisada a execução da rotina ao confirmar os filtros na tela conforme necessidade. |
Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque |
O.S.: 702544/60 Descrição da Alteração: Alterado na consulta da Integridade 06, do Painel Valoriza Estoque, para descontar o valor de baixas por Rateio do valor de Entradas, para que esse valor não influencie no cálculo da coluna 'Diferença'. |
Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Verifica Integridade do Valoriza Estoque |
O.S.: 734306/2 Descrição da Alteração: Revisada a verificação da integridade da Valorização de Estoque opção '14 Diferenças na apropriação do custo dos processos por processo e área' para aqueles recursos que não foram apropriados de maneira correta. |
Gestão de Serviços |
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O.S.: 739190/4 Descrição da Alteração: Visando proporcionar uma melhor experiência ao usuário no uso do Portal Serviços foram realizados ajustes na busca dos dados de geolocalização quando o banco de dados for Oracle. |
Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço |
O.S.: 713827/4 Descrição da Alteração: Visando ampliar ainda mais o leque de oportunidades de utilização de Produtos que possuam Planos de Manutenção atrelados a si, o CIGAM passa a considerar no processo de repetição de itens de OS, as unidades de medida atreladas a Planos de Manutenção que possuam apenas o código do Material referenciado no Plano. |
Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - OS de Atendimento |
O.S.: 763846/1 Descrição da Alteração: Visando a melhor experiência do usuário foi alterado para que não tenha validação do cliente referente ao produto informado na OS de Atendimento quando a configuração 'GM OM 1438 - Modelo de tela de O.S de atendimento' estiver como '5 E' e a configuração 'GM GE 409 - Usar produtos genéricos' estiver marcada. |
Serviços - Gestão de Serviços - Rotinas - Operacionais - Encerramento automático de OS |
O.S.: 734214/1 Descrição da Alteração: A rotina de Encerramento automático de OSs passa a armazenar as informações de usuário de modificação e data das modificações dos itens de OSs alterados via rotina. Esse armazenamento das informações se dará tanto quanto a rotina for executada via interação de usuário, quanto ela for acionada via Gerenciador de Processos. |
Serviços - Gestão de Serviços - Rotinas - Operacionais - Gerar faturamento de OS |
O.S.: 747700/2 Descrição da Alteração: Visando a melhor experiência do usuário foram realizados ajustes conforme aumento de campo do número da Ordem de Serviço. |
Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Controle de Atendimentos - SLA |
O.S.: 696122/2 Descrição da Alteração: Visando a melhor experiência do usuário realizados ajustes de melhoria na performance do Controle de Atendimentos SLA. |
Serviços - Gestão de Serviços - Relatórios - Gerenciais - * Disponibilidade da Equipe |
O.S.: 776772/1 Descrição da Alteração: Visando atender a melhor experiência para o usuário no uso do relatório de *Disponibilidade da Equipe foi tratada a busca do sequencial para a tabela temporária de forma a não ocorrer erro de banco. |
Serviços - Gestão de Serviços - Relatórios - Gerenciais - * Listagem de horas por cliente |
O.S.: 753699/1 Descrição da Alteração: Realizado o processo de melhoria no relatório considerando quando a OS for oriunda de um Projeto e Subprojeto na listagem das atividades. |
Serviços - Manutenção Industrial - Cadastros - Plano de Manutenção Planejada |
O.S.: 754377/2 Descrição da Alteração: Visando a melhor experiência do usuário foi alterado para, ao copiar um Plano de Manutenção Planejada, seja criado o novo plano com as alterações realizadas na tela de cópia. |
Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Controle de Atividades/Agenda |
O.S.: 774235/2 Descrição da Alteração: Visando facilitar o controle das agendas dos técnicos, o sistema passa a fazer o filtro das datas da agenda conforme o técnico informado e sendo diferente do técnico do usuário que esta operando o sistema. |
O.S.: 746962/1 Descrição da Alteração: Com o intuito de aprimorar a experiência no uso do Kanban, foi adicionada a visualização dos acompanhamentos da OS e seus anexos nas opções dos cards. |
SIG |
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SIG - Gestão de Materiais - Relatórios - * SIG Movimentações |
O.S.: 607692/2 Descrição da Alteração: Evoluído o relatório adicionando as variáveis <!$MG_usuario_modificacao> = código do usuário de modificação; <!$MG_descr_usu_criacaol> = nome completo do usuário de criação; <!$MG_hora_criacao> = Hora de criação; <!$MG_descr_usu_modif> = nome completo do usuário de modificação; <!$MG_data_modificacao> = Data de modificação. |
Integrador |
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Utilidades/Diversos - Genéricos |
O.S.: 744207/2 Descrição da Alteração: Revizado o layout conforme acompanhamentos, ajustado pontos divergentes na transição de dados. |
Comercial - Vendas/CRM |
O.S.: 772794/2 Descrição da Alteração: No integrador da Nota Fiscal, realizada alteração na listagem de notas, para que seja possível a exibição correta dos dados. |
Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Estoque 3.0 - Painel de Inventários |
O.S.: 547746/236 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o integrador utilizado para a criação de inventários de estoque, sendo adicionadas três novas validações referentes à data de geração do inventário de estoque: 1 - Validação de geração de inventário sem inventário do mês anterior gerado: "Existem períodos anteriores não fechados. Impossível gerar inventário com essa data de autenticação." 2 - Validação de data nula: "Data de autenticação de inventário não pode ser zerada."3 - Validação de data anterior ao último inventário: "Data de autenticação não pode ser igual ou inferior a data do último inventário." |
Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - EDI - Recebe - Integrador |
O.S.: 744207/4 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa responsável pela criação de materiais do integrador, de forma a passar a gravar também as informações de código sequencial do material com base no grupo, subgrupo e especificações (1 a 6) caso a configuração "275 - Utilizar sequencial igual ao reduzido" estiver desmarcada. |
O.S.: 763594/4 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre os métodos de listagem de movimentos e grades, integração de movimentos e criação de apontamentos dos webservices CIGAM, de forma a atualizar as interações dos campos de filtros de material, centro de armazenagem, documento, tipo de operação e código da conta gerencial sobre a tabela de movimentos do sistema. |
LALUR/LACS |
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O.S.: 661768/12 Descrição da Alteração: Adicionados tooltips nos campos dos Codigos ECF quando o tipo de lançamento ser Dedução. |
Gestão de Cemitérios |
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O.S.: 747239/33 Descrição da Alteração: Visando manter a compatibilidade entre as versões de Cigam e10 e Cigam11, as rotinas em ambas as versões foram equalizadas em relação ao filtro do Objeto de Contrato, reproduzindo o mesmo comportamento. |
Serviços - Gestão de Cemitérios - Movimentos - Atendimento Imediato |
O.S.: 747711/2 Descrição da Alteração: O CIGAM passa a bloquear a alteração da situação dos serviços para 'Pendente' ou 'Aguardando' no Atendimento, caso a situação da capa do Atendimento conste como 'Ativa e Faturada' ou 'Encerrada'. |
Plano Assistencial |
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Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Atendimento Imediato |
O.S.: 746567/1 Descrição da Alteração: Disponibilizado pesquisa dinâmica para a tela de Atendimento Imediato. |
Serviços - Gestão de Cemitérios - Movimentos - Atendimento Imediato |
O.S.: 747711/1 Descrição da Alteração: A taxa de intermediação criada a partir do Atendimento Imediato passa a considerar a Unidade de Negócio do Atendimento e não mais a Unidade de Negócio definida para o usuário na configuração "GE - AM - Unidade de negócio padrão". |
Serviços - Gestão de Funerárias e Crematórios - Movimentos - Atendimento Imediato |
O.S.: 763917/2 Descrição da Alteração: Visando garantir a integridade dos processos, evoluído para que ao realizar a liberação de carência via senha, ao sair do atendimento, não seja solicite novamente a liberação. |
Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Atendimento Imediato |
O.S.: 764111/2 Descrição da Alteração: Quando é criado o faturamento de um atendimento em que se tem parcialmente coberto pela funerária algum custo, ao gerar a Nota Fiscal para a funerária deve ser buscada a regra fiscal em que traz as configurações para diferenciar a forma de pagamento, Retenção de ISS e outras configurações que se referem a nota fiscal. |
Serviços - Gestão de Funerárias e Crematórios - Movimentos - Agendamento de Serviços |
O.S.: 746567/4 Descrição da Alteração: Disponibilizado pesquisa dinâmica para a tela de Agendamento de Serviços. |
Serviços - Gestão de Funerárias e Crematórios - Movimentos - Orçamento de Serviços |
O.S.: 746567/5 Descrição da Alteração: Disponibilizado pesquisa dinâmica para a tela de Orçamento de Serviços. |
Serviços - Plano Assistencial - Pesquisas - Vendas Assistenciais |
O.S.: 747711/22 Descrição da Alteração: Visando a melhor experiência do usuário no uso da aplicação foi tratado para não serem exibidos contratos duplicados na pesquisa de Venda Assistencial. |
Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Atendimento Administrativo |
O.S.: 746567/2 Descrição da Alteração: Disponibilizado pesquisa dinâmica para a tela de Atendimento Administrativo. |
Serviços - Gestão de Funerárias e Crematórios - Movimentos - Atendimento Funerário |
O.S.: 746567/3 Descrição da Alteração: Disponibilizado pesquisa dinâmica para a tela de Atendimento Funerário. |
Planejamento de Materiais |
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Manufatura - Planejamento de Materiais - Rotinas - Operacionais - Liberar Ordens |
O.S.: 773210/2 Descrição da Alteração: Revisado o programa Liberar Ordens quanto a guia 'Seleção' e a informação de identificador, quando utilizado filtro de material inicial e final com configurador de produto, com intuito de solicitar o preenchimento apenas uma vez na execução da rotina. |
Manufatura - Planejamento de Materiais - Rotinas - Operacionais - Necessidades de Materiais |
O.S.: 744115/2 Descrição da Alteração: Para Ordens de Produção geradas a partir da execução do MRP, revisada a criação de demandas alternativas a insumos com quantidade zero em estoque. Tal funcionalidade faz necessário o uso da configuração 'PP - GE - 1707 - Utilizar materiais alternativos no MRP' marcada. |
Multiendereçamentos |
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O.S.: 765954/6 Descrição da Alteração: Realizado tratamento em todas listagens do Multiendereçamento no Portal ERP, de forma a ordenar endereço por Rua, Prédio, Andar e Apartamento considerando estes numericamente e não de forma alfanumérica. Tags com ordenação - Específico do relatório de pedidos: Mesmos nomes das tags criadas, adicionando no final o sufixo "_ord2" e "_ord3" conforme a configuração do parâmetro "Ordenação para impressão de pedidos" desejada. Realizadas melhorias sobre o gerenciador de documentos do multiendereçamento, de forma a disparar a validação da especif3 apenas quando o controle da especificação no grupo do material for de tipo Estoque ou Independente, além de melhorar a lógica de verificação de itens de nota pendentes de movimentação de forma a considerar somente os itens disponíveis para endereçamento. Atualizadas as funções de leitor de código de barras nas telas de itens do pedido e contagens por endereço e adicionada nova opção nos parâmetros do gerenciador para permitir carregar a quantidade por embalagem do cadastro dos parâmetros do material, de forma a pré-setar a informação no campo quantidade ao realizar a movimentação no multiendereçamento. Incluída a leitura de códigos dos materiais utilizando os elementos da TG para obter o código e especificação 2 a partir do código único registrado. |
Manutenção de Frotas |
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Serviços - Gestão de Frotas - Pesquisas - Abastecimento - Abastecimento |
O.S.: 754847/2 Descrição da Alteração: Visando a melhor experiência do usuário a Pesquisa de Abastecimentos passa a filtrar abastecimentos Internos com movimento do tipo saída. |
Controle Patrimonial |
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O.S.: 777244/1 Descrição da Alteração: Adicionado zoom em diversos campos. |
Programação e Controle de Produção |
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Utilidades/Diversos - Genéricos |
O.S.: 766197/1 Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a funcionalidade foi revisado o processo de busca e gravação dos padrões CIGAM para uso em filtros no portal indústria. |
Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos |
O.S.: 670537/3 Descrição da Alteração: Determinados processos de fabricação, podem produzir sobras, rebarbas, retalhos, sucatas, subproduto, durante a fabricação do produto da Ordem de Produção. Nos módulos de Engenharia, PCP e Gestão de Materiais, existe funcionalidade para informar item com sinal negativo junto a quantidade necessária, isto indica ao sistema que ao realizar a leitura da OP, que realiza a entrada do produto principal, deverá gerar simultaneamente mais um movimento de entrada relativo ao subproduto, embora o mesmo esteja visível na tela de edição de demandas. Evoluído o sistema de forma que será possível informar lotes para subprodutos, tanto novos quanto já existentes em estoque, os lotes podem ser informados na tela dos lotes da OP ou na edição de demandas durante a leitura. |
Manufatura - Programação e Controle de Produção |
O.S.: 731047/8 Descrição da Alteração: Evoluídos cadastros e rotinas de forma que os mesmos passam a verificar se a área informada é ativa, caso não seja, será notificado em tela. |
Suprimentos - Compras - Movimentos - Requisições de Materiais |
O.S.: 779348/1 Descrição da Alteração: Realizada revisão no relatório 'Emissão de Requisições', acessada a partir do botão da impressão da Requisição para que seja exibida a informação completa sobre as datas e quantidades das movimentações. |
O.S.: 751201/1 Descrição da Alteração: A baixa de nota de transferência passa a habilitar para o estado do RS o tipo de operação de aquisição de insumos adquiridos por terceiros. No processo de Retorno da nota de beneficiamento, quando o “tipo de operação insumo terceiro” está preenchido, sistema permite na tela de “apropriação” dar seta para baixo e incluir materiais ativos, estes itens inclusos serão adicionados na nota de entrada com o tipo de operação informado no campo tipo de operação insumo terceiro. Isto gera uma entrada do material para ter registro de estoque/custo, logo em seguida gera um consumo criado com o “tipo de operação consumo”. Todo este tratamento de criação de movimentos já existe para o estado de SP, e partir de agora, será liberado para o RS. |
Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Gerar NF de Beneficiamento |
O.S.: 744627/1 Descrição da Alteração: Revisado processo de Envio para Beneficiamento vinculado a OP para que atenda o tamanho máximo do código das Ordens de produção, independentemente da versão do beneficiamento parametrizada na configuração "GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento". |
Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Desmontagem |
O.S.: 689829/135 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de efetivação de ordens de desmontagem (CG05628), sendo disponibilizado novo conector no evento task prefix inicial com as seguintes configurações: EX_CG05628ParametrosEfetivacaoTPI = S EX_CG05628ParametrosEfetivacaoTPICabPrg = EX_CG05628ParametrosEfetivacaoTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Gerenciais - * Previsto x Realizado por Material |
O.S.: 765954/2 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o relatório "Previsto x Realizado por material", de forma a realizar o filtro de insumo inicial e/ou final caso o código tenha sido informado em tela. |
Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Baixa de Requisição/Lista de Materiais |
O.S.: 759671/2 Descrição da Alteração: Revisão na funcionalidade que realiza a baixa dos materiais da Ordem de Serviço para que não permita que seja criado um movimento com codigo e quantidade zerada. |
Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Lista de Materiais - Baixar Requisição/Lista de Materiais |
O.S.: 702544/62 Descrição da Alteração: Quanto a baixa de materiais da Ordem de Serviço, revisada a gravação do cliente nos movimentos criados a partir da rotina. |
Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Lista de Materiais - Gerar Lista de Materiais |
O.S.: 751785/9 Descrição da Alteração: Criado conector para o botao customizado para possível chamada de customizações Conectores: EX_CG06347SelecOrdensListarDeMatPB = S EX_CG06347SelecOrdensListarDeMatPBCabPrg = EX_CG06347SelecOrdensListarDeMatPBCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_CG06347SelecOrdensListarDeMatPBName = |
Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção |
O.S.: 586187/136 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o leitor de movimentos de substituição desktop e do portal indústria, de forma que seja marcada/desmarcada automaticamente a opção de atendido referente à demanda substituída caso a configuração "1628 - Agrupar insumos iguais ao realizar leitura de OP/Talões" esteja desmarcada e a configuração "2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção" esteja marcada e a demanda tenha sido substituída. Descrição da configuração 1803 "PC - MP - Atualizar estoque a cada leitura de movimento de produção" passa a ser: "Não válido para versão do Estoque 3.0 caso o banco de dados for ORACLE. Fará com que o sistema atualize os movimentos de estoque criados ao final de cada leitura de produção.
Para ativar esta configuração, a configuração "PC - MP - 270 - Movimentar Estoque no Leitor" deve estar selecionada." |
Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Produção |
O.S.: 586187/181 Descrição da Alteração: Revisada validação referente a configuração 'PC - GE - 2438 - Coibir a duplicidade de lotes para Produtos das OP's' ao informar lotes durante a criação de Ordem de Produção ou leitura de movimentos de produção para materiais que utilizam especificação 1 ou especificação 2. |
Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Excluir Movimentos de Produção |
O.S.: 743812/2 Descrição da Alteração: Revisada a atualização da situação dos itens dos Pedidos vom quantidade reservada e vinculada a Ordens de Produção ao excluir os movimentos de produção destas OPs. Esta funcionalidade depende da configuração 'ES - GE - 2120 - Controlar Reserva Futura em múltiplas Unidades de Negócio' marcada. |
Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - * Emissão da OP |
O.S.: 529425/2 Descrição da Alteração: Realizada evolução do relatório, em que foram criadas as variáveis <!$MG_op_imagem_carac_padrao>, referente a imagem padrão do material e <!$MG_op_imagem_carac>, referente as variações das especificações do material. |
Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - * Etiquetas de Produção |
O.S.: 640879/2 Descrição da Alteração: O relatório “etiqueta de produto” é utilizado para identificar o item (produto da OP) que foi produzido, contém informações de quantidade, pedido, código de barras, etc. Possui também informações de datas, referente a validade de materiais com lote, bem como indicação de data de emissão e prazo programado do item. Sendo assim, nos campos 'Data de Emissão' e 'Prazo Programado' foi feita a atualização para que, o formato de data de 02 dígitos (DD/MM/YY) que estava anteriormente, passe a ser com 04 dígitos (DD/MM/YYYY). |
Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Certificado de Qualidade |
O.S.: 757516/1 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de Certificado de Qualidade (CG07470), de forma a abastecer o valor da especificação 1 com base nos dados do programa de pesquisa de análise química do material. |
O.S.: 574976/10 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a busca de estoque utilizada no leitor de movimentos de produção do portal indústria, permitindo realizar a consulta em banco de dados Oracle 11g. |
Engenharia |
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Manufatura - Engenharia - Cadastros - Engenharia |
O.S.: 586187/180 Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar a experiência do usuário, o programa foi atualizado para que a mensagem de erro da Área Inativa considere também o Tipo PCP antes de ser exibida. |
Manufatura - Engenharia - Rotinas - Operacionais - Verificar Integridade Engenharia |
O.S.: 778096/25 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de verificação de integridade da engenharia (CG06359) de forma a permitir seu uso tanto através do botão F8 no cadastro de engenharia em modo sem exibição de tela, como programa com exibição de tela através do menu. |
Manufatura - Engenharia - Relatórios - Operacionais - * Explosão da Engenharia |
O.S.: 694031/3 Descrição da Alteração: O relatório “explosão da engenharia” é utilizado para exibir a “ficha técnica” do produto, ou seja, contém uma lista de materiais e o roteiro utilizado pela produção para gerar tal produto. Sendo assim, no cadastro do material (Suprimentos\Gestão de Materiais\Cadastros\Materiais\), existe o campo “Referência”, campo que traz a referência do produto, foi incluída a variável <!$MG_ref_codigo_pai> = referente a Referência do material pai da Engenharia. |
Gestão de Projetos |
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BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Central de Alocações |
O.S.: 748953/1 Descrição da Alteração: Quando houver parametrizado no Tipo da OS a opção de Enviar e-mail, o CIGAM passa a enviar no encerramentos dos apontamentos, somente um e-mail englobando todos os apontamentos que tiveram OSs geradas através dos apontamentos do projeto. |
BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Visões Gerenciais |
O.S.: 760282/2 Descrição da Alteração: Visando a melhor experiência do usuário no uso da aplicação foi modificado para que as informações de e-mail informados no acompanhamento criado a partir do apontamento sejam copiados para a Ordem de Serviço quando esta for criada. |
BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Projeto Estruturado |
O.S.: 660667/46 Descrição da Alteração: Visando a melhor experiência do usuário no uso da aplicação foi disponibilizada a coluna Custo Total nas Guias de Atividades, Materiais e Recursos do Projeto Estruturado. |
BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Disponibilidade de Papel/Técnico |
O.S.: 777105/2 Descrição da Alteração: Visando a automação do processo de filtro, o sistema passa a ter uma tela de 'Aguarde, processando...' que fecha automaticamente ao terminar a busca dos dados informados no filtro para a disponibilidade do Papel/Técnico. |
BPM - Gestão de Projetos - Rotinas - Compras para Projetos |
O.S.: 773005/1 Descrição da Alteração: Como forma de otimizar a rotina de 'Compras para Projeto', foi incluído o lançamento de erros em tela para garantir os dados mínimos e válidos para a geração das solicitações de compra, apresentando em tela caso o dado não esteja correto. |
BPM - Gestão de Projetos - Rotinas - Gerar Faturamento de Projeto |
O.S.: 735920/71 Descrição da Alteração: Visando a melhor experiência do usuário foi tratado para gerar as notas fiscais do faturamento do projeto para todos os materiais informados usando a rotina apenas uma vez. |
Orçamento e Verbas |
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Finanças - Controle Orçamentário - Movimentos - Criar Verbas em Lote |
O.S.: 655327/2 Descrição da Alteração: A rotina agora passa a validar se o usuário possui o direito PM PLANEJAMENTO CRIAR (PMPLAJTO_C), direito responsável por permitir o cadastro/criação de Planejamentos Financeiros. |
Finanças - Controle Orçamentário - Pesquisas - Movimentos - Consulta Saldo de Verbas |
O.S.: 759541/1 Descrição da Alteração: Para aumentar a gama de informações na tela, foi adicionado o campo Descrição da Empresa do Código da Empresa, listando a nomenclatura dela. |
Finanças - Controle Orçamentário - Movimentos - Planejamento Financeiro |
O.S.: 741345/1 Descrição da Alteração: Para melhor visualização, foram revisadas as legendas presentes nos planejamentos e adicionada ordenação nos registros clicando no campo "Sequência". |
Recebimento/Pré Nota |
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Suprimentos - Recebimento/Pré Nota |
O.S.: 745628/11 Descrição da Alteração: Criado conector conforme definição. |
Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota |
O.S.: 756468/2 Descrição da Alteração: Revisado processo de aglutinação de itens da Pré Nota quando existe o vínculo com itens de Ordem de Compra, passando a evitar mensagem de estoque insuficiente no processo de entrada do Material no estoque. |
Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe |
O.S.: 745276/2 Descrição da Alteração: Ao realizar o cálculo de PIS e COFINS passa a ser considerado o campo Monofásico da Classificação Fiscal. |
Gerenciamento de Scrum |
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Serviços - Gerenciamento de Scrum - Movimentos - Gerenciamento de Sprint |
O.S.: 486325/332 Descrição da Alteração: Visando a melhor experiência do usuário passado a validar o Papel para permitir modificar as Tarefas do Gerenciamento de Sprint. No Gerenciamento de Sprint, na utilização do menu (botão direito do mouse na tela) nas ações disponíveis foi adicionado três novas ações: - Remover OS da Sprint: Retira a OS selecionada podendo neste momento já selecionar uma Sprint que deseja enviar a OS que está sendo removida. - Retornar OS a Sprint: Caso a OS tenha sido removida é possível dinamicamente utilizando o evento para que ela retorne a Sprint. - Adicionar OS a Sprint: É possível selecionar uma nova OS que deseja acrescentar a Sprint atual. Sendo assim, permite acrescentar, remover e retornar as OS's dinamicamente facilitando assim a gestão do PO na Sprint. |
Vendas/CRM |
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Comercial - Vendas/CRM |
O.S.: 735921/15 Descrição da Alteração: Visando otimizar a experiência do usuário, o Portal CRM conta com a exibição de uma mensagem de confirmação ao alterar o e-mail do contato na oportunidade, o qual será atualizado no cadastro do contato. |
Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Oportunidades |
O.S.: 558743/171 Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, ao clicar no botão "Pedido" do cadastro de oportunidades do Portal CRM, caso não haja um pedido vinculado àquela oportunidade, passa a ser exibida uma mensagem para confirmar a criação do pedido, possibilitando que o usuário esteja ciente quando está criando e quando está apenas sendo redirecionado para um pedido já existente. |
SIG - Vendas/CRM - Relatórios - * SIG Vendas |
O.S.: 746397/1 Descrição da Alteração: Através do relatório SIG Vendas, é possível fazer a impressão de pedidos e seus itens vinculados a uma venda, ou seja, a um contato cadastrado no telemarketing. Para esse relatório, foi melhorada a exibição do nome e a descrição das especifs 1 e 2 dos materiais, quando possuírem. |
Workflow |
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BPM - Workflow - Movimentos - Gerenciador de Processos |
O.S.: 745425/1 Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, evoluído o programa para que seja possível o envio de NFSe no Gerenciador de Processos, da mesma forma como já está disponivel a NFe e NFCe. |