Como liquidar o financeiro gerado na NF de saída (venda) automaticamente contra a NF de devolução?

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NF de saída:


Devfin1.png


Financeiro a receber em aberto:


Devfin2.png


Acessar a rotina de devolução de saída através do menu Suprimentos > Compras > Rotinas > Operacionais > Devolução de Saídas e informe os dados da NF:


Devfin3.png


Na guia financeiro, marque "liquidar o saldo em aberto contra a devolução":


Devfin4.png


Após isso, é gerada a NF de entrada (devolução):


Devfin5.png


Financeiro vinculado a NF de devolução (uma contrapartida como entrada):


Devfin6.png


Ao consultar novamente a NF de saída, o financeiro vinculado a ela, estará liquidado:


Devfin7.png


A contrapartida será o lançamento financeiro gerado na NF de devolução:


Devfin8.png



Vídeos Explicativos: