Release 211004
Noticias > Novidades > Versões> 211004
Custo Estrutural |
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O.S.: 000000685081/6 |
BI \- Gestão do Resultado |
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O.S.: 000000681541/7 |
Estratégia de Preços |
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O.S.: 000000658813/3 |
Gestão de Associações |
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Serviços - Gestão de Associações - Cadastros - Empresas/Pessoas |
O.S.: 000000691291/2 |
Serviços - Gestão de Associações - Movimentos - Registro de Locações |
O.S.: 000000645037/2 |
Serviços - Gestão de Associações - Relatórios - Cadastros - *Cadastro de Empresas/Pessoas |
O.S.: 000000675485/27 |
Gestão de Armazéns |
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Agronegócio - Gestão de Armazéns - Relatórios |
O.S.: 000000699002/2
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Agronegócio - Gestão de Armazéns - Rotinas |
O.S.: 000000581864/2 |
Agronegócio - Gestão de Armazéns - Relatórios - * Peso carga x Peso NF |
O.S.: 000000700718/1 |
Agronegócio - Gestão de Armazéns - Movimentos - Painel de Pesagem |
O.S.: 000000526825/134 |
Agronegócio - Gestão de Armazéns - Cadastros - Contrato |
O.S.: 000000702543/4 Configuração - GF - GE - 3171 - Portador de liquidação para NFs de Entrada com Adiantamento = deve ser informado o Portador a ser utilizado para as liquidações contra o Vale/Adiantamento. São aceitos apenas portadores do "Tipo Controle = Adiantamento". O portador informado nesta configuração será utilizado nas liquidações de lançamentos a pagar de Notas Fiscais de Entrada que: 1 – Passarem pelo processo de cargas de contratos do Módulo Agronegócio com a Modalidade "Desconto Class. = Financeiro". Configuração - GF - GE - 3172 - Histórico de liquidação para NFs de Entrada com Adiantamento São aceitos apenas históricos do "Tipo = Entrada" e "Situação = Vale/Adiantamento".
O histórico informado nesta configuração será utilizado nas liquidações de lançamentos a pagar de Notas Fiscais de Entrada que:
1 – Passarem pelo processo de cargas de contratos do Módulo Agronegócio com a Modalidade "Desconto Class. = Financeiro".
Manual disponível:
Como Fazer - Baixa de Contratos por Cargas com Painel de Adiantamentos
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Agronegócio - Gestão de Armazéns - Relatórios - * Compras por Fornecedor |
O.S.: 000000693921/1 |
Agronegócio - Gestão de Armazéns - Rotinas - Devolução de Vendas |
O.S.: 000000646768/10 |
Contábil |
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O.S.: 000000656669/6 I:\CIGAM\MIC\Volvo_do_Brasil\001.Luvep\3.SUPORTE\3.1.[ORDEM DE SERVIÇO]\OS671270_001 |
Gestão Financeira |
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Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade |
O.S.: 000000696744/2 Composição antiga XYYMMDDCNN onde X = Documento (N = NFS, L = Lançamento, E = NFE...) YYMMDD = Data C = Caractere fixo NN = sequencial Retirou-se o caractere fixo 'C', aumentando o sequencial para 3 dígitos. |
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O.S.: 000000667359/1 |
Suprimento Compras |
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Suprimentos - Compras |
O.S.: 000000702543/85 |
Suprimentos - Compras - Movimentos - Cenários de Compras |
O.S.: 000000675485/14 |
Suprimentos - Compras - Parâmetros - Cadastro de Alçadas |
O.S.: 000000693021/2 |
Suprimentos - Compras - Movimentos - Liberação de Alçadas |
O.S.: 000000675484/74 |
Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
O.S.: 000000627825/2 |
Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras |
O.S.: 000000649523/3 |
Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Ordens de Compras |
O.S.: 000000675484/30 |
Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras |
O.S.: 000000680790/1 |
Suprimentos - Compras - Movimentos - Cotações |
O.S.: 000000695066/1 |
Suprimentos - Compras - Movimentos - Requisições de Materiais |
O.S.: 000000681757/2 |
Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Atualizar Controle Solicitação |
O.S.: 000000688281/1 |
Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras |
O.S.: 000000565282/30 Inserida capa das Cotações, por onde é possível definir valores como encargos, frete data de entrega e condições de pagamento, sendo estes distribuídos entre as cotações, além de apresentar o Local de Entrega.
No Portal do Fornecedor, tanto na visão cliente CIGAM, quanto na visão do fornecedor do cliente, foi disponibilizado botão "Negociações" no qual é possível verificar todas as alterações feitas na cotação desde a sua criação. |
Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
O.S.: 000000547746/180 |
Suprimentos - Compras - Parâmetros - Grupos de Aprovações de Solicitações |
O.S.: 000000675485/30 |
Suprimentos - COMEX Importação - Relatórios - Operacionais - Notas Fiscais - Entradas - Compras |
O.S.: 000000691498/4 |
Suprimentos - Compras - Relatórios - Operacionais - Ordens de Compras - Posição |
O.S.: 000000623242/63 |
Suprimentos - Compras - Relatórios - Operacionais - Solicitações - Mapa Comparativo Tomada Preços |
O.S.: 000000655969/4 |
Suprimentos - Compras - Cadastros - Análise do Material |
O.S.: 000000680016/1 |
Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Entradas |
O.S.: 000000647119/3 |
Suprimentos - Compras - Pesquisas - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
O.S.: 000000697145/1 |
Suprimentos - Compras - Pesquisas - Movimentos - Solicitações/Requisições |
O.S.: 000000701177/2 |
Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Gerar e Enviar PDF da OC em lote |
O.S.: 000000690508/1 |
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O.S.: 000000623242/66 |
Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Processo |
O.S.: 000000673299/2 |
Suprimentos - Compras - Movimentos - Gerenciamento de Compras |
O.S.: 000000623242/9 |
Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal |
O.S.: 000000656365/2 |
Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota |
O.S.: 000000623242/76 |
Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe |
O.S.: 000000623242/61 |
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O.S.: 000000702543/97 Inserida capa das Cotações, por onde é possível definir valores como encargos, frete data de entrega e condições de pagamento, sendo estes distribuídos entre as cotações, além de apresentar o Local de Entrega.
No Portal do Fornecedor, tanto na visão cliente CIGAM, quanto na visão do fornecedor do cliente, foi disponibilizado botão "Negociações" no qual é possível verificar todas as alterações feitas na cotação desde a sua criação. |
Configurador de Produtos |
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Suprimentos - Configurador de Produto |
O.S.: 000000693730/2 |
Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque |
O.S.: 000000710104/1 |
Suprimentos - Configurador de Produto - Cadastros - Configurador |
O.S.: 000000675501/2 |
Suprimentos - Configurador de Produto - Cadastros - Características |
O.S.: 000000700075/3 |
Suprimentos - Configurador de Produto - Cadastros - Identificador |
O.S.: 000000700974/4 |
Suprimentos - Configurador de Produto - Pesquisas - Cadastros - Conteúdo Características |
O.S.: 000000681135/2 |
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O.S.: 000000639333/5 |
Contratos |
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Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos |
O.S.: 000000586732/356 |
Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Contratos |
O.S.: 000000663018/8 TranslateNR('%EX_FD00116RSI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_FD00116RSIVF', NULL())
TranslateNR('%EX_FD00116RSICabPrg%')
TranslateNR('%EX_FD00116RSICab%')
GetParam('EX_FD00116RSIVFMSG')
GetParam('EX_FD00116RSIVF') = 'W'
GetParam('EX_FD00116RSIVF') = 'E'
TranslateNR('%EX_FD00116RSI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_FD00116RSIVF', NULL())
TranslateNR('%EX_FD00116RSICabPrg%')
TranslateNR('%EX_FD00116RSICab%')
GetParam('EX_FD00116RSIVFMSG')
GetParam('EX_FD00116RSIVF') = 'W'
GetParam('EX_FD00116RSIVF') = 'E'
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Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos |
O.S.: 000000679604/1 Quais são as regras e combinações para os Situação e Faturamento do Contrato de Cobrança: - Faturamento=Ativo: permite faturar as parcelas do Contrato. - Faturamento = Suspenso: não permite faturar as parcelas do Contrato. Para permitir uma maior gama na execução do Faturamento de Contratos de Cobrança, foi adicionado novo campo “Faturamento” em tela do Cadastro de Contrato. São através dessas combinações que será possível estar Faturamento um Contrato ou não. O campo Faturamento nasceu para suprir a necessidade de faturar Contratos ativos ou que são passíveis de Faturamento, quando existir uma faixa de Contratos aos quais são necessários a geração do Faturamento deles, porém alguns não devem ser faturados, basta acessar o campo Faturamento e alterar para Suspenso que esses Contratos não serão considerados na Rotina de Faturamento de Contratos de Cobranças. Após realizado a geração de faturamento dos Contratos desejados, basta voltar o campo Faturamento para Ativo que serão passíveis de faturamento. Acessar o Contrato de Cobrança através do Menu: Menu: Finanças > Contratos > Movimentos > Contratos Em modo modificar na tela, basta alterar o campo Faturamento para Suspenso. Dessa forma esse Contrato não será listado e considerado para rotina de Faturamento de Cobranças de Contratos.
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Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Contratos |
O.S.: 000000685835/2 |
Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos |
O.S.: 000000686334/1 |
Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Contratos |
O.S.: 000000686334/2 |
Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos |
O.S.: 000000695466/1 |
Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Contratos |
O.S.: 000000703804/2 |
Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gera Faturamento de Pagamento |
O.S.: 000000687814/2 |
Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gerar Faturamento de Cobrança |
O.S.: 000000704966/2 |
Finanças - Contratos - Movimentos - Contrato Bancário |
O.S.: 000000652934/11 |
Escrita Fiscal |
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Fiscal - Escrita Fiscal |
O.S.: 000000701682/1 |
Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais |
O.S.: 000000400043/182 |
Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições |
O.S.: 000000618814/2 |
Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - PIS/COFINS/CSLL - EFD - PIS/COFINS |
O.S.: 000000665606/1 |
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O.S.: 000000675485/33 |
Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Tipos de Operações |
O.S.: 000000671425/2 |
Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Resumos de Apurações |
O.S.: 000000644766/7 |
Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
O.S.: 000000601901/39 |
Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
O.S.: 000000643129/3 a) Valor Total Itens Faturados b) Percentual Geral Encargos Financeiros c) Valor Frete (NOTA FISCAL/ENTRADA) d) Valor Seguro (NOTA FISCAL/ENTRADA) Caso a fórmula não esteja preenchida nesta configuração, o sistema irá utilizar a fórmula padrão (Valor Mercadoria x Percentual).
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Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 000000674068/1 |
Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 000000675485/16 |
Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 000000702543/95 |
Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
O.S.: 000000644085/2 |
Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
O.S.: 000000670430/2 |
Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
O.S.: 000000670948/1 |
Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras |
O.S.: 000000648571/2 |
Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
O.S.: 000000653602/2 |
Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - ANP No 1/2004 - DPMP |
O.S.: 000000678558/2 |
Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Guias de Recolhimento dos Impostos - 10/10 |
O.S.: 000000644766/7 |
Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável |
O.S.: 000000688273/3 |
Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF |
O.S.: 000000635668/2 |
Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - GIA - São Paulo |
O.S.: 000000660874/2 |
Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DIME - Santa Catarina (SC) |
O.S.: 000000682826/2 |
Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - SCANC |
O.S.: 000000708418/2 |
Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DIEF (PA) |
O.S.: 000000698848/2 |
Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - PER/DCOMP - 09/06 |
O.S.: 000000682231/2 |
Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal |
O.S.: 000000586187/97 |
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O.S.: 000000624744/4 |
Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS |
O.S.: 000000649520/2 |
Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Registros - Saídas |
O.S.: 000000699499/2 |
Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - IPI |
O.S.: 000000682231/2 |
Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - CSLL/IRPJ Lucro Presumido |
O.S.: 000000637075/2 |
Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Registros - Entradas |
O.S.: 000000675485/34 |
Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - Ressarcimento de ICMS/ST |
O.S.: 000000678046/2 |
Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - Estorno de Crédito ICMS |
O.S.: 000000564387/3 |
Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Conferências - Conciliação Mapa Resumo x Cupons Fiscais |
O.S.: 000000699814/2 |
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O.S.: 000000673074/39 |
Gestão Fiscal Municipal |
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Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável |
O.S.: 000000700442/2 |
Logística e Distribuição |
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Logística - Logística e Distribuição - Rotinas - Operacionais - Lista Expedição e Romaneio |
O.S.: 000000680994/2 |
Logística - Logística e Distribuição - Rotinas - Operacionais - Entrega/Atendimento Rotas |
O.S.: 000000687086/2 |
Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Manifesto Eletrônico |
O.S.: 000000370624/32 |
Faturamento/Pedidos |
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Comercial - Faturamento/Pedidos |
O.S.: 000000696726/1 |
Utilidades/Diversos - Genéricos |
O.S.: 000000688888/2 |
Comercial - Vendas/CRM - Pesquisas - Movimentos |
O.S.: 000000699059/1 |
Comercial - Vendas/CRM |
O.S.: 000000558743/120 |
Fiscal - NFe - Movimentos - Gerenciamento NFS-e |
O.S.: 000000513878/2 |
Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
O.S.: 000000543097/5 EX_IN00048NotaFiscalSaidaComplementarRSF EX_IN00048NotaFiscalSaidaComplementarRSFCab EX_IN00048NotaFiscalSaidaComplementarRSFCabPrg Task Suffix Final Conectores: EX_IN00048NotaFiscalSaidaComplementarTSF EX_IN00048NotaFiscalSaidaComplementarTSFCab EX_IN00048NotaFiscalSaidaComplementarTSFCabPrg O.S.: 000000608164/2 EX_CG00592Digite a SenhaRSI = S
EX_CG00592Digite a SenhaRSICabPrg =
EX_CG00592Digite a SenhaRSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ <!$MG_intermediador_razaosocial> = Razão Social da empresa informada no campo Intermediador da Nota Fiscal.
<!$MG_intermediador_fantasia> = Nome Fantasia da empresa informada no campo Intermediador da Nota Fiscal.
<!$MG_intermediador_cnpj_cpf> = CNPJ ou CPF da empresa informada no campo Intermediador da Nota Fiscal.
<!$MG_intermediador_identificador> = Identificador do convênio com o Intermediador, informado nas observações da empresa informada no campo Intermediador da Nota Fiscal.
<!$MG_indIntermed> = Identifica se a Nota Fiscal possui ou não Intermediador. |
Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
O.S.: 000000592720/6 Para os casos em que o lote será informado manualmente, caso o mesmo lote já tenha sido informado em uma outra sequencia e/ou pedido, será questionado ao usuário se o mesmo deseja continuar. O sistema passa a bloquear somente quando o mesmo lote já foi informado para a mesma sequencia e pedido. EX_NE00063Cria_nfe_v2.00.NFe VolRSF = S
EX_NE00063Cria_nfe_v2.00.NFe VolRSFCabPrg =
EX_NE00063Cria_nfe_v2.00.NFe VolRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_CG00566Imprime gradeRSI = S EX_CG00566Imprime gradeRSICabPrg = EX_CG00566Imprime gradeRSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ Conector 566 Record Suffix Final EX_CG00566Imprime gradeRSF = S EX_CG00566Imprime gradeRSFCabPrg = EX_CG00566Imprime gradeRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ Conector 7901 Record Suffix Inicial EX_CG07901Imprime gradeRSI = S EX_CG07901Imprime gradeRSICabPrg = EX_CG07901Imprime gradeRSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ Conector 7901 Record Suffix Final EX_CG07901Imprime gradeRSF = S
EX_CG07901Imprime gradeRSFCabPrg =
EX_CG07901Imprime gradeRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 000000580662/3 |
Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 000000601901/24 |
Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 000000676470/3 |
Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 000000680362/2 |
Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 000000681026/1
|
Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 000000683786/3 |
Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 000000687207/2 EX_CG07901Busca OPTSI = S
EX_CG07901Busca OPTSICabPrg =
EX_CG07901Busca OPTSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 000000691136/2 |
Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 000000694551/1 |
Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 000000699149/2 |
Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 000000700127/2 |
Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 000000702543/15 |
Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 000000702543/35 |
Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 000000702543/65 |
Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Recebimento Canhotos |
O.S.: 000000679225/2 |
Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - EDI - Recebe - EDI Pedido - CIGAM |
O.S.: 000000689264/2 |
Comercial - Faturamento/Pedidos - Pesquisas - Movimentos - Consulta Pedidos |
O.S.: 000000693955/2 EX_CG00593ExibePedidosRPI = S EX_CG00593ExibePedidosRPICabPrg = EX_CG00593ExibePedidosRPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_CG00593ExibePedidosEVI_UserAction14 = S
EX_CG00593ExibePedidosEVI_UserAction14CabPrg =
EX_CG00593ExibePedidosEVI_UserAction14Cab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Oportunidades |
O.S.: 000000671065/2 |
Comercial - Vendas/CRM - Parâmetros - Preços da Tabela |
O.S.: 000000628650/11 |
Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Tabelas de Preço - Atualizar Tabela de Preços |
O.S.: 000000613711/12 ISNULL(GetParam('CG00789AtualizarTabelaPreco.DesabilitarOperacao')) OR GetParam('CG00789AtualizarTabelaPreco.DesabilitarOperacao')<>'S' ISNULL(GetParam('CG00789AtualizarTabelaPreco.DesabilitarPercentual')) OR GetParam('CG00789AtualizarTabelaPreco.DesabilitarPercentual')<>'S' RSF 789.4 - Abre I/O
EX_CG00789AbreIORSF = S EX_CG00789AbreIORSFCabPrg = EX_CG00789AbreIORSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ 789.4.1.2.2 - Atualiza Preços Tabela
EX_CG00789AtualizaPreçosTabelaRSF = S EX_CG00789AtualizaPreçosTabelaRSFCabPrg = EX_CG00789AtualizaPreçosTabelaRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ 789.4.2.2.1.1 - Atualiza Preços Tabela Criando
EX_CG00789AtualizaPrecosTabelaCriandoRSF = S EX_CG00789AtualizaPrecosTabelaCriandoRSFCabPrg = EX_CG00789AtualizaPrecosTabelaCriandoRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ 789.4.2.3.1 - Atualiza Preços Tabela Criando
EX_CG00789AtualizaPrecosTabelaCriandoNEWRSF = S EX_CG00789AtualizaPrecosTabelaCriandoNEWRSFCabPrg = EX_CG00789AtualizaPrecosTabelaCriandoNEWRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ 789.4.3.2.2 - Cria Preços Tabela
EX_CG00789CriaPrecosTabelaRSF = S EX_CG00789CriaPrecosTabelaRSFCabPrg = EX_CG00789CriaPrecosTabelaRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ 789.4.4.1.1 - Atualiza Preços Tabela
EX_CG00789AtualizaPrecosTabelaEstoqueRSF = S EX_CG00789AtualizaPrecosTabelaEstoqueRSFCabPrg = EX_CG00789AtualizaPrecosTabelaEstoqueRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ TSI 789.4.3.2.2 - Cria Preços Tabela
EX_CG00789CriaPrecosTabelaTSI = S EX_CG00789CriaPrecosTabelaTSICabPrg = EX_CG00789CriaPrecosTabelaTSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ 789.4.4.1.1 - Atualiza Preços Tabela
EX_CG00789AtualizaPrecosTabelaTSI = S
EX_CG00789AtualizaPrecosTabelaTSICabPrg =
EX_CG00789AtualizaPrecosTabelaTSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Telemarketing CRM |
O.S.: 000000574020/13 |
Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Parâmetros - Tabelas de Preços - * Tabelas de Preços geral |
O.S.: 000000711562/2 |
Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios - Operacionais - Notas Fiscais - Mapas de Faturamento - * Mapa de Faturamento |
O.S.: 000000613959/168 |
Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios - Operacionais - Notas Fiscais - Últimos Movimentos |
O.S.: 000000706339/2 |
SIG - Faturamento/Pedidos - Relatórios - * SIG Faturamento |
O.S.: 000000654348/2 EX_CG02759Processa Movimentos_SQLRSF = S EX_CG02759Processa Movimentos_SQLRSFCabPrg = EX_CG02759Processa Movimentos_SQLRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_CG02759Processa Devolucoes_SQLRSI = S EX_CG02759Processa Devolucoes_SQLRSICabPrg = EX_CG02759Processa Devolucoes_SQLRSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_CG02759Processa Devolucoes_SQLRSF = S
EX_CG02759Processa Devolucoes_SQLRSFCabPrg =
EX_CG02759Processa Devolucoes_SQLRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
SIG - Faturamento/Pedidos - Relatórios - * SIG Pedidos |
O.S.: 000000654348/2 |
SIG - Vendas/CRM - Relatórios - * SIG Vendas |
O.S.: 000000667307/2 |
Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas |
O.S.: 000000618132/1 |
Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Gerar NF de expedição |
O.S.: 000000683151/2 |
Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Efetivação Total de Pedidos |
O.S.: 000000681626/1 EX_CG04281TPI = S
EX_CG04281TPICabPrg =
EX_CG04281TPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_CG05616TPI = S
EX_CG05616TPICabPrg =
EX_CG05616TPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
Logística - Logística e Distribuição - Rotinas - Operacionais - Entrega/Atendimento Rotas |
O.S.: 000000708544/1 |
Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Entradas |
O.S.: 000000699527/2 |
Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios - Operacionais - Ranking de Vendas/Produtos |
O.S.: 000000679268/4 |
Comercial - Faturamento/Pedidos - Pesquisas - Movimentos - Consulta de Reserva Material/Insumo |
O.S.: 000000688789/2 |
Fiscal - NFe - Movimentos - Gerenciamento NFe |
O.S.: 000000700292/2 |
|
O.S.: 000000682573/1 |
Fiscal - NFe - Movimentos - Gerenciador de Documentos Eletrônicos |
O.S.: 000000698305/1 |
Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável |
O.S.: 000000654749/5 |
Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciador NFS-e |
O.S.: 000000698058/2 |
Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Municipais - NFSe Içara - SC |
O.S.: 000000683855/3 |
Fiscal - NFe - Rotinas - Relatório de NFS Não Enviadas |
O.S.: 000000681999/3 |
Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Manifesto Eletrônico |
O.S.: 000000633134/112 |
|
O.S.: 000000691690/2 Disponibilizada a configuração "ES - GE - 3166 - Exibir aplicação do material na pesquisa do portal" para incluir o campo aplicação na descrição do material na lupa dos Portais. |
Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios - Operacionais - Canhotos - Canhotos |
O.S.: 000000695323/2 |
Genéricos |
---|
|
O.S.: 000000670740/1 Onde ocorre o erro? Na classe DemonstrativoLinhaFiltroComparativoItem, no método Copiar, ao criar a intância do novo item copiado, o parâmetro que altera a configuração tem sua origem do retorno do método Copiar da classe ConfigFiltro[Metrica-Dimensao]Dashboard. O parâmetro desse método determina se a propriedade CorDeFundo recebe a cor padrão conforme o tema. O problema estava nesse ponto, pois caso o parâmetro passado fosse "false", não teria nenhum tratamento no objeto copiado e a propriedade CorDeFundo teria seu valor nulo. Solução: Criar um tratamento para criar um objeto com a CorDeFundo padrão Transparente caso o parâmetro seja "false". |
Utilidades/Diversos - Genéricos |
O.S.: 000000287165/356 TranslateNR('%EX_CG02049PB%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_CG02049PBVF', NULL())
TranslateNR('%EX_CG02049PBCabPrg%')
TranslateNR('%EX_CG02049PBCab%')
GetParam('EX_CG02049PBVFMSG')
GetParam('EX_CG02049PBVF') = 'W'
GetParam('EX_CG02049PBVF') = 'E'
TranslateNR('%EX_CG02049PBName%')
TranslateNR('%EX_CK00100EVI_UserAction12%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_CK00100EVI_UserAction12VF', NULL())
TranslateNR('%EX_CK00100EVI_UserAction12CabPrg%')
TranslateNR('%EX_CK00100EVI_UserAction12Cab%')
GetParam('EX_CK00100EVI_UserAction12VFMSG')
GetParam('EX_CK00100EVI_UserAction12VF') = 'W'
GetParam('EX_CK00100EVI_UserAction12VF') = 'E' TranslateNR('%EX_CK00100EVI_Click%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_CK00100EVI_ClickVF', NULL())
TranslateNR('%EX_CK00100EVI_ClickCabPrg%')
TranslateNR('%EX_CK00100EVI_ClickCab%')
GetParam('EX_CK00100EVI_ClickVFMSG')
GetParam('EX_CK00100EVI_ClickVF') = 'W'
GetParam('EX_CK00100EVI_ClickVF') = 'E'
TranslateNR('%EX_CGMenuEVF7%')='S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%')<>'S'
TranslateNR('%EX_CGMenuEVF7CabPrg%')
TranslateNR('%EX_CGMenuEVF7Cab%') Quando utilizado através da tela interativa: -Passa a perguntar na entrada se deseja carregar uma lista de implantação se não detectou automaticamente a partir do IIS. -Passa a perguntar na saída se deseja salvar a lista de implantação se ainda não foi salvo. No processo de implantação:
-Passa a gravar automaticamente HOST, API_URL e CDN_URL com base nas portas informadas e o nome da máquina em que está sendo executada a ferramenta.
TranslateNR('%EX_CG02075EmpresaVCHI_Responsavel%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_CG02075EmpresaVCHI_ResponsavelVF', NULL()) TranslateNR('%EX_CG02075EmpresaVCHI_ResponsavelCabPrg%') TranslateNR('%EX_CG02075EmpresaVCHI_ResponsavelCab%') GetParam('EX_CG02075EmpresaVCHI_ResponsavelVFMSG') GetParam('EX_CG02075EmpresaVCHI_ResponsavelVF') = 'W' GetParam('EX_CG02075EmpresaVCHI_ResponsavelVF') = 'E' TranslateNR('%EX_CG02075EmpresaVCHF_Responsavel%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_CG02075EmpresaVCHF_ResponsavelVF', NULL())
TranslateNR('%EX_CG02075EmpresaVCHF_ResponsavelCabPrg%')
TranslateNR('%EX_CG02075EmpresaVCHF_ResponsavelCab%')
GetParam('EX_CG02075EmpresaVCHF_ResponsavelVFMSG')
GetParam('EX_CG02075EmpresaVCHF_ResponsavelVF') = 'W'
GetParam('EX_CG02075EmpresaVCHF_ResponsavelVF') = 'E' |
Finanças - Gestão Financeira |
O.S.: 000000709485/1 |
Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Usuários |
O.S.: 000000373456/296 |
|
O.S.: 000000673074/2 |
Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Limites Tipo de Operação |
O.S.: 000000400043/109 |
Serviços - Gestão de Cemitérios - Parâmetros - Questionários - Perguntas |
O.S.: 000000689502/1 |
Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - * Modelos de Relatórios |
O.S.: 000000686240/2 |
Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - CIGAM Report - Cadastro de Relatórios |
O.S.: 000000679799/1 Conectores: EX_CR00004TelaRSI EX_CR00004TelaRSICab EX_CR00004TelaRSICabPrg Conectores: EX_CR00004TelaRSF EX_CR00004TelaRSFCab EX_CR00004TelaRSFCabPrg |
Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - EDI - Recebe - Integrador |
O.S.: 000000659263/5 |
Gestão Financeira |
---|
Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI |
O.S.: 000000663064/1 - CNAB Remessa de Pagamento - 240
- CNAB Retorno de Pagamento - 240
|
Finanças - Gestão Financeira |
O.S.: 000000670948/2 |
Finanças - Gestão Financeira - Movimentos |
O.S.: 000000703037/1 |
Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros |
O.S.: 000000689684/2 |
Finanças - Contratos - Relatórios - Operacionais - * Contratos |
O.S.: 000000679066/2 |
Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Gerenciais - Síntese Gerencial |
O.S.: 000000682429/2 |
Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Receber - Contas a Receber |
O.S.: 000000671130/4 |
Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Liquidados - Movimento de Caixa |
O.S.: 000000705767/2 EX_AA02441MvtoCaixaContaCorrentePB EX_AA02441MvtoCaixaContaCorrentePBCab EX_AA02441MvtoCaixaContaCorrentePBCabPrg |
Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Legais - Posição de Clientes |
O.S.: 000000682669/2 |
Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Gerenciais - Fluxo Sintético |
O.S.: 000000690558/2 |
Fiscal - DIRF - Relatórios - Operacionais - Relação de Retenções |
O.S.: 000000691560/2 |
Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Gerenciais - * SIG - Síntese Contábil |
O.S.: 000000682380/2 |
Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Comissões - Listagem de Comissões |
O.S.: 000000678115/1 |
Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos |
O.S.: 000000628662/61 Novos: EX_CG00003lancamentoCTVI_Usrlanc1 EX_CG00003lancamentoCTVI_Usrlanc1Cab EX_CG00003lancamentoCTVI_Usrlanc1CabPrg EX_CG00003lancamentosVCI_Usrlanc1 EX_CG00003lancamentosVCI_Usrlanc1Cab EX_CG00003lancamentosVCI_Usrlanc1CabPrg O.S.: 000000676606/2 |
Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Liquidar Títulos |
O.S.: 000000684407/2 |
Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Pagamentos/Recebimentos |
O.S.: 000000628662/176 |
|
O.S.: 000000684020/1 POSIÇÃO 12 e13 = 01Lançamento com empresa igual a UN e com a opção 'Enviar registros como TED' marcado deve imprimir '43' na posição 12 e 13 OPÇÃO = MARCADA POSIÇÃO 12 e13 = 43 OPÇÃO = DESMARCADA POSIÇÃO 12 e13 = 03 Lançamento com empresa que tem a conta corrente com o banco igual a 136 e a opção 'Enviar registros como TED' desmarcado deve imprimir '01' na posição 12 e 13 OPÇÃO = MARCADA POSIÇÃO 12 e13 = 41 OPÇÃO = DESMARCADA POSIÇÃO 12 e13 = 01 Lançamento com empresa que tem a conta corrente com o banco diferente de 136 e a opção 'Enviar registros como TED' desmarcado deve imprimir '03' na posição 12 e 13
OPÇÃO = MARCADA
POSIÇÃO 12 e13 = 41
OPÇÃO = DESMARCADA
POSIÇÃO 12 e13 = 03
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Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Conciliações Bancárias - Manual |
O.S.: 000000682714/2 |
Finanças - Gestão Financeira - Cadastros - Projetos |
O.S.: 000000660222/2 |
Finanças - Gestão Financeira - Pesquisas - Movimentos - Lançamentos Abertos |
O.S.: 000000652934/5 |
Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Recebimentos Múltiplos |
O.S.: 000000699235/1 |
Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Controle de Crédito |
O.S.: 000000682842/1 |
Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Emissão de Boletos - * Emissão de Boletos Personalizados |
O.S.: 000000682113/2 Variável: <!$MG_p_age_com_dv>: lista a máscara da Agencia com DV desta forma (XXXX-X).
Variável: <!$MG_p_conta_sem_masc>>: lista a máscara da Conta sem pontos desta forma (XXXXXXX-X).
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Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Itaú |
O.S.: 000000699857/1 O objetivo desta funcionalidade é gerar arquivos distintos, ou seja, separados para determinadas operações ou juntos dependendo da parametrização e das opções selecionadas. Tudo isso para permitir o envio com a nova forma de pagamento PIX no arquivo a ser gerado. De que forma? Através desta alteração passa ser possível parametrizar no Cadastro de Empresas na opção Contas Correntes, cadastrar uma Chave de acesso para o PIX. Menu: Utilidades/Diversos > Genéricos > Cadastros > Empresas/Pessoas Sendo o padrão do campo Tipo de Chave = Nenhum e agora é possível informar as seguintes opções: 1- Nenhum;
2- E-mail;
3- CPF/CNPJ;
4- Telefone;
5- Aleatória;
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Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Unicred |
O.S.: 000000675485/39 |
Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Bradesco |
O.S.: 000000684753/2 |
Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Banrisul |
O.S.: 000000683887/1 |
Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Retorno Cobranças Bancárias - Listagem de Retorno dos Bancos |
O.S.: 000000686850/2 |
Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Atualização Monetária Parcial |
O.S.: 000000677903/3 |
Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Conciliações Bancárias - Conciliação de Extrato Automatizada 2.0 |
O.S.: 000000653349/5 Saldo Inicial: esse campo só irá buscar as informações caso seja informado as variáveis de EDI responsáveis pela listagem dos Saldos, mencionado no arquivo de exemplo de EDI: Variável: 2 - Cabeçalho Lot 143 cab_data_saldo_inicial Variável: 2 - Cabeçalho Lot 151 cab_valor_saldo_inicial Variável: 2 - Cabeçalho Lot 169 cab_situacao_saldo_inicial Movimento CIGAM: no lado direito temos todos os registros de Lançamentos Financeiros sendo considerados os movimentos do CIGAM a serem conciliados.
Lançamento: lista o número do Lançamento Financeiro no Sistema.
Data: data do Lançamento Financeiro.
Empresa: empresa do Lançamento Financeiro.
Cheque/Lote: campo referente a informação provinda do arquivo que faz referência ao campo cheque/lote do Lançamento Financeiro.
Hist: campo referente ao histórico do Lançamento Financeiro.
Documento: campo referente a uma codificação utilizada pelo Banco sendo possível utilizar para realizar os vínculos dos registros com os movimentos do CIGAM.
Tipo: identifica se o registro do Lançamento Financeiro Entradas(E) ou Saídas (S).
Valor: valor do registro.
Saldo Anterior Conciliado: saldo do Protador até a Data Inicial informada no filtro e considerando apenas Lançamentos já Conciliados.
Saldo Anterior: saldo do Portador até a Data Inicial informada no filtro, considerando todos os Lançamentos, inclusive Não Conciliados.
Saldo: resultado da somatória do Saldo Anterior + Total Movimentos.
Total Movimentos: é a somatória dos registros de Entradas e Saídas.
Entradas: lista quantos registros há de Entradas e também suas somatórias.
Saídas: lista quantos registros há de Saídas e suas somatórias.
A conciliar Entradas: lista quantos registros há de Entradas que faltam a conciliar em tela.
A conciliar Saídas: lista quantos registros há de Saídas que faltam a conciliar em tela.
Conciliado Entradas: lista quantos registros há de Entradas já conciliados em tela.
Conciliado Saídas: lista quantos registros há de Saídas já conciliados em tela.
Saldo Conciliado: resultado entre somatória dos registros Saldo Anterior Conciliado + Conciliados Entradas - Conciliados Saídas.
Com essa nova evolução é possível estar realizando conciliações de N para N, ou seja, passa ser possível selecionar N do lado esquerdo (Movimento de Extrato) com N registros do lado direito (Movimentos CIGAM).
Boas práticas para realizar uma conciliação consistente:
1º passo: verificar os registros com status Conciliados, esses registros estão prontos, vinculados e conciliados automaticamente pelo Sistema.
2º passo: realizar o filtro utilizando Status Vinculados avaliar os valores e seus saldos e se estiverem corretos, selecionar o botão Conciliar.
3º passo: realizar o filtro utilizando Status Divergentes avaliar os valores e logo em seguida, desconciliar o registro através do botão Desconciliar e após isso fazer os vínculos manuais avaliando os valores e depois concilia-los novamente.
4º passo: realizar o filtro utilizando Status Não Vinculados avaliar os valores e logo em seguida, selecionar os registros a serem vinculados e depois concilia-los.
Nela é possível ter a visão de ambos os registros um ao lado do outro.
Movimento Extrato: no lado esquerdo temos todos os registros importados do Arquivo de Extrato Bancário.
Saldo Inicial: esse campo só irá buscar as informações caso seja informado as variáveis de EDI responsáveis pela listagem dos Saldos, mencionado no arquivo de exemplo de EDI: Variável: 2 - Cabeçalho Lot 143 cab_data_saldo_inicial Variável: 2 - Cabeçalho Lot 151 cab_valor_saldo_inicial Variável: 2 - Cabeçalho Lot 169 cab_situacao_saldo_inicial Movimento CIGAM: no lado direito temos todos os registros de Lançamentos Financeiros sendo considerados os movimentos do CIGAM a serem conciliados.
Lançamento: lista o número do Lançamento Financeiro no Sistema.
Data: data do Lançamento Financeiro.
Empresa: empresa do Lançamento Financeiro.
Cheque/Lote: campo referente a informação provinda do arquivo que faz referência ao campo cheque/lote do Lançamento Financeiro.
Hist: campo referente ao histórico do Lançamento Financeiro.
Documento: campo referente a uma codificação utilizada pelo Banco sendo possível utilizar para realizar os vínculos dos registros com os movimentos do CIGAM.
Tipo: identifica se o registro do Lançamento Financeiro Entradas(E) ou Saídas (S).
Valor: valor do registro.
Saldo Anterior Conciliado: saldo do Protador até a Data Inicial informada no filtro e considerando apenas Lançamentos já Conciliados.
Saldo Anterior: saldo do Portador até a Data Inicial informada no filtro, considerando todos os Lançamentos, inclusive Não Conciliados.
Saldo: resultado da somatória do Saldo Anterior + Total Movimentos.
Total Movimentos: é a somatória dos registros de Entradas e Saídas.
Entradas: lista quantos registros há de Entradas e também suas somatórias.
Saídas: lista quantos registros há de Saídas e suas somatórias.
A conciliar Entradas: lista quantos registros há de Entradas que faltam a conciliar em tela.
A conciliar Saídas: lista quantos registros há de Saídas que faltam a conciliar em tela.
Conciliado Entradas: lista quantos registros há de Entradas já conciliados em tela.
Conciliado Saídas: lista quantos registros há de Saídas já conciliados em tela.
Saldo Conciliado: resultado entre somatória dos registros Saldo Anterior Conciliado + Conciliados Entradas - Conciliados Saídas.
Com essa nova evolução é possível estar realizando conciliações de N para N, ou seja, passa ser possível selecionar N do lado esquerdo (Movimento de Extrato) com N registros do lado direito (Movimentos CIGAM).
Boas práticas para realizar uma conciliação consistente:
1º passo: verificar os registros com status Conciliados, esses registros estão prontos, vinculados e conciliados automaticamente pelo Sistema.
2º passo: realizar o filtro utilizando Status Vinculados avaliar os valores e seus saldos e se estiverem corretos, selecionar o botão Conciliar.
3º passo: realizar o filtro utilizando Status Divergentes avaliar os valores e logo em seguida, desconciliar o registro através do botão Desconciliar e após isso fazer os vínculos manuais avaliando os valores e depois concilia-los novamente.
4º passo: realizar o filtro utilizando Status Não Vinculados avaliar os valores e logo em seguida, selecionar os registros a serem vinculados e depois concilia-los.
Nela é possível ter a visão de ambos os registros um ao lado do outro.
Movimento Extrato: no lado esquerdo temos todos os registros importados do Arquivo de Extrato Bancário.
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Finanças - Controle Orçamentário - Movimentos - Liberação de Verbas |
O.S.: 000000694982/2 |
Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
O.S.: 000000704887/2 |
Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
O.S.: 000000687228/3 |
Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 000000692034/2 |
Comercial - Gestão de Lojas - Parâmetros - Tipos de Pagamento |
O.S.: 000000586732/361 TranslateNR('%EX_CG00455PB%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_CG00455PBVF', NULL())
TranslateNR('%EX_CG00455PBCabPrg%')
TranslateNR('%EX_CG00455PBCab%')
GetParam('EX_CG00455PBVFMSG')
GetParam('EX_CG00455PBVF') = 'W'
GetParam('EX_CG00455PBVF') = 'E'
TranslateNR('%EX_CG00455PBName%') |
Suprimentos - COMEX Importação - Pesquisas - Cadastros - Tipos de Pagamento |
O.S.: 000000566315/38 |
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O.S.: 000000698750/2 |
Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Serasa - Retorno PEFIN |
O.S.: 000000674636/2 |
Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Portadores |
O.S.: 000000694721/1 Inicialmente foram disponibilizados somente nos Relatórios citados: • Contas a Pagar; Menu: Finanças > Gestão Financeira > Relatórios > Pagar > Contas a Pagar • Contas a Receber; Menu: Finanças > Gestão Financeira > Relatórios > Pagar > Contas a Receber
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Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Contratos |
O.S.: 000000702543/31 |
Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos |
O.S.: 000000702543/103 |
Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas |
O.S.: 000000686686/2 |
Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Descontabiliza/altera Status de Contabilização |
O.S.: 000000685501/3 |
Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade |
O.S.: 000000674051/1 |
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O.S.: 000000639397/1 |
Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Modelos de Lançamentos |
O.S.: 000000660667/42 |
Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Criar Lançamentos Conforme Modelos |
O.S.: 000000653349/4 EX_CG07373Cria_Lancto_BatchRSF
EX_CG07373Cria_Lancto_BatchRSFCabPrg
EX_CG07373Cria_Lancto_BatchRSFCab
EX_CG07373Cria_Lancto_BatchRSFVFMSG
EX_CG07373Cria_Lancto_BatchRSFVF |
Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gerar Faturamento de Cobrança |
O.S.: 000000679861/4 |
Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Serasa - Remessa Serasa Jurídica |
O.S.: 000000702543/7 |
Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Retorno Cobranças Bancárias - CNAB 240 - Retorno Personalizado |
O.S.: 000000681097/2 |
Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico |
O.S.: 000000692319/2 |
Fiscal - NFe - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico |
O.S.: 000000695676/2 |
Finanças - Contratos - Movimentos - Contrato Bancário |
O.S.: 000000683328/2 Também foi criado um Nome Lógico, chamado "TMPNL_TELA_LIQ_PADRAO", que quando ativado abrirá a tela de liquidações padrão do sistema para Parcelas de Contrato Bancário. |
Comercial - Gestão de Lojas - Pesquisas - Movimentos - Extrato de Empresas/Pessoas |
O.S.: 000000685365/2 |
Finanças - Conciliação de Cartões - Cadastros - Bandeiras |
O.S.: 000000689487/1 A regra para que seja possível utilizar a Conta Financeira parametrizada no Cadastro de Bandeira: 1- Realizar o filtro antes de efetivar a conciliação;
2- Filtrar registros com a mesma Conta Financeira para que seja possível usá-la;
3- Caso seja filtrado Contas distintas o sistema busca a Conta Financeira do Cadastro do Modelo de Lançamento parametrizado no Adquirente x Produto.
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Finanças - Conciliação de Cartões - Movimentos - Exibe Arquivos da Conciliação |
O.S.: 000000700761/2 Também foi evoluído a rotina, para que atenda a função case-sensitive dos Arquivos das Adquirentes, quando estão com a descrição da Adquirente utilizando letras maiúsculas ou minúsculas, com isso não se faz mais necessário alterar o Cadastro da Adquirente com a correta descrição igual conforme vinda do arquivo. E para contemplar registros provindos de integrações, aos quais gravam a numeração de NSU com zeros a esquerda na Tabela (GFLIQCOV), o sistema passa realizar esse tratamento interno, identificando os registros sem considerar os zeros a esquerda.
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O.S.: 000000628662/178 EX_FD00168BuscaChequeTemporarioTPF EX_FD00168BuscaChequeTemporarioTPFCab EX_FD00168BuscaChequeTemporarioTPFCabPrg EX_FD00168BuscaChequeTemporarioTSF EX_FD00168BuscaChequeTemporarioTSFCab EX_FD00168BuscaChequeTemporarioTSFCabPrg |
Agronegócio - Gestão de Armazéns - Cadastros - Contrato |
O.S.: 000000663974/1 Para que seja possível realizar o controle de adiantamentos do contrato, foi disponibilizado o campo 'Desc. Classificação', onde este deve estar selecionado com o valor "Financeiro". Além disso, o objeto do contrato deve possuir o controle de "Múltiplas Notas". Na tela das parcelas do contrato, foi adicionado o botão “Painel Adto”, por onde é possível criar adiantamentos para o contrato. Além disso, neste painel são exibidas todas as descargas realizadas e as movimentações financeiras do contrato que compõem o saldo dos adiantamentos.
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O.S.: 000000698249/1 EX_GB00089ImprimindoRSF EX_GB00089ImprimindoRSFCab EX_GB00089ImprimindoRSFCabPrg |
Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - PIX - Transações PIX |
O.S.: 000000689676/1 O Escopo é limitado para utilização do PIX para o Banco do Brasil: São elas as Rotinas contempladas: Menu: Comercial > Gestão de Lojas > Movimentos > Emissor de Cupom Fiscal Menu: Comercial > Gestão de Lojas > Movimentos > Orçamento Menu: Comercial > Gestão de Lojas > Movimentos > Orçamento por Controle Através desta alteração o Representante/Vendedor passa ter autonomia para consultar as operações realizadas dos seus Pedidos sem necessitar consultar o setor financeiro. Através de algumas parametrizações e limitações de visualização é possível visualizar as Transações PIX na própria rotina monitorando o pagamento. Configurações envolvidas nesse processo: GF - GE - 3099 - Permitir acesso aos Parâmetros PIX GF - GE - 3154 - Restringir Operações PIX por FA - GE - 3162 -Permite efetivar doc. comercial com pgto PIX não confirmado Para o Cadastro do Portador botão Parâmetros PIX: Adicionado também tempo de expiração para o QRCode gerado.
Adicionado Modelo de Lançamento Adiantamento. |
Serviços - Plano Assistencial - Rotinas - Reajuste de Contratos |
O.S.: 000000702543/3 |
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O.S.: 000000687733/2 EX_NE00208.GeraBoletoEnviaNFeTSF EX_NE00208.GeraBoletoEnviaNFeTSFCab EX_NE00208.GeraBoletoEnviaNFeTSFCabPrg |
Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Cobranças Bancárias - CNAB Remessa Configurável |
O.S.: 000000692573/2
/[MAGIC_PRINTERS]PrinterSICOOB = ,,%CIGAM_INSTAL%Config\IMPCNABSICOOB.ENG,60 |
Finanças - Controle Orçamentário - Movimentos - Planejamento Financeiro |
O.S.: 000000689684/3 Configuração 599 - Dependência da Configuração 602
Configuração 600 - Dependência da Configuração 602
Configuração 601 - Dependência da Configuração 602
Configuração 641 - Dependência da Configuração 600
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Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Importação DDA |
O.S.: 000000688722/2 |
Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Retorno de Cobrança Open Banking |
O.S.: 000000672251/2 1- O sistema passa validar e considerar conforme o filtro a Data para Liquidação: Zerado: busca a Data conforme a opção de Crédito ou Ocorrência setado. Informado: considera a Data informada. 2- O sistema passa gravar nos Acompanhamentos do Lançamento Original a operação realizada Open Banking. 3- Criado as variáveis para Modelo de Relatório Remessas e Retorno Open Banking:
Variável: <!$MG_lanc_valor_juros> - lista os Juros envolvidos na liquidação.
Variável: <!$MG_lanc_valor_multa> - lista a Multa envolvida na liquidação.
Variável: <!$MG_lanc_valor_desconto> - lista os Descontos envolvidos na liquidação.
Variável: <!$MG_lanc_valor_desc_tarifa> - lista as tarifas envolvidas na liquidação.
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Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Remessa de Cobrança Open Banking |
O.S.: 000000696066/1 Para este Banco existe duas opções de envio: • Protesto • Negativação Sendo parametrizados através do Cadastro do Portador. Quando se tratar de Protesto o sistema deve enviar as tags para API do Banco da seguinte forma: Setar os dias conforme parametrização no Cadastro do Portador na tag "quantidadeDiasProtesto": "1", e na tag "quantidadeDiasNegativacao": "0",. Exemplo de envio da API: "quantidadeDiasProtesto": "1", "quantidadeDiasNegativacao": "0",
Exemplo de envio da API: "quantidadeDiasProtesto": "0", "quantidadeDiasNegativacao": "7", "orgaoNegativador": "10",
negativação é parametrizada no Cadastro do Portador na guia “Configurações” no campo “Protestar após”, é através deste campo que o sistema reconhece e passa considerar o envio das tags para os dados da API do Banco. Dados enviados para API: exemplo de parametrização no Cadastro do Portador. "quantidadeDiasProtesto": "1", "quantidadeDiasNegativacao": "1", "orgaoNegativador": "10", Banco do ITAU: Para este Banco a negativação é parametrizada no Cadastro do Portador na guia “Configurações” no campo “Protestar após” e considera os campos “Instrução 1” e “Instrução 2” sendo através destes campos que o sistema reconhece e passa considerar o envio das tags para os dados da API do Banco. Dados enviados para API: exemplos de parametrização no Cadastro do Portador. "instrucao_cobranca_1": “66” "instrucao_cobranca_2": “09” "quantidade_dias_2": “3” Banco do Sicredi: Para este Banco a negativação é parametrizada no Cadastro do Portador na guia “Configurações” no campo “Protestar após”, é através deste campo que o sistema reconhece e passa considerar o envio das tags para os dados da API do Banco.
Dados enviados para API: exemplo de parametrização no Cadastro do Portador.
"numDiasNegativacaoAuto": "07",
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Gestão de Lojas |
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Comercial - Gestão de Lojas |
O.S.: 000000687972/2 |
Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos |
O.S.: 000000699943/2 |
Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 000000711473/2 |
Comercial - Gestão de Lojas - Pesquisas - Cadastros - Materiais |
O.S.: 000000574719/35 |
Comercial - Gestão de Lojas - Tintas - Pesquisa Tintas |
O.S.: 000000682449/2 |
Comercial - Gestão de Lojas - Cadastros - Ficha de Clientes |
O.S.: 000000626547/2 |
Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Caixa |
O.S.: 000000692136/2 |
Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Específicos - Cartão Presente |
O.S.: 000000486325/296 |
Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Emissor de Cupom Fiscal |
O.S.: 000000509864/18 EX_DsmEcfMovCupomFiscalEcfTelaEVI_F7 EX_DsmEcfMovCupomFiscalEcfTelaEVI_F7CabPrg EX_DsmEcfMovCupomFiscalEcfTelaEVI_F7Cab EX_DsmEcfMovCaixaTPI
EX_DsmEcfMovCaixaTPICabPrg
EX_DsmEcfMovCaixaTPICab
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Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - ECF - Devolução de Vendas |
O.S.: 000000679621/2 |
Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Operacionais - Caixa |
O.S.: 000000694159/2 |
Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento |
O.S.: 000000486325/288 <!$MG_intermediador_razaosocial> = Razão Social da empresa informada no campo Intermediador do Orçamento.
<!$MG_intermediador_fantasia> = Nome Fantasia da empresa informada no campo Intermediador do Orçamento.
<!$MG_intermediador_cnpj_cpf> = CNPJ ou CPF da empresa informada no campo Intermediador do Orçamento.
<!$MG_intermediador_identificador> = Identificador do convênio com o Intermediador, informado nas observações da empresa informada no campo Intermediador do Orçamento.
EX_DsmCadCompPesqLoteCompPesqMaterialLotesTPI = S EX_DsmCadCompPesqLoteCompPesqMaterialLotesTPICabPrg = EX_DsmCadCompPesqLoteCompPesqMaterialLotesTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_DsmCadCompPesqLoteCompPesqMaterialLotesRPI = S EX_DsmCadCompPesqLoteCompPesqMaterialLotesRPICabPrg = EX_DsmCadCompPesqLoteCompPesqMaterialLotesRPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_DsmCadCompPesqLoteCompPesqMaterialLotesRSI = S
EX_DsmCadCompPesqLoteCompPesqMaterialLotesRSICabPrg =
EX_DsmCadCompPesqLoteCompPesqMaterialLotesRSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamentos por Controle |
O.S.: 000000486325/300
EX_DskEcfCreLiberaDescontoTPI EX_DskEcfCreLiberaDescontoTPICabPrg EX_DskEcfCreLiberaDescontoTPICab EX_DskEcfCreLiberaDescontoRSI EX_DskEcfCreLiberaDescontoRSICabPrg EX_DskEcfCreLiberaDescontoRSICab EX_EcfCompConsistNovoControlePedRPI
EX_EcfCompConsistNovoControlePedRPICabPrg
EX_EcfCompConsistNovoControlePedRPICab |
Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Pré-Venda |
O.S.: 000000486325/316 |
Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Recebimento de Prestações |
O.S.: 000000584767/1 |
Comercial - Gestão de Lojas - Controle de Cargas - Remessa de Cargas |
O.S.: 000000628662/109 EX_EcfCompEfetivaRemessaCargasAlterarEntregaTPI = S EX_EcfCompEfetivaRemessaCargasAlterarEntregaTPICabPrg = EX_EcfCompEfetivaRemessaCargasAlterarEntregaTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_EcfCompEfetivaRemessaCargasSelecionaRECAITEVF_b_AlterarMarcados = S
EX_EcfCompEfetivaRemessaCargasSelecionaRECAITEVF_b_AlterarMarcadosCabPrg =
EX_EcfCompEfetivaRemessaCargasSelecionaRECAITEVF_b_AlterarMarcadosCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Separações de Mercadorias |
O.S.: 000000563949/34 |
Comercial - Gestão de Lojas - Pesquisas - Movimentos - Transações TEF |
O.S.: 000000652614/2 |
|
O.S.: 000000486325/314 |
Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Apura Divergência/Balanço |
O.S.: 000000671129/4 |
Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Conferência Itens OC |
O.S.: 000000637622/2 |
Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Carta de Cobrança SPC |
O.S.: 000000486325/301 |
Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Legais - Inventário de Estoque |
O.S.: 000000703783/2 |
Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Operacionais - Específicos - Estoque Consolidado |
O.S.: 000000693768/2 |
Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Operacionais - Estoque por Grade |
O.S.: 000000602149/4 |
Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Gerenciais - CMV - Custo Mercadoria Vendida |
O.S.: 000000687467/2 |
Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Operacionais - Vendas x Estoque |
O.S.: 000000617284/2 |
Gestão de Materiais |
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Suprimentos - Gestão de Materiais |
O.S.: 000000517116/115 |
Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque |
O.S.: 000000702543/79 |
Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque |
O.S.: 000000678295/2 |
Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais |
O.S.: 000000676600/2 |
|
O.S.: 000000704101/1 Task Suffix
EX_CG06396BuscaParamMaterialTSF = S
EX_CG06396BuscaParamMaterialTSFCabPrg =
EX_CG06396BuscaParamMaterialTSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais |
O.S.: 000000709851/2 |
|
O.S.: 000000709950/2 |
Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais |
O.S.: 000000710243/1 |
Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque |
O.S.: 000000586187/105 |
Comercial - Faturamento/Pedidos - Pesquisas - Cadastros - Materiais |
O.S.: 000000710961/8 |
Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Balanço - Divergências de Balanço |
O.S.: 000000678749/3 |
Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 000000623025/67 |
|
O.S.: 000000682448/1 |
Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - * Ficha de movimentos |
O.S.: 000000684872/3 |
Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Posição do Estoque - * Posição de Estoque |
O.S.: 000000490690/3 |
Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Resumos - * Síntese de movimentos |
O.S.: 000000685254/2 |
Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Legais - Inventário de Estoque |
O.S.: 000000698278/2 |
Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - * Rastreabilidade de Lote e Número de Série |
O.S.: 000000699487/2 |
Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Gerenciais - * Curva ABC Materiais |
O.S.: 000000692516/2 |
Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Posição do Estoque - Posição do Estoque |
O.S.: 000000490690/3 |
Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Resumos - Materiais sem Movimento |
O.S.: 000000694098/2 |
Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Produto ONU |
O.S.: 000000677929/1 |
Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Implementa Utiliza Grade = Lote |
O.S.: 000000586187/93 |
|
O.S.: 000000700333/1 |
Suprimentos - Compras - Cadastros - Análise do Material |
O.S.: 000000597642/22 |
Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Estoque 3.0 - Painel de Inventários |
O.S.: 000000674938/1 |
Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Ponto de reposição |
O.S.: 000000698280/2 |
Serviços - Manutenção Industrial - Movimentos - Controle de Atividades/Agenda |
O.S.: 000000683989/1 |
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O.S.: 000000653706/3 A partir desta evolução, foi agregado o uso de especificações 1 e 2 do tipo estoque e independente em conjunto com o configurador, na inclusão de itens de pedido e itens de requisição, com isto, o uso das configurações ‘4 - ES – GE - Utilizar especificação 1’, ‘5 - ES – GE - Utilizar especificação 2’ e ‘339 – CP – GE - Utilizar configurador de produto’ passam a ser atendidas.
|
Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque |
O.S.: 000000685397/3 |
Serviços e Manutenção |
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Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos |
O.S.: 000000681655/1 |
Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço |
O.S.: 000000647864/2 |
Agronegócio - Gestão de Safras - Movimentos - Ordem de Serviço |
O.S.: 000000698993/2 |
Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço |
O.S.: 000000704846/2 |
Serviços - Gestão de Serviços - Parâmetros - Tipos de OS |
O.S.: 000000691504/1 |
Serviços - Gestão de Serviços - Rotinas - Operacionais - Gerar faturamento de OS |
O.S.: 000000685802/2 |
Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Controle de Atendimentos - SLA |
O.S.: 000000686231/1 |
Serviços - Gestão de Serviços - Relatórios - Gerenciais - Atividades - Listagem de Horas de Atividade |
O.S.: 000000683193/1 |
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O.S.: 000000703125/1 |
Plano Assistencial |
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Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Atendimento Administrativo |
O.S.: 000000637530/19 |
Serviços - Gestão de Funerárias e Crematórios - Rotinas - Reajuste de Contratos |
O.S.: 000000637530/18 |
Planejamento de Materiais |
---|
Manufatura - Planejamento de Materiais - Rotinas - Operacionais - Liberar Ordens |
O.S.: 000000701327/2 |
Manufatura - Planejamento de Materiais - Rotinas - Operacionais - Necessidades de Materiais |
O.S.: 000000696679/1 |
Gestão de Materiais |
---|
Suprimentos - Gestão de Materiais |
O.S.: 000000675485/15 |
Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 000000586187/104 |
Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 000000670612/28 |
Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
O.S.: 000000685931/2 |
|
O.S.: 000000690371/4 |
Mídias e Publicidade |
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Serviços - Manutenção Industrial - Rotinas - Operacionais - Gerar faturamento de OS |
O.S.: 000000710716/1 |
Serviços - Manutenção Industrial - Pesquisas - Cadastros - Funções |
O.S.: 000000707172/1 |
Controladoria |
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O.S.: 000000686506/1 |
Controle de Produção |
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Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Controle |
O.S.: 000000675474/1 |
Utilidades/Diversos - Genéricos |
O.S.: 000000580067/45 |
|
O.S.: 000000580067/40 |
Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Atualizar insumos das OPs pela engenharia |
O.S.: 000000703184/2 |
Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Desmontagem |
O.S.: 000000694873/2 |
Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Gerenciais - * Previsto x Realizado por OP |
O.S.: 000000698460/3 |
Suprimentos - Configurador de Produto - Cadastros - Configurador |
O.S.: 000000672781/2 |
Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Exclui movimentos de produção em lote |
O.S.: 000000691082/2 |
Manufatura - Planejamento de Materiais - Rotinas - Operacionais - Liberar Ordens |
O.S.: 000000688318/2 |
Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Lista de Materiais - Baixar Requisição/Lista de Materiais |
O.S.: 000000678899/2 |
Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção |
O.S.: 000000586187/84 Conector Record Prefix Final - Subtask InformaQuantidades EX_CG05536InformaQuantidadesRPF = S
EX_CG05536InformaQuantidadesRPFCabPrg =
EX_CG05536InformaQuantidadesRPFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Produção |
O.S.: 000000678899/2 |
Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Avulsos |
O.S.: 000000597642/21 |
Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - * Emissão da OP |
O.S.: 000000580067/55 |
Manufatura - Programação e Controle de Produção - Pesquisas - Movimentos - Talões - Posição TalõesArea-II |
O.S.: 000000684501/2 |
Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - * Etiquetas de Produção por Embalagem |
O.S.: 000000680437/2 |
|
O.S.: 000000580067/58 |
Engenharia |
---|
Utilidades/Diversos - Genéricos |
O.S.: 000000688778/1 CGGeral 6413: TranslateNR('%EX_CG06413#.EditaExpressao_6413TPI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_CG06413#.EditaExpressao_6413TPIVF', NULL()) TranslateNR('%EX_CG06413#.EditaExpressao_6413TPICabPrg%') TranslateNR('%EX_CG06413#.EditaExpressao_6413TPICab%') GetParam('EX_CG06413#.EditaExpressao_6413TPIVFMSG') GetParam('EX_CG06413#.EditaExpressao_6413TPIVF') = 'W' GetParam('EX_CG06413#.EditaExpressao_6413TPIVF') = 'E' CGKernel 6412: TranslateNR('%EX_CG064126412.CalculaExpressaoTPI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_CG064126412.CalculaExpressaoTPIVF', NULL()) TranslateNR('%EX_CG064126412.CalculaExpressaoTPICabPrg%') TranslateNR('%EX_CG064126412.CalculaExpressaoTPICab%') GetParam('EX_CG064126412.CalculaExpressaoTPIVFMSG') GetParam('EX_CG064126412.CalculaExpressaoTPIVF') = 'W' GetParam('EX_CG064126412.CalculaExpressaoTPIVF') = 'E' 7234:
TranslateNR('%EX_CG072347234.ValidaExpressaoMagicTPI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_CG072347234.ValidaExpressaoMagicTPIVF', NULL())
TranslateNR('%EX_CG072347234.ValidaExpressaoMagicTPICabPrg%')
TranslateNR('%EX_CG072347234.ValidaExpressaoMagicTPICab%')
GetParam('EX_CG072347234.ValidaExpressaoMagicTPIVFMSG')
GetParam('EX_CG072347234.ValidaExpressaoMagicTPIVF') = 'W'
GetParam('EX_CG072347234.ValidaExpressaoMagicTPIVF') = 'E' |
Manufatura - Engenharia - Cadastros - Engenharia |
O.S.: 000000685749/2 |
Manufatura - Engenharia - Relatórios - Operacionais - * Explosão da Engenharia |
O.S.: 000000689193/2 |
Manufatura - Engenharia - Relatórios - Operacionais - * Implosão da Engenharia |
O.S.: 000000681509/2 |
Gestão de Projetos |
---|
BPM - Gestão de Projetos - Movimentos |
O.S.: 000000681655/1 |
BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Central de Alocações |
O.S.: 000000683593/5 |
BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Projeto Estruturado |
O.S.: 000000661014/10 |
BPM - Gestão de Projetos - Rotinas - Compras para Projetos |
O.S.: 000000660667/36 |
BPM - Gestão de Projetos - Rotinas - Gerar Requisição do Projeto |
O.S.: 000000702543/76 |
Protocolo de Documentos |
---|
BPM - Protocolo de Documentos - Cadastros - Protocolos |
O.S.: 000000689901/1 |
Recebimento/Pré Nota |
---|
Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe |
O.S.: 000000678675/2 |
Gerenciamento de Scrum |
---|
Serviços - Gerenciamento de Scrum |
O.S.: 000000671616/12 Além disso, foi adicionada a coluna ‘Tipo de Fase’ no cadastro de Templates Kanban para identificar nas fases do cadastro do Template Kanban as fases pai de cada uma das fases. Para reger a obrigatoriedade de preenchimento do tipo de fase do Template foi criada a configuração "SC - GE - 3142 - Obrigar preenchimento do Tipo de Fase no Template Kanban". |
Vendas / CRM |
---|
Utilidades/Diversos - Genéricos |
O.S.: 000000558743/144 |
Comercial - Vendas/CRM |
O.S.: 000000558743/90 |
Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
O.S.: 000000677929/2 |
Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Oportunidades |
O.S.: 000000660148/3 |
Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Agenda Diária de Oportunidades |
O.S.: 000000601901/41 |
Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Telemarketing CRM |
O.S.: 000000677061/28 |
Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - CRM Vendas |
O.S.: 000000634758/3 TranslateNR('%EX_CV00004MenuPBName%')
EX_CV00004MenuPB = S
EX_CV00004MenuPBCabPrg =
EX_CV00004MenuPBCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
EX_CV00028Empresa_DetalheRSF = S
EX_CV00028Empresa_DetalheRSFCabPrg =
EX_CV00028Empresa_DetalheRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
Work Flow |
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BPM - Workflow - Cadastros |
O.S.: 000000634256/14 |