LF - Como Fazer - GNRE Online

De CIGAM WIKI
Revisão de 18h30min de 13 de novembro de 2024 por Cristiane.Bervian (discussão | contribs) (AComo é gerada a Data de vencimento da guia ao ser gerada uma Guia de Recolhimento referente a uma GNRE?)

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais – GNRE Online

A Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE) é um documento de uso habitual por todos os contribuintes que realizam operações de vendas interestaduais sujeitas à substituição tributária e demais impostos devidos ao Estado e recolhidos em outra unidade da federação.


Qual configuração parametrizar a versão de envio da GNRE?

A versão para a geração do arquivo xml, deve ser selecionada na Configuração LF - GE - 3078 - Versão do leiaute da GNRE:


GNRE Online

Como gerar uma GNRE Online no Cigam?

No cadastro de Guias de Recolhimento dos Impostos – 10/10, preenchendo as informações nas abas “Geral” e “GNRE” (conforme ‘Manual para Preenchimento do XML de Lote’ disponibilizadas por cada uma das UF’s) criar uma guia com Tipo de guia “01 – GNRE PE” e com um dos seguintes Tipos de impostos, “6 ST”, “G DIFAL”, “H ICMS FCP” ou “I ICMS ST FCP”, essas guias poderão ser geradas automaticamente através da emissão de notas com DIFAL, tanto por operação quanto por apuração, assim como os valores de ST:

GNRE Online



GNRE Online


Atenção para as Regras de Preenchimento de cada uma das UF’s (Manual para Preenchimento do XML de Lote), pois o sistema irá gerar o arquivo XML, conforme as informações das guias e conforme definições das regras de preenchimento das UF’s:


GNRE Online

Como gerar as Guias de Recolhimento dos Impostos automaticamente no Cigam?

No cadastro dos ‘Estados’ e nos ‘Parâmetros Fiscais da UF’, poderá ser parametrizado se a guia do DIFAL será gerada por operação (na emissão da nota) ou por apuração (apuração de ICMS), em ambas opções o código da receita para a criação da Guia de Recolhimento será buscado do cadastro ‘Parâmetros Fiscais da UF’, estas parametrizações poderão ser feitas por UF:

GNRE Online



Como gerar o arquivo XML, para a GNRE Online no Cigam?

Com as ‘Guias de Recolhimento dos Impostos – 10/10’, devidamente geradas, conforme as informações e definições das regras de preenchimento das UF’s, podemos gerar o arquivo das guias em lote, que será importado no site da GNRE Online, o arquivo deve ser gerado por UF de Destino e por Código de Receita, este arquivo será gerado em formato XML:

GNRE Online

Como processar o arquivo XML na GNRE Online?

Este arquivo deverá ser processado no site da GNRE Online: http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/v/lote/processar


GNRE Online


Como editar o arquivo XML na GNRE Online, antes de processar?

Este arquivo também poderá ser editado diretamente no site da GNRE Online e após processado, conforme necessidade:

http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/v/lote/gerar


GNRE Online



Como configurar o Gerenciador GNRE, para envio, retorno e impressão automático das Guias, através do Webservice disponível no Portal GNRE Online?

Este recurso está disponível somente em CIGAM 11. Na tela do ‘Gerenciador GNRE’, localizada no menu “Escrita Fiscal – Movimento – Gerenciador GNRE”, no botão ‘Parâmetros’ deverá ser configurado o Webservice, com a URL correspondente ao Ambiente que será usado, podendo ser Homologação ou Produção, na aba ‘Impressão’ deverá ser informado o caminho e o modelo para a Impressão das Guias:

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Como enviar as Guias de DIFAL das notas, para o Gerenciador GNRE?

Na tela da ‘Nota Fiscal’, botão ‘GNRE DIFAL’, deverá selecionar o ‘Tipo de Impressão = 3 Comunicação Online’ e informar o Caminho de Destino para a geração do XML da Guia:

GNRE Online

Como enviar e processar o XML e imprimir as Guias na GNRE Online, através do Gerenciador GNRE?

Na tela ‘Gerenciador GNRE’, existem os seguintes filtros, Unidade de Negócio, Período e Situação com as seguintes opções (Todos, Não Enviado, Enviado, Em Processamento, Confirmado e Erro):

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Todas as Guias enviadas ao ‘Gerenciador GNRE’, ficam com ‘Situação = Não Enviado’, tendo a possibilidade de enviar todas as Guias em lote, basta selecionar as Guias e clicar no botão ‘Enviar’:

GNRE Online

Todas as Guias Enviadas ficam com ‘Situação = Enviado’, tendo a possibilidade de processar todas as Guias em lote, basta selecionar as Guias e clicar no botão ‘Retornar’:

GNRE Online

Todas as Guias Processadas com Sucesso ficam com ‘Situação = Confirmado’, tendo a possibilidade de imprimir todas as Guias, basta selecionar as Guias e clicar no botão ‘Imprimir’:

GNRE Online

Exemplos de Guias Impressas na ordem de seleção:

GNRE Online



GNRE Online

Todas as Guias Processadas com Erro ficam com ‘Situação = Erro’, ao das duplo clique no campo ‘Retorno’ da guia, abrirá a tela ‘Rejeição Guia’ com a Descrição do Retorno ou Erro, para os casos de ‘Falha na comunicação com o serviço da UF’, poderá simplesmente selecionar as Guias e Envia-las novamente:

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Para os casos onde haja outro tipo de Erro de Guia, a mesma deverá ser verificada e editada pela tela ‘Guias de Recolhimento dos Impostos – 10/10’, editando assim o campo correspondente ao Erro descrito (como as validações são feitar pela UF de Destino, as informações obrigatórias podem variar, conforme UF de Destino - Manual para Preenchimento do XML de Lote) , após a edição da Guia, a mesma deverá ser enviada novamente pelo botão ‘GNRE DIFAL’ da Nota, enviando assim o XML para o ‘Gerenciador GNRE’, selecionar as Guias e Envia-las novamente:

GNRE Online

Exemplo da Guia com Erro (editadas as datas para novo envio da Guia):

GNRE Online

Como gerar uma GNRE Online automaticamente?

[Versão 230502 1]

Para gerar GNRE online automaticamente é necessário que no cadastro da UF de destino esteja desmarcada a opção ‘GNRE por apuração’, o campo ‘Inscrição ST’ esteja em branco, a configuração TO - 301 - Desativar geração da GNRE esteja desmarcada e em Parâmetros Fiscais da UF (Escrita Fiscal/Parâmetros) esteja informado o Código de Receita correspondente ao imposto necessário (DIFAL, ICMS ST, FCP e FCPST) da UF de destino, na linha do imposto o tipo deve estar informado como ‘Operação’.

Havendo todas as parametrizações necessárias e não estando informado o código de receita, no momento do envio da Nota Fiscal ao Sefaz, será emitida mensagem alertando que a GNRE não foi gerada devido a falta do código de receita. Havendo a necessidade de envio de tags referentes a Produto ou Detalhamento da Receita também devem ser informados nos 'Parâmetros Fiscais da UF' de destino, aba GNRE, na linha correspondente ao imposto em questão.

No campo correspondente ao Modelo de Lançamento é possível a utilização do zoom através de F5 acessando assim os Modelos de Lançamentos cadastrados.

GNRE Online

Estando a parametrização realizada, ao enviar a Nota Fiscal ao Sefaz e sendo a mesma confirmada, serão geradas Guias de Recolhimento de acordo com os impostos calculados na Nota Fiscal (DIFAL, ICMS ST, FCP e FCPST), automaticamente a GNRE será enviada e retornada, sendo a Nota Fiscal e as GNREs confirmadas, ainda na tela de envio da Nota Fiscal, serão impressas as GNREs e será gerado o financeiro conforme o ‘Modelo Lançamento’ informado nos ‘Parâmetros Fiscais da UF’. Caso este modelo não esteja informado, será aberta tela para geração do lançamento financeiro conforme configuração GF - GE - 1427 - Modelo da tela de "Cria lançamentos cfe. modelo". A Data de Vencimento da Guia de Recolhimento sempre corresponderá ao dia de emissão da Nota Fiscal.

As Guias de Recolhimento geradas podem ser consultadas em Escrita Fiscal/Movimentos/Guias de Recolhimento dos Impostos -10/10, o status da GNRE em Escrita Fiscal/Movimentos/Gerenciador GNRE. Caso a GNRE esteja com erro é possível a consulta do código e descrição do erro através de F5 do campo ‘Retorno’. A consulta do xml da GNRE enviado pode ser feita através do %temp%.

Como gravar o número da Nota Fiscal no lançamento financeiro correspondente a uma GNRE Online automática?

[Versão 241007 1]

Para que o número da Nota Fiscal fique gravado no lançamento financeiro correspondente a GNRE Online automática é necessário que o Modelo Lançamento informado nos Parâmetros Fiscais da UF (Escrita Fiscal/Parâmetros) de destino, esteja com a informação @N no campo 'Complemento Sugestão' em seu cadastro.

ParâmetroFiscalGNRE

modelo lançamento GNRE

Modelos de Lançamentos se encontra em Gestão Financeira/Parâmetros.

Exemplo de Nota Fiscal com geração de GNRE Online onde existe a parametrização mecionada:

Nota Fiscal enviada ao Sefaz e posteriormente com status de Confirmada:

notaconfirmadaGNRE

GNRE confirmada:

GNREconfirmada

Guia de Recolhimento criada automaticamente com lançamento financeiro vinculado:

guiagnre

Lançamento financeiro referente a GNRE:

lançamentognre

Como fazer para que não ocorra com tanta frequência o erro de Lote em Processamento no envio da GNRE online automática?

[Versão 250505 1]

Para que não corra com tanta frequência o erro de Lote em Processamento no envio da GNRE, é possível aumentar o tempo de espera de retorno. Esta parametrização é feita no Gerenciador GNRE (Escrita Fiscal/Movimentos), botão ‘Parâmetros’, Opção ‘Segundos de Espera’. Esta opção é iniciada como ‘3’ e as opções existentes são 1,3,5 e 10.

GNREtempoespera

Caso o erro de Lote em Processamento ocorra, é possível fazer o reenvio da GNRE pela própria tela do Gerenciamento GNRE, selecionando a linha correspondente e depois clicando no botão Enviar e Retornar, confirmando assim a GNRE e consequentemente gerando o financeiro dela. O reenvio também é possível pela Guia de Recolhimento dos Impostos – 10/10 (Escrita Fiscal/Movimentos) botão ‘Reenviar GNRE’ (aba GNRE), confirmando assim a GNRE e consequentemente gerando o financeiro dela.

Como fazer para que não ocorra com tanta frequência o erro de Lote em Processamento no envio da GNRE online automática?

[Versão 250505 2]

Quando ocorrer erro no envio da GNRE por motivo de dados incorretos na Guia de Recolhimento gerada, é necessário consultar a Guia de Recolhimento em questão pela Guia de Recolhimento dos Impostos – 10/10 (Escrita Fiscal/Movimentos), fazer a alteração necessária, exemplo: ‘Código de receita’ e fazer o novo envio pelo botão ‘Reenviar GNRE’ (aba GNRE), confirmando assim a GNRE e consequentemente gerando o financeiro dela. O botão ‘Reenviar GNRE’ ficará habilitado somente quando a GNRE estiver com situação ‘Erro’.

GNREbotaoreenvio

Ao cancelar uma Nota fiscal que possui Guia de Recolhimento e GNRE gerada o que ocorre com a Guia de Recolhimento e a GNRE?

[Versão 250505 3]

Ao cancelar uma Nota Fiscal com Guia de Recolhimento e GNRE vinculada, estando o lançamento financeiro da GNRE com a Situação em Aberto, ou não havendo lançamento financeiro vinculado, a Guia de Recolhimento, seu respectivo lançamento financeiro e a GNRE serão excluídos. Caso o lançamento financeiro da GNRE esteja com a situação Liquidado, a Guia de Recolhimento e o respectivo lançamento financeiro não serão excluídos e a GNRE permanecerá com a Situação ‘Confirmado’.

Como é gerada a Data de vencimento da guia ao ser gerada uma Guia de Recolhimento referente a uma GNRE?

[Versão 250505 4]

A Data de vencimento da Guia de Recolhimento referente a uma GNRE é gerada de acordo com o que está parametrizado no Modelo Lançamento dos Parâmetros Fiscais da UF (Escrita Fiscal/Parâmetros), obedecendo o campo ‘Prazo’ informado no cadastro de Modelos de lançamentos (Gestão Financeira/Parâmetros). Caso o campo ‘Prazo’ esteja zerado, a Data de vencimento da guia corresponderá a data de emissão da Nota Fiscal. É necessário que o Modelo de Lançamento seja preenchido nos Parâmeros Fiscais da UF de destino para assim garantir que a data de vencimento da guia de recolhimento e de seu lançamento financeiro sejam as mesmas.

GNREParametrosFiscaisUF

ParametrosFiscaisUF2

Data de emissão da Nota Fiscal igual a Data da guia:

GNREParametrosFiscaisUF3

Aplicando o Prazo de 8 dias:

GNREParametrosFiscaisUF4

FAQ

Versão

Versão 230502

  1. Liberado a partir da OS 674408/2.
  1. Liberado a partir da OS 883146/4.
  1. Liberado a partir da OS 800864/1.
  2. Liberado a partir da OS 800864/1.
  3. Liberado a partir da OS 800864/1.
  4. Liberado a partir da OS 800864/1.