Como Resolver a Rejeição 521 – Operação Interna e UF do emitente difere da UF do destinatário/remetente contribuinte do ICMS?

De CIGAM WIKI
Revisão de 12h44min de 4 de outubro de 2024 por Israel.petry (discussão | contribs) (Correção)

FAQ_CIGAM > FAQ_Fiscal > NFe - Nota Fiscal Eletrônica > Como Resolver a Rejeição 521 – Operação Interna e UF do emitente difere da UF do destinatário/remetente contribuinte do ICMS?


Palavras-Chave

NFe. NF-e. Nota Fiscal Eletrônica. Rejeição 521. Operação Interna e UF do emitente difere da UF do destinatário/remetente contribuinte do ICMS.

Causa

Está rejeição ocorre quanto realizada a emissão de uma Nota Fiscal onde o Indicador de Destino da Operação (idDest) estiver igual a 1 - "Estadual" (Operação Interna) e o estado (UF) do Emitente da Nota Fiscal for diferente do estado (UF) do Destinatário.

Correção

Existem várias formas de tratar está rejeição, dependendo da Operação que se esteja realizando. Seguem abaixo três possíveis formas de correção.

1. Caso se trate de Operação Estadual, então o destinatário deverá estar localizado no mesmo Estado (UF) do emitente, neste caso revise os dados cadastrais do destinatário.

2. Estando os dados do destinatário corretos, e sendo ele localizado em outro Estado (UF), avaliar a possibilidade de modificar o Indicador de Destino da Operação (idDest) de 1 - "Operação Estadual (Interna)" para 2 - "Operação Interestadual" alterando o CFOP (Tipo de Operação) para um de Operação Interestadual.

3. Estando os dados do destinatário corretos, e sendo ele localizado em outro Estado (UF), e se tratando de Operação Estadual o campo "Operação presencial" deve está igual a "1 Sim" na guia "Complementar" da Nota Fiscal, e o campo "Frete" deve estar igual a "F - Sem Frete".

Observação: Para a Nota Fiscal de Entrada (Devolução de Saída), a opção “Gerar NF Entrada no Faturamento/Compras” na guia “Geral” deve estar marcada para que o campo “Operação Presencial” seja preenchido com a opção “1 - Sim”.

TOGerarNFEntradaFaturamentoCompras.png