LF Convênio ICMS 115/03
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Convênio ICMS 115/03
Convênio ICMS 115/03
Através desta rotina será possível gerar os arquivos referentes às Notas Fiscais de Saída com Documento Fiscal igual a 21, 22 e 06. Conforme a seleção feita no campo Documento Fiscal ocorrerá a seleção das Notas Fiscais. Caso existam Notas Fiscais no mesmo período com diferentes Documentos Fiscais será gerado 1 grupo de arquivos para cada tipo de Documento.
Os arquivos gerados serão os seguintes:
I - Mestre de Documento Fiscal - com informações básicas do documento fiscal;
II - Item de Documento Fiscal - com detalhamento das mercadorias ou serviços prestados;
III - Dados Cadastrais do Destinatário do Documento Fiscal - com as informações cadastrais do destinatário do documento fiscal;
IV - Identificação e Controle - com a identificação do contribuinte, resumo das quantidades de registros e somatório dos valores constantes dos arquivos I e II.
Os arquivos gerados deverão ser salvos numa das mídias: CD ou DVD e o mesmo deverá ser entregue aos órgãos responsáveis.
Os arquivos serão gerados com a mesma periodicidade de apuração do ICMS do contribuinte, devendo conter a totalidade dos documentos fiscais do período de apuração.
Nomes dos arquivos:
Os arquivos serão identificados no formato:
UF (UF): sigla da unidade federada do emitente dos documentos fiscais;
Série (SSS): série dos documentos fiscais;
Ano (AA): ano do período de apuração dos documentos fiscais; Mês (MM): mês do período de apuração dos documentos fiscais; Status (ST): indica se o arquivo é normal (N) ou substituto (S);
Mês (MM): mês do período de apuração dos documentos fiscais;
Status (ST): indica se o arquivo é normal (N) ou substituto (S);
Tipo (T): inicial do tipo do arquivo, podendo assumir um dos seguintes valores: a)‘M’- MESTRE DE DOCUMENTO FISCAL;
b) ‘I’ - ITEM DE DOCUMENTO FISCAL;
c) ‘D’ - DADOS CADASTRAIS DO DESTINATÁRIO DO DOC. FISCAL;
d) ‘C’ - CONTROLE E IDENTIFICAÇÃO.
Volume (VVV): número sequencial do volume, a quantidade de registros do arquivo MESTRE DE DOCUMENTO FISCAL é limitado a 100 (cem) mil ou 1 (um) milhão de documentos fiscais, sempre que alcançado o limite, deverão ser criados arquivos de continuação, cuja numeração será sequencial e consecutiva, iniciada em 001.
Exemplo:
Importante: se houver no mesmo período NF com Documentos Fiscais diferentes, para que a rotina não sobrescreva os arquivos gerados é sugerido que seja utilizada uma série diferente para cada documento Fiscal.
Importante: Para facilitar o processo de emissão de Notas Fiscais de Serviço com o Modelo de Formulário igual a '21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação', '22 - Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações' ou '06 - Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica' o sistema irá questionar se o usuário deseja enviar a Nota Fiscal por e-mail após a impressão da mesma. Para o envio do e-mail para o cliente o sistema vai considerar a configuração ‘LF NE 2058 - Enviar em anexo no e-mail da NFe o arquivo’, desta forma será possível enviar a Nota Fiscal em PDF através do e-mail.
Classe de consumo: Quando o modelo de formulário for “21 – Nota fiscal serviço de comunicação” o campo ‘Classe de consumo habilitará a opção ‘9 – Conforme nota’. Quando selecionada, no campo 5 - ‘Classe de Consumo ou Tipo de Assinante’ do arquivo ‘MESTRE DE DOCUMENTO FISCAL’ e no campo 3 – ‘Classe do Consumo ou Tipo de Assinante’ do arquivo ‘ITEM DE DOCUMENTO FISCAL’ passará a considerar os valores ‘1’, quando o cliente da Nota Fiscal for Pessoa Jurídica e ‘3’, quando o cliente da Nota Fiscal for Pessoa Física.
Grupo Filtros:
Unidade de Negócio: informe o código da Unidade de Negócio inicial e final a qual se deseja filtrar as informações referentes às Notas Fiscais de Saída.
Série: informe o código da Série a qual se deseja filtrar as informações referentes às Notas Fiscais de Saída. Deve ser informado a Série.
Emissão: informe a data de Emissão inicial e final a qual se deseja filtrar as informações referentes às Notas Fiscais de Saída.
Nota Fiscal: informe o número da Nota Fiscal inicial e final a qual se deseja filtrar as informações referentes às Notas Fiscais de Saída, caso não seja informado o sistema buscará todas do período informado.
Tipo de Operação: informe o Tipo de Operação inicial e final a qual se deseja filtrar as informações referentes às Notas Fiscais de Saída, caso não seja informado o sistema buscará todas do período informado.
Botões
Botão Confirmar: ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro,
quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.
Botão Cancelar: ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.