CL - Gestão de Lojas
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CL - CA - 300094 - Centro Armazenagem p/ baixa estoque na NF remessa encomendas
Centro de Armazenagem utilizado para baixa estoque quando NF de Remessa for do tipo Encomenda.
CL - CA - 300185 - Controle de Cargas no Orçamento
Esta configuração irá determinar como será realizado o Controle de Cargas no Orçamento.Opções disponíveis:
- Não utiliza: Não será realizado Controle de Cargas;
- Manual: Não será gerado a Carga no Orçamento, sendo necessário que a geração ocorra no programa Gera Cargas;
- Automático: Será gerada a carga automaticamente ao efetivar o Orçamento;
- Perguntar: Será exibido mensagem questionado ao usuário se o mesmo deseja gerar a Carga;
CL - CA - 300213 - Sempre gerar Cargas ao criar Orçamento.
Marcando esta configuração, todo Orçamento criado gerará Cargas, a opção 'Entrega via Carga' estará sempre habilitada e não será possível desmarcá-la.
Para utilização desta configuração, será necessário que a configuração 'CL - GE - 300185 - Controle de Cargas no Orçamento' esteja marcada com as opções ' Manual', 'Automática' ou 'Perguntar'.
CL - CA - 300506 - Senha para devolução de Cargas Documento
Senha para devolução de Cargas Documento
CL - CA - 300541 - Exibir Coluna 'Qtde. Estoque' na Remessa de Cargas
Quando esta configuração estiver marcada, sistema irá exibir coluna 'Qtde. Estoque' no programa de Remessa de Cargas.
CL - CA - 300542 - Exibir Coluna 'Qtde. Disponível' na Remessa de Cargas
Quando esta configuração estiver marcada, sistema irá exibir coluna 'Qtde. Disponível' no programa de Remessa de Cargas.
CL - CA - 300591 - Controles para gerar Transferência Cargas
Separar os controles por "," . Informando essa configuração, a Unidade de Negócio de Entrega do Cargas sempre será a unidade do Cupom/NF. Ao trocar o orçamento para um dos controles dessa configuração, o sistema gera transferência da unidade do Cargas para a Unidade do Orçamento e não gera reserva do item para o orçamento, apenas a reserva do novo pedido de transferência. Se faz necessário configurar um modelo de transferência gerando Orçamento e Ordem de Compra com as Unidades de negócio configuradas ou então em branco. Este modelo deverá ser informado na configuração 'CL - CA - 300647 - Modelos de Transferência Cargas'.
CL - CA - 300623 - Dias para prazo entrega via cargas
Ao marcar o campo 'Entrega via cargas' no Orçamento, atualiza a data de entrega dos itens do Orçamento com a data atual ( Emissão do Orçamento) mais os dias informados nesta configuração.
Importante: Este campo será apenas uma data sugestão, podendo ser alterado conforme direitos/configurações de cada usuário.
CL - CA - 300647 - Modelos de Transferência Cargas
Os modelos utilizados nesta configuração devem gerar estar com os campos 'Orçamento' e 'O.C.' marcados e com controles válidos. Separe os modelos válidos por ",".
Exemplo: 10,12,25,33
CL - CA - 300650 - Movimentar e reservar estoque para cargas do tipo 'Futura'
Para quem utiliza a opção de Cargas com 'Entrega Futura' é necessário que está configuração esteja marcada para que seja realizado as movimentações de reserva da mercadoria.
CL - CA - 300651 - Tipos de Nota permitidos na geração de cargas
Se a configuração não for preenchida sistema permitirá a utilização de todos os Tipos de Notas na geração de Cargas.
Separe as opções por vírgula, sem espaços entre as opções e sem vírgula no final.
CL - CA - 300654 - Ao inserir um centro de armazenagem de cargas no orçamento
Esta configuração somente é válida quando o campo 'Entregar via cargas' está acessível no orçamento e o campo está desmarcado.Opções válidas:
* Bloquear: Não será permitido inserir um Centro de Armazenagem no Orçamento;
* Marcar Entrega via Carga: Marca automaticamente o campo 'Entregar via cargas' no Orçamento quando for inserido um item de carga;
* Perguntar se dever marcar: Sistema irá questionar usuário se deseja que Orçamento seja marcado com a opção de 'Entregar via cargas';
CL - CA - 300664 - Na Remessa de Cargas de Conta Corrente, gerar
Na Remessa de Cargas de Conta Corrente, gerar
CL - CA - 300665 - Cancelar Carga ao devolver Remessa
Esta configuração definirá qual será o comportamento da Carga ao ser devolvida uma NF de Remessa. As opções disponíveis são:
* Sim: Sistema fará automaticamente o cancelamento dos itens de carga ao devolver a NF de Remessa;
* Não: Sistema não fará o cancelamento dos itens de carga ao devolver a NF de Remessa;
* Perguntar: Sistema exibirá tela questionando se desejamos cancelar automaticamente ou não os itens de carga ao devolver a NF de Remessa;
CL - CA - 300674 - TG Séries sempre gerar Documento Remessa Cargas
TG Séries sempre gerar Documento Remessa Cargas
CL - CC - 2800 - Tipo de Operação para saída de estoque de Conta Corrente
O Tipo de Operação informado será utilizado na criação do movimento de saída gerado ao confirmar a troca do controle do Orçamento para o controle informado na configuração 'GL - CC - Controle para liberação de Conta Corrente.".
CL - CC - 2806 - Tipo de Operação para entrada/devolução de Conta Corrente
O Tipo de Operação informado será utilizado na criação do movimento de entrada que é gerado ao devolver quantidades de determinado item dentro da rotina "Gera Faturamento Conta Corrente".
CL - CC - 300002 - Controle para liberação de Conta Corrente
Informe o controle que permite a liberação do Pedido/Orçamento para o processo de Conta Corrente.
CL - CC - 300003 - Controle Liberado/Faturado de Conta Corrente
Informe o controle dos Pedidos/Orçamentos Faturados no processo de Conta Corrente.
CL - CC - 300328 - Nível de Crédito para Conta Corrente
Informe o Nível de Crédito para Clientes que utilizam Conta Corrente
CL - CC - 300507 - Tipos de Nota para Faturamento de Conta Corrente
CL - CC - 300693 - Controle para cancelamento de Conta Corrente
Informe o controle para cancelamento de Conta Corrente.
CL - CS - 2963 - Chave de Acesso ao Validador Fiscal do CF-e SAT
Código de identificação do Estabelecimento junto a SEFAZ e ao módulo do Validador fiscal, futuramente esta chave estará disponível no integrador fiscal.
CL - CS - 2968 - Integrar pagamentos de cartão pelo Integrador Fiscal (VFPe)
Com essa configuração marcada, o sistema irá integrar os pagamentos de cartão com o projeto VFPe do Integrador Fiscal.
CL - GE - 2584 - Bloquear fechamento de caixa para documento fiscal pendente
Verificar se existem documentos fiscais eletrônicos pendentes ou com erro.
"Liberar"– não verificar se existem notas pendentes.
"Avisar"– apenas avisar se existem notas pendentes.
"Bloquear"– avisar se existem notas pendentes e bloquear o fechamento de caixa. Permite o fechamento mediante senha informada na configuração 'CL - GE - 2585 - Senha para fechamento de caixa com documento fiscal pendente'.
Documentos eletrônicos com Status igual a "1 Não Enviado", "2 Enviado"ou "4 Erro".
CL - GE - 2585 - Senha para fechamento de caixa com documento fiscal pendente
Senha para permitir fechamento de caixa com documentos fiscais pendentes. Controle realizado pela configuração 'CL - GE - 2584 - Bloquear fechamento de caixa para documento fiscal pendente'.
CL - GE - 2591 - Sempre bloquear ficha desatualizada após XX dias
Sempre bloqueia a ficha desatualizada após os dias informados nesta configuração, acionando a liberação de crédito e considerando a parametrização da configuração 'CL - GE - 300177 - Avisar/Bloquear ficha desatualizada'.
CL - GE - 2599 - Imprimir mapa de separação no orçamento
Informe as unidades de negócio que devem imprimir o Mapa de Separação no Orçamento.
CL - GE - 2600 - Modelo de arquivo para o mapa de separação do orçamento
Caminho e o nome do arquivo modelo para a impressão.
CL - GE - 2607 - Gerar complemento financeiro conforme obs. do orçamento
Marcar esta configuração irá fazer com que a observação do orçamento seja copiada para o campo complemento das parcelas financeiras.
CL - GE - 2614 - Utilizar U.N. para cadastro de salas
Com esta configuração selecionada, o cadastro de salas do módulo 'Gestão de Associações' é realizado por unidade de negócio.
CL - GE - 2628 - Permitir execução simultânea do Orçamento
Quando esta configuração estiver marcada, será possível executar múltiplas instâncias do Orçamento Modelo 1 e 3.Esta configuração estará habilitada apenas quando a configuração 'GE - AM - 549 - Banco de dados utilizado' for "03-Oracle'.
CL - GE - 2662 - Solicitar número de série no Orçamento
0 Automático: após informar material que controle número de série, ao entrar no campo quantidade, automaticamente irá abrir a tela para inserção dos números de série.
1 Manual: após informar material que controle número de série, ao entrar no campo quantidade, o cursor irá permanecer no campo permitindo informar apenas quantidade. Ao pressionar “F5” (zoom), irá abrir a tela para inserção dos números de série normalmente.
CL - GE - 2671 - Modelo de Lançamento para Troco de Cheque a maior
Informe um Modelo de Lançamento que será utilizado no Lançamento de Adiantamento com baixa ao qual será considerado somente as seguintes informações do Modelo para o Lançamento: Histórico Conta Portador
CL - GE - 2676 - Execução dos filtros na pesquisa dinâmica de materiais
Determina como ocorrerá a execução dos filtros informados na pesquisa dinâmica de materiais. Quando for igual a '0 Enter', os filtros serão aplicados apenas quando o usuário pressionar a tecla Enter. Quando for igual a '1 Campo', os filtros serão aplicados a cada troca de campo ou quando o usuário pressionar a tecla Enter.Esta configuração é válida quando a configuração 'CL - GE - 300077 - Modelo tela pesquisa de materiais' for '05 Dinâmica'.
CL - GE - 2696 - Acesso ao acompanhamento na Ficha de Clientes
Esta configuração definirá o acesso ao botão Acompanhamento da Ficha de Clientes. Opções possíveis:
1 Modificação: Acesso completo aos acompanhamentos do cliente/empresa;
2 Pesquisa: Somente pesquisa aos acompanhamentos do cliente/empresa;
3 Desabilitado: Botão 'Acompanhamento' na Ficha de Clientes desabilitado.
CL - GE - 2698 - Permite alterar vendedor do item do Orçamento
Caso esta configuração esteja igual à '1 Sempre', o sistema sempre irá permitir a alteração do Vendedor do Orçamento e dos itens do Orçamento do Orçamento. Caso esteja igual à '2 Item pendente', o sistema irá permitir a alteração do Vendedor do Orçamento e só irá permitir a alteração do Vendedor do Orçamento e só irá permitir a alteração do Vendedor de itens que estejam em um Controle Pendente. Caso esteja igual à '3 Nunca', o sistema não irá permitir a alteração do Vendedor do Orçamento nem dos itens do Orçamento.
CL - GE - 2754 - Enviar NFe automaticamente ao efetivar Orçamento e Pré-Venda
Caso esta configuração esteja marcada, o sistema irá efetuar o Envio da Nf e automaticamente nas efetivações do Orçamento Modelo 1, 2 e 3 e Pré-Venda.
Esta configuração deve estar marcada para utilizar TEF na efetivação de Orçamento e Pré-Venda para NF-e.
CL - GE - 2764 - Metodologia de liquidação de lançamentos
Define qual funcionalidade será utilizada para liquidação de lançamentos no programa “Recebimento de Prestações”.
CL - GE - 2790 - Permitir modificar a situação do procedimento
Quando marcada, permite realizar a modificação da situação do procedimento do CRM Cobrança. E também permite a modificação da situação das respectivas atividades do procedimento.
CL - GE - 2815 - Modelo de Lançamento para unificação de recebimentos
Informe o Modelo de Lançamento que será utilizado para unificar recebimentos no Recebimento de Prestações.
CL - GE - 2820 - Caminho para gerar arquivo de requisição TEF dedicado Auttar
Caminho onde serão gerados os arquivos de requisição do TEF.
CL - GE - 2821 - Caminho para gerar arquivo de resposta TEF dedicado Auttar
Caminho onde serão gerados os arquivos de resposta do TEF.
CL - GE - 2876 - Imprimir comprovante de cancelamento da NFC-e
Determina se haverá impressão de comprovante de cancelamento para NFC-e, podendo configurar para perguntar em tela se deseja imprimir.
CL - GE - 2965 - Visualizar o campo Projeto na tela do Orçamento Integrado
Quando essa configuração estiver marcada, o campo Projeto será exibido na tela do Orçamento Integrado.
CL - GE - 2976 - Validar crédito por atualização cadastral no Orçamento
Determina quando a validação de crédito por atualização cadastral será executada.
0 Cliente: Ao informar o Cliente;
1 Aprovação: Ao aprovar o Orçamento;
CL - GE - 2978 - Avisar/Bloquear venda ECF/NFC-e/SAT para pessoa jurídica
Avisar ou Bloquear a emissão de Notas Fiscais para pessoa jurídica através dos documentos NFC-e, ECF, SAT e CFe-SAT.
A emissão de NF-e não entrará nessa regra.
CL - GE - 2985 - Informar volume, quantidade e espécie na separação
Define o comportamento para os campos 'Volume', 'Quantidade' e 'Espécie' ao realizar a separação de mercadorias através do programa Separações de Mercadorias do módulo Gestão de Lojas.
CL - GE - 3001 - CNPJ da empresa vinculada ao Sitef
Essa configuração será utilizada para gerar o campo 565 008 na integração TEF, que será composto pelo CNPJ da unidade de negócio do estabelecimento e pelo CNPJ contido nessa configuração. Caso essa configuração não esteja preenchida, será utilizado o CNPJ da CIGAM Software Corporativo.
CL - GE - 3004 - Permitir Desvincular Orçamento
Ao acessar "Mais Opções" dentro dos programas "Orçamento" e "Orçamento por Controle", habilita a opção de desvincular orçamento.
CL - GE - 3016 - Impressão automática da formulação de tintas
Define em que momento será impresso o modelo de impressão da formulação de tintas. 0 Efetivação: irá imprimir durante a geração da Nota Fiscal na efetivação do Orçamento, possibilitando que os processos de loja (caixa e preparação das tintas) ocorram concomitantes.1 Finalização venda: irá imprimir após a geração da Nota Fiscal e da confirmação dos pagamentos, garantindo que as tintas serão produzidas mediante a quitação dos pagamentos.
CL - GE - 3028 - Valor do limite de crédito para empresas vinculadas
Define qual o valor do limite que será considerado na avaliação de crédito para empresas vinculadas através do campo "centralizadora" na Ficha de Clientes.
0 Apenas cliente : considera apenas o valor de limite do cliente informado na venda;
1 Soma vinculadas : considera a soma dos limites de crédito de TODAS empresas vinculadas;
2 Centralizadora : considera a soma dos limites de crédito do cliente e da centralizadora. Caso o cliente seja a própria centralizadora será considerado apenas o seu próprio limite;
CL - GE - 3029 - Negar Crédito mediante faixas de liberação
Na tela de liberação de crédito, para ação de "Cancelar"também serão validadas as faixas de liberações cadastradas inclusive por usuário. Ou seja, assim como para "Confirmar"a liberação do crédito, também será validado se o usuário pode negar a solicitação de acordo com o valor.
CL - GE - 3030 - Exigir e-mail na Ficha de Clientes para as divisões
Informar os códigos das divisões de empresa onde é obrigatório o preenchimento do e mail na ficha de clientes. O conteúdo deve ser separado por vírgulas.
CL - GE - 3032 - Caminho para imagens 1 da Consulta de Preços - Portal Varejo
Diretório onde serão armazenadas as imagens à esquerda.
CL - GE - 3033 - Tempo para imagens 1 da Consulta de Preços - Portal Varejo
Intervalo de tempo em segundos que cada imagem situada à esquerda ficará visível até a troca para a próxima imagem na Consulta de Preços do Portal Varejo.
CL - GE - 3034 - Caminho para imagens 2 da Consulta de Preços - Portal Varejo
Diretório onde serão armazenadas as imagens à direita.
CL - GE - 3035 - Tempo para imagens 2 da Consulta de Preços - Portal Varejo
Intervalo de tempo em segundos que cada imagem situada à direita ficará visível até a troca para a próxima imagem na Consulta de Preços do Portal Varejo.
CL - GE - 3061 - Atualizar Cliente ao informar CPF na Nota Fiscal
Essa configuração só terá efeito quando a configuração 'CL - GE - 300398 - Buscar empresa ao informar CPF/CNPJ nos dados do cliente' for diferente de 'Não'.
Essa configuração determina o comportamento do sistema ao identificar Consumidor nas Vendas que orginalmente eram para CONSUMIDOR não identificado. Caso o CPF informado para a Nota exista no Cadastro de Empresas permite atualizar essa informação conforme as opções.
0 - Nota fiscal - Irá atualizar o Código do Cliente apenas nas tabelas relacionadas à Nota Fiscal;
1 - Nota fiscal e Orçamento - Irá atualizar o Código do Cliente nas tabelas relacionadas à Nota Fiscal e ao Orçamento.
CL - GE - 3068 - Validar crédito no Orçamento
Determina quando a validação de crédito será executada.
0 - Cliente: Ao informar o Cliente;
1 - Aprovação: Ao aprovar o Orçamento;
CL - GE - 3071 - Controles para habilitar separação de mercadorias
Separe as opções por vírgula, sem espaços entre as opções.
CL - GE - 3131 - Exibir tela de rateio contábil/gerencial 100%
Separe as opções por vírgula, sem espaços entre as opções.
CL - GE - 3146 - Permite informar pagamentos no carrinho de vendas web
De acordo com essa parametrização o carrinho de vendas do Portal Varejo irá abrir a opção de informar as condições de pagamento ou somente irá criar o orçamento pendente sem pagamentos informados.
CL - GE - 3169 - Ocultar botão 'Cancelar' no item do Orçamento
Quando selecionada esta configuração, não será apresentado o botão 'Cancelar' no cadastro de itens do Orçamento, desta forma o usuário deverá excluir o item quando o mesmo não for mais necessário.
OBS: Configuração válida somente para os Modelos 3 e 4 do Orçamento.
CL - GE - 3176 - Permitir efetivação parcial na venda ao consumidor
Determina se o sistema permite ou bloqueia a efetivação parcial de orçamentos para documento fiscal de venda ao consumidor (ECF, NFC-e, CFe-SAT) que determinam a sessão de caixa. Quando desmarcada, o sistema somente permitirá efetivação parcial para a opção “Nota Fiscal”.
CL - GE - 3178 - Processa motivos por desconto
Determina se o sistema irá validar motivos por descontos informados pelo operador, de acordo com a opção selecionada.
Nunca serão exigidos motivos para descontos aplicados por automações do sistema (ex.: motor de promoções ou condição de pagamento).
CL - GE - 300001 - Tipos de pagamento para impressão do carnê
Informe nesta configuração os Tipos de Pagamento que serão utilizados para impressão do carnê.
Para informar múltiplos Tipos de Pagamento, separe os tipos de pagamento com ponto e vírgula (;) e sem espaços entre os mesmos.
CL - GE - 300004 - Imprimir recibo de entrega para controles
Informe nesta configuração os controles de Orçamentos/Pedidos que serão impressos Recibo de Entrega junto a impressão do Orçamentos/Pedidos.
Para informar múltiplos controles, separe os controles com ponto e vírgula (;) e sem espaços entre os mesmos.
CL - GE - 300005 - Criar TG descrição alternativa
Configuração desabilitada.
CL - GE - 300006 - Cliente Sugestão ECF / NFC-e
Informe o código de cliente inicial que será utilizado no programa Emissor de Cupom Fiscal.
CL - GE - 300007 - Habilitar Gerar Solicitação/OC para os seguintes controles
Informe os controles do pedido válidos para gerar Solicitação/OC, separando os controles por ; sem espaços
CL - CR - 300008 - Histórico lançamento reparcelamento
Informe o Histórico para lançamentos de reparcelamento
CL - CR - 300009 - Tipo de Pagamento lançamento reparcelamento
Informe o Tipo de Pagamento para lançamentos de reparcelamento. Deve ser diferente do tipo de pagamento de crediário, pois os lançamentos desse tipo de pagamento não são exibidos no fechamento do caixa.
CL - GE - 300010 - Utilizar cálculo automático do preço de venda nos materiais
Calcula e atualiza o preço de venda do material
CL - GE - 300011 - Caminho Link SPC na Ficha de Clientes
Informe o caminho do Link SPC na Ficha de Clientes. Ex: www.spcrs.org.br/webnet
CL - GE - 300012 - Desconsiderar itens "Inativos"das pesquisas de materiais
Se for selecionada essa opção, os itens "Inativos"não serão listados nas pesquisas de materiais.
CL - GE - 300013 - Modelo personalizado para Impressão do Carnê
Nesta configuração iremos definir como será a forma de impressão dos carnês.
De preferência, sempre opte pela opção "05 Merge" pois será possível realizar a personalização das impressões.
CL - GE - 300014 - Nível de Crédito Sugestão Ficha de Cliente
Nesta configuração poderemos definir o nível de crédito inicial na Ficha de Clientes.
Para ter níveis diferentes entre os modelos Completa e Simplificada, separe as mesmas por(,) vírgula.
CL - GE - 300015 - Exibir Somente U.N. com Saldo na Pesquisa de Estoque
Pensando na melhoria de performance da pesquisa de estoque, pode ser marcada a configuração 'CL - GE - 300015 - Exibir Somente U.N. com Saldo na Pesquisa de Estoque'. Desta forma, será exibido apenas Unidades de Negócio que possuam saldo.
CL - GE - 300016 - Senha para troca CNPJ/CPF na Ficha de Clientes
Quando essa configuração estiver preenchida será solicitado senha ao trocar o número do CNPJ/CPF na Ficha de Clientes.
CL - GE - 300017 - Modo Inicial da Ficha de Clientes
Esta Configuração irá definir o Modo Inicial ao abrir a Ficha de Cliente. As opção disponíveis são: 1 - Criar, 2 - Pesquisar, 3 - Localizar, 4 - Faixa, 5 - Pré-Filtro e Modificar, 6 - Pré-Filtro e Pesquisar.
CL - GE - 300018 - Modelo de Impressão da Transferência
Nesta configuração iremos definir a forma de impressão da Transferência de Produtos.
Sempre que possível utilize a opção “5 Merge”, pois através da mesma será possível a edição do modelo de impressão.
CL - GE - 300022 - Modalidade Vencimento Comissão 1
Utilizado no relatório de "Comissões Por Tipos de Pagamentos", para considerar apenas uma determinada modalidade de vencimento
CL - GE - 300026 - Modalidade Vencimento Comissão 2
Utilizado no relatório de "Comissões Por Tipos de Pagamentos", para considerar apenas uma determinada modalidade de vencimento
CL - GE - 300030 - Modalidade Vencimento Comissão 3
Utilizado no relatório de "Comissões Por Tipos de Pagamentos", para considerar apenas uma determinada modalidade de vencimento
CL - GE - 300031 - Título Comissão 4
Utilizado no relatório de "Comissões Por Tipos de Pagamentos"
CL - GE - 300032 - Percentual Comissão 4
Utilizado no relatório de "Comissões Por Tipos de Pagamentos"
CL - GE - 300033 - Tipos de Pagamentos Comissão 4
Separe os tipos de pagamento com ; sem espaços
CL - GE - 300034 - Modalidade Vencimento Comissão 4
Utilizado no relatório de "Comissões Por Tipos de Pagamentos", para considerar apenas uma determinada modalidade de vencimento
CL - GE - 300035 - Abrir Tela de Filtros na Pesquisa de Materiais
Abre tela de Filtros Dinâmicos na Pesquisa de Materiais.
CL - GE - 300036 - Tipo de Operação Entrada
Tipo de operação utilizado ao efetuar movimentos avulsos de entrada. A "Natureza de Operação"deve começar com 1. O "Tipo"da "Espécie de Estoque"deve ser "Conforme Tipo". O "Tipo de Movimento"da "Espécie de Estoque"deve ser "Entrada".
CL - GE - 300037 - Tipo de Operação Saída
Tipo de operação utilizado ao efetuar movimentos avulsos de saída. A "Natureza de Operação"deve começar com 5. O "Tipo"da "Espécie de Estoque"deve ser "Conforme Tipo". O "Tipo de Movimento"da "Espécie de Estoque"deve ser "Saída".
CL - GE - 300038 - Tipo de Operação Transferência
Tipo de operação utilizado ao efetuar movimentos avulsos de transferência. A "Natureza de Operação"deve começar com 5. O "Tipo"da "Espécie de Estoque"deve ser "Transferência". O "Tipo de Movimento"da "Espécie de Estoque"deve ser "Saída".
CL - GE - 300039 - Tipo de Operação Vale-Presente
Tipo de operação utilizado ao efetuar movimentos avulsos de vale-presente. A Natureza de Operação deve começar com 5. O "Tipo" da "Espécie de Estoque" deve ser "Conforme Tipo". O "Tipo de Movimento" da "Espécie de Estoque"deve ser "Saída".
CL - GE - 300040 - Código Material Cartão Presente
Código do Material utilizado ao efetuar movimentos avulsos de Cartão Presente.Para utilizar a funcionalidade de Cartão Presente, é obrigatório a informação do material. Importante: O material informado deverá utilizar o campo de Utilizar Grade como 'Lotes'.
CL - GE - 300041 - Modelo de Lançamento Vale-Presente
Modelo de lançamento utilizado ao efetuar movimentos avulsos de vale-presente. O "Tipo" do modelo deve ser "Entrada". A "Situação"do "Histórico" deve ser "Vale/Adiantamento"
CL - GE - 300042 - Grupos Comissão 1
Separe os grupos com ; sem espaços
CL - GE - 300043 - Grupos Comissão 2
Separe os grupos com ; sem espaços
CL - GE - 300044 - Grupos Comissão 3
Separe os grupos com ; sem espaços
CL - GE - 300045 - Grupos Comissão 4
Separe os grupos com ; sem espaços
CL - GE - 300046 - Ordem de verificação das regras de comissão
Informe a ordem de verificação informando 1, para regra 1, 2 para regra 2 e assim por diante. Separe as regras com ; sem espaços. Ex.: 1;2;3;4
CL - GE - 300047 - Tipos de pagamento para devolução
Separe os tipos de pagamento com ; sem espaços
CL - GE - 300048 - Exigir preenchimento dos campos na ficha de clientes
Exige preencher os campos CPF/CNPJ, Nome, Endereço, Bairro, CEP, Cidade, Fone, Sexo, Renda, Nascimento e Nome Mãe na Ficha de Clientes. Os Campos de Renda, Nascimento e Nome da mãe serão exigidos se o cliente possuir nível de crédito = 5 (completo).
CL - GE - 300049 - Filtrar UN pedido na pesquisa de materiais
Filtra na pesquisa os materiais com U.N. em branco e da U.N. do pedido
CL - GE - 300051 - Tipo de Operação NF Remessa Dentro do Estado
Esse Tipo de Operação será utilizado na criação das Notas Fiscais de Remessa de Carga dentro do estado
CL - GE - 300052 - Projetos
Informe o número da sala a ser usada como situação "sala a definir"
CL - GE - 300053 - Horário inicial do turno da manhã
Informe o primeiro horário disponível para locação no turno da manhã
CL - GE - 300054 - Horário final do turno da manhã
Informe o horário de encerramento da locação no turno da manhã
CL - GE - 300055 - Horário inicial do turno da tarde
Informe o primeiro horário disponível para locação no turno da tarde
CL - GE - 300056 - Horário final do turno da tarde
Informe o horário de encerramento da locação no turno da tarde
CL - GE - 300057 - Horário inicial do turno da noite
Informe o primeiro horário disponível para locação no turno da noite
CL - GE - 300058 - Horário final do turno da noite
Informe o horário de encerramento da locação no turno da noite
CL - GE - 300059 - Grupo para itens de inscrições cursos
Informe o grupo para os itens de inscrições cursos
CL - GE - 300060 - Subgrupo para itens de inscrições em cursos
Informe o subgrupo para itens de inscrições em cursos.
CL - GE - 300061 - Especif utilizada para tipo inscrições/ingressos cursos
Informe a Especif utilizada para tipo de inscrições/ingressos cursos
CL - GE - 300062 - Especif utilizada para Horas cursos
Informe a Especif utilizada para Horas cursos
CL - GE - 300063 - Senha para liberação inscrição e valor inscrição cursos
Utilizar esta senha para liberação inscrição e valor da inscrição nos cursos
CL - GE - 300064 - TG para materiais do evento
Esta configuração deve ser de item e variar por categoria. É utilizada para definir quais materiais devem ser listados em cada evento. No evento, aponta se qual a categoria do respectivo evento.
CL - GE - 300065 - Controles válidos pesquisa de Orçamentos/Pedidos
Informe os controles do pedido válidos para pesquisa de Orçamentos/Pedidos, separando os controles por ; e sem espaços. Exemplo:05;15;35;37;50;60;80;84;90
CL - GE - 300066 - Permitir gerar lançamento liquidado no curso
Permite gerar lançamentos liquidados no curso
CL - GE - 300067 - Código do material econômico para o relatório de eventos
Código do material econômico para o relatório de eventos.
CL - GE - 300068 - Categorias do direito DIRCAT1
Separe as categorias por ','.
CL - GE - 300069 - Categorias do direito DIRCAT2
Separe as categorias por ','.
CL - GE - 300070 - Categorias do direito DIRCAT3
Separe as categorias por ','.
CL - GE - 300071 - Categorias do direito DIRCAT4
Separe as categorias por ','.
CL - GE - 300072 - Categorias do direito DIRCAT5
Separe as categorias por ','.
CL - GE - 300073 - Data inicial para busca do saldo de estoque
O sistema irá considerar esta data como a data inicial da busca do saldo de estoque
CL - GE - 300074 - Percentual limite de crédito clientes
Informe % para o sistema calcular o limite de crédito do cliente sobre a renda
CL - GE - 300075 - Limite de crédito máximo clientes
Informe o valor para o sistema considerar como limite máximo de crédito ao cliente
CL - GE - 300076 - Considerar Campo Outras Rendas e Renda Cônjuge Ficha Cliente
Com a configuração marcada,o sistema somará os valores de "Outras Rendas"e "Renda do Cônjuge"ao valor da renda para cálculo do limite de crédito.
CL - GE - 300077 - Modelo tela pesquisa de materiais
Modelo de tela de Pesquisa de Materiais. Será utilizada apenas quando a configuração 'ESGE 498 Modelo de Pesquisa de Materiais' estiver marcada com a opção '5' e a configuração 'CL - GE - 300035 - Abrir Tela de Filtros na Pesquisa de Materiais' estiver marcada.
CL - GE - 300078 - Código objeto para contratos de locação convênio
Informe código objeto para contratos de locação convênio
CL - GE - 300079 - Código objeto para contratos de locação particular
Informe código objeto para contratos de locação particular
CL - GE - 300080 - Diretório padrão para salvar os relatórios de news
Informe o diretório padrão para salvar os relatórios de news
CL - GE - 300081 - Caminho padrão para armazenamento das imagens
Informe o caminho padrão para armazenamento das imagens
CL - CR - 300082 - Permite reparcelamento clientes
Permite reparcelamento clientes
CL - GE - 300083 - Tolerância em minutos para os turnos do calendário
Informe a tolerância para os horários de final de turno configurados. Isto é, caso a locação encerre além do horário de final do turno, porém dentro da tolerância, ela não ocupará 2 turnos na tela de calendário.
CL - GE - 300084 - Exige informar Vendedor na Transferência de Produtos
Se marcada esta configuração será exigido o preenchimento do campo Vendedor na Transferência de Produtos.
CL - GE - 300085 - Permite aumentar nível de crédito na ficha de clientes
Permite ao usuário aumentar nível de crédito na ficha de clientes
CL - GE - 300086 - Permite emitir relatórios somente da U.N. padrão
Se a config for marcada o sistema permitirá ao usuário emitir relatórios somente da U.N. padrão
CL - GE - 300087 - Período liberado para emissão de relatórios
Selecione o período liberado para emissão de relatórios
CL - GE - 300091 - Modelo para impressão da Ficha de Clientes
Selecione o modelo de impressão da Ficha de Clientes
CL - GE - 300092 - Ao pressionar F5 na pesquisa de empresas abrir tela de cadas
Modelo da tela de cadastro de empresas quando a config. 423 estiver selecionada com 02 Tela Modelo 2.
CL - GE - 300093 - Selecionar apenas os vendedores da Unidade Negócio informada
Lista somente os vendedores da unidade de negócio informada
CL - GE - 300096 - Permite alterar Guia Financeiro na Devolução de Vendas
Permite ao usuário modificar as configurações da Guia Financeiro no porgrama Devolução de Vendas.
CL - GE - 300097 - Tipo de Operação para Entrega Futura dentro do estado
Esse Tipo de Operação será atualizado, no Pedido e nos itens do pedido, quando for marcada a opção Entrega Futura, no Orçamento Integrado, e a UF do cliente do pedido seja igual a UF da unidade de negócio padrão.
CL - GE - 300098 - Senha para envio de e-mail
Senha padrão para enviar e mails. Se esta configuração estiver em branco, a senha será solicitada no momento do envio do e-mail.
CL - GE - 300099 - Nome empresa para cabeçalho relatórios
Nome da empresa para utilização nos cabeçalhos de relatórios
CL - GE - 300100 - Tipo de Operação para Entrega Futura fora do estado
Esse Tipo de Operação será atualizado, no Pedido e nos itens do pedido, quando for marcada a opção Entrega Futura, no Orçamento Integrado, e a UF do cliente do pedido seja diferente da UF da unidade de negócio padrão.
CL - GE - 300101 - Tipo de Operação NF Remessa Fora do Estado
Esse Tipo de Operação será utilizado na criação das Notas Fiscais de Carga fora do estado
CL - GE - 300102 - Modo Inicial Ficha de Clientes quando abrir tela de filtros
Informe o Modo inicial da Ficha de Clientes quando a Configuração 'CL - GE - 300017 - Modo Inicial da Ficha de Clientes' estiver selecionada com a opção marcada como '5 Filtro Modif'.
CL - GE - 300103 - Bloqueia campo Tipo de Operação dos Itens do Pedido
Quando marcada esta configuração, o campo Tipo de Operação dos Itens do Pedido ficará desabilitado.
CL - GE - 300104 - Permite Desmarcar Controla Número de Série do Cadastro de Ma
Permite Desmarcar Controla Número de Série do Cadastro de Material depois de marcado o campo
CL - GE - 300105 - Espécie de estoque nula para devolução
Espécie de estoque utilizada para devoluções de movimentos nulos de NF de saída
CL - GE - 300106 - Habilitar características na tela de estoque comercial
Quando marcada a config. será exibida as características na tela de estoque. A config é válida somente quando a config. 384 estiver como "Ccomercial"
CL - GE - 300107 - Posicionar no registro atual ao chamar a ficha de clientes
Se a config. estiver marcada e o conteúdo do registro atual não for branco, ao chamar a ficha de clientes o sistema posicionará no registro atual. A config. só é válida se a config. 300017 estiver como 5 Tela Filtro.
CL - GE - 300108 - Na ficha de clientes permitir somente CNPJ/CPF válidos
Na ficha de clientes permitir somente informar CNPJ/CPF válidos.
CL - GE - 300109 - Ao finalizar mostrar mensagem com as linhas excedidas
Ao finalizar o Cupom Fiscal mostrar mensagem com as linhas que foram excedidas
CL - GE - 300110 - Habilitar botão criar lançamentos no programa pesquisa pedid
Habilita o botão criar lançamentos conforme modelo no programa 7644 ( pesquisa pedidos ).
CL - GE - 300111 - Desabilitar campo limite de crédito na ficha de clientes
Se marcada a configuração o campo limite de crédito na ficha de clientes ficará desabilitado para o usuário
CL - GE - 300115 - Imprimir solicitação ao concluir orçamento
Se o valor da configuração for Sim, quando o orçamento for concluído será exibida uma tela para seleção dos itens que serão impressos na solicitação. Se o valor da configuração for Perguntar, será exibida uma pergunta ao usuário se deseja imprimir solicitação. Se sim, será exibida a tela de seleção dos itens que serão impressos na solicitação. Se o valor da configuração for Não, não haverá impressão de solicitação ao concluir o orçamento.
CL - GE - 300116 - Solicitar logon ao comunicar com o caixa
Quando a configuração estiver marcada, sempre será solicitado o logon do sistema ao comunicar com o caixa e a sessão de caixa ficará vinculada ao operador e não mais ao caixa do ECF.
CL - GE - 300117 - Chamar o programa de programação de entregas no orçamento in
Quando marcada a configuração, no botão entregas do orçamento integrado será chamado o programa de programação de entregas ( 1177 ).
CL - GE - 300118 - Modelo de movimentação de troca
Selecione o modelo utilizado nas movimetações de troca
CL - GE - 300119 - Permite modificar preço unitário na movimentação de troca
Quando a configuração estiver marcada permitirá o usuário alterar o preço unitário na movimentação de troca
CL - GE - 300120 - Histórico para adiantamentos na movimentação de troca
Informe o Histórico para adiantamentos na movimentação de troca
CL - GE - 300121 - Permite Alterar Vendedor nos Itens do Pedido
Se esta configuração estiver marcada, será permitido alterar o Vendedor quando forem incluídos novos itens no Orçamento Integrado conforme parametrização da configuração 'CL - GE - 2698 - Permite alterar vendedor do item do Orçamento'.
CL - GE - 300122 - Permite criar locações em domingos
Se esta configuração estiver marcada, será permitido criar locações em domingos.
CL - GE - 300123 - Utilizar regime competência no módulo de associações
Se marcada a configuração os dados gerados serão por data de competência
CL - GE - 300125 - Portador para entradas de Vale/Adiantamento
Informe o portador que deseja utilizar para criar e vincular entradas de Vale/Adiantamento aos pedidos. Obs.: configuração válida somente para o módulo de associações.
CL - GE - 300126 - Portador para saídas de Vale/Adiantamento
Informe o portador que deseja utilizar para criar e vincular saídas de Vale/Adiantamento aos pedidos. Obs.: configuração válida somente para o módulo de associações.
CL - GE - 300127 - Controle para tele-entrega de pedidos
Informe o controle que será atualizado nos pedidos que forem realizados a tele-entrega.
CL - GE - 300128 - Senha para permitir alterar "Enviar Carta" Ficha de Clientes
Será utilizado esta senha para permitir alteração no Envio de Cartas ao cliente através do Campo "Cobrança" na Ficha de Clientes.
CL - GE - 300129 - Percentual comissão sugestão para cadastro do item
Informe o percentual comissão sugestão para cadastro do item
CL - GE - 300130 - TG de Portadores válidos para Previsão de antecipação
Informe a TG que contém os Portadores válidos (permitidos) para criar Lançamentos de Previsão de antecipação. Obs.: configuração válida somente para o módulo Gestão de Associações.
CL - GE - 300131 - Resolução da tela do windows
Selecione a resolução utilizada da tela do windows.
CL - GE - 300132 - Controle para devoluções de Pedidos
Selecione o controle a ser utilizado nas devoluções de pedido
CL - GE - 300133 - Tipo de Pagamento devoluçoes pedidos.
Selecione o Tipo de Pagamento para ser utilizado nas devoluçoes de pedidos.
CL - GE - 300134 - Portador devoluçoes pedidos.
Selecione o Portador para ser utilizado nas devoluçoes de pedidos.
CL - GE - 300135 - Divisão empresas ficha de clientes
Informe a divisão de empresas para a ficha de clientes, se a configuração não estiver preenchida a divisão será CL.
CL - GE - 300136 - Margem (percentual) desconto para pedidos de curso
Informe o percentual de desconto permitido para os pedidos de curso. Obs.: configuração válida somente para o módulo Gestão de Associações.
CL - GE - 300137 - Bloquear campos "Entregar após Faturar" e "Entrega Futura" n
Se marcada a configuração os campos "Entregar após Faturar" e "Entrega Futura" serão desabilitados no orçamento integrado
CL - GE - 300138 - Permite usuário modificar ficha de cliente somente da U.N. P
Se marcada a configuração somente será permitida alterações pelo usuário em registros da sua U.N. padrão
CL - GE - 300139 - Extensão padrão para imagens
Informe a extensão padrão para imagens
CL - GE - 300140 - TG de Tipo de Operação para vendas
Informe a TG de Tipo de Operação para vendas
CL - GE - 300143 - Modelo de Impressora para impressão bônus.
Selecione o modelo de Impressora para impressão bônus.
CL - GE - 300144 - Permitir imprimir transferência com situação em aberto
Se marcada a configuração será permitido ao usuário imprimir transferências em aberto
CL - GE - 300145 - TG de portador para análise financeira contas a pagar
O sistema irá considerar os lançamentos a receber que possuirem portador da TG informada, para apurar o valor disponível para pagamentos.
CL - GE - 300146 - Senha para liberar financeiro contas a pagar
Utilizar esta senha para permitir liberar financeiro contas a pagar na NFE e OC., que não possuam saldo para pagamento no vencimento.
CL - GE - 300147 - Modelo de cálculo do preço venda do material
Selecione o modelo para o tipo de cálculo do preço de venda do material se a configuração 300010 Utiliza cálculo preço venda , estiver marcada.
CL - GE - 300148 - Imprimir o nome do Curso, o Aluno do curso ou Ambos
Selecione a opção desejada para a impressao no complemento da NF
CL - GE - 300149 - Selecionar qual campo devera aparecer na tela do programa de
Selecione a opção desejada para a Visualização no Programa de curso
CL - GE - 300150 - Permitir selecionar divisão na ficha de clientes
Se marcada a configuração será permitido ao usuário selecionar a divisão da ficha de clientes
CL - GE - 300151 - Sugerir colaborador no campo vendedor do Orçamento Integrado
Sugerir colaborador no campo vendedor do Orçamento Integrado e ECF
CL - GE - 300152 - Permitir criar padrão de materiais e recursos por tipo de ev
Se esta configuração estiver marcada, permitirá criar padrão de materiais e recursos por tipo de evento
CL - GE - 300153 - Senha para liberar cancelamento de outro usuário
Quando o cupom fiscal estiver aberto para um usuário que não seja usuário atual do sistema, somente será permitido efetuar o cancelamento do cupom caso essa senha seja informada.
CL - GE - 300154 - Especif para bloquear referências repetidas no cadastro de m
Ao selecionar uma especif o sistema irá bloquear o cadastro de referências repetidas para a especif selecionada
CL - GE - 300155 - Solicitar dados consumidor nas efetivações
Esta configuração faz com que abra a tela solicitando o nome, CPF/CNPJ e o endereço do cliente quando o cliente for consumidor ou não possuir CPF/CNPJ cadastrado nas efetivações de orçamento e ordem de serviço.
CL - GE - 300156 - Cliente Sugestão de Movimentação de Troca
Caso esta configuração esteja em branca será sugerido o cliente da Nota Fiscal
CL - GE - 300157 - Permite efetuar venda no ECF / NFC-e
Com essa configuração marcada, é possível efetuar vendas para fora do estado nas movimentações do módulo Gestão de Lojas.
CL - GE - 300158 - Solicitar tipo de frete no ECF / NFC-e
Identifica se o tipo de frete será solicitado nas telas do ECF/Orçamento e Pré-Venda.
CL - GE - 300159 - Permitir uso do vale-bônus "X" dias após sua emissão
Caso esta configuração esteja preenchida o sistema não permitirá receber o vale-bônus na venda caso sua data de emissão não tenha alçançado os dias mínimos antes de seu uso
CL - GE - 300160 - Dias para vencimento do vale bônus
Caso esta configuração esteja preenchida o sistema não permitirá receber o vale bônus na venda caso sua data de emissão já tenha ultrapassado os dias de vencimento informado
CL - GE - 300161 - Permitir efetivar orçamento no ECF / NFC-e
Marcando essa configuração será possível efetivar orçamento no ECF / NFC-e.
CL - GE - 300162 - Permitir efetivar Pré-Venda no ECF / NFC-e
Marcando essa configuração será possível efetivar pré-venda no ECF / NFC-e.
CL - GE - 300163 - Baixar estoque dos Materiais e Recursos do Curso.
Marcando essa configuração, quando o usuário fechar a tela de cadastro de Materiais e Recursos do Curso,será efetuada a baixa do estoque dos Materiais cadastrados, nas seguintes condições: Se, na tela de cadastro de Materiais e Recursos, tiver informado nocampo Quantidade somente a quantidade prevista, então será gerada demanda para o Material. Se, na tela de cadastro de Materiais e Recursos, tiver informado no campo Quantidade a quantidade realizada, então será efetuada a baixa do estoque do Material.
CL - GE - 300164 - Modelo de tela do orçamento
Esta configuração irá definir qual modelo de tela de Orçamento será utilizada. Opções disponíveis:
Modelo 1: Layout tradicional (obsoleto).
Modelo 2: Layout direcionado ao varejo com metodologia de preços fixos.
Modelo 3: Layout direcionado ao varejo que trabalha com negociação de preços.
Modelo 4: Layout direcionado ao varejo que trabalha com negociação de preços, com nova identidade visual CIGAM.
CL - GE - 300166 - Analisar estoque por centro de armazenagem no pedido
Busca o centro de armazenagem que possuir estoque no momento do lançamento do pedido, caso mais de um possuir, abre tela para solicitar qual centro de armazenagem deve ser utilizado.
CL - GE - 300167 - Posicionar no Orçamento/Pré-Venda nas pesquisas por controle
Com a configuração marcada, sistema trará todos os registros de Orçamentos, mesmo não informando filtros de data.Com a configuração desmarcada sistema não trará registros antes de ser informado filtros de datas.
CL - GE - 300168 - Limitar desconto apenas quando liberar pedido
Limitar desconto apenas quando liberar pedido
CL - GE - 300169 - Tipo de preço a utilizar quando material possuir desconto pr
Quando informado um desconto promocional no material, o tipo de preço padrão da tabela de preços será atualizado com a informação desta configuração.
CL - GE - 300170 - Utiliza e-commerce
Se esta configuração estiver marcada permitirá configurar um e-commerce
CL - GE - 300171 - Tg para produtos controlados
Ao cadastrar produtos nesta Tg, será aberta tela no item do pedido solicitando dados referente a recomendações técnicas e será impressa receita com respectivos dados na conclusão do cupom e nota fiscal.
CL - GE - 300172 - Código empresa responsável técnico por produtos controlados
Ao imprimir uma receita de produto controlado, os dados referente ao responsável técnico serão buscados da empresa informada nesta configuração.
CL - GE - 300173 - Acessa regra fiscal na pesquisa e cadastro de materiais
Acessa regra fiscal na pesquisa e cadastro de materiais
CL - GE - 300174 - Abrir tela de seleção de itens ao gerar uma solicitação
Selecionando esta configuração, será aberta tela de seleção dos itens ao gerar uma solicitação na finalização do orçamento/pré-venda.
CL - GE - 300175 - Valor de tolerância na verificação de desconto
Exemplo: caso seja informado 0,05, somente será solicitada senha quando o desconto for R$ 0,06 superior ao limite de desconto.
CL - GE - 300176 - Controle após emitir nota de entrega futura
Ao efetivar um orçamento de entrega futura para nota fiscal, o sistema atualizará o controle do orçamento com o informado nesta configuração.
CL - GE - 300177 - Avisar/Bloquear ficha desatualizada
Esta configuração irá determinar como será o controle no Orçamento/ECF da Ficha de Clientes quando a mesma estiver desatualizada. Opções disponíveis:
Não avisar nem bloquear: o programa não valida a atualização cadastral da ficha do cliente;
Avisar: o sistema irá exibir tela de aviso que a ficha do cliente está desatualizada, mas sem impedir a operação
Bloquear: o sistema irá bloquear a operação, permitindo apenas venda à vista;
CL - GE - 300178 - Avisar / Bloquear Ficha Desatualizada Após XX dias
Avisar / Bloquear Ficha Desatualizada Após XX dias
CL - GE - 300179 - Avisar/Bloquear ficha de clientes sem consulta SPC
Define o comportamento do sistema para avisar/bloquear ao usuário que será necessário realizar atualização da consulta SPC na ficha do cliente para liberar venda.
Obs.: as vendas “à vista/cartão” são permitidas sempre.
CL - GE - 300180 - Avisar/Bloquear sem consulta SPC apenas após XX dias
Define a partir de quantos dias será validada a configuração 300179, ou seja, caso a última consulta tenha sido realizada a 2 dias e o parâmetro inserido nesta configuração for 3 não será bloqueada a operação de venda.
CL - GE - 300181 - Gravar código do Curso igual ao código do Pedido informado n
Gravar código do Curso igual ao código do Pedido informado no Curso.
CL - GE - 300182 - Valor do troco final do caixa
Valor do troco final do caixa
CL - GE - 300183 - Opções de acesso ao botão imprimir da pesquisa de caixa
Opções de acesso ao botão imprimir da pesquisa de caixa
CL - GE - 300184 - Senha para liberar impressão do caixa
Senha para liberar impressão do caixa
CL - GE - 300186 - Botão Gerar do Orçamento por Controle
Botão Gerar do Orçamento por Controle
CL - GE - 300187 - Na efet. p/ NF adicionar desctos./acresc. no pr. unitário
Ao efetivar um orçamento para a nota fiscal, os descontos e encargos informados nas condições de pagamentos serão acrescidos ao preço unitário
CL - GE - 300188 - Permitir troca somente de itens com o mesmo(a)
Permitirá troca somente de itens com mesmo código e valor, referência e valor, valor ou ambos. Se escolhida a opção "5 Livre" será permitida a troca de qualquer item por outro.
CL - GE - 300189 - Sugerir "Imprimir D.A.V."sempre desmarcado na finalização
Sugerir "Imprimir D.A.V."sempre desmarcado na finalização do orçamento/pré-venda
CL - GE - 300190 - Sugerir "Finalizar"sempre desmarcado na finalização
Sugerir "Finalizar"sempre desmarcado na tela de finalização do orçamento/pré-venda
CL - GE - 300191 - Bloqueia efetivações parciais
Bloqueia efetivações parciais (exceto segunda nota de entrega futura e orçamentos provenientes da rotina de transferência). Esta configuração é válida para notas fiscais de entrada e de saída.
CL - GE - 300192 - Pular solicitação da "Série" nas efetivações para nota
Quanto esta configuração estiver marcada, será utilizada sempre a série definida na configuração 'FA - NF - 159 - Série padrão N.F.S.'
CL - GE - 300193 - Bloqueia alterar "percentual desconto"
Bloqueia alterar "percentual desconto"no orçamento, pré-venda e Ecf quando utiliza desconto por fora (config. 74)
CL - GE - 300194 - Bloqueia alterar "Pr.Unit.C/Desc." no orçamento
Quando esta configuração estiver marcada, o campo "Pr.Unit.C/Desc." não será acessado para edição
CL - GE - 300195 - Exigir entrada no "Nível de crédito"
Quando preenchida esta configuração, caso o "Nível de crédito" da "Condição de Pagamento" ou "Tipo de Pagamento" for igual ao desta configuração, será exigido o preenchimento do valor de entrada
CL - GE - 300197 - Considera Demanda na Quantidade de Estoque
Considera Demanda na Quantidade de Estoque
CL - GE - 300198 - Código da condição de pagamento atalho Ctrl+F9 / Ctrl+1
Informando esta configuração, será habilitado tecla de atalho para finalizar o cupom fiscal e o Orçamento modelo 1 caso o usuário possua nível de crédito para utilizar esta condição.
CL - GE - 300199 - Código da condição de pagamento atalho Ctrl+F10 / Ctrl+2
Informando esta configuração, será habilitado tecla de atalho para finalizar o cupom fiscal e o Orçamento modelo 1 caso o usuário possua nível de crédito para utilizar esta condição.
CL - GE - 300200 - Código da condição de pagamento atalho Ctrl+F11 / Ctrl+3
Informando esta configuração, será habilitado tecla de atalho para finalizar o cupom fiscal e o Orçamento modelo 1 caso o usuário possua nível de crédito para utilizar esta condição.
CL - GE - 300201 - Código da condição de pagamento atalho Ctrl+F12 / Ctrl+4
Informando esta configuração, será habilitado tecla de atalho para finalizar o cupom fiscal e o Orçamento modelo 1 caso o usuário possua nível de crédito para utilizar esta condição.
CL - GE - 300208 - Bloquear emitir cupom fiscal com subtotal acima de
Informando um valor nesta configuração, não será permitido incluir itens no cupom caso o novo subtotal ultrapasse o valor informado e nem efetivar orçamentos, pré-vendas e ordens de serviço, caso os valores desdes sejam superior ao informado.
CL - GE - 300209 - Centros de Armazenagem a exibir na pesquisa mesmo sem estoqu
Separe os códigos por virgula. Quando marcada a config. 300166 "Analisar estoque por centro de armazenagem", além dos centros com estoque, os centros de armazenagem informados nesta config. também serão exibidos.
CL - GE - 300210 - Exigir desconto liberado para imprimir orçamento
Exigir desconto liberado para imprimir orçamento
CL - GE - 300211 - Solicitar tipo de operação na efetivação
Será permitido efetivar o orçamento com um tipo de operação diferente do informado originalmente.
CL - GE - 300212 - Permitir visualizar movimentações de outras unidades negócio
"Não" - Não será permitido visualizar movimentações de outras unidades de negócio.
"Visualizar" - Será permitido visualizar movimentações de outras unidades, contudo não será permitido alterar.
"Alterar e Incluir" - Será permitido visualizar,alterar e incluir movimentações de outras unidades de negócio.
CL - GE - 300214 - Validar horário vendedor
Essa configuração define onde será validado o horário para o vendedor.
CL - GE - 300215 - Validar horário operador
Essa configuração define onde será validado o horário para o operador.
CL - GE - 300216 - Permite parametrizar Horários Usuários
Marcando essa configuração será definido quais Unidades de Negócio (UN) que poderão acessar a tela de parametrização.
CL - GE - 300217 - TG para vínculo dos Produtos de Importação Serasa
Esta TG será utilizada para filtrar os registros de Elementos de TG que estão no botão <Elementos TG> do Cadastro de Materiais. Nesses registros serão gravados os nomes dos Produtos da Importação do Serasa CCF.
CL - GE - 300218 - Imagem do atalho Ctrl+F9 no ECF / NFC-e
Imagem que será exibida juntamente com a configuração 'CL - GE - 300198 - Código da condição de pagamento atalho Ctrl+F9 / Ctrl+1'.
CL - GE - 300219 - Imagem do atalho Ctrl+F10 no ECF / NFC-e
Imagem que será exibida juntamente com a configuração 'CL - GE - 300199 - Código da condição de pagamento atalho Ctrl+F10 / Ctrl+2'.
CL - GE - 300220 - Imagem do atalho Ctrl+F11 no ECF / NFC-e
Imagem que será exibida juntamente com a configuração 'CL - GE - 300200 - Código da condição de pagamento atalho Ctrl+F11 / Ctrl+3'.
CL - GE - 300221 - Imagem do atalho Ctrl+F12 no ECF / NFC-e
Imagem que será exibida juntamente com a configuração 'CL - GE - 300201 - Código da condição de pagamento atalho Ctrl+F12 / Ctrl+4'.
CL - GE - 300223 - Filtrar gerente de projeto
Filtro de projeto usado no DS07876 Receber X Pagar
CL - GE - 300224 - Sugerir data e hora de entrega ao gerar um orçamento
Ao cadastrar um novo orçamento, a data e hora do botão de entrega serão inicializados conforme definidos nesta configuração
CL - GE - 300225 - Permite Gerar Nota de Devolução de Saídas
Permite Gerar Nota de Devolução de Saídas
CL - GE - 300226 - Senha para permitir liberar saldo insuficiente cotas
Utilizar esta senha para permitir liberar saldo insuficiente na cota para itens na OC.
CL - GE - 300227 - Código Material Parcela Segurada
Informando um material, o sistema ativa o uso de seguro de parcela, infegrado com uso de números da sorte.
CL - GE - 300228 - Espécie Documento Parcela Segurada
O vínculo dos lançamentos financeiros com a parcela protegida se dá atráves do campo "Espécie Documento" informado esta configuração. Seu preenchimento é obrigatório para o uso de parcela protegida.
CL - GE - 300229 - Filtrar gestor de apoio
Filtro de projeto usado no DS07876 Receber X Pagar
CL - GE - 300230 - Série padrão para modo Treinamento
Informar a série que será utilizada para treinamento de vendas.
CL - GE - 300231 - Bloqueia preço abaixo preço com desconto
Bloqueia preço abaixo preço com desconto
CL - GE - 300232 - Senha para liberar preço abaixo preço com desconto
Senha para liberar preço abaixo preço com desconto
CL - GE - 300233 - Efetivar ao Finalizar Pedido
Efetivar ao Finalizar Pedido
CL - GE - 300234 - Botão "Consulta de Preços" deve chamar
Botão "Consulta de Preços"deve chamar
CL - GE - 300235 - Ocultar itens na "Conferência Itens O.C."
Ocultar itens na "Conferência Itens O.C."
CL - GE - 300236 - Solicitar operador na abertura de sessão de caixa
Solicitar operador na abertura de sessão de caixa
CL - GE - 300238 - Bloqueia movimentar operador diferente abertura sessão caixa
Bloqueia movimentar operador diferente abertura sessão caixa
CL - GE - 300240 - Solicitar núm. Atendimento no ECF/NFC-e, Orcto. e Pré-Venda
A opção "exigir" exige no Orçamento e Pré-Venda apenas quando este estiver com a situação Liberado..
CL - GE - 300241 - Número mínimo parcelas carnê para usar Parcela Segurada
O sistema solicitará se deseja efetuar Parcela Segurada somente quando o número de parcelas no carnê for igual ou superior a esta configuração.
CL - GE - 300242 - Calcular margem no orçamento
Sim: Exibe o percentual de margem no orçamento;
Detalhar: Exibe ao lado do percentual de margem, um botão [+] com os valores que compõem o cálculo.
CL - GE - 300243 - Abater impostos da margem
Reduz valores de ICMS, ISSQN, ...da margem
CL - GE - 300244 - Preço a utilizar para redução do custo do item da margem
Méd. = Médio Movimento, Custo = Custo Movimento, Tab. = Preço Tabela config. 300245, Pr.Comp. = Preço Compra Estoque,Est.Méd. = Preço Médio Estoque, Deflac.C. = Deflacional Custo, Nom.C. = Nominal Custo, Inf.Mat. = Preço Custo Informado no Material
CL - GE - 300245 - Tabela de Preço para Custo
Tabela de Preço utilizada quando a configuração 300244 "Preço para Custo"for igual a "Tabela".
CL - GE - 300246 - Bloqueia inclusão no Check-in de itens não existentes na OC.
Bloqueia inclusão no Check-in de itens não existentes na OC.
CL - GE - 300247 - Bloqueia no Check-in quantidade divergente da OC.
Bloqueia no Check-in quantidade divergente da OC.
CL - GE - 300248 - Solicita vendedor nas devoluções de venda
Não: Usa sempre o Vendedor da Venda Original
Solicitar: Se informado, considera o informado, senão usa o da venda original
Exigir: Sempre obriga informar um novo vendedor
CL - GE - 300249 - Permite efetuar devolução para conserto
Permite efetuar devolução para conserto
CL - GE - 300250 - Dias vencimento conserto
Dias vencimento conserto
CL - GE - 300251 - Modelo de Transferência Conserto Loja para CD
Modelo de Transferência Conserto Loja para CD
CL - GE - 300252 - Modelos de Transferência Conserto CD para Fornecedor
Separe os modelos válidos por ",". Exemplo: 10,12,25,33
CL - GE - 300253 - Modelos de Transferência Conserto CD para Loja
Separe os modelos válidos por ",". Exemplo: 10,12,25,33
CL - GE - 300254 - Unidade de Negócio CD
Unidade de Negócio Centro de Distribuição para controle de consertos.
CL - GE - 300255 - Acesso ao campo quantidade no ECF / NFC-e
Acesso ao campo quantidade no ECF / NFC-e
CL - GE - 300256 - Oculta valores no relatório de vendas por romaneio
Oculta valores no relatório de vendas por romaneio
CL - GE - 300257 - Permite imprimir "Ficha do Cliente"
Permite imprimir "Ficha do Cliente"
CL - GE - 300258 - Permite imprimir "Extrato do Cliente"
Permite imprimir "Extrato do Cliente"
CL - GE - 300259 - Permite imprimir "Consertos"
Permite imprimir "Consertos"
CL - GE - 300260 - Permite filtrar especificações na pesquisa de materiais
Permite filtrar especificações na pesquisa de materiais
CL - GE - 300261 - Abrir pesquisa de nota antes da tela inicial de devoluções
Abrir pesquisa de nota antes da tela inicial de devoluções
CL - GE - 300262 - Modelos de Transferência Permitidos
Separe os modelos válidos por ",". Exemplo: 10,12,25,33
CL - GE - 300263 - Permite editar "Consertos"
Permite editar "Consertos"
CL - GE - 300264 - Habilitar Botão Pesquisar na "Pré-Venda"
Habilitar Botão Pesquisar na "Pré-Venda"
CL - GE - 300265 - Número de vias do recibo de lançamento
Número de vias do recibo de lançamento
CL - GE - 300266 - Considerar Unidade de Negócio na análise de financeiro a pag
Considerar Unidade de Negócio na análise de financeiro a pagar
CL - GE - 300267 - Solicitar observação ao efetivar transferência
Solicitar observação ao efetivar transferência
CL - GE - 300268 - Ocultar preço unitário na transferência
Ocultar preço unitário na transferência
CL - GE - 300269 - Considerar percentual desconto promocional no ECF / NFC-e
Considerar percentual desconto promocional no ECF / NFC-e
CL - GE - 300270 - Tipo de Parcelamento no Sitef
Conforme selecionado o tipo de parcelamento, será avançada automaticamente a opção de escolha (Lojista ou Administradora) no Sitef.
CL - GE - 300271 - Tipo de Recibo de Entrega
Para ativar o uso de Recibo de Entrega", utilize a configuração 1522.
CL - GE - 300272 - TG para pesquisa de materiais
TG padrão para o filtro de pesquisa de materiais
CL - GE - 300273 - Data emissão pesquisa orçamentos por controle
Esta configuração definirá como será apresentada a data de emissão dos Orçamentos a serem utilizadas na pesquisa de Orçamentos por Controle. Importante: Esta data é apenas uma sugestão, podendo o usuário alterar a mesma manualmente. Opções disponíveis:
Liberado: Não será sugerido nenhuma data, porém usuário poderá informar a mesma manualmente/
Mês Corrente: Será sugerido data de emissão do mês corrente;
30 dias: Irá considerar 30 dias de filtro para a data de emissão;
Hoje: Serão apresentados apenas os Orçamentos com data atual;
CL - GE - 300274 - Na consulta dinâmica de estoque permitir filtrar
Opções permitidas no filtro do campo "Consulta" na consulta dinâmica de estoque: 01 Todos,02 Grade de Estoque,03 Grade de Venda,04 Valor em Estoque,05 Resumo por Produto
CL - GE - 300275 - Cond. de Pagto a enviar o "Tipo de Parcelamento no Sitef"
Separe as condições de pagamento por vírgula. Quando informada esta configuração, o sistema somente respeitará a configuração 300270 para as condições definidas nesta.
CL - GE - 300276 - Permite alterar Guia Parâmetros na Devolução de Vendas
Permite ao usuário modificar as configurações da Guia Parâmetros no programa de Devolução de Vendas.
CL - GE - 300277 - Permite alterar Outras Opções na Devolução de Vendas
Permite ao usuário modificar as configurações no Grupo "Outras Opções"da Guia Principal no porgrama Devolução de Vendas.
CL - GE - 300278 - Sugestão contábil cliente na ficha de cliente
Sugestão contábil cliente na ficha de cliente
CL - GE - 300279 - Sugestão contábil fornecedor na ficha de cliente
Sugestão contábil fornecedor na ficha de cliente
CL - GE - 300280 - Sugestão contábil adiantamento cliente na ficha de cliente
Sugestão contábil adiantamento cliente na ficha de cliente
CL - GE - 300281 - Sugestão contábil adiantamento fornecedor na ficha de client
Sugestão contábil adiantamento fornecedor na ficha de cliente
CL - GE - 300282 - Criar TG descrição alternativa no cadastro de materiais
Criar TG descrição alternativa no cadastro de materiais
CL - GE - 300283 - Sugestão percentual PIS no cadastro de materiais
Sugestão percentual PIS no cadastro de materiais
CL - GE - 300284 - Sugestão percentual COFINS no cadastro de materiais
Sugestão percentual COFINS no cadastro de materiais
CL - GE - 300285 - Sugestão percentual IRRF no cadastro de materiais
Sugestão percentual IRRF no cadastro de materiais
CL - GE - 300286 - Gerar Devolução de Entradas
Gerar Devolução de Entradas
CL - GE - 300287 - Ao Confirmar a pesquisa da Ficha de Clientes
Ao Confirmar a pesquisa da Ficha de Clientes
CL - GE - 300288 - Desabilitar campo crédito liberado na ficha de clientes
Se marcada a configuração o campo crédito liberado na ficha de clientes ficará desabilitado para o usuário
CL - GE - 300289 - Modelo para efetivação do orçamento no controle de locações
Modelo utilizado para efetivação no controle de locações: 01 Lojas = Efetivação personalizada do módulo Lojas , 02 Associação = Efetivação personalizada do módulo de Associações
CL - GE - 300290 - Status final do curso no módulo de associações
Informe por extenso o status final do curso. Se informado, o curso não permitirá alterações se o mesmo estiver com o status definido na configuração e o usuário não possuir direito de GERENTE_CURSOS.
CL - GE - 300291 - Preço mínimo cartão presente
Preço mínimo cartão presente
CL - GE - 300292 - Acessa botão Frete nos pagamentos
Acessa botão Frete nos pagamentos
CL - GE - 300293 - Informar Número da Transferência
Opções Disponíveis na rotina:
- Nunca: Sistema fará o controle automático da numeração das transferências.
- Sempre: Sistema não fará o controle automático da numeração das transferências, sendo necessário que cliente faça este controle e sempre informe o mesmo na rotina. Será validado a informação de Número de Transferências repetidos.
- Opcional: Sistema fará o controle automático da numeração das transferências, porém habilitará o campo de Numero da Transferência, caso o cliente queria utilizar uma numeração disponível. Será validado a informação de Número de Transferências repetidos.
CL - GE - 300294 - Filtrar apenas orçamentos do usuário logado
Filtrar apenas os orçamentos do usuário que está logado no sistema.Para utilização desta funcionalidade é necessário que usuário logado possua cadastro de empresas vinculado ao seu cadastro de usuário no sistema.
CL - GE - 300295 - Tabela de preço sugestão venda pessoa física
Tabela de preço sugestão venda pessoa física no orçamento e ECF
CL - GE - 300296 - Bloquear efetivação de O.C. fora do Lojas
Bloquear efetivação de O.C. fora do Lojas
CL - GE - 300297 - Tabelas de Preços a Permitir no Orçamento e ECF / NFC-e
1 = Todas
2 Empresa e Padrão
3 Material e Padrão
4 Empresa Material e Padrão
CL - GE - 300298 - Permitir alterar preço unitário nos materiais e recursos
Se marcada a configuração o usuário poderá modificar o preço unitário sugerido na tela de materiais e recursos no módulo de associações.
CL - GE - 300299 - Abrir ficha do cliente quando informado código manualmente
Quando for informado manualmente o código do cliente abrirá a ficha de clientes.
CL - GE - 300300 - Utilizar composição societária na verificação de crédito
Utilizar composição societária na verificação de crédito
CL - GE - 300301 - Utilizar compensação de descontos
A configuração 300168 Limitar desconto apenas quando liberar pedido deve estar marcada.
CL - GE - 300302 - Senha para editar descontos e acréscimos
Senha para editar descontos e acréscimos
CL - GE - 300303 - Exigir CPF/CNPJ no cupom para valores acima de
Exigir CPF/CNPJ no cupom para valores acima de
CL - GE - 300304 - Avisar cupom fiscal sem CPF/CNPJ
Avisar cupom fiscal sem CPF/CNPJ
CL - GE - 300305 - TG para controle de Materiais X Unidade de Negócio
TG para controle de Materiais X Unidade de Negócio
CL - GE - 300306 - Nome segundo vendedor
Informando o nome do segundo vendedor, este será exibido nas telas de orçamento, pré-venda e ECF.
CL - GE - 300307 - Tipo comissão segundo vendedor
Percentual: Cada vendedor recebe seu percentual individualmente. Rateio: É informado em tela o percentual de rateio que o segundo vendedor receberá da comissão do primeiro.
CL - GE - 300308 - Percentual comissão/rateio comissão segundo vendedor
Trará este percentual como sugestão quando diferente de branco ou quando a configuração 300307 Tipo comissão segundo vendedorfor igual a "Rateio".
CL - GE - 300309 - Senha segundo vendedor
Quando informada, será solicitada senha ao trocar o segundo vendedor ou o percentual de rateio.
CL - GE - 300310 - Nome terceiro vendedor
Informando o nome do terceiro vendedor, este será exibido nas telas de orçamento, pré-venda e ECF.
CL - GE - 300311 - Tipo comissão terceiro vendedor
Percentual: Cada vendedor recebe seu percentual individualmente. Rateio: É informado em tela o percentual de rateio que o terceiro vendedor receberá da comissão do primeiro.
CL - GE - 300312 - Percentual comissão/rateio comissão terceiro vendedor
Trará este percentual como sugestão quando diferente de branco ou quando a configuração 300311 Tipo comissão terceiro vendedorfor igual a "Rateio".
CL - GE - 300313 - Senha terceiro vendedor
Quando informada, será solicitada senha ao trocar o terceiro vendedor ou o percentual de rateio.
CL - GE - 300314 - Exibir campo "Evento"no Orçamento
Exibir campo "Evento"no Orçamento
CL - GE - 300315 - Solicitar divisão no zoom do cliente no ECF / NFC-e e Orçame
Quando marcada esta configuração, será chamado o programa para selecionar a divisão do cliente.
CL - GE - 300316 - Exibir estoque convertido do 1o insumo nos itens comerciais
Exibe na pesquisa de estoque (modelo 5) a quantidade em estoque do item pai conforme estoque e rendimento do primeiro insumo.
CL - GE - 300317 - Impressão da Nota Promissória
Nunca: Não será utilizado Impressão de Nota Promissória.
Empresa Convênio e Carnê: Campo "Forma de Pagamento" da Condição de Pagamento.
Condição de Pagamento: Campo "Imprimir Nota Promissória" da Condição de Pagamento.
CL - GE - 300318 - Permitir criar locações para convênio
Se a configuração estiver marcada irá permitir ao usuário criar locações para convênios.
CL - GE - 300319 - Percentual tolerância limite de crédito
No momento da verificação de crédito pelo módulo do lojas, será acrescido o percentual de tolerância ao limite de cliente.
CL - GE - 300320 - Permitir apenas código de barras na transferência
Não permite digitação no campo "Código Material", apenas é permitido efetuar sua leitura via coletor de código de barras.
CL - GE - 300321 - Permitir apenas código de barras na conferência OC
Não permite digitação no campo "Código Material", apenas é permitido efetuar sua leitura via coletor de código de barras.
CL - GE - 300322 - Acesso ao campo quantidade na Transferência de Produtos
Esta configuração irá determinar o acesso ao campo de Quantidade na Transferência de Produtos. Opções disponíveis:
- Informa: Ao ser inserido material e suas características, sistema ficará posicionado no campo Quantidade.
- Pula: Ao ser inserido material e suas características, sistema irá pular o campo Quantidade.
- Apenas Tecla Atalho: Ao ser inserido material e suas características, sistema só habilitará o campo Quantidade através da tecla de atalho F9.
- Bloqueia acesso: Ao ser inserido material e suas características, sistema irá pular o campo Quantidade e não permitirá a alteração do mesmo.
CL - GE - 300323 - Acesso ao campo quantidade na Conferência OC.
Acesso ao campo quantidade na Conferência OC.
CL - GE - 300324 - Permitir informar código cliente ao cadastrar
Ao cadastrar um cliente, define se o usuário informa o cliente ou se este é buscado dos últimos números automaticamente.
CL - GE - 300325 - Materias a restringir no Orçamento.
CL - GE - 300326 - Tabelas de Preço Operador.
Separe as opções por vírgula, sem espaços entre as opções e sem vírgula no final.
CL - GE - 300327 - Exibir Especif1 do Material nas Movimentações
Permite exibir Especif1 do Material nas Movimentações
CL - GE - 300329 - Ao confirmar ficha do cliente abrir
As opções "Conceito" e "Perfil" atualizam o conceito do cliente antes de abrir a tela.
CL - GE - 300330 - Validar bairro na Ficha de Clientes
Irá validar o campo Bairro da Ficha de Clientes. 'Avisar' mostra um alerta e 'Bloquear' bloqueia não permitindo continuar o cadastro.
CL - GE - 300331 - Faixa de Desconto 1 (Até %)
Faixa de Desconto 1 (Até %)
CL - GE - 300332 - Senha dentro da Faixa de Desconto 1
Senha dentro da Faixa de Desconto 1
CL - GE - 300333 - Faixa de Desconto 2 (Até %)
Faixa de Desconto 2 (Até %)
CL - GE - 300334 - Senha dentro da Faixa de Desconto 2
Senha dentro da Faixa de Desconto 2
CL - GE - 300335 - Faixa de Desconto 3 (Até %)
Faixa de Desconto 3 (Até %)
CL - GE - 300336 - Senha dentro da Faixa de Desconto 3
Senha dentro da Faixa de Desconto 3
CL - GE - 300337 - Faixa de Desconto 4 (Até %)
Faixa de Desconto 4 (Até %)
CL - GE - 300338 - Senha dentro da Faixa de Desconto 4
Senha dentro da Faixa de Desconto 4
CL - GE - 300339 - Faixa de Desconto 5 (Até %)
Faixa de Desconto 5 (Até %)
CL - GE - 300340 - Senha dentro da Faixa de Desconto 5
Senha dentro da Faixa de Desconto 5
CL - GE - 300341 - Tipos de pagamento que permitem efetivação
Separe os códigos dos tipos de pagamento por vírgula. Caso esta configuração fique em branco, será permitido efetivar orçamentos com qualquer tipo de pagamento.
CL - GE - 300342 - Controlar separação no orçamento
Com esta configuração marcada sistema habilita os campos 'Separado' e 'Situação' no programa de Orçamento e exige que seja efetuada separação dos itens para aprovação do orçamento.
Importante: Esta configuração não é válida para Orçamentos de Cargas e Entrega Futura, bem como para quem utiliza a configuração 'CL - GE - 300164 - Modelo de tela do orçamento' com a opção marcada como '02 Modelo 2'.
CL - GE - 300343 - Exibir requisições no orçamento
Permite efetuar requisições de mercadorias para que o gerente solicite a outras unidades de negócio.
CL - GE - 300344 - Exibir 'Situação' no item do Orçamento
Esta configuração irá definir qual a visibilidade para o campo Situação (Itens) no Orçamento. Opções disponíveis:
Coluna: Sistema irá exibir informação da situação na linha do item no Orçamento;
Rodapé: Sistema irá exibir informação da situação no rodapé do Orçamento;
Não exibir: Não será exibida informação da situação no rodapé do Orçamento;
CL - GE - 300345 - Exibir 'Controle' no item do Orçamento
Esta configuração irá definir qual a visibilidade para o campo Controle (Itens) no Orçamento. Opções disponíveis:
Coluna: Sistema irá exibir informação do controle na linha do item no Orçamento;
Rodapé: Sistema irá exibir informação no rodapé;
Não exibir: Não será exibida informação de controle;
CL - GE - 300346 - Exibir "% Desconto" no item do Orçamento
Permite exibir "% Desconto" no item do Orçamento
CL - GE - 300347 - Exibir "Preço Unitário" no item do Orçamento
Permite exibir "Preço Unitário" no item do Orçamento
CL - GE - 300348 - Exibir "Preço com Desconto" no item do Orçamento
Permite exibir "Preço com Desconto" no item do Orçamento
CL - GE - 300349 - Exibir "Preço Unitário Líquido" no item do Orçamento
Permite exibir o campo "Preço Unitário Líquido" no item do Orçamento na Coluna, no Rodapé ou Não Exibir
CL - GE - 300350 - Modelo de Transferência Requisição de Transferência
CL - GE - 300351 - Exibir "Preço Unitário Original" no rodapé do Orçamento
Permite exibir "Preço Unitário Original" no rodapé do Orçamento
CL - GE - 300352 - Acessar botão extrato na Ficha de Clientes.
Permite acesso ao botão extrato na Ficha de Clientes.
CL - GE - 300353 - Exibir Especif2 do Material nas Movimentações
Permite exibir Especif2 do Material nas Movimentações
CL - GE - 300354 - Exibir Especif3 do Material nas Movimentações
Permite exibir Especif3 do Material nas Movimentações
CL - GE - 300355 - Exibir Especif4 do Material nas Movimentações
Permite exibir Especif4 do Material nas Movimentações
CL - GE - 300356 - Exibir Especif5 do Material nas Movimentações
Permite exibir Especif5 do Material nas Movimentações
CL - GE - 300357 - Exibir Especif6 do Material nas Movimentações
Permite exibir Especif6 do Material nas Movimentações
CL - GE - 300358 - Resumo de Crédito do Cliente no Orçamento / ECF / NFC-e
Definirá como será exibido o resumo de Crédito do Cliente no Orçamento / ECF / NFC-e.Opções disponíveis:
Não Listar: Não será exibido resumo de Crédito.
Limite de Crédito em Tela: Será exibido resumo de crédito em tela.
Botão Limite de Crédito: Ficará disponível um botão para consulta das informações relativas ao crédito do cliente.
CL - GE - 300359 - Listar Valor Item no Orçamento
Permite listar Valor Item no Orçamento
CL - GE - 300360 - Listar Valor Líquido no Orçamento
Permite listar Valor Líquido no Orçamento
CL - GE - 300361 - Mercado Sugestão da Ficha de Cliente
Coloque o código de um Mercado Sugestão para a Ficha de Cliente.
CL - GE - 300362 - Efetuar conferência na Troca/Devolução
Efetuar conferência na Troca/Devolução
CL - GE - 300363 - Divisão/Categoria para separadores de mercadoria
Conforme configuração 1748. Quando informado, filtra apenas empresas dessa divisão no campo "Separador" ao selecionar um separador no programa de "Separação de mercadorias".
CL - GE - 300364 - Usuários a alertar na liberação de desconto
CL - GE - 300365 - Ocultar subtotais no Orçamento / Pré-Venda / ECF / NFC-e / D
Oculta subtotais na finalização do orçamento, da pré-venda, do cupom fiscal e da devolução de venda conforme condição de pagamento
CL - GE - 300366 - Filtrar separador igual ao operador
Na Separação de Mercadorias, filtra o separador igual ao operador informado no logon do sistema.
CL - GE - 300367 - Exigir Separação com situação "Separado" na Efetivação
Exigir Separação com situação "Separado" na Efetivação
CL - GE - 300368 - Exigir Separação com quantidade separada na Efetivação
A quantidade separada da separação de mercadorias deve ser maior ou igual a quantidade do item do orçamento.
CL - GE - 300369 - Controle ao solicitar separação de mercadorias
Quando informado, ao solicitar separação de mercadorias no orçamento, o controle do orçamento será alterado de forma automática para este.
CL - GE - 300370 - Controle ao separar mercadorias
Quando informado, ao marcar todos os itens como atendido ao solicitar separação de mercadorias no orçamento, ou quando alterada a situação do orçamento, o controle do orçamento será alterado de forma automática para este.
CL - GE - 300371 - Controle ao solicitar requisição de mercadorias
Quando informado, ao solicitar requisição de mercadorias no orçamento, o controle do orçamento será alterado de forma automática para este.
CL - GE - 300372 - Condições de pagamento senha especial
CL - GE - 300373 - Senha para liberar pedido sem disponibilidade
Quando informada senha, caso o pedido estiver sem disponibilidade e a configuração 92 = "Bloquear", permitirá liberar-lo informando esta senha.
CL - GE - 300374 - Saldo do caixa máximo após retirada
Ao efetuar uma retirada de caixa, caso esta configuração estiver preenchida, obriga que seja retirado um valor X, cujo novo saldo de caixa após a retirada, fique, no máximo, o valor da configuração.
CL - GE - 300375 - Saldo do caixa máximo
Quando preenchida, não permitirá efetuar uma venda sem efetuar a retirada caso o saldo em caixa seja superior ao máximo permitido por esta configuração.
CL - GE - 300376 - Senha para liberar caixa que ultrapassa valores máximos
Quando informada esta senha, caso valor máximo do caixa exceda o valor da configuração 300375 Saldo do caixa máximo, ou o valor máximo do caixa após a retirada exceda a configuração 300374 Saldo do caixa máximo após retirada, permitirá libera los informando esta senha.
CL - GE - 300377 - Valor minimo para faturamento de Transferência
Quando preenchido, não permitirá faturar uma transferência de valor menor que o informado.
CL - GE - 300378 - Senha para liberar faturar Transferência menor que o mínimo p
Quando informada senha, caso o valor a faturar da Transferência seja inferior ao valor minimo permitido, permitirá libera-lo informando esta senha.
CL - GE - 300379 - Buscar preço de venda atual na "Troca de Mercadorias"
Quando marcada essa opção, busca o preço atual e desconsidera descontos/encargos.
CL - GE - 300380 - Dia inicial da semana para o calendário de associações
Informe o dia inicial da semana a exibir no calendário de associações
CL - GE - 300381 - Na "Devolução de Venda", validar devoluções anteriores
Configuração válida somente quando configuração 300362 estiver marcada. Quando a config. 300379 estiver marcada, esta config. é tradada como "Não". Quando a config. 300362 estiver marcada e esta config. estiver como "Pergunta", esta config. é tradada como "Sim".
CL - GE - 300382 - Na "Devolução de Venda", abater descontos
Configuração válida somente quando configuração 300362 estiver marcada. Quando a config. 300379 estiver marcada, esta config. é tradada como "Não". Quando a config. 300362 estiver marcada e esta config. estiver como "Pergunta", esta config. é tradada como "Sim".
CL - GE - 300383 - Na "Devolução de Venda", somar frete
Configuração válida somente quando configuração 300362 estiver marcada. Quando a config. 300379 estiver marcada, esta config. é tradada como "Não". Quando a config. 300362 estiver marcada e esta config. estiver como "Pergunta", esta config. é tratada como "Sim".
CL - GE - 300384 - Na "Devolução de Venda", somar encargos financeiros
Configuração válida somente quando configuração 300362 estiver marcada. Quando a config. 300379 estiver marcada, esta config. é tradada como "Não". Quando a config. 300362 estiver marcada e esta config. estiver como "Pergunta", esta config. é tradada como "Sim".
CL - GE - 300385 - Na "Devolução de Venda", somar outras despesas acessórias
Configuração válida somente quando configuração 300362 estiver marcada. Quando a config. 300379 estiver marcada, esta config. é tradada como "Não". Quando a config. 300362 estiver marcada e esta config. estiver como "Pergunta", esta config. é tradada como "Sim".
CL - GE - 300387 - Utilizar buffer de itens na pré-venda
Com o buffer ativo, os itens da pré-venda são salvos apenas quando for calcular impostos, tornando a leitura de vários código de barras mais rápida.
CL - GE - 300388 - Tamanho Código Material no EAN Interno
O código do EAN Interno sempre começa com "2" e possui 13 dígitos, sendo o último o dígito verificador. O Código do Material (Reduzido) começa a partir do 2º dígito, podendo ter 4, 5 ou 6 dígitos.
CL - GE - 300389 - Conteúdo no EAN Interno
Peso: Quantidade com 3 casas decimais. Quantidade: Número inteiro (sem casas decimais). Valor: Preço Total com 2 casas decimais, divide pelo preço unitário do sistema para chegar à quantidade.
CL - GE - 300392 - Troco máximo cartão
O valor que for informado nesta configuração será o troco máximo no cartão.
CL - GE - 300393 - Pular tela de Condições de Pagamento nas Efetivações
Quando marcada e o financeiro já tiver sido gerado no Orçamento, Pré-Venda e O.S., não será aberta a tela de Múltiplas Condições de Pagamento na Efetivação. Abrindo apenas a tela de Confirmação de Valores (Troco) quando operação em dinheiro.
CL - GE - 300394 - Utiliza C.A. em trânsito nas transferências
Quando a configuração estiver marcada, o sistema irá realizar a transferência de estoque para C.A. transitório.
CL - GE - 300395 - U.N. para movimento do C.A. em trânsito
Selecionar a Unidade de Negócio para movimentos de entrada e saída do C.A. em trânsito para a rotina de Transferência de Produtos.
IMPORTANTE: para contabilização dos movimentos de transferência deverá estar selecionada como ‘Destino’.
CL - GE - 300396 - Tipo de Operação de entrada no C.A. em trânsito
Informe o tipo de operação de entrada a utilizar no C.A. em trânsito
CL - GE - 300397 - Tipo de Operação de saída no C.A. em trânsito
Informe o tipo de operação de saída a utilizar no C.A. em trânsito
CL - GE - 300398 - Buscar empresa ao informar CPF/CNPJ nos dados do cliente
Ao pressionar o botão CPF do Cupom Fiscal e ao efetivar Orçamento / Pré-Venda com a configuração 300155 = Sim, caso o CPF / CNPJ informado possua um cliente cadastrado com mesmo número, preenche o código do cliente do cupom.
CL - GE - 300399 - Senha Condições de pagamento config. 300372
Senha para liberar o uso das condições de pagamento definidas na condição de pagamento 300372.
CL - GE - 300400 - Periodicidade das cortesias no módulo de Associações
Período de controle do saldo dos convites cortesia no módulo de Associações, se mensal o controle será do mês da validade do lote se anual será do ano da validade do lote
CL - GE - 300401 - Exibir imagem produto no ECF/NFC-e/Pré-Venda/Orçamento
Exibir imagem produto no ECF/NFC-e/Pré-Venda/Orçamento
Importante: Para que a imagem seja exibida, a mesma deverá estar cadastrada com caminho válido no Cadastro de Materiais.
CL - GE - 300402 - Manter previsões ao efetivar sem total faturado
Ao efetivar um orçamento/pré-venda que possuia previsões e seja informado um novo tipo de operação não faturado na tela de efetivação, marcando esta configuração, as previsões do orçamento/pré-venda serão mantidas. OBS.: Quando o campo "Faturar" do novo Tipo de Operação da nota estiver diferente de "N - Não Faturar" o processo de efetivação do financeiro continua o mesmo.
CL - GE - 300403 - Exibir mensagem com número do documento gerado na efetivação
Ao efetivar um orçamento/pré-venda para documento, sem abrir a tela de finalização de cupom fiscal, será exibida mensagem com o número do respectivo documento que foi gerada a efetivação.
CL - GE - 300404 - Permitir alterar campos da Ficha de Clientes
- Sim: Poderá ser alterado todos os campos da Ficha de Clientes (com exceção dos campos 'Limite de crédito' e 'Liberado' que possuem configurações próprias para modificação);
- Não: Poderá ser alterado apenas os campos CEP, Endereço, Número, Complemento, Bairro, Cidade, UF, Fone, Celular, E-mail;
- Com Senha: Ao alterar algum campo será solicitado senha informada na configuração 'CL - GE - 300405- Senha para liberar dados controle crédito';
- Diminuir Limite com Senha: Terá o mesmo comportamento da opção 'Não', porém só irá permitir informar um valor negativo no campo 'Acréscimo';
CL - GE - 300405 - Senha para liberar dados controle crédito
Senha para liberar controle de limite de crédito
CL - GE - 300406 - Visualizar log de alterações na ficha de cliente
Com a config marcada, o botão Log Pesquisa é habilitado, com isso, é possível a visualização das alterações da ficha de cliente
CL - GE - 300409 - Bloquear editar acréscimos nos pagamentos
Quando esta configuração estiver marcada não será permitido alterar os acréscimos nos pagamentos.
CL - GE - 300410 - Bloquear itens inativos na movimentação de troca
Quando a configuração estiver marcada não será permitida a movimentação de itens inativos
CL - GE - 300411 - Unidade de Medida que permitem digitar total item
CL - GE - 300412 - Bloquear, na Devolução de Vendas, NFE para Cliente Consumido
Ao efetuar uma Devolução de Vendas, bloqueará não permitindo criar a Nota Fiscal de Entrada quando for Cliente Consumidor.
CL - GE - 300414 - Criar log e exigir número para sair da NCN
Quando configuração marcada solicita número para sair da tela de erro da NCN.
CL - GE - 300415 - Bloquear a alteração de orçamentos oriundos de transferência
Orçamentos que foram criados através da rotina de Transferência de Produtos, ficam registrados com ‘Origem ST’. Se a configuração estiver marcada, não será possível realizar a alteração dos itens do Orçamento. Campos que ficarão habilitados para Modificação: Situação e Efetivar (Quando o Orçamento não estiver faturado).
CL - GE - 300416 - Senha para liberar Motivos no Orçamento/Pré-Venda
Quando esta senha estiver preenchida, ao selecionar um motivo no Orçamento/Pré-Venda irá solicitar a senha.
CL - GE - 300417 - Exibir "Referência" no item do Orçamento
Permite exibir o campo "Referência" no item do Orçamento na Coluna, no Rodapé ou Não Exibir
CL - GE - 300418 - Exibir "Qtde. Saldo" no item do Orçamento
Permite exibir o campo "Qtde. Saldo" no item do Orçamento na Coluna, no Rodapé ou Não Exibir
CL - GE - 300419 - Exibir "Disponível" no item do Orçamento
Permite exibir o campo "Disponível" no item do Orçamento na Coluna, no Rodapé ou Não Exibir
CL - GE - 300420 - Exibir "Qtde. Total" no item do rodapé do Orçamento
Permite, ou não, exibir o campo "Qtde. Total" no item do Orçamento no Rodapé
CL - GE - 300421 - Solicitar Ambiente no Orçamento
Solicitar Ambiente no Orçamento
CL - GE - 300422 - Bloquear cadastrar CPF que esteja atrelado a algum cliente
Não permite cadastrar clientes onde o CPF do mesmo estiver vinculado como cônjuge ou autorizado no cadastro de um cliente já existente.
CL - GE - 300423 - Bloquear efetivação de cartão de crédito para nota fiscal
Bloquear efetivação de cartão de crédito para nota fiscal
CL - GE - 300424 - Bipar itens na Devolução de Venda
Bipar itens na Devolução de Venda
CL - GE - 300425 - Séries a Solicitar Número da Nota na Efetivação
Separe as notas por vírgula.
CL - GE - 300426 - Solicitar impressão de dados do cliente no cupom
Nas efetivações esta configuração não será considerada, sendo consideradas no lugar desta as configurações 300155 e 300303.
CL - GE - 300427 - Tabela de Preço para Troca de Mercadoria
Tabela de Preço para Troca de Mercadoria
CL - GE - 300428 - Programa de concessão de créditos DF - Req. VIII-A Item 2B
Quando marcada e o estado for Distrito Federal imprime nas informações do cupom ESTABELECIMENTO INCLUÍDO NO PROGRAMA DE CONCESSÃO DE CRÉDITOS LEI nº 4.159/08
CL - GE - 300429 - Método do cálculo do PMA (Prazo Médio de Atraso)
Ponderado: uma parcela de 1.000,00 pesa 10x mais que uma parcela de 100,00. Direto: Todas parcelas tem mesmo peso.
CL - GE - 300430 - Parcelas a Considerar no PMA Geral
Parcelas a Considerar no PMA Geral
CL - GE - 300431 - Desconsiderar Liquidações em dia dos tipos de pagamento
CL - GE - 300434 - Utilizar Pré-Venda
Quando marcada permite utilizar a Pré-Venda
CL - GE - 300435 - Utilizar Orçamento
Quando marcada permite utilizar o Orçamento
CL - GE - 300436 - Exibir mensagem na venda quando caixa ultrapassar os valores
Exibir mensagem na venda quando caixa ultrapassar os valores máximos
CL - GE - 300437 - Buscar Saldo Inicial da tabela de Perfil para empresas da mi
Buscar Saldo Inicial da tabela de Perfil para empresas da minha U.N.
CL - GE - 300438 - Buscar Saldo Inicial da tabela de Perfil para empresas de ou
Buscar Saldo Inicial da tabela de Perfil para empresas de outras U.N.s
CL - GE - 300439 - Buscar Resumo da tabela de Perfil para empresas da minha U.N
Buscar Resumo da tabela de Perfil para empresas da minha U.N.
CL - GE - 300440 - Buscar Resumo da tabela de Perfil para empresas de outras U.
Buscar Resumo da tabela de Perfil para empresas de outras U.N.s
CL - GE - 300441 - Salvar Resumo da tabela de Perfil
Salvar Resumo da tabela de Perfil
CL - GE - 300442 - Modelo de Lançamento Recarga de Celular
Modelo de Lançamento Recarga de Celular
CL - GE - 300443 - Permitir apenas cód. barras na Pré-Venda/Orcto/ECF/NFC-e
Não permite digitação no campo "Código Material", apenas é permitido efetuar sua leitura via coletor de código de barras.
CL - GE - 300444 - Habilitar descrição no botão "Arq. MFD" do Menu Fiscal
Quando marcada a opção, habilita na descrição do botão o tipo de nota a ser gerada (Ato Cotepe 17/04), se a UF for "RS" (Nota Fiscal Gaúcha), "SP" (Nota Fiscal Paulista), "AL" (Nota Alagoana), "DF" (Nota Legal), "RO" (Nota Rondoniense), "SE" (Nota da Gente) ou "PE" (Nota Pernambucana)
CL - GE - 300445 - Exibir somente materiais de grupos que não bloqueiam venda
Quando marcada a opção, serão exibidos apenas os materiais cujo grupo não bloqueia venda.
CL - GE - 300446 - Habilitar botão "Transferir" na Transferência de Produtos
O botão "Transferir" fica habilitado somente para os Modelos de Transferência informados nesta configuração. Separe-os por vírgula.
CL - GE - 300447 - Habilitar "Validade" no orçamento
Habilitar "Validade" no orçamento
CL - GE - 300448 - Dias sugestão "Validade"no orçamento
Dias sugestão "Validade" no orçamento
CL - GE - 300449 - Atualizar data, validade e preço após a validade
Ao acessar um orçamento pendente com validade vencida, o sistema atualizará os dados do mesmo e solicitará que a confirmação do financeiro novamente.
CL - GE - 300450 - Avisar/Bloquear efetivar orçamentos vencidos
Caso a data da efetivação do orçamento seja superior a sua validade, bloqueia efetivação.
CL - GE - 300451 - Senha para liberar efetivar orçamentos vencidos
Caso a config. 300450 seja "Bloquear", será permitido liberar a efetivação através dessa senha.
CL - GE - 300452 - Ajustar vencto. financ. ao efet. quando não for no mesmo dia
Ao efetivar um orçamento ou pré-venda para uma nota ou cupom e a data de efetivação for maior que a data do orçamento, o sistema aplica a variação de dias ao prazo da nota/cupom gerado.
CL - GE - 300453 - Selecionar apenas os separadores da unidade de negocio
Selecionar apenas os separadores da unidade de negocio
CL - GE - 300454 - Controles para Conferência itens O.C.
Separe as opções por vírgula, sem espaços entre as opções e sem vírgula no final.
CL - GE - 300455 - Exibir vendas material x cliente no Orçamento
Informe o número de dias a buscar vendas do material x especif.1 x especif.2 x cliente a exibir no Orçamento. Serão considerados como vendas apenas movimentos de saída vinculados a notas faturadas. Deixando o campo igual a zero, nenhuma venda será exibida.
CL - GE - 300456 - Imprimir Alíquota IBPT no cupom
Quando esta configuração estiver marcada irá exigir cadastro da Alíquota IBPT na "Classificação Fiscal" e imprimir o "Valor Impostos IBPT" no Cupom Fiscal.
CL - GE - 300457 - Tipo Empresa Sugestão Ficha de Cliente
Informe o Tipo de Empresa inicial da ficha de clientes, para ter Tipos de Empresa diferentes para Completa e Simplificada, separe por vírgula.
CL - GE - 300458 - Atividade Empresa Sugestão Ficha de Cliente
Informe a Atividade de Empresa inicial da ficha de clientes, para ter Atividades de Empresa diferentes para Completa e Simplificada, separe por vírgula.
CL - CR - 300459 - Iniciar Atividade CRM somente se não tiver outra iniciada
Iniciar Atividade CRM somente se não tiver outra iniciada
CL - GE - 300460 - Na Transf. Produtos permitir acesso aos botões iniciais
Esta configuração irá definir quais botões ficarão disponíveis na tela inicial da rotina de Transferência de Produtos. Opções Disponíveis na rotina:
Todos: Ficarão disponíveis todos os botões na tela inicial;
Incluir/Abertos: Ficarão disponíveis os botões Abertos, Cancelados e Incluir;
CL - CR - 300461 - Série Padrão Reparcelamento
Série Padrão Reparcelamento
CL - GE - 300462 - Data a utilizar na efetivação na conferência itens OC
Informe a data a ser utilizada ao efetivar a OC.
CL - GE - 300463 - Tipos de Pagamento a Aglutinar Condições na Venda
CL - GE - 300464 - Prefixar Últimos Números Lojas com a Uni. Neg. da config. 21
Prefixar Últimos Números Lojas com a Unidade de Negócio da configuração 21
CL - CR - 300466 - Texto para nota promissória reparcelamento
CL - CR - 300467 - Histórico para juros de reparcelamento
Histórico para juros de reparcelamento
CL - CR - 300468 - Histórico para multa de reparcelamento
Histórico para multa de reparcelamento
CL - CR - 300469 - Histórico para desconto de reparcelamento
Histórico para desconto de reparcelamento
CL - CR - 300470 - Conta Financeira para juros de reparcelamento
Conta Financeira para juros de reparcelamento
CL - CR - 300471 - Conta Financeira para multa de reparcelamento
Conta Financeira para multa de reparcelamento
CL - CR - 300472 - Conta Financeira para desconto de reparcelamento
Conta Financeira para desconto de reparcelamento
CL - CR - 300473 - Conta Contábil para juros de reparcelamento
Conta Contábil para juros de reparcelamento
CL - CR - 300474 - Conta Contábil para multa de reparcelamento
Conta Contábil para multa de reparcelamento
CL - CR - 300475 - Conta Contábil para desconto de reparcelamento
Conta Contábil para desconto de reparcelamento
CL - GE - 300476 - Histórico Liquidação Original Reparcelado
Informe o histórico para liquidação dos lançamentos originais reparcelados. Se não informado, utiliza a configurção "300008".
CL - GE - 300477 - Atualizar "Data Atualização"Ficha Clientes automaticamente
Marcando essa opção, ao alterar qualquer campo da Ficha de Clientes o campo "Atualização" será atualizado com a data da Modificação da Ficha. Importante: Poderá ser informado manualmente esta data.
CL - GE - 300478 - Controles efetuar conferência Orçamento/Pré Venda
Informe os controles do pedido válidos para efetuar conferência no programa de Orçamento e Pré Venda, separando os controles por ; e sem espaços. Exemplo:05;15
CL - GE - 300479 - Controle Pedido Consignação
Informe o controle que permite a utilização de Consignação.
CL - GE - 300480 - Exigir Acompanhamento ao Tranferir
Ao pressionar o botão "Transferir", na Transferência de Produtos, exige informar um acompanhamento de Pedido
CL - GE - 300481 - Tipo de Pagamento para Venda Condicional
Informe o Tipo de Pagamento para a Venda Condicional
CL - GE - 300482 - Ocultar itens na "Conferência de Orçamento/Pré Venda."
Ocultar itens na "Conferência de Orçamento/Pré Venda."
CL - GE - 300483 - Liquidar Adiantamentos parcialmente nas Múltiplas Condições
Esta configuração definirá o tratamento dos valores dos Adiantamentos quando utilizado Múltiplas Condições de Pagamento. As opções disponíveis são:
Marcada: permite liquidar adiantamentos parcialmente nas Múltiplas Condições;
Desmarcada: não permite que o valor de adiantamento seja maior que o total da venda, portanto sempre irá liquidar completamente o saldo do adiantamento nas Múltiplas Condições;
CL - GE - 300484 - Bloquear edição do valor das parcelas Múltiplas Condições
Bloquear edição do valor das parcelas Múltiplas Condições
CL - GE - 300485 - Tipos de Pagamento para Liquidação Met. 01
CL - GE - 300486 - Utiliza Cartão de Crédito Próprio
Utiliza Cartão de Crédito Próprio
CL - CR - 300487 - Previsão Início pesquisa Atividades CRM
Previsão Início pesquisa Atividades CRM
CL - GE - 300488 - Utilizar Senha Logon nas Senhas por Usuário
Marcando essa opção, nas senhas que variam por usuário, será solicitada a senha do logon do usuário informado na tela de liberação no lugar da senha definida na respectiva config
CL - GE - 300489 - Valor máximo venda cheque
Valor máximo venda cheque
CL - GE - 300490 - Gerar um item por grade ao efetivar transferências
Gerar um item por grade ao efetivar transferências
CL - GE - 300491 - Valor salário mínimo
Valor salário mínimo
CL - GE - 300492 - Ao mesclar orçamentos, gravar controle Atual ou Inicial
Ao mesclar orçamentos, pode se escolher qual controle deverá ser gravado. Controle Atual do orçamento ou Controle Inicial (configuração 415). Obs.: Quando mantem do orçamento, permite mesclar apenas orçamentos de mesmo controle.
CL - GE - 300493 - Exibir campo "Tipo Nota" na Pré-Venda/Orçamento Modelo 2
Exibir campo "Tipo Nota" na Pré-Venda/Orçamento Modelo 2
CL - GE - 300494 - Avisar/Bloquear material duplicado na Transf. de Produtos
Através desta configuração será possível determinar como o sistema fará o controle dos materiais duplicados inseridos na rotina. Importante: Para materiais que controlem número de série o sistema sempre irá realizar o bloqueio de materiais duplicados.
CL - CR - 300495 - Imprimir relatorio de reparcelamento
Imprimir relatorio de reparcelamento
CL - GE - 300496 - Portador para Juros Contas a Receber
Portador para Juros Contas a Receber
CL - GE - 300497 - Portador para Multa Contas a Receber
Portador para Multa Contas a Receber
CL - GE - 300498 - Portador para Desconto Contas a Receber
Portador para Desconto Contas a Receber
CL - GE - 300499 - Alterar campos de renda titular/cônjuge na Ficha de Clientes
Permite alterar campos de renda do titular e do cônjuge na Ficha de Clientes. Opções: Sim, Não, Com Senha.
CL - GE - 300500 - Quantidade de dígitos 'numéricos' para Número de Série
Número de dígitos para Número de Série Numérico.Limite de 50 caracteres totais para NS. Considerando a soma do número de dígitos informados nas configurações 300500 e 300501.
CL - GE - 300501 - Quantidade de dígitos 'alpha' para Número de Série
Número de dígitos para Número de Série Alpha.Limite de 50 caracteres totais para NS. Considerando a soma do número de dígitos informados nas configurações 300500 e 300501.
CL - GE - 300502 - Avisar/Bloquear ficha desatualizada outras U.N.´s
Avisar/Bloquear ficha desatualizada outras U.N.´s
CL - GE - 300503 - Controlar Lote Mínimo e Múltiplo
Controlar Lote Mínimo e Múltiplo no Orçamento/Pré-Venda/Cupom ECF
CL - GE - 300504 - Abrir apenas pré-vendas e orçamentos aprovados no cupom
No botão efetivar do cupom, abrir apenas pré-vendas e orçamentos aprovados (desmarcado abre a tela de orçamento / pré-venda por controle).
CL - GE - 300505 - Acessa botão "Movimentos" na pesquisa de Estoque
Se marcada essa config. habilita o botão "Movimentos" na pesquisa de Estoque
CL - GE - 300508 - Gerar nota para Entrega Futura e Conta Corrente e Cupom para
Com excessão para vendas para outros estados, que deve tratar a configuração 300157 para definir se sai nota o cupom. Marcando essa opção, o sistema não perguntará mais qual documento irá gerar e sim identificará de forma automática.
CL - GE - 300509 - Avisar/bloquear ficha desatualizada recebimento da minha U.N
Avisar/bloquear ficha desatualizada recebimento da minha U.N
CL - GE - 300510 - Avisar/bloquear ficha desatualizada recebimento outras U.N
Avisar/bloquear ficha desatualizada recebimento outras U.N
CL - GE - 300511 - Exibir Legenda de Cores no Orçamento Modelo 1 e 4
Ao marcar esta configuração, será exibida a legenda de cores nos modelos 1 e 4 do Orçamento.
CL - GE - 300512 - Permitir apenas uma condição de pagamento "Carnê" por venda
O sistema desconsiderará as condições de pagamento com tipos de pagamento definidos na configuração 300463" Tipos de Pagamento a Aglutinar Condições na Venda
CL - GE - 300513 - Avisar/Bloquear repetição número atendimento
Avisar/Bloquear repetição número atendimento
CL - GE - 300514 - Máscara Atendimento
Esta configuração irá definir a máscara para utilização de número de Atendimento.Será utilizada quando a configuração 'CL - GE - 300240 - Solicitar núm. Atendimento no ECF/NFC-e, Orcto. e Pré-Venda' estiver com as opções de "Solicitar" ou "Exigir".
CL - GE - 300515 - Permitir alterar campos "Consta SPC" e "Consulta SPC"
Permitir alterar campos "Consta SPC" e "Consulta SPC"
CL - CR - 300516 - Conta financeira para Entrada de Reparcelamento
Conta financeira para Entrada de Reparcelamento
CL - GE - 300517 - Exibir Resumo Cliente nas movimentações
Exibir Resumo Cliente nas movimentações
CL - GE - 300518 - Tipo de Frete Emitente
Tipo de Frete Emitente
CL - GE - 300519 - Número máximo de clientes por vendedor
Número máximo de clientes por vendedor
CL - GE - 300520 - Permitir apenas meu "Representante" na Ficha de cliente
Quando marcada a configuração, será permitido modificar o campo "Representante" da Ficha de Clientes apenas se estiver em branco ou se for igual ao código do usuário logado
CL - GE - 300521 - Exibir pedidos material x cliente no Orçamento
Informe o número de dias a buscar pedidos do material x especif.1 x especif.2 x cliente a exibir no Orçamento. Serão consederados como pedidos apenas pedidos abertos ou pendentes. Deixando o campo igual a zero, nenhum pedido será exibido.
CL - GE - 300522 - Sempre solicitar contato para pessoas Jurídicas
Sempre solicitar contato para pessoas Jurídicas
CL - GE - 300523 - Permitir editar Contatos/Autorizados
Permitir editar Contatos/Autorizados
CL - GE - 300524 - Forma de efetivação de Orçamentos de Entrega Futura
Forma de efetivação de Orçamentos de Entrega Futura
CL - GE - 300525 - Exibir campo Percentual Desconto Geral no Orçamento
Exibir campo Percentual Desconto Geral no Orçamento
CL - GE - 300526 - Exibir botão Preço Cheio no Orçamento
Exibir botão Preço Cheio no Orçamento, que quando clicado, zera todos os descontos
CL - GE - 300527 - Percentual redutor sugestão preço mínimo
Quando preenchida e a tabela de preço que se está lançando o preço for a tabela da configuração 47, o sistema irá inicializar o preço mínimo com o preço unitário menos o redutor, menos o % reajuste do material.
CL - GE - 300528 - Exibir Percentual Comissão por Item no Orçamento
Exibir Percentual Comissão por Item no Orçamento
CL - GE - 300529 - Senha para liberar remanejo NFE
Utilizar esta senha para liberação do Remanejo NFE
CL - GE - 300530 - Exibir botão "Cancelar" no Orçamento/Pré-Venda por Controle
Esta configuração definirá se será exibido o botão "Cancelar" no Orçamento/Pré-Venda por Controle.
CL - GE - 300531 - Avisar/Bloquear itens repetidos ao inserir cupom manual
Avisar/Bloquear itens repetidos ao inserir cupom manual
CL - GE - 300532 - Exibir Prazo Entrega por Item no Orçamento
Esta configuração definirá se será exibido a informação de Prazo Entrega no Orçamento. Esta data será utilizada no Controle de Cargas.
CL - GE - 300533 - Permite lançar ocorrências a partir do Nível Crítico
Esta configuração definirá o comportamento do cadastro de ocorrências com base do Nível Crítico do cadastro de Títulos Acompanhamento.
Quando esta configuração estiver com um nível crítico preenchido e a ocorrência possuir nível crítico cadastrado, será avaliado o nível da ocorrência ao ser realizado seu cadastro e se o nível crítico da ocorrência for menor do que está configuração será realizado o bloqueio da inserção da ocorrência.
CL - GE - 300534 - Exibir Documento no Item do Orçamento.
Exibir Documento no Item do Orçamento.
CL - GE - 300535 - Exibir Ordem de Compra no cabeçalho do Orçamento
Se esta configuração estiver marcada, será exibido número da Ordem de Compra no cabeçalho do Orçamento.
CL - GE - 300536 - Solicitar/Exigir Volume na Conferência de Orçamento/Pré-Vend
Quando houver o clique no botão "Conferir" na Conferência de Orçamentos/Pré-venda solicitará a confirmação do volume desejado para a Conferência.
Opções disponíveis:
- Não: Não será aberto tela de conferência de volume;
- Solicitar: Será aberto tela de conferência de volume porém não será obrigatório o preenchimento dos dados de volume;
- Exigir: Será aberto tela de conferência de volume e será obrigatório o preenchimento dos dados de volume;
CL - GE - 300537 - Pular Observação no Orçamento em Modo Criar
Pular Observação no Orçamento em Modo Criar
CL - GE - 300538 - Permitir troca a maior configuração 300362 estiver marcada
Permitir troca a maior configuração 300362 estiver marcada
CL - GE - 300539 - Avisar/Bloquear Ficha nunca Atualizada
Avisar/Bloquear Ficha nunca Atualizada
CL - GE - 300540 - Avisar/Bloquear Ficha nunca atualizada Após XX dias
Avisar/Bloquear Ficha nunca atualizada Após XX dias
CL - GE - 300543 - Iniciar atividade somente se não tiver outra iniciada
Iniciar atividade somente se não tiver outra iniciada
CL - CR - 300544 - Considerar títulos reparcelados como vencidos
Marcando essa configuração e com a configuração 300461 "Série Padrão Reparcelamento" preenchida, Os lançamentos a Receber cuja série seja a da configuração 300461 serão considerados como vencidos.
CL - GE - 300545 - M.C. Líquida mínima sem senha.
As Configurações 300168 e 300301 devem estar marcadas para uso desse recurso.
CL - GE - 300546 - M.C. Líquida mínima 1.
Deve ser um valor inferior ao da configuração 300545 "M.C. Líquida mínima sem senha".
CL - GE - 300547 - M.C. Líquida mínima senha 1 (config. 300546)
M.C. Líquida mínima senha 1 (config. 300546)
CL - GE - 300548 - M.C. Líquida mínima 2
Deve ser um valor inferior ao da configuração 300546 "M.C. Líquida mínima 1".
CL - GE - 300549 - M.C. Líquida mínima senha 2 (config. 300548)
M.C. Líquida mínima senha 2 (config. 300548)
CL - GE - 300550 - M.C. Líquida mínima 3
Deve ser um valor inferior ao da configuração 300548 "M.C. Líquida mínima 2".
CL - GE - 300551 - M.C. Líquida mínima senha 3 (config. 300550)
M.C. Líquida mínima senha 3 (config. 300550)
CL - GE - 300552 - M.C. Líquida mínima 4
Deve ser um valor inferior ao da configuração 300550 "M.C. Líquida mínima 3".
CL - GE - 300553 - M.C. Líquida mínima senha 4 (config. 300552)
M.C. Líquida mínima senha 4 (config. 300552)
CL - GE - 300554 - Bloquear alteração da Unidade de Negócio na Ficha de Cliente
Quando marcada esta configuração, irá bloquear a modificação do campo de Unidade de Negócio na Ficha de Clientes.
CL - GE - 300555 - Idade Mínima Ficha de Clientes.
Idade Mínima Ficha de Clientes.
CL - GE - 300556 - Gerar um item por grade ao mesclar/dividir
Gerar um item por grade ao mesclar/dividir
CL - GE - 300557 - Criar alerta de liberação de Crédito
Ao liberar um crédito de um orçamento, pré-venda, nota ou cupom acessando diretamente do menu a tela Libera Crédito Desconto", caso o usuário de liberação não seja o próprio solicitante, será criado um alerta para o respectivo solicitante.
CL - GE - 300558 - Modo de exibição das Especifs, Numeração e Lote no Orçamento
Modo de exibição das Especifs, Numeração e Lote no Orçamento. As Especifs serão exibidas de acordo com o cadastro, se controlam Estoque ou são Independentes, e para os demais casos, permanecem as configurações de Exibição de Especifs: 300327, 300353, 300354, 300355, 300356, 300357
CL - CR - 300559 - Reparcelar sempre todas as parcelas
Sim > Reparcela sempre todo o contas a receber do cliente.
Não > Seleciona individualmente as parcelas.
Fatura > Seleciona sempre todos lançamentos da mesma Fatura.
CL - GE - 300560 - Tipo de Unidade de Negócio a Filtrar na Pesquisa de Estoque
Tipo de Unidade de Negócio a Filtrar na Pesquisa de Estoque
CL - GE - 300561 - Valor Máximo Liberar Credito Faixa 1 (config. 89)
Valor Máximo Liberar Credito Faixa 1 (config. 89)
CL - GE - 300562 - Valor Máximo Liberar Credito Faixa 2
Valor Máximo Liberar Credito Faixa 2
CL - GE - 300563 - Senha Liberar Credito Faixa 2
Senha Liberar Credito Faixa 2
CL - GE - 300564 - Valor Máximo Liberar Credito Faixa 3
Valor Máximo Liberar Credito Faixa 3
CL - GE - 300565 - Senha Liberar Credito Faixa 3
Senha Liberar Credito Faixa 3
CL - GE - 300566 - Valor Máximo Liberar Credito Faixa 4
Valor Máximo Liberar Credito Faixa 4
CL - GE - 300567 - Senha Liberar Credito Faixa 4
Senha Liberar Credito Faixa 4
CL - GE - 300568 - Valor Máximo Liberar Credito Faixa 5
Valor Máximo Liberar Credito Faixa 5
CL - GE - 300569 - Senha Liberar Credito Faixa 5
Senha Liberar Credito Faixa 5
CL - GE - 300570 - Verificar versão da dll na inicialização do sistema.
Verificar versão da dll na inicialização do sistema.
CL - GE - 300571 - Especif. a exibir no cadastro da T.G
Especif. a exibir no cadastro da T.G
CL - GE - 300572 - Manter prazo entrega ao mesclar/dividir mesmo atrasado
Ao mesclar, dividir ou replicar um orçamento, o prazo de entrega do cabeçalho e do item do orçamento serão mantidos mesmo que sejam inferior a data do novo orçamento.
CL - GE - 300573 - Habilitar abrir gaveta no cupom
Habilitar abrir gaveta no cupom
CL - GE - 300574 - Alterar endereço ficha cliente
Alterar endereço ficha cliente
CL - GE - 300575 - Permitir Tipo de Operação de Serviço para Mercadorias
Desmarcada: Permite Tipo de Operação de "Serviço" somente para materiais Tipo "Serviço". Marcada: Permite Tipo de Operação de "Serviço" todos materiais.
CL - GE - 300576 - Filtro preferencial a exibir na Pesquisa de Materiais
Filtro preferencial a exibir na Pesquisa de Materiais
CL - GE - 300577 - Tipo Impressões Não Fiscais
Tipo de Impressões de recibos, comprovantes, carnês e notas promissórias.
CL - CR - 300578 - Perc. Máx. com senha Multa Informada Reparcelamento
Configuração válida para a tela de reparcelamento/liquidação do CRM de Cobrança
CL - CR - 300579 - Perc. Máx. com senha Desc. sobre Multa Orig. Reparcelamento
Configuração válida para a tela de reparcelamento/liquidação do CRM de Cobrança
CL - CR - 300580 - Perc. Máx. com senha Juros Informada Reparcelamento
Configuração válida para a tela de reparcelamento/liquidação do CRM de Cobrança
CL - CR - 300581 - Perc. Máx. com senha Desc. sobre Juros Orig. Reparcelamento
Configuração válida para a tela de reparcelamento/liquidação do CRM de Cobrança
CL - GE - 300582 - Perc. Máx. com senha Multa Informada Liquidação
Configuração válida para a tela de reparcelamento/liquidação do CRM de Cobrança
CL - GE - 300583 - Perc. Máx. com senha Desc. sobre Multa Orig. Liquidação
Configuração válida para a tela de reparcelamento/liquidação do CRM de Cobrança
CL - GE - 300584 - Perc. Máx. com senha Juros Informada Liquidação
Configuração válida para a tela de reparcelamento/liquidação do CRM de Cobrança
CL - GE - 300585 - Perc. Máx. com senha Desc. sobre Juros Orig. Liquidação
Configuração válida para a tela de reparcelamento/liquidação do CRM de Cobrança
CL - GE - 300586 - Solicitar Embarque
Solicitar Embarque
CL - CR - 300587 - Ordenar ações de conclusão CRM por
Ordenar ações de conclusão CRM por
CL - CR - 300588 - Permite excluir Procedimento CRM
Permite excluir Procedimento CRM
CL - CR - 300589 - Permite excluir Atividade CRM
Permite excluir Atividade CRM
CL - CR - 300590 - Senha para excluir Procedimento/Atividade CRM
Senha para excluir Procedimento/Atividade CRM
CL - GE - 300592 - Imprimir Fatura como Contrato
Esta configuração afeta as impressões de Carnê/Nota Promissória/Recibo Líquido/Recibo Entrega/Recibo Consignado/Cancelamento Consignado/Cupom Fiscal/Orçamento.
CL - GE - 300593 - Buscar Fatura ao aprovar Orçamento/Pré-Venda
Buscar Fatura ao aprovar Orçamento/Pré-Venda
CL - CR - 300594 - Versão do Reparcelamento no Extrato do Cliente
Esta configuração é válida quando a configuração 300082 estiver marcada.
CL - GE - 300595 - Desconsiderar verificação de Crédito para orçamento Aprovado
Neste caso, somente será verificado limites de desconto. O crédito somente será verificado quando alterada a situação do orçamento para "Liberado".
CL - GE - 300596 - Atualizar cônjuge da outra ficha ao informar código
Informando o código de um cônjuge em uma ficha de cliente, acessa a outra ficha e atualiza o cônjuge, fazendo referência cruzada dos cônjuges
CL - GE - 300597 - Exige Imprimir Orçamento Para Efetivar
Exige Imprimir Orçamento Para Efetivar
CL - GE - 300598 - Definir endereço de entrega por Item
Opção habilitada somente quando marcada opção "Entregar via carga".
CL - GE - 300600 - Centros de Armazenagem Válidos para Orçamento/Pré-Venda
CL - CR - 300601 - Permitir incluir atividades tela Processos CRM
Permitir incluir atividades tela Processos CRM
CL - GE - 300602 - Acesso ao campo quantidade na Reposição Estoque
Acesso ao campo quantidade na Reposição Estoque
CL - GE - 300603 - Permite excluir itens na Reposição Estoque
Permite excluir itens na Reposição Estoque
CL - GE - 300604 - Ordenar a seleção das condições de pagamento por
Ordenar a seleção das condições de pagamento por
CL - GE - 300605 - Senha para excluir itens na Reposição Estoque
Senha para excluir itens na Reposição Estoque, para utilizar essa configuração é necessário que a configuração 300603 esteja marcada
CL - GE - 300606 - Ordenar a Pesquisa de Especif3 por
Ordenar a Pesquisa de Especif3 por
CL - GE - 300607 - Habilitar botão "Liberar Apenas a Vista" na Lib. de Crédito
Habilitar botão "Liberar Apenas a Vista" na Lib. de Crédito
CL - GE - 300608 - Exibir filtro por referência na devolução de venda
Exibir filtro por referência na devolução de venda
CL - CR - 300609 - Permitir encerrar Atividade CRM de outro usuário
Permitir encerrar Atividade CRM de outro usuário
CL - GE - 300610 - Usuários a alertar na senha da Condição de Pagamento
CL - GE - 300611 - Usuários a alertar na senha de Liberação de Conceito
CL - CR - 300612 - Histórico Entrada Reparcelamento
Histórico Entrada Reparcelamento
CL - GE - 300613 - Senha para ativação Cartão de Crédito Próprio
Senha para ativação Cartão de Crédito Próprio
CL - GE - 300614 - Ocorrência automática ao liquidar
Ao liquidar um lançamento, sem ser pelo reparcelamento, cria ocorrência automática para para o lançamento caso a última ocorrência do lançamento ou da empresa seja diferente da atual e tenha o mesmo nível crítico do atual. Utilize essa configuração para registrar recuperações de SPC.
CL - GE - 300615 - Usuários a alertar na senha de Liberação de Crédito
CL - GE - 300616 - Solicitar dados do Volume na Conferência de NFE
Solicitar dados do Volume na Conferência de NFE
CL - GE - 300617 - Criar obs. com Data e Hora de entrega da carga na remessa
Se esta configuração estiver marcada, sistema irá criar observação na NF da Remessa com Data e Hora de entrega da carga.
CL - CR - 300618 - Portador a salvar nos lançamentos reparcelados
Portador a salvar nos lançamentos reparcelados. Permite informar mais do que um portador separados por virgula.
CL - GE - 300619 - Efetivar na Data Programada no Reparcelamento
Efetivar na Data Programada no Reparcelamento
CL - GE - 300620 - Tipo Frete sugestão ficha Clientes
Tipo Frete sugestão ficha Clientes
CL - GE - 300621 - Imprimir Lancamentos Reparcelados
Configuração válida somente quando o Carnê e/ou a Nota Promissória são impressos em Impressora Fiscal.
CL - GE - 300622 - Calcular Desconto Condição Pagamento apenas liquidação total
Calcular Desconto Condição Pagamento apenas liquidação total
CL - GE - 300624 - Na efet. p/ ECF / NFC-e adicionar desc./acresc. no pr. unit.
Ao efetivar um orçamento para a cupom fiscal ou NFC-e, os descontos e encargos informados nas condições de pagamentos serão acrescidos ao preço unitário
CL - GE - 300625 - Embutir Desc./Acrésc. no preço no Faturamento CC
Embutir Desc./Acrésc. no preço no Faturamento CC
CL - GE - 300626 - Exibir campo "Desconto Sugestão Itens" no Orçamento
Exibir campo "Desconto Sugestão Itens" no Orçamento
CL - GE - 300627 - Sugerir Frete Empresa no Orçamento/Pré-Venda/ECF/NFC-e
Sugerir Frete Empresa no Orçamento/Pré-Venda/ECF/NFC-e
CL - GE - 300628 - Caminho gravação arquivo etiqueta DsLabel
Preencha o caminho a ser gravado o arquivo da etiqueta gerado pelo DsLabel.
CL - GE - 300629 - Modelo recibo liquidação gerencial
Esta configuração é válida somente para o modelo de recebimento gerencial de liquidação nos Dados ECF.
CL - GE - 300630 - Exibir campo "Configuração" (engrenagem) na pesq. materiais
Configuração válida somente para 300077 Modelo tela pesquisa de materiais= "05 Dinâmica".
CL - GE - 300631 - Habilitar botão "Preços" na pesq. e cad. materiais
Configuração válida somente para 300077 Modelo tela pesquisa de materiais= "05 Dinâmica" e Cadastro de Materiais do Lojas.
CL - GE - 300632 - Habilitar botão "Simular Prazos" na pesq. materiais
Configuração válida somente para 300077 Modelo tela pesquisa de materiais= "05 Dinâmica".
CL - GE - 300633 - Habilitar botão "Fornecedor" na pesq. materiais
Configuração válida somente para 300077 Modelo tela pesquisa de materiais= "05 Dinâmica".
CL - GE - 300634 - Exigir Valor Aluguel/Financiamento na Ficha de Clientes
Exigir Valor Aluguel/Financiamento na Ficha de Clientes
CL - GE - 300635 - Exigir Nome Conjuge na Ficha de Clientes quando casado/união
Exigir Nome Conjuge na Ficha de Clientes quando casado/união
CL - GE - 300636 - Exigir CPF Conjuge na Ficha de Clientes quando casado/união
Exigir CPF Conjuge na Ficha de Clientes quando casado/união
CL - GE - 300637 - Exigir RG Conjuge na Ficha de Clientes quando casado/união
Exigir RG Conjuge na Ficha de Clientes quando casado/união
CL - GE - 300638 - Número Mínimo Referências Bancárias na Ficha de Clientes
Número Mínimo Referências Bancárias na Ficha de Clientes
CL - GE - 300639 - Número Mínimo Referências Comerciais na Ficha de Clientes
Número Mínimo Referências Comerciais na Ficha de Clientes
CL - GE - 300640 - Número Mínimo Referências Pessoais na Ficha de Clientes
Número Mínimo Referências Pessoais na Ficha de Clientes
CL - CR - 300641 - Bloquear inclusão de procedimentos CRM manual
Bloquear inclusão de procedimentos CRM manual
CL - GE - 300642 - Permite Editar procedimentos
Permite Editar procedimentos
CL - GE - 300643 - Centros de Armazenagem a listar na pesquisa de estoque
Separe por virgula. Deixando em branco, o sistema lista apenas os centros de armazenagem próprios O sistema ainda respeita a configuração 300015.
CL - GE - 300644 - Selecionar Situação Pedido na Conferência de Orçam/Pré-Venda
Quando marcada, ao pressionar o botão "Conferido" abre a tela de seleção de Situação do Pedido (Seleção de Controle) na Conferência de Orçamento/Pré-Venda. Caso desmarcada, ao pressionar o botão Conferido"o sistema atualiza a Situação e o Controle com as informações da config. 192.
CL - GE - 300645 - Texto para Carnê
@C Código U.N.,@L NF,@S Série,@D Dt,@T = Dt Ext,@E = CdClien
CL - GE - 300646 - VVia de Embarque sugestão Orçamento e Pré-Venda
Via de Embarque sugestão Orçamento e Pré Venda
CL - GE - 300648 - Permite gerar arquivo no formato TDM no Menu Fiscal
Permite gerar arquivo no formato TDM no Menu Fiscal
CL - GE - 300649 - Data a utilizar ao efetivar uma Transferência de Produtos
Esta configuração irá definir como o sistema fará o tratamento da data de faturamento na rotina de Transferência de Produtos. Opções Disponíveis:
- Atual: Se a data da transferência for inferior a data atual, sistema emitirá as notas com data atual.
- Transferência: Se a data da transferência for inferior a data atual, sistema emitirá as notas com data da transferência, porém respeitando a sequência de datas/notas já emitidos anteriormente.
- Perguntar: Será aberto tela para selecionar a opção de data de faturamento, porém respeitando a sequência de datas/notas já emitidos anteriormente.
CL - CR - 300652 - Situação Entrada Reparcelamento CRM e Juros de Cond.Pagto.
Unificado Ao excluir o Receber do reparcelamento, exclui a entra, mas não lista em alguns relatórios do financeiro. | Liquidado Lista nos relatórios, mas necessita exclusão manual.
CL - GE - 300653 - Ao transferir, criar obs. do Pedido na O.C. e O.C. no Pedido
Ao realizar a Transferência de Produtos, criar observação do Pedido na Ordem de Compra e Ordem de Compra no Pedido.
CL - GE - 300655 - Ao efetuar uma movimentação de troca com adiantamento, escol
Ao efetuar uma movimentação de troca com adiantamento, escolhendo o Tipo "2 Item", permite acesso ao campo Quantidade.
CL - GE - 300656 - Permitir movimentação de troca de nota fiscal
Permitir movimentação de troca de nota fiscal
CL - GE - 300657 - Permitir movimentação de troca de item
Permitir movimentação de troca de item
CL - GE - 300658 - Permitir reimpressão de bônus na movimentação de troca
Permitir reimpressão de bônus na movimentação de troca
CL - GE - 300659 - Permitir cancelar bônus na movimentação de troca
Permitir cancelar bônus na movimentação de troca
CL - GE - 300660 - Abrir tela de Confirmação do Valor de Troco em Dinheiro
Ao efetivar um Orçamento ou Pré-venda, caso seja informado valores em dinheiro no Orçamento, abre tela de confirmação do valor de troco.
CL - GE - 300661 - Explode Kit na O.C.
Explode Kit na O.C.
CL - GE - 300662 - Solicitar Autorização Cartão quando não usa TEF
Solicitar Autorização Cartão quando não usa TEF
CL - GE - 300663 - Permitir reposição de estoque dentro da mesma U.N.
Permitir reposição de estoque dentro da mesma U.N.
CL - GE - 300666 - Utilizar Integração com Tintas no Orçamento
Utilizar Integração com Tintas no Orçamento
CL - GE - 300667 - Permitir Criar Ocorrências na Ficha de Clientes
Esta configuração irá definir o comportamento para criação de ocorrências através do Botão <Ocorrências> na Ficha de Clientes.
Com a configuração marcada, será possível a inserção manual de uma ocorrência.
Com a configuração desmarcada, será possível consultar as ocorrências cadastradas, porém não será possível realizar a inserção de ocorrências.
CL - GE - 300668 - Permitir Excluir Ocorrências na Ficha de Clientes
Esta configuração irá definir o comportamento para exclusão de ocorrências através do Botão <Ocorrências> na Ficha de Clientes.
Com a configuração marcada, será possível a exclusão manual de uma ocorrência.
Com a configuração desmarcada, será possível consultar as ocorrências cadastradas, porém não será possível realizar a exclusão de ocorrências.
CL - GE - 300669 - Versão cálculo impostos pré-venda / Orçamento
Versão do cálculo de impostos da pré-venda e Orçamento feito pelo módulo Gestão de Lojas.
CL - GE - 300670 - Versão cálculo impostos Cupom Fiscal / NFC-e
Versão do cálculo de impostos do Cupom Fiscal e NFC-e feito pelo módulo Gestão de Lojas.
CL - GE - 300671 - Permitir encerrar Lib. Credito / Desconto de outro usuário
Permitir encerrar Lib. Credito / Desconto de outro usuário
CL - GE - 300672 - Ajustar Tipo Frete conforme Valor
Ajusta o Tipo de Frete para "1 Emitente" possuir valor de frete e o Tipo de Frete estiver em branco ou "F Sem Frete" e ajusta o Tipo de Frete para "F Sem Frete" não possuir valor de frete e o Tipo de Frete estiver em branco ou "1 Emitente".
CL - GE - 300673 - Ao trocar a quantidade do orçamento, buscar preço novamente
Ao trocar a quantidade do orçamento, buscar preço novamente
CL - GE - 300675 - Agrupar materiais iguais ao coletar dados no balanço
Agrupar materiais iguais ao coletar dados no balanço
CL - GE - 300676 - U.N. a permitir na Transferência de Produtos
Esta configuração irá definir em quais Unidades de Negócio serão permitidas a realização das Transferências de Produto da rotina de Transferência de Produtos.
Opções Disponíveis na rotina:
- Cfe.cfg.300212: Respeitará a definição da configuração 'CL - GE - 300212 - Permitir visualizar movimentações de outras unidades negócio';
- Saída minha Unidade de Negócio: Será permitida apenas movimentações de Saída da Unidade de Negócio parametrizada na configuração 'GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão';
- Entrada minha Unidade de Negócio: Será permitida apenas movimentações de Entrada da Unidade de Negócio parametrizada na configuração 'GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão';
- Todas: Não será realizada a validação de Unidades de Negócio na rotina de Transferência de Produtos;
CL - GE - 300677 - Exibir Conta Gerencial no item do Orçamento
Exibir Conta Gerencial no item do Orçamento
CL - GE - 300678 - Atualizar itens do orçamento por controle a cada X segundos
Deixando zerado, o sistema não atualizará de forma automática. Preenchendo, atualizará a cada X segundos sem iteração do usuário com a tela.
CL - GE - 300679 - Série a utitizar na conferência de O.C.
Série a utitizar na conferência de O.C.
CL - GE - 300680 - Bloquear "Data para Juros"anterior a "hoje" ao Liquidar
Bloquear "Data para Juros" anterior a "hoje" ao Liquidar
CL - GE - 300681 - Exibir demanda média na Pesquisa de Estoque
Exibir demanda média na Pesquisa de Estoque
CL - GE - 300682 - Abrir confirmação de desconto de forma automática
Ao acessar o percentual de desconto no item do orçamento com tab o sistema abre de forma automática a tela de confirmação de desconto.
CL - GE - 300683 - Senha para cancelamento Pré-Venda/Orçamento
Senha para cancelamento Pré-Venda/Orçamento
CL - GE - 300684 - Permite editar fórmulas nas tintas
Se marcada a configuração será permitido ao usuário editar novas fórmulas personalizadas nas tintas
CL - GE - 300685 - Permite alterar Preço Unitário na Devolução de Vendas
Permite alterar Preço Unitário na Devolução de Vendas
CL - GE - 300686 - Controles edita orçamento no orçamento por controle
CL - GE - 300687 - Condições de Pagamento Especiais
Forma de exibição das Condições de Pagamento Especiais
CL - GE - 300688 - Obrigar troca de controle se pagamento informado
Informe os controles separados por virgula que obrigam um novo controle. Caso o pagamento não for informado, a troca do controle não será obrigatória.
CL - GE - 300689 - Utiliza regra de preços por U.N. nas tintas
Se selecionada a configuração o sistema buscará o preço por regra na venda e ciação de tintas
CL - GE - 300690 - Filtrar vendedor nos relatórios
Opções de filtro: Nenhum = Não será filtrado vendedor / Usuário Logado = Será filtrado o código do vendedor do usuário Logado / Efetuar Logon = Exigirá logon e será filtrado o código do vendedor do usuário que efetuou o logon
CL - GE - 300691 - Permite reimpressão de tintas
Permite reimpressão de tintas
CL - GE - 300692 - Bloqueia editar orçamentos
Bloqueia editar orçamentos
CL - GE - 300694 - Divisão/Categoria para o segundo vendedor
Divisão/Categoria para o segundo vendedor
CL - GE - 300695 - Divisão/Categoria para o terceiro vendedor
Divisão/Categoria para o terceiro vendedor
CL - GE - 300696 - Tipos Nota cancelar pedido na devolução de venda
Os tipos de nota devem ser separados por vírgula, sem espaços entre as opções e sem vírgula no final. O Tipo Nota "Remessa" não cancela o pedido mesmo que seja colocado na configuração.
CL - GE - 300697 - Filtrar CPF contatos na Ficha de Clientes
Ao informar um CPF na tela de filtros da ficha de clientes, ativa a busca de contatos que tenham o CPF informado. Este recurso pode deixar a pesquisa mais lenta.
CL - GE - 300698 - Bloquear cliente fora do estado no Orçamento e Pré-Venda
Bloquear cliente fora do estado no Orçamento e Pré-Venda
CL - GE - 300699 - Bloquear Teclado nas Impressões TEF
As opções "Sim" e "Bloquear e esvaziar buffer" podem deixar o sistema mais lento
CL - GE - 300700 - Na conciliação de cartões desconsiderar data da venda
Na conciliação de cartões desconsiderar data da venda
CL - GE - 300701 - Aplicar faixas desconto a partir do desconto da cond. pagto.
Marcando esta config., o desconto sugestão da condição de pagamento é somado as config.´s 300331, 300333, 300335, 300337 e 300339 para definir as faixas de desconto permitidas. A configuração 300301 "Utilizar compensação de descontos" deve estar marcada para uso desta configuração.
CL - GE - 300702 - Ao efetuar ZOOM no lançamento nas telas de pesquisa, abrir
Ao efetuar zoom no lançamento nas telas de pesquisa, abrir
CL - GE - 300703 - Cliente Sugestão Pré-Venda
Informe o código de cliente inicial da tela de Pré-Venda
CL - GE - 300704 - Cliente Sugestão Orçamento
Informe o código de cliente inicial da tela de Orçamento
CL - GE - 300705 - Permitir conferir Quantidade NFE maior que Saldo OC
Permitir conferir Quantidade NFE maior que Saldo OC
CL - GE - 300706 - Divisão/Categoria para financeiras
Divisão/Categoria para financeiras
CL - GE - 300707 - Versão cálculo impostos Nota Fiscal Saída
Versão cálculo impostos Nota Fiscal Saída
CL - GE - 300708 - Versão cálculo impostos Ordem de Compra
Versão cálculo impostos Ordem de Compra
CL - GE - 300709 - Versão cálculo impostos Nota Fiscal Entrada
Versão cálculo impostos Nota Fiscal Entrada
CL - GE - 300711 - Ao efetuar ZOOM na NF Saída nas telas de pesquisa, abrir
Ao efetuar zoom na NF Saída nas telas de pesquisa, abrir
CL - GE - 300712 - Ao efetuar ZOOM na NF Entrada nas telas de pesquisa, abrir
Ao efetuar zoom na NF Saída nas telas de pesquisa, abrir
CL - PE - 2776 - Transmitir arquivos XML de Redução Z (PAF-ECF)
Data em que as alterações necessárias para atender ao Requisito LVIII do Bloco X do PAF-ECF entram em vigor no CIGAM. Somente os movimentos de Redução-Z que possuírem datas maiores ou iguais ao conteúdo dessa configuração serão considerados para geração e transmissão dos arquivos XML.
Se essa configuração não estiver preenchida, o sistema não fará verificação, geração e envio das informações conforme o Requisito LVIII do Bloco X do PAF-ECF.
CL - PE - 2777 - Transmitir arquivos XML de Estoque (PAF-ECF)
Data em que as alterações necessárias para atender ao Requisito LIX do Bloco X do PAF-ECF entram em vigor no CIGAM. Somente os movimentos de Estoque que possuírem datas maiores ou iguais ao conteúdo dessa configuração serão considerados para geração e transmissão dos arquivos XML. Se essa configuração não estiver preenchida, o sistema não fará verificação, geração e envio das informações conforme o Requisito LIX do Bloco X do PAF-ECF.
CL - PE - 2778 - Tipo de Ambiente para transmissão do Bloco X do PAF-ECF
Indica o Tipo de Ambiente a ser utilizado para a comunicação com a SEFAZ (Secretaria da Fazenda do Estado) para a transmissão dos arquivos XML de Redução-Z e Estoque que compõe o Bloco X do PAF-ECF.
CL - PE - 2780 - Número do credenciamento do PAF-ECF na Unidade Federativa
Número do credenciamento do PAF-ECF ou do Sistema de Gestão na unidade federativa que autorizou seu uso.
CL - PE - 2792 - Utilizar separador na descrição do Material (PAF-ECF)
Quando essa configuração estiver marcada, a descrição do Material será montada com o caractere separador # entre as opções CEST e NCM para atender ao Requisito XIII do PAF-ECF.
Essa configuração só será válida quando a configuração 'LF - GE - Descrição do Material parametrizável nos Arquivos Legais' estiver parametrizada com as opções CEST e NCM e esse caractere será utilizado somente entre essas opções.
Ex.: #CEST#NCM#Descrição do Material
CL - PE - 2793 - Bloquear emissão de NFs faturadas com ECF aberto (PAF-ECF)
Para atender ao Requisito XXVIII do PAF-ECF, quando essa configuração estiver marcada o sistema não irá permitir a criação de Notas Fiscais que contenham valor total faturado quando o ECF estiver aberto.Somente será possível emitir Notas Fiscais com valor total faturado quando o ECF estiver no período entre a emissão da Redução Z e a emissão do primeiro cupom fiscal do dia seguinte.
CL - PE - 3148 - Modelo de tela do ponto de venda (PDV)
Define qual modelo de tela será utilizado para o ponto de venda. Opções disponíves:
1 PAF-ECF = Modelo tradicional que atende os requisitos do PAF-ECF e documentos eletrônicos de venda ao consumidor;
2 PDV = Modelo maximizado que atende requisitos apenas dos documentos eletrônicos de venda ao consumidor;
CL - PE - 300112 - Permitir impressão de comprovante DAV
Se marcada a opção será disponibilizada a impressão do comprovante DAV para o PAF-ECF
CL - PE - 300113 - Titulo do comprovante do DAV
Titulo do DAV a ser impresso na Impressora Não Fiscal
CL - PE - 300141 - Tipo de impressão do orçamento
Esta opção deve estar como "Imp. Fiscal DAV" ou "Merge DAV" para clientes que estão sujeitos ao PAF-ECF.
CL - PE - 300165 - Número de vias DAV
Informe o número de vias que deseja imprimir o DAV
CL - PE - 300222 - Permitir alterar DAV impresso - Requisito VI PAF-ECF
Marcando esta configuração, será permitido incluir, excluir e editar itens de orçamentos que já emitiram "D.A.V.".
CL - PE - 300239 - Ao cancelar uma pré-venda, imprimi-la em ECF
Esta configuração deve obrigatoriamente ser marcada para UF´s com legislação do PAF-ECF vigente.
CL - PE - 300386 - Recompor valor do Grande Total na alteração do CRO
Está configuração quando marcada recompõe o valor do Grande Total na alteração do CRO.
CL - PE - 300390 - Gerar Anexo III na inicialização
Gerar arquivo de dados técnicos com referência ao arquivo de geração de MD5 a cada inicialização.
CL - PE - 300391 - Gerar Anexo VI na Redução Z
Quando configuração marcada na emissão da Redução Z, será gerado o arquivo Movimentos por Ecf.
CL - PE - 300408 - Utilizar carrinho de compras Requisito XVIII Item 1 PAF
Com esta configuração marcada, quando estiver no Orçamento ou Pré Venda e utilizar a pesquisa de materiais ou consulta de preços, é possível ir adicionando os itens em um Carrinho de Compras e depois descarregar os itens no Orçamento ou Pré-Venda.
CL - PE - 300413 - Gerar Anexo XV na inicialização Requisito XIV Item 4 PAF
Quando configuração marcada na emissão da Redução Z, será gerado o arquivo Troco Cartão.
CL - PE - 300432 - Salvar posição Estoque na abertura do ECF
Esta opção gera os dados para atender o Requisito VII, Item 8, da legislação do PAF-ECF
CL - PE - 300433 - Exibir totalizações na Consulta de Preços, Req XVIII Item 1
Com esta config. marcada, na Consulta de Preços, exibirá os valores de totalizações.
CL - PE - 300465 - Imprime Cancel. de itens de PV/Orçamentos no Cupom/DAV
Requisito V 8 e VI 8 PAF-ECF
CL - PR - 2904 - Versão da busca das promoções
Versão de busca das promoções. As opções disponíveis são:
Versão 0: busca a promoção com o algoritmo original.
Versão 1: possui algoritmo acelerador na busca das promoções.
CL - PR - 2906 - Buscar maior Benefício da Promoção
Quando essa configuração estiver marcada, o sistema irá ordenar os Benefícios da Promoção pela coluna 'Benefício' em ordem decrescente, ao invés de ordenar pela coluna 'Ordem'. Desse modo, se a Promoção não for acumulativa, o Benefício concedido será o de maior relevância pela quantidade do Benefício.
Ex.:
Ordem | Descrição | Tipo Benefício | Benefício | Um p/Grupo | Ativo
1 | 5% OFF | 00004 Percent | 5% | | Sim
2 | 10% OFF | 00004 Percent | 10% | | Não
3 | 15% OFF | 00004 Percent | 15% | | Sim
Considerando que as regras dos três Benefícios sejam atendidas e a Promoção não seja acumulativa, o sistema irá buscar o seguinte Benefício: Configuração Desmarcada: Benefício 1, de 5%. Configuração Marcada: Benefício 3, de 15%.
CL - PR - 2930 - Buscar maior Promoção
Quando essa configuração estiver marcada, o sistema irá considerar apenas a Promoção que contiver o maior Benefício, ao invés de considerar todas as Promoções com benefício(s) válido(s).
Importante: Quando houverem descontos já concedidos nos itens oriundos de outras negociações, o sistema irá avaliar e aplicar somente o maior desconto, sem acumular os mesmos.
CL - PR - 3088 - Tipo de observação das promoções/benefícios concedidos
Esta configuração definirá como serão geradas as observações das promoções/benefícios concedidos. A impressão será realizada através de variável de impressão merge do DANFE <!$MG_obs_completa>. Opções disponíveis:
- 0 Nenhum: Não será gravada na observação da nota as observação das promoções/benefícios concedidos;
- 1 Completa : grava na OBSERVAÇÃO da nota da forma:"Nível N+ Promo XYZ + Benefício ABC + Item N";
- 2 Benefício : grava na OBSERVAÇÃO da nota o formato simplificado:
"Item 1 | 15% | de 100,00 por 85,00"
"Item 2 | 20% | de 200,00 por 160,00"
"Item 3 | 20% | de 120,00 por 96,00"
CL - PR - 3092 - Sistema de pontos
Esta configuração definirá se será utilizado Sistema de Pontos na funcionalidade de Promoções e qual integração de pontos será utilizada. Opções disponíveis:
• 0 Nenhum: Não haverá integração de pontos na funcionalidade de Promoções;
• 1 CIGAM: Será utilizado o controle de pontos através do sistema CIGAM;
• 2 PolvoSpot : Será realizada integração com sistema Polvo Spot ( sistema externo de Marketing e Fidelização de Clientes) no registro de pontuação, resgate de prêmios e resumo dos dados de pontuação do cliente;
CL - PR - 3094 - Busca regra para resgate de pontos
Define a forma como serão resgatados os pontos do Programa de Fidelidade. As opções disponíveis são:
1 Automático: O resgate ocorrerá de forma automática sempre que o cliente possuir pontos suficientes para resgate.
2 Manual: O resgate ocorrerá de forma manual através de um botão apresentado no momento de informar os pagamentos da Nota Fiscal.
CL - GE - 3112 - Possibilitar a duplicação de um agendamento no Calendário
No Calendário de Eventos do Associações, ao selecionar esta configuração o CIGAM realizará um questionamento ao usuário, onde será possível apenas mover o agendamento de um horário/dia para outro ou ainda será possível duplicar o agendamento atual para o horário/dia selecionado.
CL - GE - 3188 - Período a buscar Notas Abertas no módulo Gestão de Lojas
Informar o número de dias que o sistema buscará por Notas Fiscais que foram criadas e não foram finalizadas. Esta busca se dará durante a inicialização do sistema, abertura do Emissor de Cupom Fiscal ou Orçamento
Observação: Quando a configuração estiver como '0', serão avaliadas todas as notas abertas para o dia em questão, sendo excluídas automaticamente. A partir disto serão excluídas conforme o número de dias definidos.
CL - GE - 3191 - Senha para permitir abertura de gaveta do caixa
Se o usuário possuir senha cadastrada ou estiver configurado para todo mundo, esta será solicitada ao ser selecionada a opção 'Abrir gaveta' (Ctrl + F12) do Emissor de Cupom Fiscal.
CL - GE - 3192 - Comando para abertura da gaveta conectada na impressora
Colocar o comando ESC/POS de abertura de gaveta conectada na impressora padrão, com o código decimal dos caracteres separados por vírgula. Na sequência há um exemplo para uma EPSON TM-T20:
27,112,48,55,121
Obs: nem todas as impressoras suportam comandos ESC/POS, deve ser consultado com o fabricante segundo o modelo da mesma.