GE Empresas/Pessoas Guia Padrão
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Índice
- 1 Guia Padrão
- 1.1 Representante
- 1.2 Responsável
- 1.3 Condição Pagamento
- 1.4 Tipo de Pagamento
- 1.5 Tabela de Preço
- 1.6 Tipo de Frete
- 1.7 Frete
- 1.8 Desconto 1
- 1.9 Desconto 2
- 1.10 Mercado
- 1.11 Comissão da Empresa
- 1.12 Indenização
- 1.13 Valor do Frete
- 1.14 Portador
- 1.15 TG de Pedido O.C/NF
- 1.16 Centro de Armazenagem
- 1.17 Juros
- 1.18 Conta Financeira saída
- 1.19 Conta Financeira Entrada
- 1.20 Idioma
Guia Padrão
- Os campos apresentados em itálico são campos que serão utilizados como sugestão ao referirem-se ao mesmo campo em outras telas, quando utilizado esta mesma empresa.
Representante
Digite o código do cadastro no CIGAM para a pessoa ou empresa que é o representante, vendedor ou revenda da empresa que está sendo cadastrada, caso sua empresa opere na modalidade de definir clientes por representante, do contrário, deixe o campo em branco. Este código será sugerido no módulo de Faturamento no campo representante toda vez que este cliente for informado. Essa informação também poderá ser selecionada pressionando a tecla F5 (Zoom), a qual abrirá a tela de pesquisa de empresas. O programa aceitará somente empresas ativas, caso contrário, apresentará uma mensagem informando que a empresa não é válida.
Responsável
Informe o código do funcionário (de sua empresa), digitando o código ou selecionando através da tela de pesquisa de empresa (F5 – Zoom), que está responsável por esta empresa que você esta cadastrando. O programa aceitará somente empresas ativas, caso contrário, apresentará uma mensagem informando que a empresa não é válida.
Condição Pagamento
Informe a condição de pagamento padrão para esta empresa. Esta informação será apresentada como sugestão toda vez que o sistema necessitar. Utilize o recurso F5 para acessar o Cadastro de Condição de Pagamento.
Tipo de Pagamento
Tipo de Pagamento: Informe o Tipo de Pagamento que será utilizado como padrão para esta empresa quando o sistema necessitar. Utilize o recurso F5 para acessar o Cadastro de Tipos de Pagamentos.
Tabela de Preço
Informe neste campo a Tabela de Preços padrão para esta empresa. Utilize o recurso F5 para acessar o cadastro de Tabelas de Preços.
Tipo de Frete
Informe o tipo de modelo padrão para frete para as notas fiscais desta empresa. Ao gerar a nota fiscal, o sistema consulta primeiramente este campo e posteriormente a informação cadastrada no tipo de operação.
Frete
Informe o percentual de sugestão. Esta informação será utilizada pelo sistema toda a vez que se referir a ela para esta empresa.
Desconto 1
Informe o percentual de sugestão. Esta informação será utilizada pelo sistema toda a vez que se referir a ela para esta empresa.
Desconto 2
Informe o percentual de sugestão. Esta informação será utilizada pelo sistema toda a vez que se referir a ela para esta empresa.
Mercado
Informe o mercado da empresa. Você poderá acessar os itens cadastrados através do recurso F5.
Comissão da Empresa
Informe a comissão que este representante receberá por cada baixa efetuada para esta empresa. Esta comissão será apresentada como sugestão na comissão referente ao representante ao cadastrar no Módulo Faturamento.
Indenização
É informado o valor percentual de indenização.
Valor do Frete
Este campo será somado ao valor unitário do material via tabela de preços, caso a empresa que possua este percentual cadastrado seja utilizada em alguma movimentação. E a movimentação esteja com o Tipo do Frete igual a CIF.
Portador
Informe o portador padrão para esta empresa. Esta informação será utilizada pelo sistema ao criar uma nota fiscal.
TG de Pedido O.C/NF
Centro de Armazenagem
Informe o Centro de Armazenagem da empresa. Você poderá acessar os itens cadastrados através do recurso F5.
Juros
Informe o percentual de sugestão. Esta informação será utilizada pelo sistema toda a vez que se referir a ela para esta empresa.
Conta Financeira saída
Quando informada a Conta, o sistema leva como sugestão para capa do Pedido e Nota Fiscal de Saída.
Conta Financeira Entrada
Quando informada a Conta, o sistema leva como sugestão para capa do Ordem de Compra e Nota Fiscal de Entrada.
Regra de busca da Conta Financeira:
- Quando parametrizado no Cadastro de Empresa sempre terão prioridade sobre as outras regras de busca.
- Se não informado no Cadastro de Empresa continua buscando da Condição de Pagamento.
Exceções de atualização da Conta Financeiro:
Quando for alterado a Empresa para uma que não possuir Conta Financeira parametrizada, sistema mantém a Conta Financeira do Pedido ou da Nota. Isso ocorre também para a Condição de Pagamento a mesma regra. Se houver Conta Financeira parametrizada no Cadastro de Empresa, segue a Regra de busca do Cadastro de Empresa, se o mesmo não possuir, busca da Condição de Pagamento.
Alterando a Empresa no Pedido ou Nota:
- Empresa c/ Conta Financeira – neste caso o sistema segue a regra de busca e atualiza a Conta do Pedido com a Conta Financeira da Empresa.
- Empresa s/ Conta Financeira – neste caso o sistema irá manter a Conta Financeira informado no Pedido.
Alterando a Condição do Pagamento no Pedido ou Nota:
Condição de Pagamento c/ Conta Financeira – neste caso o sistema segue a regra de busca e somente atualizará a Conta do Pedido com a Conta da Condição de Pagamento se a Empresa informada do Pedido não possuir Conta Financeira parametrizada.
Se a Empresa por exemplo possuir Conta Financeira parametrizada, o sistema faz a regra e irá atualizar a Conta do Pedido conforme a Conta Financeira do Cadastro de Empresa.
Condição de Pagamento s/ Conta Financeira – neste caso o sistema irá manter a Conta Financeira informado no Pedido.
Validade da Cobrança do Custo Administrativo:
Idioma
Neste campo o usuário deverá selecionar o idioma desejado. Este idioma será utilizado nos relatórios do módulo de Comércio Exterior.