LF - Como Fazer - Gerenciador FCI

De CIGAM WIKI
Revisão de 19h39min de 25 de setembro de 2023 por Graziela.plantholt (discussão | contribs) (Como Verificar o Motivo de uma Nota Fiscal não ser Apresentada na Rotina do Gerenciador FCI?)

Objetivo Principal

O “Gerenciador FCI” que tem por objetivo automatizar, no caso de itens industrializados, o cálculo do percentual de conteúdo importado (% CI), e com isto, de acordo com legislação vigente calcular também a origem do respectivo produto. Após a apuração destas informações, a rotina executa a atualização dos campos respectivos no cadastro de materiais.

Além disso irá centralizar a rotinas de geração do arquivo junto aos órgãos governamentais que controlam o FCI e posterior retorno do arquivo enviado, atualizando o campo código FCI do cadastro do Material.

FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) o que é?

FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) é o documento responsável por reunir as informações necessárias para que se possa determinar qual a participação ou percentual de um insumo importado sobre o valor total de um produto, além de identificar o contribuinte e o item em questão. A regra fiscal vale também no caso de compra e venda de mercadoria, se ela estiver entre as origens determinadas para tal controle.

O FCI foi regulamentado por um convênio. O Convênio ICMS 38/2013 é que regulamenta o assunto a nível nacional.

Depois que é assinado um convênio os estados precisam regulamentar o assunto em seus próprios regulamentos. Entretanto nos casos em que já exista um convênio envolvido, não deve haver divergências entre os Estados.

Acesso Menu CIGAM

A Rotina Gerenciador FCI está disponibilizada em Fiscal > Escrita Fiscal > Rotinas > Legais > GIA > GIAS Federais > Gerenciador FCI.

Como Cadastras Configurações?

Permite as parametrizações com configurações necessárias para a correta utilização do Gerenciador FCI.

Apresenta 3 divisões: Geral, Tipos de Operações e Observações.

Gerenciador_FCI_1

Geral:

Origem da Busca dos Insumos: Engenharia e Ordem de Produção

Tabela de Preço para valores de Saída:

Data Limite para Busca dos movimentos:

TG EAN:

Considerar Engenharia de Serviço: Marcar opção para opção, SIM Considerar.

Fórmulas: Fórmulas com as opções de busca de dados para as seguintes opções:

* Valor Insumos Importados - CFOP iniciado em 3
* Valor Insumos importados – Origem 2 (100%)
* Valor Insumos importados – Origem 8 (Superior 70%)
* Valor Insumos importados – Origem 3 (Superior 40%)
* Valor Saídas do produto pronto (por venda)

Para edição/manutenção das fórmulas, utilizar o comando F5 com o cursor posicionado na fórmula a ser modificada.

Gerenciador_FCI_2

Tipo de Operações:

Nesta tela estão selecionados os Tipos de Operação a serem considerados na execução da rotina.

Remoções ou inclusões de Tipos de operação poderão ser realizadas por aqui e serão consideradas nesta execução do cálculo do percentual do Conteúdo importado.

Se a seleção for definitiva, sugerimos que a configuração de Tipo de Operação de número “310” – Considerar na rotina de “Atualização do Percentual do Conteúdo Importado e Origem dos Materiais” seja utilizada.

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Observações:

Nesta tela são demonstrados informações que serão utilizados durante a importação do arquivo FCI.

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Como Calcular o FCI?

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Ao utilizar a opção Calcular da rotina “Gerenciador FCI” serão disponibilizadas as opções abaixo:

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Opção Voltar

Filtros Avançados

Excluir Filtros Avançados

Marcar Todos

Desmarcar Todos

Inverter Seleção

Utilizando a opção Filtros Avançados, será possível utilizar as opções de filtros abaixo:

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Período: informar mês/ano para busca dos Produtos com Nota Fiscal de Venda. Esse campo é obrigatório ser informado para permitir a confirmação da rotina.

Grupo: Informar intervalo de Grupo de Materiais (Produtos).

Subgrupo: Informar intervalo de Sub Grupo de Materiais (Produtos).

NCM: Informar intervalo de NCM(s).

Material: Informar intervalo código de Material (classificação).

Reduzido: Informar intervalo código de Material (reduzido).

Especif1/Identif. - Especif2 - Especif3: Informar intervalo código de Especif(s) de Material.

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Confirmar: Executa a rotina de leitura dos Produtos de Venda do período e busca respetivos insumos utilizados com base no previsto na (Engenharia) ou com base no realizado (leitura das Ordens de Produção), conforme opções definidas em configurações dessa rotina.

Cálculo: Essa opção apresenta em tela as seguintes informações relacionadas ao cálculo FCI:

* Materiais com código /Descrição do Material
* Origem (Engenharia/Ordem Produção)
* Valor Entrada
* Valor Saída
* %CI e cálculo
* Origem Material calculada conforme aplicação do %CI
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Gerenciador_FCI_10 Clicar no ícone é possível abrir a estrutura dos insumos utilizados com base no previsto na (Engenharia) ou com base no realizado (leitura das Ordens de Produção) e respectivo valor de Entrada.

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Através do “Detalhamento do cálculo”, utilizando a opção F5 sobre o campo Valor de Entada da Linha do insumo, será possível identificar a composição de Notas fiscais utilizadas para o resultado da média ponderada.

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Através do “Detalhamento do cálculo”, utilizando a opção F5 sobre o campo Valor Saída da Linha do Material, será possível identificar a composição de Notas fiscais de saídas utilizadas para o resultado da média ponderada.

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No rodapé da tela, é apresentado informações do Material:

* Material (Código do Material) – Referência Quantidade
* Código FCI
* Percentual CI
* Origem
* Legenda: Material com engenharia/Material sem engenharia
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Observações importantes:

O cálculo de conteúdo importado (CI) dos produtos industrializados através da rotina do Gerenciador FCI consiste na identificação dos insumos utilizados no processo de industrialização, tratando de duas maneiras distintas:

* Com base no previsto (Engenharia).
* Com base no realizado (leitura das Ordens de Produção).

A rotina apresenta opção na tela para que o usuário escolha a maneira desejada de executar a busca.

Além disto, a rotina permite a escolha das seguintes opções:

* Substituição de materiais, no momento da fabricação, com ou sem uso da configuração PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção.
* Possibilidade de o cliente considerar ou não as engenharias de serviço.
* Uso de configurador de produto, com ou sem regras que levam o consumo a saber qual dos insumos existentes no semiacabado (fantasma) será utilizado.
* Uso de regras de especificações, para os clientes que não utilizam configurador, mesmo assim possuem regras.

Como Atualizar o Cálculo FCI nos Materiais?

Ao utilizar a opção Confirmar da tela principal (cálculo) serão atualizados os seguintes campos do cadastro de Material selecionados pela rotina do cálculo FCI:

* Origem Mercadoria.
* Percentual ICMS CI.
* Código FCI ( Atualiza o campo código FCI limpando seu conteúdo , habilitando dessa forma, o envio e retorno do Arquivo FCI para esse material receba um novo código FCI).
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Obs.: Rotina do cálculo FCI irá atualizar automaticamente o campo de seleção desde que para esse período não tenha sido gerado.

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Como utilizar Histórico de Alterações (FCI)?

Permite a consulta das alterações dos cadastros de materiais, envolvendo os principais relacionados ao FCI.

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Como Gerar o Arquivo FCI?

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Permite geração do arquivo FCI, buscando os Materiais que não possuem Código de FCI informado, desde que contenham as seguintes origens:

* "3" (Nacional - Import.sup. 40% e inferior ou igual a 70%)
* "5" (Nacional, conteúdo de importação inferior ou igual a 40%)
* “8” (Nacional – Import. superior a 70%).

O arquivo gerado deve ser validado e enviado. A transmissão é realizada através de um aplicativo denominado Validador/Transmissor que deve ser obtido através de download no site da FCI (www.fazenda.sp.gov.br/fci).

Obs.: Para enviar o arquivo é necessário ter o certificado digital instalado.

A rotina apresenta os seguintes filtros de seleção:

* Material
* Grupo (Material)
* Sub Grupo (Material)
* NCM

Arquivo a gerar: Deverá ser informado o caminho padrão em que o arquivo deverá ser gerado.

Gerar relatório de conferência: Sugere deixar marcado essa opção para listagem relatório de conferência dos dados gerados pela rotina.

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Arquivo txt: Ao confirmar será gerado arquivo em txt conforme modelo.

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Relatório Geração do Arquivo FCI

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Importante:

Para a Geração do arquivo FCI, o campo Uni. de Medida FCI deverá ser revisado e preenchido conforme tabela de unidade Medidas padrões (Abreviaturas e Símbolos) FCI definidas na legislação FCI, (verificar material Manual_FCI_1.0.8_SEFAZ SP).

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Como Importar Arquivo FCI?

Após enviar o arquivo com os materiais para a SEFAZSP, será disponibilizado um arquivo de retorno com os códigos da FCI. Esse arquivo deve ser informado na rotina Importa Arquivo FCI, para que o código FCI disponibilizado pelo Fisco seja atualizado corretamente no cadastro dos respectivos materiais.

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Como Verificar o Motivo de uma Nota Fiscal não ser Apresentada na Rotina do Gerenciador FCI?

Uma nota fiscal pode não ser apresentada na rotina do Gerenciador FCI em virtude das validações que seguem:

* Modelo de Formulário diferente de "55" e "58";
* Status NFE deve estar igual à "3" (Confirmado) ou "8" (Nota Avulso);
* Material deve ter o Tipo Ativo e estar com a opção Estrutura Comercial desmarcado;
* CFOP deve ser iniciado em "5" (venda interna) ou "6" (venda interestadual);
* Configuração TO - 310 - Considerar na rotina de atualização do Percentual Conteúdo Importado e Origem dos Materiais do Tipo de Operações deve estar marcada.