Release 211004.l
RELEASE 211004.l - CIGAM 11 |
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Genéricos Controladoria |
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O.S.: 761070/2 Descrição da Alteração: Feita melhoria de performance na busca dos dados para a tela. |
O.S.: 793314/2 Descrição da Alteração: Alterado o programa "Documento" para não travar as tabelas quando a tela "Inconsistências" estiver aberta. |
Contabilidade |
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O.S.: 746950/11 Descrição da Alteração: Alterado o manutenção contabil para busca o direitos que o usuário possui ao abrir aplicação e também para abrir a tela "Lista de aplicações" após encerrar o manutenção contabil. |
Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Legais |
O.S.: 768075/2 Descrição da Alteração: Relatório passa a considerar a opção 'Listar empresas sem movimento financeiro' |
O.S.: 746950/10 Descrição da Alteração: Alterado o programa "Relatório estruturado personal" para imprimir os valores sem precisar que o checkbox "Acumular Saldo" esteja marcado. |
Compras |
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Utilidades/Diversos - Genéricos |
O.S.: 721245/4 Descrição da Alteração: Com objetivo de tornar o programa de Validar Expressão mais produtivo, a validação agora é realizada via banco a menos que seja definido o nome lógico TMPNL_CK07234 = S. |
Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
O.S.: 735920/82 Descrição da Alteração: Alterado rotina responsável por remover alguns dos correlados da NFE quando a mesma provem de uma PreNota, visando garantir a integridade dos registros da Ordem de Compra. |
Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras |
O.S.: 770528/2 Descrição da Alteração: Realizado equiparação do funcionamento da configuração 'FA - GE - 80 - Utilizar regra fiscal' nos itens da Ordem de Compra conforme Itens do Pedidos. |
Suprimentos - Compras - Movimentos - Cotações |
O.S.: 763844/2 Descrição da Alteração: Realizada alteração na rotina das cotações para o cálculo do custo unitário em que passa a disponibilizar o valor de diferencial de alíquota. |
Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras |
O.S.: 773667/1 Descrição da Alteração: Revisado os pontos em que eram exibidas quantidades referentes aos itens, adequando os campos para respeitarem a máscara cadastrada no material. |
Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Envia Email para Fornecedor |
O.S.: 774611/1 Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a integridade da rotina de envio de e-mail ao fornecedor,foi realizado tratamento a fim de identificar os itens como Solicitação ou Requisição. |
Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Entradas |
O.S.: 768979/1 Descrição da Alteração: Realizada a inclusão de um alerta, na rotina de devolução de entradas, quando o TO da devolução estiver com o faturar = 'N', será disparada a mensagem, para verificar a parametrização correta, visto que por definição, o correto é o faturar do TO estar como 'sim'. |
Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota |
O.S.: 745628/6 Descrição da Alteração: Criado conector no programa 121, no TPI da task principal. |
Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe |
O.S.: 731572/1 Descrição da Alteração: Realizada evolução no Gerenciamento de XML 2.0 para atender vínculos com Ordens de Compras que contêm materiais com grade Ambos. |
Contratos |
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Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gerar Faturamento de Cobrança |
O.S.: 789063/1 Descrição da Alteração: - Na task 'Gera Faturamento Contrato_7540' adicionado no form o botão b_customizado e disponibilizado os seguintes conectores:
EX_CG07540Gera Faturamento Contrato_7540PBCabPrg |
DIRF |
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Fiscal - DIRF - Relatórios - Legais - DIRF a partir de 2021 |
O.S.: 786216/1 Descrição da Alteração: Disponibilizado o novo layout da DIRF 2023 (003 – ADE COFIS 113 de 21/11/2022 – DIRF 2023) no programa 'DIRF a partir de 2021'. Ao selecionar o layout 003, no arquivo vai gerar com o identificador de estrutura 'ARNZRXP'. |
Escrita Fiscal |
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Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
O.S.: 738386/2 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do CIGAM, o Sistema passa a calcular o PIS e COFINS fixo, quando o Material estiver utilizando a mesma TG Conversora parametrizada na configuração: '1062 - GF - GE - TG para conversão de quantidade no cálculo do PIS e COFINS'. |
Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 784854/1 Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar a experiência do usuário no sistema e manter a conformidade nos calculos de PIS/COFINS. Foi criado um checklist para condicionar a impressão das variáveis de forma que sejam mostradas as 4 casas decimais. |
Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
O.S.: 717747/56 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, as observações geradas através da Rotina de Devoluções de Saída passam a ser criadas através de um programa já existente e que possui a tarefa de gravar as observações no banco de dados. |
Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Guias de Recolhimento dos Impostos - 10/10 |
O.S.: 591670/7 Descrição da Alteração: O sistema passa a disponibilizar a geração da Guia de Recolhimento do Imposto 'S FCP UF Origem/Destino'. Essas Guias de Recolhimento serão geradas através do Relatório de Conferência do DIFAL a partir do valor do FCP e posteriormente serão declaradas através dos registros E300, E310 e E3111 do EFD ICMS IPI (Sped Fiscal). |
Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável |
O.S.: 758357/2 Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta Cigam, criado uma nova tag de xml se_tomador_snumero que avalia se no cadastro do tomador do serviço possui informado S/N ou SN no número do endereço. |
Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF |
O.S.: 778096/41 Descrição da Alteração: Realizada alteração na rotina EFD Reinf visando a integridade das gravações referentes aos registros R2010 e R2020, quanto às observações informadas. |
Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - GIA - Rio Grande do Sul - Versão 8 |
O.S.: 755911/2 Descrição da Alteração: Efetuada equalização de scripts referente aos registros de Nota Referência e de Tipos de Ajuste do EFD ICMS IPI (Sped Fiscal). |
Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - GIA - São Paulo |
O.S.: 705288/5 Descrição da Alteração: Evoluído o tratamento dos lançamentos do Valor ICMS Outros, Valor ICMS Não Tributado e Valor ICMS-ST, nos termos da portaria CAT 66/2018 para nota fiscal de Saída. Tipo de Ajuste '055' - Valor ST. Tipo de Ajuste '056' - Valor ICMS Outros e Valor ICMS Não Tributado. |
Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DIME - Santa Catarina (SC) |
O.S.: 789086/2 Descrição da Alteração: Efetuado tratamento para que não ocorra a inversão dos valores do campo base do Crédito Presumido (14010) para o campo de valor de débito presumido da subapuração (14020). |
Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal |
O.S.: 565282/41 Descrição da Alteração: O Sped Fiscal passa a ler o valor do Diferencial de Alíquota a partir das Notas Fiscais de Entrada de Antecipação Parcial para a geração dos registros E113, trazendo os valores de diferencial para o campo 9 - VL_AJ_ITEM. Exceção 1: Para documentos com código de situação (campo COD_SIT) cancelado (código “02”) ou cancelado extemporâneo (código “03”), não apresentar o registro filho (C850).
Exceção 2: Os documentos fiscais emitidos pelas filiais das empresas que possuam inscrição estadual única ou sejam autorizadas pelos fiscos estaduais a centralizar suas escriturações fiscais deverão ser informados como sendo de emissão própria e código de situação igual a “00 – Documento regular”. |
Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe |
O.S.: 756365/2 Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar a experiência do usuário no sistema e manter a conformidade dos cálculos de impostos, foi realizada uma alteração na validação do percentual de ICMS ao fazer a efetivação da Pré-Nota, proveniente do Gerenciamento XML NFe/CTe, de acordo com a incidência. |
Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS |
O.S.: 643129/22 Descrição da Alteração: Evoluímos a rotina "Apuração ICMS", disponibilizando a opção 'Imprimir detalhamento Média ST' referente ao "ICMS ST RETIDO / ICMS EFETIVO" via Média ST. Também garantimos os valores da Apuração da Média ST quando ocorrer Compra e Venda no mesmo dia.
Na rotina "Recalcula Impostos" que possui as "Rotinas Específicas", adicionamos o filtro '#08 Material' para a rotina '#08 Atualizar valor médio ponderado móvel unitário do estoque', ao informar o Material, será atualizado o valor médio ponderado móvel unitário do estoque apenas deste Material.
Garantimos a geração da informação 'CFOP' nos Registros C180 - Informações complementares das operações de entrada de mercadorias sujeitas à substituição tributária, como também a 'Quantidade' nos Registros C186 -Informações complementares das operações de devolução de entradas de mercadorias sujeitas à substituição tributária. |
Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - CSLL/IRPJ Lucro Presumido |
O.S.: 638863/2 Descrição da Alteração: Com o objetivo de gerar o relatório de Apuração CSLL/IRPJ com o critério de escrituração como Caixa, foi alterado o relatório e otimizado a disposições das informações para a melhor visualização das informações. |
Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - Ressarcimento de ICMS/ST |
O.S.: 742988/2 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, na emissão do relatório "Ressarcimento de ICMS/ST" o sistema passar a obter o valor a ser ressarcido proporcional a quantidade da saída. |
Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Conferências - Relatório de Apuração do DIFAL |
O.S.: 591670/7 Descrição da Alteração: O sistema passa a disponibilizar a geração da Guia de Recolhimento do Imposto 'S FCP UF Origem/Destino'. Essas Guias de Recolhimento serão geradas através do Relatório de Conferência do DIFAL a partir do valor do FCP e posteriormente serão declaradas através dos registros E300, E310 e E3111 do EFD ICMS IPI (Sped Fiscal). |
Gestão Fiscal Municipal |
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Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SP - São Paulo - GISS - Mauá |
O.S.: 680708/2 Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para garantir a geração GISS - Escrita Fiscal Municipal da cidade de Araraquara e da cidade Itu, realizadas alterações conforme layout. |
Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável |
O.S.: 596325/2 Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, criado a variável condicional <!$MG_se_existe_nota_referencia>, que será verdadeira quando a nota sendo enviada possuir uma nota referenciada. |
Faturamento/Pedidos |
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Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
O.S.: 778494/1 Descrição da Alteração: Visando atender a demanda, foram criadas variáveis de impressão para o DANFE para o CNPJ e IE do local de entrega:
<!$MG_cnpj_entrega>
<!$MG_inscricao_estadual_entrega>
Disponíveis quando a configuração 'LF - NE - 2807 - Método para geração do Danfe da NFe = Padrão'. |
Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
O.S.: 766305/21 Descrição da Alteração: Na nota fiscal de entrada gerada pela devolução de venda, passa a ser gerada a tag <refNFe> do XML com base no CNPJ da Unidade de Negócio da nota de origem (referênciada). |
Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 689829/86 Descrição da Alteração: Criado conector EX_CG00465.ItemPedido_465EVF_Click_b_expandir = S EX_CG00465.ItemPedido_465EVF_Click_b_expandirCabPrg = EX_CG00465.ItemPedido_465EVF_Click_b_expandirCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas |
O.S.: 783298/5 Descrição da Alteração: TranslateNR('%EX_CG03792CTVF_campo_unidadeDeNegocioFiltro%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_CG03792CTVF_campo_unidadeDeNegocioFiltroVF', NULL()) TranslateNR('%EX_CG03792CTVF_campo_unidadeDeNegocioFiltroCabPrg%') TranslateNR('%EX_CG03792CTVF_campo_unidadeDeNegocioFiltroCab%') GetParam('EX_CG03792CTVF_campo_unidadeDeNegocioFiltroVFMSG') GetParam('EX_CG03792CTVF_campo_unidadeDeNegocioFiltroVF') = 'W' GetParam('EX_CG03792CTVF_campo_unidadeDeNegocioFiltroVF') = 'E'
EX_CG03792CTVF_campo_unidadeDeNegocioFiltro = S EX_CG03792CTVF_campo_unidadeDeNegocioFiltroCabPrg = EX_CG03792CTVF_campo_unidadeDeNegocioFiltroCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas |
O.S.: 767881/2 Descrição da Alteração: Ao fazer o envio de uma nota fiscal, caso ela não possua o financeiro gerado o sistema apresenta uma mensagem bloqueando o envio dessa nota fiscal. Para notas com Tipo Nota Devolução ou Transferência, o sistema não fará mais essa verificação no momento do seu envio para a SEFAZ. Para essa verificação não será levado em consideração e Espécie de Estoque do Tipo de Operação. |
Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Efetivação Total de Pedidos |
O.S.: 775225/3 Descrição da Alteração: Evoluída a rotina de efetivação total de pedidos para realizar a conversão total do item caso haja índice de moeda estrangeria informado no pedido. |
Gestão de Frotas |
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Serviços - Gestão de Frotas - Movimentos - Abastecimento - Abastecimento externo |
O.S.: 783600/2 Descrição da Alteração: Visando atender o cancelamento de abastecimento externo, foi ajustado condição do botão Cancelamento do Abastecimento para que seja possível realizar o cancelamento ao criar um abastecimento que não possua vinculo com Ordem de Compra. |
Genéricos |
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O.S.: 728738/2 Descrição da Alteração: Ajuste na tela de simulação de preços. |
Utilidades/Diversos - Genéricos |
O.S.: 373456/481 Descrição da Alteração: Revisado pontos que fazem verificação de licença que anteriormente eram tratados de forma diferente quando Birô, para que a Birô passe a ser uma modalidade de licença. A Cigam.GC.DLL será publicada a partir da OS 373456/513 |
Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
O.S.: 759369/2 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados, aumentamos o tamanho do campo observações da nota fiscal de saída, quando a mesma for efetivada através de contrato. |
Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
O.S.: 751843/2 Descrição da Alteração: A fim de atender as necessidades do cliente foram criadas as variáveis <!$MG_ag_perc_aprox_federal_4dec>, <!$MG_ag_perc_aprox_estadual_4dec> e <!$MG_ag_perc_aprox_municipal_4dec> que fará a geração dos impostos dividos por 100. |
Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 782424/3 Descrição da Alteração: Revisado o processo de exclusão de Liquidações na rotina de modo que ao excluir o Lançamento Financeiro de Liquidação da Nota Fiscal de Saída, o sistema reabra o saldo do Lançamento a Receber da Nota e também do saldo do Vale Adiantamento, caso a nota seja excluída, o pedido volta para Controle Pedente e é vinculado um novo adiantamento. |
Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Gerenciamento de acessos externos - Portais |
O.S.: 373456/517 Descrição da Alteração: Para facilitar a visualização do resultado do filtro aplicado na tela de Gerenciamento de acessos externos, foi tratado para que o processamento seja encerrado assim que o filtro seja atendido. |
Utilidades/Diversos - Genéricos - Cadastros - Empresas/Pessoas |
O.S.: 712419/4 Descrição da Alteração: No cadastro de Empresas/Pessoas foi realizada adequações nas opções da lista do campo ‘Tipo Frete’, excluindo as opções ‘A DES’ e ‘B DEQ’, e alterado os nomes de ‘9 DAF para 9 DAP’ e ‘C DDU para C DPU’. |
Gestão Financeira |
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Finanças - Gestão Financeira |
O.S.: 716991/7 Descrição da Alteração: Ajustado acesso pela API para permitir a emissão de relatórios parametrizados com caminhos em Relatórios Locais, Logical Names ou Caminhos Absolutos. |
Finanças - Gestão Financeira - Rotinas |
O.S.: 778097/9 Descrição da Alteração: Retirados os espaços da tag "EMV" pertencente ao JSON de envio de registro para o Banco do Brasil e Itau Bolecode quando Indicador Pix estiver igual à "Sim". |
Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Comissões - Listagem de Comissões |
O.S.: 780226/3 Descrição da Alteração: Conectores RSI:
Conectores RSF:
EX_AA07577FiltrosOnLineRSFCabPrg |
Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos |
O.S.: 785899/1 Descrição da Alteração: Disponibilizados conectores. Conectores (CG00003):
Conectores (CG00561):
EX_CG00561LancamentosVCI_VencimentoCabPrg |
Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Pagamentos/Recebimentos |
O.S.: 787890/2 Descrição da Alteração: Alterado comportamento interno do botão "Marcar Todos" para que ignore lançamentos de previsão ao ser clicado múltiplas vezes. |
Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Rateios - Rateio Padrão Financeiro - Contábil |
O.S.: 785798/2 Descrição da Alteração: Alterado no programa 'Rateio Padrão Financeiro - Contábil', acessado pelo menu Gestão Financeira > Parâmetros > Rateios, para permitir acessar o cadastro dos rateios diretamente também quando não tiver sido informada uma Unidade de Negócio (branco). |
Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Recebimentos Múltiplos |
O.S.: 782494/2 Descrição da Alteração: Realizado ajuste para que quando seja liquidado de forma parcial dois lançamentos ao mesmo tempo através do programa Recebimentos Múltiplos, o sistema passe a gerar corretamente os lançamentos de Juros/Multa/Desconto para que assim possa fechar o valor que está sendo recebido no caixa. A situação dessa ordem de serviço ocorria se existissem lançamentos de Vale/Adiantamento para a empresa à qual pertenciam os lançamentos envolvidos na liquidação, mesmo que não fosse utilizado o Vale/Adiantamento nessa liquidação. |
Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Itaú |
O.S.: 736799/8 Descrição da Alteração: A rotina foi atualizada para melhorar a separação e agrupamento de lançamentos pertencentes aos segmentos N e O, gerando também seus trailers de lote corretamente. |
Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Santander |
O.S.: 780920/1 Descrição da Alteração: Adicionado campo "Diretório" na rotina permitindo informar manualmente, utilizando o Zoom (F5) ou pela parametrização de portador o caminho à ser gerado o relatório . |
Finanças - Controle Orçamentário - Relatórios - Gerenciais - * SIG - Verbas por Conta |
O.S.: 702544/73 Descrição da Alteração: Revisados os valores de transferência na tela "Verbas por Conta" para se manterem coerentes com o planejamento filtrado quando existir lançamentos liquidados vinculados. |
Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 778097/10 Descrição da Alteração: Revisada regra para a geração do financeiro em pedidos que possuam condição de pagamento à vista com checkbox "Considerar valores à vista como adiantamentos para pedidos" marcado quando o controle do pedido não pertence ao HUB. |
Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Configurações |
O.S.: 783399/1 Descrição da Alteração: Alterada a descrição da configuração 1637 De: "Ao marcar esta configuração será gerado um acompanhamento no lançamento a pagar da Retenção..." Para: "Ao marcar esta configuração será gerado um acompanhamento no lançamento de liquidação da Retenção..." |
Finanças - Controle Orçamentário - Relatórios - Gerenciais - Planejado x Financeiro - Comparativo por Conta Contábil |
O.S.: 761798/2 Descrição da Alteração: Disponibilizadas novas variáveis de detalhe substitutas optativas pelas variáveis originais referentes a Diferença Mensal e Diferença Acumulada. As novas variáveis funcionam exatamente igual as originais com exceção do seguinte ponto: Elas têm seu sinal matemático invertido. VARIÁVEIS ORIGINAIS || NOVAS VARIÁVEIS OPTATIVAS CORRESPONDENTES
<!$MG_c_diferenca> -> <!$MG_c_diferenca_sin_opos>
<!$MG_c_diferenca_acumulado> -> <!$MG_c_diferenca_acumulado_sin_opos>
<!$MG_diferenca> -> <!$MG_diferenca_sin_opos>
<!$MG_diferenca_acumulado> -> <!$MG_diferenca_acumulado_sin_opos>
<!$MG_diferencag> -> <!$MG_diferencag_sin_opos>
<!$MG_diferenca_acumuladog> -> <!$MG_diferenca_acumuladog_sin_opos> |
Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Contratos |
O.S.: 784187/8 Descrição da Alteração: - Na task 'LOG de alterações do contrato' criado botão 'b_customizado' e disponibilizado os seguintes conectores:
EX_CG03283LOG de alterações do contratoPBCabPrg |
Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - PIX - Transações PIX |
O.S.: 789441/2 Descrição da Alteração: Visando atender ao novo modelo de retorno de informações na API do Pix do Banco do Brasil, foi alterada a busca da informação "textoImagemQRcode" no retorno da comunicação com a API. |
Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Importação DDA |
O.S.: 692824/5 Descrição da Alteração: A combo box de 'Considerar apenas o Portador em questão' teve seu funcionamento atualizado para buscar os lançamentos com mais acuracidade. Alteração necessária para essa atualização foi feita em uma procedure de banco. |
Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Retorno de Cobrança Open Banking |
O.S.: 786926/1 Descrição da Alteração: Para garantir a integridade entre os dados, foram disponibilizados ajustes referentes ao envio de JSONs de registros, retorno Open Banking e criptografia de tokens na configuração de bancos. Referente ao JSON de registro, foram padronizadas as tags que carregam os dados de "Seu Número" e "Uso Beneficiário" em todos os bancos seguindo como modelo o Banco do Brasil. Para o correto vínculo entre retorno Open Banking e títulos da base, agora a busca se faz através do código de barras. Com o objetivo de garantir a coerência da configuração de bancos, a tela de parâmetros faz a validação da versão API utilizada para o preenchimento das credencias, evitando inconsistências na criptografia de tokens. |
Gestão de Lojas |
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Comercial - Gestão de Lojas |
O.S.: 593968/99 Descrição da Alteração: Para customização no cliente, criado conectores nos programas de RemessaCargas e CentroArmazXUnidadeNeg. Conectores criados no Programa 51 - RemessaCargas: Task Prefix Inicial: EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasTPI EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasTPICabPrg EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasTPICab Task Prefix Final: EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasTPF EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasTPFCabPrg EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasTPFCab Variable Change de 'v_tipoCargaGeraVenda': EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasVCHI EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasVCHICabPrg EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasVCHICab Conectores criados no Programa 145 - CentroArmazXUnidadeNeg:
Evento User Action 15:
EX_CG00145CentroArmazXUnidadeNegEVI
EX_CG00145CentroArmazXUnidadeNegEVICabPrg
EX_CG00145CentroArmazXUnidadeNegEVICab |
Comercial - Gestão de Lojas - Cadastros - Ficha de Clientes |
O.S.: 486325/339 Descrição da Alteração: Melhorado a funcionalidade do cadastro da ficha de clientes, habilitando os campos complementares da ficha, podendo serem utilizados como campos personalizáveis de informações. - Disponibilizado controle para que o conector abaixo tenha sua chamada realizada no Record Prefix Inicial: EX_DsmEcfMovFichaClientesNovaFichaDeClientesRPI = S EX_DsmEcfMovFichaClientesNovaFichaDeClientesRPICabPrg = EX_DsmEcfMovFichaClientesNovaFichaDeClientesRPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ - Disponibilizado controle para que o conector abaixo tenha sua chamada realizada no Variable Change da variável v_pasta (Guia)l: EX_DsmEcfMovFichaClientesNovaFichaDeClientesVCHI = S EX_DsmEcfMovFichaClientesNovaFichaDeClientesVCHICabPrg = EX_DsmEcfMovFichaClientesNovaFichaDeClientesVCHICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ - Disponibilizado controle para que o conector abaixo tenha sua chamada realizada no Control Verification da variável "Inscrito": EX_DsmEcfMovFichaClientesNovaFichaDeClientesCTVI = S EX_DsmEcfMovFichaClientesNovaFichaDeClientesCTVICabPrg = EX_DsmEcfMovFichaClientesNovaFichaDeClientesCTVICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ - Disponibilizado controle para que o conector abaixo tenha sua chamada realizada no Evento de User Action 15: EX_DsmEcfMovFichaClientesNovaFichaDeClientesEVI = S EX_DsmEcfMovFichaClientesNovaFichaDeClientesEVICabPrg = EX_DsmEcfMovFichaClientesNovaFichaDeClientesEVICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Emissor de Cupom Fiscal |
O.S.: 785111/2 Descrição da Alteração: Disponibilizada seleção de Brindes na emissão de NFC-e pelo Emissor de Cupom Fiscal durante o pagamento. |
Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento |
O.S.: 778096/23 Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar o processo de criação de orçamentos que contam com o frete vindo do cadastro da ficha de clientes quando a configuração 300627 igual à SIM ou Tipo Emitente Frete, foi feito o tratamento para fazer o cálculo do frete quando é informado um percentual no campo Perc.Frete na ficha de clientes, que será calculado com base no valor total do orçamento, quando este estiver em processo de pagamento. |
Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamentos por Controle |
O.S.: 766265/2 Descrição da Alteração: Tratado para que quando utilizado o botão ‘Cancelar’ na tela de Orçamento por Controle e esteja parametrizado para solicitar o Motivo do Cancelamento seja apresentada a relação dos motivos para o usuário. Ajustado a grafia da palavra "saida" da mensagem "Erro: Não se pode dar duas saidas seguidas do mesmo número de série" para "saída". |
Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Recebimento de Prestações |
O.S.: 778096/34 Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a integridade de acesso ao botão "Desconto/Acréscimos" na tela de Múltiplas Formas de Pagemento, o mesmo foi condicionado para não permitir a informação de descontos/acréscimos quando o orçamento chamado pelo Recebimento de Prestações estiver com situação "Liberado". |
Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Separações de Mercadorias |
O.S.: 784411/2 Descrição da Alteração: Melhorada a rotina de Separação de Mercadorias, fazendo tratamento de consulta de banco para buscar os dados corretamente. |
Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Legais - Vendas Identificadas por Período |
O.S.: 726198/2 Descrição da Alteração: Com objetivo de facilitar e agilizar as informações sobre o percentual de vendas identificadas determinadas dentro de um período, o sistema passa a realizar a geração do relatório Vendas Identificadas por Período. |
Gestão de Materiais |
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Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque |
O.S.: 783431/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento para garantir performance na exibição da seleção de lotes passando a considerar a mesma lógica da configuração 3036. |
Integrador |
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Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - EDI - Recebe - Integrador |
O.S.: 765536/2 Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, realizado um tratamento na criação dos itens da nota fiscal à partir do Integrador CIGAM, para que seja exigido a informação do Cliente. |
Programação e Controle de Produção |
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Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Lista de Materiais - Baixar Requisição/Lista de Materiais |
O.S.: 586187/187 Descrição da Alteração: Revisadas movimentações criadas a partir de baixas de materiais pertencentes a Requisições ou Ordens de Serviço e que controlem lote, referente a datas de fabricação e validade. |
Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção |
O.S.: 773981/3 Descrição da Alteração: Passado a criar o vínculo de NF's de Filiais ao criar uma NF de beneficiamento cujo beneficiador seja uma filial, permitindo que a a NF de Entrada seja criada pela rotina Cria NFe de NFs |
Orçamento e Verbas |
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Finanças - Controle Orçamentário - Relatórios - Gerenciais - * SIG - Verbas por Conta |
O.S.: 786264/2 Descrição da Alteração: Revisada a rotina para que a tag de transferência de verba <!$MG_verba_transferencia> liste o valor de verbas de transferência do Planejamento Financeiro, tanto para os planejamentos não realizados como para os já realizados de modo a não causar inconsistência nos valores. |
Finanças - Controle Orçamentário - Movimentos - Planejamento Financeiro |
O.S.: 786061/2 Descrição da Alteração: Adicionado programa de pesquisa de Índices no zoom(f5) do campo 'Índice' |
Recebimento/Pré Nota |
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Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe |
O.S.: 758648/4 Descrição da Alteração: Na rotina de importação de xml, realizada alteração que, passa a considerar os elementos da TG conforme geradas notas vindas de CT-e, tanto em lote quanto individualmente. |
Vendas/CRM |
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Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - CRM Vendas |
O.S.: 791551/1 Descrição da Alteração: A fim de atender as mudanças e evolução do sistema CIGAM, foram alterados dados no programa de criação de empresa no projeto CRM vendas para que preencha todos os campos da tabela empresa. |