Release 181221.x
RELEASE 181221.x - CIGAM e10 |
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Gestão do Resultado |
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O.S.: 794330/1 Descrição da Alteração: Alterado o programa "Documento" para não travar as tabelas quando a tela "Inconsistências" estiver aberta. |
Genéricos Controladoria |
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O.S.: 792996/2 Descrição da Alteração: Adicionado novo parâmetro para a chamada da dll de cálculo. |
Custo Estrutural |
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O.S.: 775984/1 Descrição da Alteração: Alterado o campo "cd_cc_estrut" da tabela "CENTCUST" de 20 digitos para 25 digitos no SQL server. |
Contabilidade |
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O.S.: 765536/3 Descrição da Alteração: Criação e alteração de lançamentos contábeis passa a não atualizar os valores realizados/previstos dos lotes contábeis, pois os mesmos não são mais utilizados pelo sistema. |
Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Legais - Posição de Clientes |
O.S.: 796293/2 Descrição da Alteração: Alterado o programa "Posição de Clientes" para que não considere lançamentos com a situação de variação monetaria com o saldo zerado |
Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Legais - Posição de Fornecedores |
O.S.: 775218/1 Descrição da Alteração: Alterado nos relatórios legais de Posição (Empresas, Clientes, Fornecedores), nos Diários Auxiliares (Empresas, Clientes, Fornecedores), e também no Posição para o Sped Contábil, para que na leitura dos Lançamentos de Variação Monetária, quando a opção 'Somente títulos em aberto' estiver marcada, seja calculado o Saldo do Valor Indexado até a Data final informada no filtro, pois o Lançamento original pode estar em aberto no período filtrado, e se estiver então os Lançamentos de Variação Monetária também devem ser listados no relatório. |
O.S.: 787292/1 Descrição da Alteração: Alterado o programa "Relatório estruturado personal" para imprimir os valores sem precisar que o checkbox "Acumular Saldo" esteja marcado. |
Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade |
O.S.: 738991/12 Descrição da Alteração: Libera Contábil 3.0 passa a validar a configuração 177 (Descontar PIS/COFINS em notas com Suframa nos campos) do Tipo de Operação para calcular os valores de PIS/COFINS não destacados na linha de desconto. |
O.S.: 775229/1 Descrição da Alteração: Registros 134.01 e 134.05 dos blocos M300/M350 passam a ser impressos de forma plena. |
Compras |
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Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras |
O.S.: 772482/2 Descrição da Alteração: Refeita a alteração da OS OS 612552/1 presente no CIGAM11 no Cigam e10. |
Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Cria NFE de NFS de filial |
O.S.: 790339/2 Descrição da Alteração: A fim de garantir a integridade da Chave de 44 digitos das Notas de Entrada geradas a partir da rotina 'Cria NFE de NFS de Filial', realizado revisão na criação dos registros que fazem parte da estrutura desta chave de acesso. |
Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
O.S.: 702544/68 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados e performance, adicionamos alguns cálculos auxiliares nas notas fiscais de entrada, quando estiverem utilizando Tipo de Operação com a configuração ‘#177 - Descontar PIS/COFINS em notas com Suframa nos campos’ parametrizada para as opções que envolvem Total Mercadoria, e assim realizar os devidos descontos no campo ‘Total Mercadoria’. |
Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas |
O.S.: 688506/1 Descrição da Alteração: Revisado o cálculo da Base do Suframa para Notas de devolução de saídas de acordo com a configuração '234 - SUFRAMA - Considerar desconto de PIS/COFINS na base do SUFRAMA' do Tipo de Operação. |
Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Entradas |
O.S.: 789405/2 Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do programa de Devolução de Entradas, realizado tratamento para que não seja mais gerado a soma do valor de ST ao ODA e também que não seja gerado a observação do mesmo. |
DIRF |
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Fiscal - DIRF - Relatórios - Legais - DIRF a partir de 2021 |
O.S.: 786216/1 Descrição da Alteração: Disponibilizado o novo layout da DIRF 2023 (003 – ADE COFIS 113 de 21/11/2022 – DIRF 2023) no programa 'DIRF a partir de 2021'. Ao selecionar o layout 003, no arquivo vai gerar com o identificador de estrutura 'ARNZRXP'. |
Escrita Fiscal |
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Fiscal - Escrita Fiscal |
O.S.: 565282/45 Descrição da Alteração: Refeita OS 651278/3 - DICKOW - samuel.schroeder - REFEITA OS PARCIALMENTE(somente a atualização da virtual V_ICMS Nao Trib Item) |
Comercial - Faturamento/Pedidos - Parâmetros - Tipos de Operações |
O.S.: 777912/18 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, a partir de agora ao replicar observações(Config TO "159-Replicar as observações configuráveis") de um TO para o TO de destino, será também replicada para o TO de destino a config de TO "156-Criar observação configurável pelo usuário", a qual habilita utilizar a config de TO "158-Acessar as observações configuráveis". |
Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
O.S.: 773762/1 Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar a experiência no uso da aplicação, foram feitas evoluções referentes a Observação do FCI da nota fiscal feita a partir da Efetivação de pedido. |
Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
O.S.: 722083/1 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, a opção "2 Total Documento" da configuração de TO "271-Abater valor do Senar", foi removida. Quando utilizada a opção "2 Total Documento" o SEFAZ estava rejeitando a nota com o seguinte código de rejeição: "866 - Rejeição: Ausencia de troco quando o valor dos pagamentos informados for maior que o total da nota". |
Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 784854/2 Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar a experiência do usuário no sistema e manter a conformidade nos calculos de PIS/COFINS. Foi criado um checklist para condicionar a impressão das variáveis de forma que sejam mostradas as 4 casas decimais. |
Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
O.S.: 777912/3 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, nas notas de entrada oriundas da devolução de saída, o valor de SUFRAMA passa a ser subtraído adequadamente da base do IPI. |
Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
O.S.: 735756/3 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos e dados e performance, foi evoluído o tratamento do valor de seguro em notas de importação com impostos de importação. |
Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - ANP No 1/2004 - DPMP |
O.S.: 771932/7 Descrição da Alteração: Alterado tratamento para aceitar mais de 8 números inteiros para o campo 8 - "Quantidade do Produto operado na Unidade de Medida Oficial ANP" conforme layout SIMP-ANP. |
Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Configurações |
O.S.: 777912/8 Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar a experiência do usuário no sistema e manter a conformidade da busca da regra, foi criado um checklist para o evento de atualização da configuração de sistema 1800 - 'Versão da busca da regra fiscal' para opção '1 Versão Performance'. |
Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos |
O.S.: 786280/2 Descrição da Alteração: Com intuito de manter a integridade do Sistema perante as emissões de Contrato e a geração de Nota Fiscal de Saída com cálculos de Percentual de MVA, ICMS e ICMS Substituição Tributária informados, foi realizado uma alteração nas expressões dos programas que realizam esta rotina. Fazendo com que o sistema execute com precisão os cálculos necessários. |
Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas |
O.S.: 748704/2 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, na nota de devolução de venda passamos a descontar o valor de Suframa na base de cálculo do ICMS somente para as incidências de ICMS ST (10, 30, 60, 70). |
Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Guias de Recolhimento dos Impostos - 10/10 |
O.S.: 771932/11 Descrição da Alteração: O sistema passa a disponibilizar a geração da Guia de Recolhimento do Imposto 'S FCP UF Origem/Destino'. Essas Guias de Recolhimento serão geradas através do Relatório de Conferência do DIFAL a partir do valor do FCP e posteriormente serão declaradas através dos registros E300, E310 e E3111 do EFD ICMS IPI (Sped Fiscal). |
Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gerar Faturamento de Cobrança |
O.S.: 777912/2 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados, aumentamos o tamanho do campo observações da nota fiscal de saída, quando a mesma for efetivada através de contrato. |
Fiscal - NFe - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico |
O.S.: 759821/3 Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi disponibilizado a possibilidade de geração das tags de XML vBCOutraUF, pICMSOutraUF e vICMSOutraUF para o envio do CTe conforme a parametrização da configuração de tipo de operação "305 - Gerar tags de ICMS Outras UF". |
Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável |
O.S.: 796091/2 Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, habilitado o desvio de DLL para e10 para emissão de NFSe de Brasilia. |
Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF |
O.S.: 740863/7 Descrição da Alteração: Disponibilizado a importação das notas fiscais referente aos registros R-2050 e R-2055, para isso foi disponibilizada a opção 'Utilizar alíquotas inclusive na importação de dados' no botão 'Parâmetros' do programa do Gerenciador de Eventos do EFD Reinf. A nova funcionalidade quando marcada importa os valores de base de cálculo das notas fiscais tanto de entrada(R-2055) como de saída(R-2050) e aplica os percentuais informados referente a Alíquota GILRAT, CPA e SENAR. Quando desmarcada garante os valores informados nas notas fiscais. |
Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - GIA - Rio Grande do Sul - Versão 8 |
O.S.: 771932/1 Descrição da Alteração: O sistema passa a gerar o registro C197 do SPED Fiscal com o texto 'DEVOLUCAO DE MERCADORIAS TRIBUTADA POR ST - ART 25, INCISO II, PARAGRAFO 1, LIVRO III, DO RICMS E DECRETO 47338 DE 29/06/10' para as notas segmentadas de impostos referente ao Crédito ICMS, geradas pelo processo de Devolução de Entrada. O texto citado será seguido pelo número da Nota de Devolução referenciada na nota de Crédito ICMS. A config 143 do Tipo de Operação deve ser parametrizada com o ajuste igual a '013'. |
Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - GIA - São Paulo |
O.S.: 705288/5 Descrição da Alteração: Evoluído o tratamento dos lançamentos do Valor ICMS Outros, Valor ICMS Não Tributado e Valor ICMS-ST, nos termos da portaria CAT 66/2018 para nota fiscal de Saída.
Tipo de Ajuste '055' - Valor ST.
Tipo de Ajuste '056' - Valor ICMS Outros e Valor ICMS Não Tributado.
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Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DIME - Santa Catarina (SC) |
O.S.: 771932/10 Descrição da Alteração: Implementada a geração dos Registros 36 (Quadro 15), 37 (Quadro 16) e 85 (Quadro 85) na DIME - Santa Catarina. No arquivo da DIME-SC este valor é apresentado no Registro 26 > Quadro 05 (010). |
Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - DCTF Mensal |
O.S.: 704211/3 Descrição da Alteração: O sistema passa a preencher o Campo 19 'Débito de SCP/INC' do registro R10 (Débitos/Créditos) da DCTF com o dígito 1 caso a Unidade de Negócio seja SCP, caso contrário irá preencher o o dígito 0. |
Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal |
O.S.: 643129/18 Descrição da Alteração: Disponibilizada geração do valor médio ponderado móvel unitário para os Arquivos Legais EFD ICMS/IPI e GIA - RS, atendendo 6 decimais nos campos de valores dos Registros C180, C181, C185 e C186 (Informações complementares das operações de mercadorias sujeitas à substituição tributária) conforme as definições da legislação da SEFAZ - RS.
Exceção 1: Para documentos com código de situação (campo COD_SIT) cancelado (código “02”) ou cancelado extemporâneo (código “03”), não apresentar o registro filho (C850).
Exceção 2: Os documentos fiscais emitidos pelas filiais das empresas que possuam inscrição estadual única ou sejam autorizadas pelos fiscos estaduais a centralizar suas escriturações fiscais deverão ser informados como sendo de emissão própria e código de situação igual a “00 – Documento regular”.
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Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe |
O.S.: 777912/14 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a buscar a maior sequência da nota fiscal de entrada, com isso a nota será criada pela pré-nota de forma adequada. |
Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS |
O.S.: 643129/22 Descrição da Alteração: Evoluímos a rotina "Apuração ICMS", disponibilizando a opção 'Imprimir detalhamento Média ST' referente ao "ICMS ST RETIDO / ICMS EFETIVO" via Média ST. Também garantimos os valores da Apuração da Média ST quando ocorrer Compra e Venda no mesmo dia.
Na rotina "Recalcula Impostos" que possui as "Rotinas Específicas", adicionamos o filtro '#08 Material' para a rotina '#08 Atualizar valor médio ponderado móvel unitário do estoque', ao informar o Material, será atualizado o valor médio ponderado móvel unitário do estoque apenas deste Material.
Garantimos a geração da informação 'CFOP' nos Registros C180 - Informações complementares das operações de entrada de mercadorias sujeitas à substituição tributária, como também a 'Quantidade' nos Registros C186 -Informações complementares das operações de devolução de entradas de mercadorias sujeitas à substituição tributária. |
Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Importa arquivo FCI |
O.S.: 771932/8 Descrição da Alteração: Adicionado tratamentos para garantir maior eficiência na importação do arquivo FCI. |
Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - CSLL/IRPJ Lucro Presumido |
O.S.: 638863/2 Descrição da Alteração: Com o objetivo de gerar o relatório de Apuração CSLL/IRPJ com o critério de escrituração como Caixa, foi alterado o relatório e otimizado a disposições das informações para a melhor visualização das informações. |
Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - Ressarcimento de ICMS/ST |
O.S.: 666883/2 Descrição da Alteração: Visando a evolução do sistema, foi implementado a funcionalidade de conferência dos valores do ressarcimento de ICMS ST, considerados no registro 'C176' do Sped Fiscal, relativos às notas fiscais de saída interestaduais para adjudicação do crédito através da emissão da nota fiscal de entrada com CFOP 1603, de acordo com a legislação' Livro III, Art. 23, RICMS/RS'. |
Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Conferências - Relatório de Apuração do DIFAL |
O.S.: 771932/11 Descrição da Alteração: O sistema passa a disponibilizar a geração da Guia de Recolhimento do Imposto 'S FCP UF Origem/Destino'. Essas Guias de Recolhimento serão geradas através do Relatório de Conferência do DIFAL a partir do valor do FCP e posteriormente serão declaradas através dos registros E300, E310 e E3111 do EFD ICMS IPI (Sped Fiscal). |
Gestão Fiscal Municipal |
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Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável |
O.S.: 596325/2 Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, criado a variável condicional <!$MG_se_existe_nota_referencia>, que será verdadeira quando a nota sendo enviada possuir uma nota referenciada. |
Logística e Distribuição |
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Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Manifesto Eletrônico |
O.S.: 697356/3 Descrição da Alteração: Visando atender demanda foi alterado o tratamento da impressão das tags de Vale Pedágio no manifesto eletrônico. |
Faturamento/Pedidos |
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Comercial - Faturamento/Pedidos - Parâmetros - Tipos de Operações |
O.S.: 743031/35 Descrição da Alteração: Descrição da configuração 'TO -49 - Habilita botão Desc./Enc.' passa a informar reflexos que a mesma possui referente aos valores informados no botão <Desc./Enc.>. |
Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
O.S.: 777912/15 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados e atualizações conforme decretos, evoluímos o sistema conforme a "NT2020.005" para calcular DIFAL em notas fiscais de saídas com redução de base conforme parametrizado nas configuraçóes de Tipo de Operação: ' TO - 130 - Destacar o Valor aproximado dos tributos cfe Lei 12.741 (Lei da Transparência)/Nota Técnica 2013/003' marcada; 'TO - 273 - Alíquota redução base ICMS DIFAL' com percentual informado, e configuração 'TO - 87 - Calcular diferencial de alíquota' igual a "Não". |
Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
O.S.: 788593/9 Descrição da Alteração: Realizada refatoração na busca do CST de PIS e COFINS na efetivação do pedido a fim de garantir a integridade dos dados do pedido com a nota fiscal efetivada. |
Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - EDI - Recebe - EDI NF CIGAM NFS |
O.S.: 762997/4 Descrição da Alteração: Na chamada do calculo de imposto no momento da criação dos impostos da nota, o parametro 91 foi passado como var e não como exp. |
Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - ECF - Devolução de Vendas |
O.S.: 804531/1 Descrição da Alteração: Visando agilizar o processo de devolução de vendas oriundas de Notas de ECF, retirado a validação de observação da nota. |
Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável |
O.S.: 666578/2 Descrição da Alteração: Ao enviar uma nota fiscal de serviço, é possível, assim como em uma NF-e, enviar um e-mail para o cliente. Para isso, além das configurações padrões de cadastro de e-mail, é possível parametrizar as configurações 'GE AM 2786 - Endereço de e-mail para envio de documentos eletrônicos' e 'GE AM 2787 - Senha para autenticação no servidor de e-mail'. Ao utilizar essas configurações, o sistema buscará os dados de login e senha informados nelas, caso contrário buscará das configurações 'GE AM 903 - Usuário para login no servidor de e-mail' e 'GE AM 904 - Senha para login no servidor de e-mail' |
Genéricos |
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Utilidades/Diversos - Genéricos |
O.S.: 373456/483 Descrição da Alteração: Para controle de acesso ao contrato destinado a Empresa modelo, foi implementado controle para que ao aplicar via chave de demostração não seja possível fora dos domínios da CIGAM, incluir unidades de negócio a mais na base de dados e que o bloqueio da utilização do contrato sem chave, visando garantir a utilização do mesmo fora dos domínios CIGAM num periodo de 120 dias para testes/demostrações. |
Finanças - Gestão Financeira - Relatórios |
O.S.: 781592/1 Descrição da Alteração: Alterado limite de caracteres por linha, dessa forma, relatórios CSV passam a ser impressos de forma plena. |
O.S.: 673528/6 Descrição da Alteração: Criada funcionalidade na aplicação de Atualização que possibilita a implantação do Estoque x Prévia em versões em que a funcionalidade ainda não foi liberada.
O Wizard pode ser acessado pela aplicação de Atualização, pressionando o botão direito do mouse e selecionando a opção "Implantar prévia de estoque". |
Comercial - Faturamento/Pedidos - Parâmetros - Tipos de Operações |
O.S.: 759821/2 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade de dados e performance, foi evoluído a geração de TAG's para emissão de conhecimento de transporte CT-e, com a criação da nova configuração para tipo de operação #305 - Gerar tags de ICMS Outras UF. |
Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
O.S.: 775325/1 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados e performance do sistema, foi alterado a expressão de controle de NCMS quando utilizado configuração 'FA NF 2238 - Gerar observação de Lista de NCM na nota fiscal de saída'. |
Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Últimos Ids Sequenciais |
O.S.: 673528/12 Descrição da Alteração: Criada funcionalidade de checklist que realiza a alteração do campo de ID da tabela ESIINVEXCL permitindo a inserção de um número maior de registros. Além disso, foi realizado um tratamento nos objetos de banco que utilizam essa tabela a fim de garantir a funcionalidade de todos os correlatos. |
Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - EDI - Recebe - EDI NF CIGAM NFS |
O.S.: 762997/2 Descrição da Alteração: A fim de atender as necessidades do cliente e manter a ferramanta CIGAM sempre atualizada e completa, na rotina de importação de EDI Fiscal passam a ser condierados os valores de CSLL e a incidencia de IRRF para criação dos registros. |
O.S.: 710653/2 Descrição da Alteração: Alterado o programa "Libera lançamentos Contábeis" para não mostra mais mensagem de erro ao clicar no botão "Confirmar". |
Gestão Financeira |
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Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Relatório de Inadimplência |
O.S.: 779494/2 Descrição da Alteração: Foi revisada a compatibilidade do Relatório de Inadimplência para versões mais antigas do Oracle. |
Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Comissões - Listagem de Comissões |
O.S.: 768607/2 Descrição da Alteração: Validado o processo de Devolução para listagem do relatório. Quando selecionar a opção “Liquidar o saldo em aberto contra devolução”, o valor do registro da Comissão passa a não ficar negativo no relatório. |
Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Rateios - Rateio Padrão Financeiro - Contábil |
O.S.: 787422/1 Descrição da Alteração: Alterado no programa 'Rateio Padrão Financeiro - Contábil', acessado pelo menu Gestão Financeira > Parâmetros > Rateios, para permitir acessar o cadastro dos rateios diretamente também quando não tiver sido informada uma Unidade de Negócio (branco). |
Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos |
O.S.: 795382/1 Descrição da Alteração: Adicionada validação para Contratos de Cobrança que utilizam retenções de ISS, avaliando as casas decimais para que não ocorra diferenças de arredondamento. |
Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade |
O.S.: 791818/2 Descrição da Alteração: Alterado o Libera 3.0 para mostra a soma dos impostos SUFRAMA e PIS/COFINS. |
Gestão de Lojas |
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Comercial - Gestão de Lojas |
O.S.: 784343/3 Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar o sistema de devoluções, foram alteradas condições no Fechamento de Caixa. |
Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Caixa |
O.S.: 772649/3 Descrição da Alteração: Visando equalizar as regras de vínculo de lançamentos financeiros do programa de Caixa com o restante do CIGAM, os lançamentos de transferência passam a olhar também para o campo 'Tipo Lancamento' do cadastro de Modelos de Lançamentos. |
Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento |
O.S.: 633138/3 Descrição da Alteração: Para entregar ainda mais praticidade e integridade ao usuário, sistema passa a bloquear a seleção de um Controle de Conta Corrente que não exija a geração das previsões financeiras. |
Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Específicos - Replica Regra Fiscal |
O.S.: 770122/2 Descrição da Alteração: Com o objetivo de tratar o valor padrão de novos campos da tabela de Regra fiscal, foi realizado um tratamento no programa de "Replica Regras Fiscais", para que suporte o preenchimento de campos obrigatórios. |
Gestão de Materiais |
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Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque |
O.S.: 673528/1 Descrição da Alteração: A solução deverá diminuir o volume e tempo de processamento, otimizando a busca do saldo, para atender as diversas movimentações de estoque geradas pelo ERP Cigam (vendas, consumos, transferências), principalmente para clientes que não fecham inventários regularmente. Esta alteração deverá gerar de forma automática a posição de estoque "prévia" do dia anterior de cada item, à medida que forem sendo movimentados, otimizando a busca por parte da posição do estoque do ultimo saldo armazenado mais as movimentações do dia. |
Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Estoque 3.0 - Painel de Inventários |
O.S.: 673528/13 Descrição da Alteração: Revisada a impressão da prévia de inventários quando a prévia a ser impressa é do tipo "Prévia Estoque". |
Planejamento de Materiais |
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Manufatura - Planejamento de Materiais - Rotinas - Operacionais - Necessidades de Materiais |
O.S.: 794859/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento na busca de Materiais Alternativos ao rodar o MRP com a configuração 'PP - GE - 1707 - Utilizar Materiais Alternativos no MRP' marcada e o material avaliado possuir Estoque Projetado maior que o Estoque de Segurança, fazendo com que não seja realizada busca por data zerada. |
Controle Patrimonial |
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O.S.: 779422/2 Descrição da Alteração: Alteradas opções do combo box do campo Tipo Documento. |
Programação e Controle de Produção |
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Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção |
O.S.: 784291/3 Descrição da Alteração: Implementado melhorias no processo de cancelamento de movimentos de produção entre a execução do processo de leitura de movimentos de produção para que sempre realize a exclusão do vínculo do número de série do movimento de entrada com a Ordem de Produção, permitindo assim a reutilização do número de série em novas leituras. |
Orçamento e Verbas |
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Finanças - Controle Orçamentário - Movimentos - Planejamento Financeiro |
O.S.: 772696/4 Descrição da Alteração: Revisada a validação de Planejamentos Financeiros de modo a permitir a exclusão de planejamentos com natureza de saldo igual à crédito. |