Mudanças entre as edições de "Como gerar o registro o C197 do EFD-ICMS/IPI (Sped Fiscal), para Contribuintes que não têm direito a apropriação de crédito do IPI destacado em documento de entrada?"

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Na Configuração '[[TO - 143 - Tipo de Ajuste]]' do [[LF_Tipo de Operações|Tipo de Operação]], deve ser selecionada a opção "'''067 - Nota Fiscal de Entrada sem direito ao crédito de IPI'''".</p>
  
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No Cadastro do [[LF_Parâmetros_Estados|Estados]] da Unidade de Negócio, através do Botão "'''Tipo de Ajuste'''" informe o respectivo Código de Ajuste (consulte legislações de seu Estado), assim com realizado o vínculo com o Tipo de Ajuste "'''022'''" informado no Tipo de Operação.</p>
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No Cadastro do [[LF_Parâmetros_Estados|Estados]] da Unidade de Negócio, através do Botão "'''Tipo de Ajuste'''" informe o respectivo Código de Ajuste (consulte legislações de seu Estado), assim com realizado o vínculo com o Tipo de Ajuste "'''067'''" informado no Tipo de Operação.</p>
  
 
* '''UN:''' Preencha com o Código da Unidade de Negócio.
 
* '''UN:''' Preencha com o Código da Unidade de Negócio.
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* '''Espécie de Ajuste:''' Seleciona a opção "'''Nota Fiscal'''".
 
* '''Espécie de Ajuste:''' Seleciona a opção "'''Nota Fiscal'''".
 
* '''Validade:''' Pode-se informar uma data de validade final, se não houver deixe o campo zerado (00/00/00).
 
* '''Validade:''' Pode-se informar uma data de validade final, se não houver deixe o campo zerado (00/00/00).
* '''Tipo de Ajuste:''' Selecione a opção "'''022'''";
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* '''Tipo de Ajuste:''' Selecione a opção "'''067'''";
* '''Cód. Ajuste 1900:''' Caso necessário preencha com o respectivo Código de Ajuste conforme Legislações Estaduais.
 
* '''E110 SPED:''' Crédito.
 
 
 
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===Parâmetros Fiscais da UF===
 
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A opção "Destacar como ICMS Tributado" dos [[LF_Parâmetros_Fiscais_UF|Parâmetros Fiscais da UF]]  deve estar '''desmarcada''', na UF da Unidade de Negócio.</p>
 
 
 
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==Nota Fiscal==
 
==Nota Fiscal==
 
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No lançamento da Nota Fiscal, informe os valores referentes ao crédito do Simples Nacional nos campos Próprio de cada Item da Nota Fiscal.</p>
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No lançamento da Nota Fiscal, o valor do IPI será calculado e destacado no campo "Valor IPI Outros não dest.", e somado no Total Faturado e Total da Nota Fiscal.</p>
  
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==Apuração do ICMS==
 
 
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Na Apuração do ICMS os valores referentes ao Crédito do Simples Nacional serão levados para o '''Grupo 006 - Outros Créditos'''.</p>
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'''Importante:''' A alíquota de IPI deve estar parametrizada no Cadastro do Material ou na Regra Fiscal.</p>
 
 
<p>[[Image:FAQ_SpedFiscalC197FornSimplesNacionalApuracao.png|750px|center]]</p>
 
  
 
==No EFD ICMS/IPI (Sped Fiscal)==
 
==No EFD ICMS/IPI (Sped Fiscal)==
 
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Na Geração do arquivo, o valor do Crédito do proveniente de Notas Fiscais dos Fornecedores do Simples Nacional, será levado para o '''Campo 7 (VL_ICMS)''' do Registro '''C197'''. Assim como totalizado no '''Campo 7 (VL_AJ_CREDITOS)''' do Registro '''E110''', conforme demonstrado na imagem a seguir:</p>
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Na Geração do arquivo, o '''Registro C197''' será gerado da seguinte forma:</p>
  
<p>[[Image:FAQ_SpedFiscalC197FornSimplesNacionalSped.png|750px|center]]</p>
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* '''Campo 2 (COD_AJ)''': Será gerado com o código de ajuste informado no Cadastro de Estados.
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* '''Campo 3 (DESCR_COMPL_AJ)''': Será gerado com a Descrição informada no Cadastro de Estados.
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* '''Campo 4 (COD_ITEM)''': Será gerado com o Código da Mercadoria.
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* '''Campo 5 (VL_BC_ICMS)''': Será gerado zerado.
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* '''Campo 6 (ALIQ_ICMS)''': Será gerado zerado.
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* '''Campo 7 (VL_ICMS )''': Será gerado zerado.
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* '''Campo 8 (VL_OUTROS)''': Será gerado com o Valor do campo "IPI Outros não dest." do item.
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==Observações==
 
==Observações==
*<p align="justify"> A escolha do CST de ICMS deve ser feita com base na situação específica da operação e na legislação vigente.</p>
 
 
 
*<p align="justify">É importante consultar a legislação atualizada e, se necessário, buscar orientação de um contador ou especialista tributário para garantir a correta escrituração.</p>
 
*<p align="justify">É importante consultar a legislação atualizada e, se necessário, buscar orientação de um contador ou especialista tributário para garantir a correta escrituração.</p>

Edição atual tal como às 11h32min de 19 de fevereiro de 2025

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Palavras-Chave

Sped Fiscal. EFD ICMS/IPI. Registro C195. Registro C197. Contribuintes sem Crédito de IPI. Minas Gerais/MG.


Parametrizações

Para declarar no Registro C197 do EFD ICMS/IPI, os valores do IPI não creditados, devem ser realizadas as seguintes parametrizações:

Tipo de Operação

O Tipo de Operação deve estar parametrizado com a "Incidência IPI" igual a "3 Outras", a opção "Não somar IPI" igual a "N Desconsiderar".

FAQ SpedFiscalC197SemCreditoIPITO.png

Na Configuração 'TO - 143 - Tipo de Ajuste' do Tipo de Operação, deve ser selecionada a opção "067 - Nota Fiscal de Entrada sem direito ao crédito de IPI".

FAQ SpedFiscalC197SemCreditoIPI.png

Cadastro de Estados

No Cadastro do Estados da Unidade de Negócio, através do Botão "Tipo de Ajuste" informe o respectivo Código de Ajuste (consulte legislações de seu Estado), assim com realizado o vínculo com o Tipo de Ajuste "067" informado no Tipo de Operação.

  • UN: Preencha com o Código da Unidade de Negócio.
  • UF: Preencha a UF.
  • Cód. de Ajuste: Preencha o respectivo Código de Ajuste conforme Legislações Estaduais.
  • Descrição de Ajuste: Preencha com a descrição que será gerada no Registro C195.
  • Espécie de Ajuste: Seleciona a opção "Nota Fiscal".
  • Validade: Pode-se informar uma data de validade final, se não houver deixe o campo zerado (00/00/00).
  • Tipo de Ajuste: Selecione a opção "067";

FAQ SpedFiscalC197SemCreditoIPICadEstado.png

Nota Fiscal

No lançamento da Nota Fiscal, o valor do IPI será calculado e destacado no campo "Valor IPI Outros não dest.", e somado no Total Faturado e Total da Nota Fiscal.

FAQ SpedFiscalC197SemCreditoIPINF.png

Importante: A alíquota de IPI deve estar parametrizada no Cadastro do Material ou na Regra Fiscal.

No EFD ICMS/IPI (Sped Fiscal)

Na Geração do arquivo, o Registro C197 será gerado da seguinte forma:

  • Campo 2 (COD_AJ): Será gerado com o código de ajuste informado no Cadastro de Estados.
  • Campo 3 (DESCR_COMPL_AJ): Será gerado com a Descrição informada no Cadastro de Estados.
  • Campo 4 (COD_ITEM): Será gerado com o Código da Mercadoria.
  • Campo 5 (VL_BC_ICMS): Será gerado zerado.
  • Campo 6 (ALIQ_ICMS): Será gerado zerado.
  • Campo 7 (VL_ICMS ): Será gerado zerado.
  • Campo 8 (VL_OUTROS): Será gerado com o Valor do campo "IPI Outros não dest." do item.

FAQ SpedFiscalC197SemCreditoIPISped.png

Observações

  • É importante consultar a legislação atualizada e, se necessário, buscar orientação de um contador ou especialista tributário para garantir a correta escrituração.