PN Gerenciamento XML NFe/CTe
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Visando automatizar o processo de importação de XML e respectivamente a criação de Pre-nota e Nota Fiscal de Entrada foi disponibilizado o Gerenciamento XML NFe/CTe. Neste é possível importar diretamente de diretórios os XMLs de Notas Fiscais Eletrônicas, Conhecimentos de Manifesto Eletrônico e Conhecimentos de Transporte Eletrônico para Outros Serviços. Validando suas estruturas e sua veracidade junto aos órgãos responsáveis, impressão de DANFE, DACTE e DACTEOS, realizando importações ao CIGAM11.
Índice
Pesquisa Dinâmica
Nas versões CIGAM 11 temos a pesquisa dinâmica quando acessamos o Gerenciador XML NFe/CTe.
Tipo Documento = NFe
Tipo Documento = CTe
Para ambos os tipos de documento, estarão disponíveis as opções de: Arquivos a Importar, Arquivos Importados, Arquivos com Erro e Arquivos Cancelados.
Ainda temos as guias de Configurações do Gerenciador e a de Parametrizações para a importação de XMLs e geração da Pré Nota/Nota de Entrada.
Também estão disponíveis as Estatísticas e o Histórico de Ações.
Configurações
Guia Geral
Nas configurações gerais são necessárias algumas informações para que o gerenciador consiga realizar a atualização dos arquivos XSD, buscar os arquivos de XML a importar, os materiais equivalentes na TG de Materiais, assim como também possa realizar a impressão dos documentos, entre outros.
Guia Tipo Nota
São cadastradas regras para o Tipo Nota na busca do Tipo de Operação a ser utilizado na importação do XML.
Guia Download
Nessa guia poderão ser realizadas as baixas de XML das Unidades de Negócio selecionadas e salvas na pasta informada na configuração PN - GE - 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe.
Além disso, é possível consultar uma determinada chave NFe da Unidade de Negócio posicionada através do botão na linha da UN.
Parametrizações
Se na tela principal o campo Tipo de Documento estiver igual a "NFe", então será apresentada a tela abaixo:
Informações Adicionais e Configurações:
Forma de Busca da Origem: esta configuração possui 3 opções, sendo elas:
- Material + XML (Padrão): buscará primeiro pela origem no Cadastro do Material e se não encontrar, buscará pela origem no XML. Ao importar XML da NFe, caso o material esteja com o campo 'Origem Mercadoria' em branco no cadastro, buscará do XML, e levará para o item da Pré Nota. Caso tenha o campo Origem informado no cadastro busca primeiro do botão FCI, se neste estiver em branco, busca do campo Origem na guia Encargos do cadastro do material.
- Material + XML (Padrão): buscará primeiro pela origem no Cadastro do Material e se não encontrar, buscará pela origem no XML. Ao importar XML da NFe, caso o material esteja com o campo 'Origem Mercadoria' em branco no cadastro, buscará do XML, e levará para o item da Pré Nota. Caso tenha o campo Origem informado no cadastro busca primeiro do botão FCI, se neste estiver em branco, busca do campo Origem na guia Encargos do cadastro do material.
- Material + Informar: buscará primeiro pela origem no Cadastro do Material, se não encontrar, abrirá tela para informar a origem. Ao importar XML da NFe, caso o material esteja com o campo 'Origem Mercadoria' em branco no cadastro, será aberta uma tela para que seja informada a origem da mercadoria, e esta será levada pra o item da Pré Nota. Caso tenha o campo Origem informado no cadastro busca primeiro do botão FCI, se neste estiver em branco, busca do campo Origem na guia Encargos do cadastro do material.
- Material + Informar: buscará primeiro pela origem no Cadastro do Material, se não encontrar, abrirá tela para informar a origem. Ao importar XML da NFe, caso o material esteja com o campo 'Origem Mercadoria' em branco no cadastro, será aberta uma tela para que seja informada a origem da mercadoria, e esta será levada pra o item da Pré Nota. Caso tenha o campo Origem informado no cadastro busca primeiro do botão FCI, se neste estiver em branco, busca do campo Origem na guia Encargos do cadastro do material.
- Ordem de Compra: buscará a origem informada na Ordem de Compra vinculada. Ao importar XML da NFe, caso o material esteja com o campo 'Origem Mercadoria' em branco, gera a Pré Nota com o campo Origem nos Itens em branco. Caso na Ordem de Compra vinculado tenha o campo Origem informado (OC criada com material que tenha o campo Origem informado no cadastro, buscando primeiro do botão FCI, se neste estiver em branco, buscando do campo Origem na guia Encargos do cadastro do material).
- Ordem de Compra: buscará a origem informada na Ordem de Compra vinculada. Ao importar XML da NFe, caso o material esteja com o campo 'Origem Mercadoria' em branco, gera a Pré Nota com o campo Origem nos Itens em branco. Caso na Ordem de Compra vinculado tenha o campo Origem informado (OC criada com material que tenha o campo Origem informado no cadastro, buscando primeiro do botão FCI, se neste estiver em branco, buscando do campo Origem na guia Encargos do cadastro do material).
- Observação: ao efetivar a Pré Nota para Nota de Entrada, a nota criada seguirá a busca realizada na Pré Nota efetivada para a origem da mercadoria.
Importar o XML considerando: nesse campo temos as 4 opções: Calculados, XML, Tipo de Operação e Regra Fiscal.
- Calculados:
- 1. Busca o valor do item do XML e chama busca regra fiscal e o cálculo de imposto CIGAM para tratar incidências, percentuais e calcular valores;
- 2. Não marca impostos ajustados, já que o calculo é todos CIGAM;
- Calculados:
- XML:
- 1. Busca todos os valores, percentuais e incidências do XML, podendo buscar a incidência do TO da capa, se informado.
- 2. Irá gravar Impostos Ajustado para que ao entrar nos itens, o Cálculo de Imposto não os recalcule, alterando os valores;
- XML:
- Tipo de Operação/Regra Fiscal:
- 1. Busca o valor e percentuais do XML, chama o busca regra fiscal para pegar as incidências dos impostos e o TO.
- 2. Irá gravar Impostos Ajustado para que ao entrar nos itens, o Cálculo de Imposto não os recalcule, alterando os valores.
- Tipo de Operação/Regra Fiscal:
Condição de Pagamento: o critério de busca da condição de pagamento é:
- 1º: a Condição de Pagamento da Ordem de Compra vinculada; senão
- 2º: a Condição de Pagamento do Cadastro da Empresa; senão
- 3º: a Condição de Pagamento informada nesse campo.
Se na tela principal o campo Tipo de Documento estiver igual a "CTe", então será apresentada uma outra guia de Parametrização:
- Tipo de Op. Importação: Será utilizado quando o CTe possuir origem ou destino internacional e a atividade do fornecedor desconsiderar UF da operação. Não se aplica quando a opção de Buscar Regra Fiscal estiver marcada. Nesse caso irá avaliar a regra fiscal do material para a busca do TO.
- Código Material: Caso seja informado um material (Tipo = "Serviço") nesse campo, então será utilizado esse material na criação da Nota de Entrada. Se estiver marcada a opção de 'Vincular Ordem de Compra' serão buscadas as OCS que possuírem este material. Se não for informado buscará se existe um equivalente na TG de Materiais.
- Vincular Ordem de Compra: Será possível também vincular ordens de compra de materiais de serviço ao CTe importado. A busca pela Ordem de Compra será realizada buscando as OCs que tiverem o mesmo material do que está informado no campo Código Material da guia de Parametrizações. Quando não estiver informado, então buscará verificando o material equivalente informado na TG Materiais da guia de Configurações. As Ordens de Compra somente serão trazidas para vínculo se possuírem quantidade igual ou maior que o item do XML, pois não será permitido efetivações menores, nem informar quantidade extra.
- Importante: quando o material estiver informado no campo Código Material, ao importar o XML mesmo que este possua vários itens, ao vincular ordem de compra será trazido somente um item para realização de vínculo, que ao gerar a Nota de Entrada irá trazer a soma do valor total dos serviços prestados do XML. Caso não seja vinculado OC, mas também informado o material, também irá gerar a NFE com somente um item.
- Vincular Ordem de Compra: Será possível também vincular ordens de compra de materiais de serviço ao CTe importado. A busca pela Ordem de Compra será realizada buscando as OCs que tiverem o mesmo material do que está informado no campo Código Material da guia de Parametrizações. Quando não estiver informado, então buscará verificando o material equivalente informado na TG Materiais da guia de Configurações. As Ordens de Compra somente serão trazidas para vínculo se possuírem quantidade igual ou maior que o item do XML, pois não será permitido efetivações menores, nem informar quantidade extra.
Estatísticas
Apresenta conforme o filtro informado, gráficos de XMLs NFe e CTe, Situação, Fornecedor, e etc..
Histórico de Ações
Apresenta um histórico de ações: erros e avisos que ocorreram durante a importação dos XMLs, onde o usuário poderá pesquisar o que ocorreu que impediu a importação do XML.
Pesquisas
No grupo de Pesquisas estão disponíveis as opções de acesso ao: CGConsulta, Ordem de Compra, Pré Nota, NFE/CTE, Devolução de Compra e Devolução de Venda.